Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 3 документа.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Постановление Правительства Москвы
№ 349-ПП от 9 августа 2011 года
Об утверждении государственной программы города Москвы «Информационный город (2012—2016 годы)»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г. N 23-ПП "Об утверждении перечня первоочередных государственных программ города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить государственную программу города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Ермолаева А.В.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 9 августа 2011 г. N 349-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ "ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД (2012-2016 ГОДЫ)"
Паспорт
государственной программы города Москвы
"Информационный город (2012-2016 годы)"
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент информационных технологий города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент средств массовой информации и рекламы ¦
¦Программы ¦города Москвы. ¦
¦ ¦Департамент транспорта и развития ¦
¦ ¦дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Подпрограммы ¦Развитие информационно-коммуникационных технологий ¦
¦Программы ¦для повышения качества жизни в городе Москве и ¦
¦ ¦создания благоприятных условий для ведения бизнеса. ¦
¦ ¦Создание интеллектуальной системы управления городом¦
¦ ¦Москвой. ¦
¦ ¦Формирование общедоступной ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной среды. ¦
¦ ¦Управление реализацией Программы. ¦
¦ ¦Развитие средств массовой информации и рекламы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Цели Программы ¦Повышение качества жизни населения города Москвы за ¦
¦ ¦счет широкомасштабного использования ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий в ¦
¦ ¦социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной ¦
¦ ¦безопасности города Москвы, в сфере управления ¦
¦ ¦городским хозяйством, а также в повседневной жизни ¦
¦ ¦граждан. ¦
¦ ¦Повышение эффективности и прозрачности городского ¦
¦ ¦управления ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи Программы ¦Определение долгосрочных направлений развития ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий и ¦
¦ ¦формирование единых принципов внедрения ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий во все ¦
¦ ¦сферы жизнедеятельности города Москвы. ¦
¦ ¦Обеспечение равноправного доступа к современной ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной среде. ¦
¦ ¦Повышение оперативности и качества предоставления ¦
¦ ¦государственных услуг и усиление роли ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий в ¦
¦ ¦обеспечении жизнедеятельности города Москвы на ¦
¦ ¦уровне технологически развитых мегаполисов мира. ¦
¦ ¦Создание и внедрение эффективных механизмов и ¦
¦ ¦технологий управления городским хозяйством. ¦
¦ ¦Создание благоприятных условий для развития ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной отрасли города Москвы¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Основные целевые ¦В сфере создания и использования ¦
¦индикаторы и ¦информационно-коммуникационных технологий: ¦
¦показатели Программы¦доля государственных услуг, оказываемых в ¦
¦ ¦электронном виде, в общем количестве государственных¦
¦ ¦услуг, которые могут оказываться в электронном виде:¦
¦ ¦100% в 2015 году; ¦
¦ ¦проникновение проводного широкополосного доступа к ¦
¦ ¦сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше): 65% в¦
¦ ¦2016 году. ¦
¦ ¦В сфере развития средств массовой информации и ¦
¦ ¦рекламы: ¦
¦ ¦прирост суммарного годового тиража периодических ¦
¦ ¦печатных изданий, освещающих деятельность органов ¦
¦ ¦государственной власти города Москвы на постоянной ¦
¦ ¦основе: ежегодный прирост в период с 2012 г. по 2016¦
¦ ¦г. на 2%; ¦
¦ ¦сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы¦
¦ ¦и информации относительно общего количества ¦
¦ ¦эксплуатируемых объектов наружной рекламы и ¦
¦ ¦информации: 5% в 2016 году ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦2012-2016 гг. ¦
¦реализации Программы¦Программа реализуется в 3 этапа: ¦
¦ ¦- первый этап - 2012 г.; ¦
¦ ¦- второй этап - 2013-2014 гг.; ¦
¦ ¦- третий этап - 2015-2016 гг. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объемы бюджетных ¦Общий объем финансирования Программы в 2012-2016 ¦
¦ассигнований ¦годах составит 329547713,8 тыс. руб., в том числе: ¦
¦программы ¦- в 2012 году - 54983860,0 тыс. руб., из них: ¦
¦ ¦35013214,2 тыс. руб. - средства бюджета города ¦
¦ ¦Москвы, 1220645,8 тыс. руб. - средства федерального ¦
¦ ¦бюджета, 18750000,0 тыс. руб. - внебюджетные ¦
¦ ¦средства; ¦
¦ ¦- в 2013-2014 годах - 126653430,1 тыс. руб., из них:¦
¦ ¦78653430,1 тыс. руб. - средства бюджета города ¦
¦ ¦Москвы, 48000000,0 тыс. руб. - внебюджетные ¦
¦ ¦средства; ¦
¦ ¦- в 2015-2016 годах - 147910423,7 тыс. руб., из них:¦
¦ ¦91750423,7 тыс. руб. - средства бюджета города ¦
¦ ¦Москвы, 56160000 тыс. руб. - внебюджетные средства. ¦
¦ ¦Финансирование Программы в сфере создания и ¦
¦ ¦использования информационно-коммуникационных ¦
¦ ¦технологий составляет 149907830,6 тыс. руб. (не ¦
¦ ¦включая средства внебюджетных источников в размере ¦
¦ ¦122910000,0 тыс. руб. и средства федерального ¦
¦ ¦бюджета в размере 1220645,8 тыс. руб.), в т.ч. по ¦
¦ ¦подпрограмме I - 47588484,7 тыс. руб., по ¦
¦ ¦подпрограмме II - 35648903,7 тыс. руб., по ¦
¦ ¦подпрограмме III - 61739522,6 тыс. руб. (не включая ¦
¦ ¦средства внебюджетных источников в размере ¦
¦ ¦122910000,0 тыс. руб.), по подпрограмме IV - ¦
¦ ¦4930919,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦Финансирование Программы в сфере развития средств ¦
¦ ¦массовой информации и рекламы составляет в рамках ¦
¦ ¦подпрограммы V - 55509237,4 тыс. руб. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты¦Создание общедоступной ¦
¦реализации Программы¦информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей¦
¦ ¦жителям города Москвы и структурам гражданского ¦
¦ ¦общества возможность пользоваться услугами ¦
¦ ¦"электронного правительства", цифрового телевидения,¦
¦ ¦широкополосного доступа к сети Интернет. ¦
¦ ¦Создание эффективной системы управления городским ¦
¦ ¦хозяйством. ¦
¦ ¦Повышение эффективности управления органов ¦
¦ ¦государственной власти города Москвы, взаимодействия¦
¦ ¦общества и бизнеса с органами государственной власти¦
¦ ¦города Москвы, качества и оперативности ¦
¦ ¦предоставления государственных услуг, а также ¦
¦ ¦снижение стоимости информационно-коммуникационного ¦
¦ ¦обеспечения государственного управления. ¦
¦ ¦Улучшение условий для развития в городе Москве ¦
¦ ¦средств массовой информации, повышение доступности ¦
¦ ¦печатных средств массовой информации для граждан, ¦
¦ ¦увеличение популярности московских телевизионных ¦
¦ ¦каналов, повышение качества информационных ¦
¦ ¦продуктов, в том числе при освещении основных ¦
¦ ¦направлений деятельности органов государственной ¦
¦ ¦власти города Москвы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
I. Характеристика текущего состояния и основные проблемы
сферы создания и использования
информационно-коммуникационных технологий, развития средств
массовой информации и рекламы
1.1. Состояние и проблемы сферы создания и использования
информационно-коммуникационных технологий
На сегодняшний день уровень развития инфраструктуры доступа к информационно-коммуникационным технологиям в городе Москве в целом позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни города Москвы.
Проникновение технологий беспроводного доступа в Интернет соответствует уровню наиболее технологически развитых городов мира. Например, покрытие технологией 3G составляет 90% территории города Москвы (в Сингапуре и Гонконге 80% и 100% соответственно), покрытие беспроводным широкополосным доступом к сети Интернет составляет 60% (60-70% в Сингапуре и Гонконге). Проникновение мобильной связи составляет почти 200% (это означает, что один абонент использует в среднем две карты идентификации абонента (SIM-карты). Показатели развития информационно-коммуникационной инфраструктуры, по которым город Москва пока отстает от мировых мегаполисов, демонстрируют устойчивую позитивную динамику. Например, проникновение цифрового телевидения увеличилось с 9% в 2006 году до 21% в 2010 году (в Нью-Йорке показатель достигает 85%). Стоимость услуги TriplePlay <1> с 2006 года сократилась на 17%, достигнув 970 рублей в месяц в 2010 году (в странах Европейского Союза средняя стоимость услуги составляет 880 рублей в месяц).
--------------------------------
<1> Услуга по предоставлению по одному кабелю широкополосного доступа высокоскоростного доступа к сети Интернет, возможности просмотра кабельного телевидения и пользования телефонной связью.
Однако положительный вклад информационно-коммуникационных технологий в показатели качества жизни города Москвы все еще незначителен по сравнению с другими крупными городами мира. Это связано прежде всего с невысоким уровнем проникновения информационно-коммуникационных технологий в сферы жизни города Москвы, где значительную и значимую роль играет государство. Так, проникновение широкополосного доступа в Интернет со скоростью выше 10 Мбит/с в учреждения социальной сферы (медицинские учреждения, школы, музеи и др.) составляет всего 10%, а, например, в Гонконге этот показатель составляет 80-90%. На 100 учеников школ в городе Москве приходится 8,6 школьных компьютера (в Стокгольме - 30 компьютеров), на 100 медицинских работников приходится 20 компьютеров (в Гонконге - 76 компьютеров).
Важным фактором, препятствующим развитию информационно-коммуникационных технологий, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационно-коммуникационных технологий. Это касается как населения в целом, так и государственных гражданских служащих.
Остается нереализованным потенциал применения информационно-коммуникационных технологий в управлении транспортной ситуацией в городе Москве, в управлении городским хозяйством, в сферах образования, здравоохранения, культуры, туризма и отдыха.
Существенным препятствием повышению качества жизни в городе Москве за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий является отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций с органами государственной власти города Москвы при оказании последними государственных услуг. По показателям внедрения "электронного правительства" по состоянию на начало 2011 года город Москва находится в третьем - четвертом десятке субъектов Российской Федерации.
Использованию потенциала информационно-коммуникационных технологий в органах исполнительной власти города Москвы препятствует разрозненность информационных ресурсов и систем, локальная автоматизация, существенное дублирование функций, реализуемых различными системами, несовместимость данных, содержащихся в различных ресурсах, отсутствие полной и достоверной информации об используемой информационно-коммуникационной инфраструктуре.
Недостаточными темпами развиваются инфраструктура доступа населения к сайтам органов исполнительной власти и информационная составляющая этих ресурсов.
Получение населением и организациями государственных услуг, а также информации, связанной с деятельностью органов государственной власти города Москвы и учреждений города Москвы, в большинстве случаев требует их личного обращения в органы государственной власти города Москвы, а также предоставления запросов и документов на бумажном носителе. Это приводит к большим затратам времени и создает значительные неудобства для населения и организаций.
Развитие и внедрение информационно-коммуникационных технологий сдерживается отсутствием необходимой нормативной правовой базы как федерального уровня, так и уровня города Москвы. Правовая неурегулированность вопросов создания и функционирования единой технологической платформы государственных информационных систем, стимулирования применения информационно-коммуникационных технологий в различных сферах государственного управления препятствует широкому и повсеместному внедрению новых технологий.
Также остаются актуальными вопросы обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных в органах исполнительной власти города Москвы.
Проблемы, препятствующие росту эффективности использования информационных технологий для повышения качества жизни, развития экономической, социальной, культурной и духовной сфер жизни города Москвы, совершенствования системы государственного управления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных органов государственной власти города Москвы. Их устранение требует скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий всех органов государственной власти города Москвы.
1.2. Состояние и проблемы сферы развития средств массовой
информации и рекламы
Основная проблема для выполнения задач, поставленных перед отраслью электронных средств массовой информации Правительством города Москвы, - это обеспечить максимальную аудиторию для просмотра телепрограмм, подготовленных при участии Правительства Москвы, как информационного, так и иного общественного характера. Учитывая, что в целом телевизионная отрасль ориентирована на экономический эффект и, соответственно, производит и заполняет эфир в основном рейтинговыми программами развлекательного жанра, необходимо поддерживать деятельность телеканалов города Москвы в создании общественно значимых передач, уступающих развлекательным программам по зрительской аудитории, но имеющих социально-просветительскую функцию.
Большое внимание также необходимо уделять созданию и распространению качественных аудиовизуальных произведений (теле-, радиопрограммы, теле- и мультипликационные фильмы, телеверсии спектаклей и т.п.) различной тематики и жанров, направленных на гражданское, нравственное и художественное воспитание населения и формирование гражданского общества.
Сегодня для города Москвы характерно сокращение доли активно читающих людей. Между тем книга традиционно выполняет важнейшие культурные, социальные, образовательные и просветительские функции, для реализации которых, как показывает мировой опыт, необходима государственная поддержка. В этой связи особую актуальность приобретают меры по поддержке издательских проектов и развитию книготорговой сети на базе научно обоснованных нормативов обеспеченности жителей книготорговыми площадями.
В городе Москве возникает проблема обеспечения надлежащего правового регулирования рекламной отрасли. Распределение рекламных конструкций по территории города Москвы весьма неравномерно. Самая высокая плотность рекламных поверхностей наблюдается внутри Садового кольца. Это вызывает вполне обоснованные нарекания со стороны жителей. Статистические данные показывают, что плотность размещения рекламы в пределах Садового кольца более чем в 15 раз превышает плотность рекламных носителей, установленных за границами третьего транспортного кольца. На долю Центрального административного округа города Москвы приходится 60% общей рекламной площади крупного формата, размещенной на зданиях и сооружениях. Перегруженность исторического центра рекламными конструкциями наносит ущерб архитектурно-художественному облику.
Как и по направлению развития информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, меры по развитию средств массовой информации и рекламы города Москвы должны носить системный характер.
II. Приоритеты и цели политики Правительства Москвы в сфере
реализации государственной Программы, основные цели
и задачи Программы
Государственная политика города Москвы в сфере развития информационно-коммуникационных технологий основана на программных документах Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития. Основные приоритеты Российской Федерации направлены на создание и дальнейшее развитие информационного общества.
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212, определено, что указанная Стратегия является основой для подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных, программных и иных документов, определяющих цели и направления деятельности органов государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с организациями и гражданами в области развития информационного общества в Российской Федерации.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р (далее - Концепция), определено, что развитие информационно-коммуникационных технологий является одной из важнейших составляющих повышения национальной конкурентоспособности.
Целями государственной политики Российской Федерации в области развития информационно-коммуникационных технологий, определенных Концепцией, являются создание и развитие информационного общества, повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного управления, обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Таким образом, цели государственной политики Правительства Москвы определяют необходимость решения задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях экономики, социальной сфере и государственном управлении.
Настоящая Программа направлена на реализацию государственной политики Правительства Москвы:
- повышение качества жизни граждан, в том числе на основе создания социально ориентированной информационно-коммуникационной среды;
- предоставление качественных государственных услуг;
- создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности в городе Москве, поддержка инвестиционной и инновационной деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- повышение эффективности управления городским хозяйством;
- обеспечение открытого диалога между органами государственной власти города Москвы, гражданами и бизнесом.
Программа предназначена для определения принципов развития городского комплекса информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения растущих потребностей общества и бизнеса в прозрачной информационно-коммуникационной среде и создания эффективных механизмов государственного управления на базе информационных технологий.
Целями Программы являются повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города Москвы, во всех сферах управления городским хозяйством, а также в повседневной жизни, а также повышение эффективности и прозрачности государственного управления в городе Москве.
Задачами Программы, решение которых обеспечивает достижение цели Программы, являются:
определение долгосрочных направлений развития информационно-коммуникационных технологий и формирование единых принципов внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы жизнедеятельности города Москвы;
обеспечение равноправного доступа к современной информационно-коммуникационной среде;
повышение оперативности и качества предоставления государственных услуг в электронном виде и усиление роли информационно-коммуникационных технологий в обеспечении жизнедеятельности города Москвы на уровне мировых стандартов;
создание эффективных механизмов обеспечения управления городским хозяйством;
стимулирование развития информационно-коммуникационных технологий в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса.
III. Прогноз конечных результатов реализации Программы,
характеризующих целевое состояние (изменение состояния)
уровня и качества жизни населения, социальной сферы,
экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в сфере
информационно-коммуникационных технологий, средств массовой
информации и рекламы
3.1. Сфера создания и использования
информационно-коммуникационных технологий
Основным ожидаемым конечным результатом Программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере и сфере городского управления. Возможности использования информационно-коммуникационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры, внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий и инновационных услуг и создания цифровых информационных ресурсов.
Выполнение Программы создаст условия для повышения качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, транспортной системы, развития индустрии отдыха и туризма, спорта, науки и инноваций, сферы культуры, коммунально-инженерной инфраструктуры, искоренения цифрового неравенства, обеспечения охраны окружающей среды и стимулирования финансово-экономической активности на основе развития и использования информационно-коммуникационных технологий.
Значимыми результатами Программы станут повышение эффективности деятельности органов государственной власти города Москвы, улучшение взаимодействия общества и деловой среды с органами государственной власти города Москвы, повышение качества и оперативности предоставления государственных услуг, а также снижение стоимости обеспечения государственного управления. Например, повышение доступности государственных услуг будет выражено в снижении издержек на получение услуг для всех граждан. Ориентированность органов государственной власти города Москвы на удовлетворение потребности граждан будет выражена в распространении комплексных и консолидированных услуг. Любой гражданин сможет получить и оплатить значительное количество государственных услуг в электронном виде, например, через сеть Интернет или посредством использования службы коротких сообщений (SMS).
Повышение качества образования является необходимым условием инновационного развития города Москвы. Создание условий для комплексной информатизации сферы образования обеспечит эффективное использование в ходе обучения информационных образовательных ресурсов не только города Москвы, но и России, и мирового сообщества. В результате реализации мероприятий Программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере образования) учащиеся и их родители смогут воспользоваться электронным дневником, родители смогут контролировать посещаемость занятий, получение льготного и платного питания детьми. Учителя и учащиеся смогут широко использовать в ходе обучения электронные образовательные информационные ресурсы (электронные учебники, виртуальные модели, электронные тесты и т.п.). Подобные информационные ресурсы, а также использование телекоммуникационных технологий облегчат получение образования детьми со слабым здоровьем, детьми с ограниченными возможностями. Информационно-коммуникационные технологии открывают широкие перспективы для дополнительного образования и профессиональной переподготовки.
В сфере здравоохранения реализация Программы будет способствовать повышению качества диагностики, лечения и реабилитации и, как следствие, увеличению доли активного трудоспособного населения города Москвы и росту продолжительности жизни.
В результате реализации мероприятий Программы (совместно с реализацией мероприятий государственной программы города Москвы в сфере здравоохранения) любой гражданин сможет записаться на прием к врачу посредством сети Интернет. Ведение электронной медицинской карты позволит оперативно обмениваться информацией между специалистами разных медицинских учреждений, упростит и облегчит посещение гражданами медицинских учреждений и лечение в них. Со стороны администрации учреждений здравоохранения повысится качество контроля соблюдения медицинских стандартов. Кроме того, информационно-коммуникационные технологии повысят доступность высокотехнологичной медицинской помощи. А в некоторых случаях гражданин сможет получить консультацию специалиста дистанционно, через сеть Интернет.
В сфере социальной защиты возможности информационных технологий будут способствовать эффективной поддержке социально незащищенных групп населения и лиц с ограниченными физическими возможностями. Реализация мероприятий Программы будет способствовать искоренению цифрового неравенства. Объективный, точный и оперативный учет и контроль деятельности в сфере здравоохранения и социальной помощи населению, осуществляемый с использованием информационных технологий, приведет к укреплению доверия и сокращению традиционной проблемы обратной связи граждан и системы здравоохранения.
В сфере транспорта мероприятия Программы (выполняются совместно с мероприятиями Государственной программы города Москвы в области развития транспортной системы) обеспечат создание эффективной транспортной системы и сокращение отставания от мировых лидеров в этой сфере. Создание эффективной информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечит повышение безопасности дорожного движения, оперативное реагирование городских служб на аварийные ситуации.
В области городского строительства мероприятия Программы позволят повысить эффективность управления проектами городского строительства в течение всего цикла строительства объектов и, как следствие, снизить капитальные затраты. Применение информационно-коммуникационных технологий будет способствовать повышению эффективности управления инвестиционной деятельностью города Москвы в данной сфере.
В сфере коммунального обслуживания применение информационно-коммуникационных технологий будет способствовать повышению качества обслуживания населения и снижению эксплуатационных издержек за счет организации мониторинга и управления состоянием объектов городского хозяйства, автоматизации сбора и анализа информации, поступающей с технологических датчиков, установленных в домохозяйствах и организациях.
Применение информационно-коммуникационных технологий в сфере обеспечения безопасности будет способствовать повышению уровня безопасности населения, сокращению числа аварийных ситуаций, сокращению времени реагирования экстренных служб города Москвы.
В результате создания единой городской информационной среды руководство города Москвы, административных округов, районов города Москвы сможет оперативно, в режиме реального времени получать всю необходимую информацию о ключевых аспектах жизнедеятельности города Москвы, планировать и контролировать исполнение бюджета города Москвы, контролировать исполнение поручений.
Создание централизованных реестров, аккумулирующих различные сведения о жизни города Москвы, позволит сократить издержки и риски органов исполнительной власти города Москвы, хозяйствующих субъектов и граждан, связанные с получением актуальной и доступной информации по ключевым аспектам жизнедеятельности города Москвы.
Развитие инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, будет способствовать улучшению инвестиционного климата и развитию рыночных отношений.
Всестороннее проникновение информационных технологий приведет к новому качеству взаимодействия людей, в особенности посредством электронных коммуникаций и доступа к сети Интернет, откроет новые возможности для индивидуального развития и развития хозяйствующих субъектов и, как следствие, будет способствовать повышению производительности труда, эффективности и конкурентоспособности экономики города Москвы.
Эффекты, возникающие при использовании информационных технологий в различных сферах деятельности, в конечном итоге повлияют на повышение качества жизни в городе Москве.
Реализация Программы приведет к положительным экономическим и социальным эффектам. Источником экономических эффектов является влияние информационных технологий на социально-экономические процессы развития города Москвы. При повсеместном использовании информационных технологий активизируется обмен знаниями, традиционные услуги трансформируются, обретают новые формы и становятся более доступными, изменяются модели управления, производства и потребления, расширяются экономические связи между субъектами бизнес-сообщества, обществом и государством. Достижение целей Программы опосредованно повлияет на социально-экономические показатели развития города Москвы.
Некоторые мероприятия являются потенциально привлекательными с коммерческой точки зрения (например, развитие инфраструктуры широкополосного доступа к сети Интернет). Для выполнения такого рода мероприятий планируется привлечение средств из внебюджетных источников. Выполнение мероприятий, имеющих преимущественно затратный характер, обеспечивается за счет средств бюджета города Москвы.
3.2. Сфера развития средств массовой информации и рекламы
Реализация программы будет способствовать улучшению условий для развития в городе Москве средств массовой информации, повышению доступности печатных средств массовой информации для граждан, увеличению популярности московских телевизионных каналов, повышению качества информационных продуктов, в том числе при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы. При этом реализация ряда мероприятий обеспечит сохранение исторического облика города Москвы, избавит город Москву от "рекламного мусора", создаст единые требования к оформлению объектов наружной рекламы, преобразит город Москву путем совершенствования системы праздничного и тематического оформления.
IV. Сроки реализации Программы, контрольные этапы и сроки
их реализации с указанием промежуточных показателей
Сроки реализации Программы - 2012-2016 годы.
Программа реализуется в 3 этапа:
- первый этап - 2012 г.;
- второй этап - 2013-2014 гг.;
- третий этап - 2015-2016 гг.
Промежуточные показатели приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.
V. Перечень и краткое описание подпрограмм
Задачи Программы решаются в рамках 5 подпрограмм:
1. Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
2. Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой.
3. Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды.
4. Управление реализацией Программы.
5. Развитие средств массовой информации и рекламы.
Паспорта подпрограмм приведены в данном разделе ниже.
Последовательность решения задач и выполнения мероприятий определяется Департаментом информационных технологий города Москвы в соответствии с процедурами управления реализацией Программы (раздел VII Программы).
VI. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков
их реализации и ожидаемых результатов
Достижение цели Программы обеспечивается путем выполнения мероприятий, сгруппированных по подпрограммам. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач Программы.
Пользователями результатов мероприятий Программы являются органы государственной власти города Москвы и учреждения города Москвы.
Подпрограммы, реализуемые в сфере создания и использования
информационно-коммуникационных технологий
Подпрограмма 1. Развитие информационно-коммуникационных
технологий для повышения качества жизни в городе Москве
и создания благоприятных условий для ведения бизнеса
Паспорт Подпрограммы 1
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент информационных технологий города ¦
¦исполнитель ¦Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦ - ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Задачи подпрограммы ¦Повышение качества предоставления услуг населению и ¦
¦ ¦бизнесу за счет их перевода в электронный вид; ¦
¦ ¦повышение доступности и качества здравоохранения за ¦
¦ ¦счет применения информационно-коммуникационных ¦
¦ ¦технологий; ¦
¦ ¦повышение доступности и качества образования за счет ¦
¦ ¦применения информационно-коммуникационных технологий;¦
¦ ¦повышение комфорта окружающей среды посредством ¦
¦ ¦создания инфраструктуры универсальной электронной ¦
¦ ¦карты; ¦
¦ ¦повышение доверия граждан к органам государственной ¦
¦ ¦власти города Москвы за счет обеспечения открытого и ¦
¦ ¦эффективного диалога между органами государственной ¦
¦ ¦власти города Москвы и гражданами ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Целевые индикаторы и¦Доля государственных услуг, оказываемых в электронном¦
¦показатели ¦виде, в общем количестве государственных услуг, ¦
¦подпрограммы ¦которые могут оказываться в электронном виде; ¦
¦ ¦процент жителей, хотя бы один раз в год получивших ¦
¦ ¦государственные услуги посредством ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий, процентов;¦
¦ ¦доля граждан, имеющих электронную подпись, процентов;¦
¦ ¦доля учебного времени, основанного на ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологиях, во ¦
¦ ¦времени общего учебного курса, процентов; ¦
¦ ¦доля учащихся, для которых ведутся электронные ¦
¦ ¦дневники и журналы, процентов; ¦
¦ ¦доля учащихся, по которым сформированы электронные ¦
¦ ¦учебные портфолио, процентов; ¦
¦ ¦доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, ¦
¦ ¦нуждающихся в обучении с использованием дистанционных¦
¦ ¦образовательных технологий, для которых обеспечено ¦
¦ ¦такое обучение, процентов; ¦
¦ ¦доля учебных заведений, в которых учет и управление ¦
¦ ¦ресурсами ведется с применением ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий, процентов;¦
¦ ¦количество персональных компьютеров в школах и ¦
¦ ¦общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся, ¦
¦ ¦единиц; ¦
¦ ¦доля лечебно-профилактических учреждений, в которых ¦
¦ ¦внедрена электронная медицинская карта, в общем числе¦
¦ ¦лечебно-профилактических учреждений, процентов; ¦
¦ ¦доля жителей города Москвы, имеющих возможность ¦
¦ ¦записываться на прием к врачу с использованием ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий, процентов;¦
¦ ¦доля лечебно-профилактических учреждений, в которых ¦
¦ ¦учет и управление ресурсами ведется с применением ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий, процентов;¦
¦ ¦количество персональных компьютеров на 100 работников¦
¦ ¦государственных медицинских учреждений, единиц; ¦
¦ ¦процент жителей города Москвы, получивших ¦
¦ ¦универсальную электронную карту (с учетом ¦
¦ ¦отказников), процентов; ¦
¦ ¦доля владельцев универсальной электронной карты, ¦
¦ ¦которые не менее одного раза в месяц используют ¦
¦ ¦универсальную электронную карту, процентов; ¦
¦ ¦удовлетворенность населения информационной ¦
¦ ¦открытостью органов исполнительной власти города ¦
¦ ¦Москвы (от числа опрошенных), процентов; ¦
¦ ¦процент сообщений о неэффективной работе органов ¦
¦ ¦исполнительной власти города Москвы и городских ¦
¦ ¦служб, поступивших на основании данных из ¦
¦ ¦интерактивных городских систем и порталов органов ¦
¦ ¦исполнительной власти города Москвы, от общего ¦
¦ ¦числа сообщений, процентов ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦Подпрограмма реализуется в 3 этапа: ¦
¦подпрограммы ¦- первый этап - 2012 г.; ¦
¦ ¦- второй этап - 2013-2014 гг.; ¦
¦ ¦- третий этап - 2015-2016 гг. ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦47588484,7 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты¦Увеличение числа жителей, получающих государственные ¦
¦реализации ¦услуги посредством информационно-коммуникационных ¦
¦подпрограммы ¦технологий; ¦
¦ ¦увеличение посещаемости городских информационных ¦
¦ ¦ресурсов; ¦
¦ ¦увеличение числа пользователей электронных социальных¦
¦ ¦сервисов (электронный дневник, электронная ¦
¦ ¦медицинская карта); ¦
¦ ¦сокращение времени на поиск необходимой официальной ¦
¦ ¦информации; ¦
¦ ¦сокращение времени ожидания получения государственных¦
¦ ¦услуг; ¦
¦ ¦сокращение количества визитов в органы исполнительной¦
¦ ¦власти города Москвы, требующих личного присутствия; ¦
¦ ¦сокращение количества требующихся в бумажном виде ¦
¦ ¦документов для получения государственных услуг ¦
+--------------------+-----------------------------------------------------+
Конечной целью внедрения информационно-коммуникационных технологий во все сферы городской жизнедеятельности является повышение качества жизни в городе. Подпрограмма 1 нацелена на использование всех преимуществ информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере города Москвы.
В настоящее время по степени использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере город Москва все еще отстает от других технологически развитых мегаполисов мира. По данным на 2010 год, всего 10% учебного времени в школах основано на использовании информационно-коммуникационных технологий против 30% в Нью-Йорке и 55% в Сингапуре. Только 5% городских Интернет-ресурсов адаптированы для использования лицами с ограниченными возможностями, в то время как, например, в Лондоне и Гонконге доля адаптированных ресурсов составляет 65 и 55% соответственно. Всего 6% историй болезни ведутся в городе Москве в электронном виде, в то время как в Нью-Йорке показатель составляет 25%, в Сингапуре - 65%.
На портале "электронного правительства" в Сингапуре оказываются 65% всех городских сервисов, а уровень удовлетворенности пользователей "электронным правительством" составляет 93,9% (оценки "хорошо" и "очень хорошо").
Если в городе Москве время обработки обращений граждан в электронной форме, как и для обращений в бумажном виде, составляет 30 дней, то в Лондоне это время составляет от 1 до 10 дней (10 дней - для обращений в адрес Мэра), в Гонконге - 2 дня.
Потенциал для увеличения качества жизни в городе Москве за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу значителен. Роль государства в использовании этого потенциала является определяющей, поскольку социальная сфера в основном не является привлекательной для частного бизнеса.
Подпрограмма 1 направлена на повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, сокращение сроков их оказания, внедрение новых инновационных сервисов, предоставление гражданам полной информации о деятельности органов государственной власти города Москвы и обеспечение обратной связи между гражданами и государством, а также повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты граждан на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 1 на период до 2016 года являются:
перевод государственных услуг в электронный вид и создание новых электронных сервисов;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в сферы образования, здравоохранения и социальную сферу;
развитие инфраструктуры универсальной электронной карты;
обеспечение интерактивного, открытого и эффективного диалога между органами исполнительной власти города Москвы, гражданами и бизнесом.
1.1. Перевод государственных услуг в электронный вид
и создание новых электронных сервисов
В 2011 году до 20% государственных услуг планируется перевести в электронную форму (выполнены III-V этапы перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р).
Состав приоритетных проектов в рамках реализации настоящего мероприятия определяется задачей перехода на оказание 100% государственных услуг в электронном виде к 2015 году. Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2014 года включительно являются:
непосредственно перевод государственных услуг в электронный вид, включая создание веб-сервисов по предоставлению услуг и обеспечение доступа к ним через Единый портал государственных услуг и портал государственных услуг города Москвы;
дальнейшее развитие единой городской инфраструктуры, используемой при предоставлении государственных услуг, общегородских реестров, регистров, справочников, классификаторов, единого геоинформационного пространства города Москвы;
обеспечение юридической значимости государственных услуг для граждан и бизнеса, создание электронного нотариата.
Кроме того, в течение всего срока реализации настоящей Программы одним из приоритетов будет являться разработка новых дополнительных электронных сервисов, в том числе сервисов по оплате государственных услуг, коммунальных услуг посредством сети Интернет, сервисов информирования о государственных услугах с использованием службы коротких сообщений операторов сотовой связи и других электронных сервисов.
Перечень государственных услуг, которые будут переведены в электронный вид к 2015 году, определяется в рамках государственной программы города Москвы в сфере совершенствования государственного управления и повышения эффективности бюджетных расходов города Москвы.
1.2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий
в сферу образования, здравоохранения и социальную сферу
В рамках настоящего мероприятия осуществляется комплекс проектов по системному внедрению информационно-коммуникационных технологий в процессы выполнения государственных функций в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения.
В 2011 году в рамках мероприятия определяется единая архитектура комплексной отраслевой информационно-коммуникационной системы города Москвы, автоматизируется специализированный отраслевой документооборот, в 10% образовательных учреждений планируется обеспечить возможность ведения электронного дневника и журнала, планируется к созданию система информирования граждан о социальных льготах, для 75% лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в дистанционном обучении, такое обучение будет обеспечено.
Приоритетами внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферы образования, здравоохранения, социальной защиты населения до 2016 года являются продолжение проектов 2011 года и реализация новых проектов, в том числе:
внедрение электронных дневников и журналов;
внедрение систем мониторинга, фиксации, экспертной оценки образовательных достижений;
внедрение электронных образовательных ресурсов в учебный процесс, систем дистанционного обучения для лиц с ограниченными возможностями;
обеспечение гражданам возможностей дополнительного факультативного образования и профессиональной переподготовки с использованием средств информационно-коммуникационных технологий;
внедрение учетных и управленческих систем в учебных заведениях;
внедрение систем управления потоком пациентов, мониторинга загрузки лечебно-профилактических учреждений;
внедрение единой электронной медицинской карты, используемой при обращении в медицинское учреждение, медицинских информационных систем;
повышение качества медицинской помощи и контроль соблюдения медицинских стандартов за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
внедрение средств дистанционного мониторинга здоровья граждан;
информатизация системы лекарственного обеспечения;
внедрение учетных и управленческих систем в лечебно-профилактических учреждениях;
повышение эффективности социальной поддержки граждан на основе информационно-коммуникационных технологий.
Пользователями результатов данного мероприятия являются Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент образования города Москвы и Департамент социальной защиты населения города Москвы.
1.3. Развитие инфраструктуры универсальной электронной карты
В 2011 году осуществляется полномасштабный запуск проекта создания и внедрения инфраструктуры универсальной электронной карты в городе Москве. Существующая инфраструктура социальной карты москвича будет модернизирована и станет частью инфраструктуры универсальной электронной карты; универсальная электронная карта будет обеспечивать доступ в том числе и к актуальным сервисам, которые в настоящее время обеспечиваются с использованием социальной карты москвича. В рамках проекта запланировано создание электронной базы данных для выпуска и использования универсальных электронных карт, модернизация системы выдачи карт и приема заявлений на выдачу карт, интеграция информационной системы уполномоченной организации города Москвы по универсальной электронной карте с системой межведомственного электронного взаимодействия и с системой федеральной уполномоченной организации, разработка сервисов информационного обеспечения держателей карт и сервисы сбора статистики по выпуску карт, разработка системы управления приложениями к универсальной электронной карте, обеспечение возможности получения государственных услуг в различных терминальных сетях, реализация мероприятий по обеспечению обучения граждан пользованию универсальной электронной картой.
До 2016 года в рамках настоящего мероприятия выделены следующие приоритетные направления реализации проектов:
развитие системы выпуска, использования и обслуживания универсальной электронной карты;
развитие сервисов универсальной электронной карты.
1.4. Обеспечение интерактивного, открытого и эффективного
диалога между органами исполнительной власти города Москвы,
гражданами и бизнесом
Одним из необходимых элементов повышения качества жизни граждан является обеспечение их участия в управлении городом Москвой, организация обратной связи между органами исполнительной власти города Москвы, населением и организациями.
В 2011 году в рамках настоящего мероприятия разработано и развернуто для ряда органов исполнительной власти города Москвы типовое решение портала органа исполнительной власти города Москвы. Также в 2011 году планируется запустить Интернет-проект по обеспечению граждан информацией о туристических маршрутах и различных видах городского досуга, модернизировать Интернет-портал по предоставлению информационных услуг и сервисов для детей, родителей и молодежи города Москвы, интегрировать ряд Интернет-порталов органов исполнительной власти города Москвы со специализированным геоинформационным Интернет-ресурсом. За счет предоставления гражданам востребованных информационных сервисов и обеспечения актуального информационного наполнения число уникальных посетителей официального сервера Правительства Москвы в сети Интернет в 2011 году достигло 22 тыс. человек.
В 2011 году также планируется запуск проекта по созданию общегородского центра обработки телефонных обращений граждан и организаций в органы исполнительной власти города Москвы.
В перспективе до 2016 года приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия являются:
развитие и информационное обеспечение Интернет-представительств органов исполнительной власти города Москвы;
развитие системы приема и обработки обращений граждан с использованием различных коммуникационных каналов (телефон, Интернет-представительства, другие);
развитие автоматизированных систем общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти города Москвы.
Подпрограмма 2. Создание интеллектуальной системы управления
городом Москвой
Паспорт Подпрограммы 2
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент информационных технологий города ¦
¦исполнитель ¦Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент транспорта и дорожно-транспортной ¦
¦подпрограммы ¦инфраструктуры города Москвы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи подпрограммы ¦Повышение эффективности функционирования органов ¦
¦ ¦исполнительной власти, управления городским ¦
¦ ¦хозяйством и финансами за счет внедрения в ¦
¦ ¦деятельность органов исполнительной власти города ¦
¦ ¦Москвы и учреждений города Москвы передовых ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий; ¦
¦ ¦повышение уровня обеспечения безопасности населения ¦
¦ ¦за счет применения информационно-коммуникационных ¦
¦ ¦технологий; ¦
¦ ¦повышение пропускной способности дорожной сети и ¦
¦ ¦безопасности дорожного движения <*>. ¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Задача выполняется в рамках государственной ¦
¦ ¦программы города Москвы в сфере развития транспорта ¦
¦ ¦и дорожно-транспортной инфраструктуры ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Целевые индикаторы и¦доля объектов городского хозяйства, по которым ¦
¦показатели ¦осуществляется мониторинг состояния с использованием¦
¦подпрограммы ¦информационно-коммуникационных технологий, ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦доля домохозяйств, оснащенных технологическими ¦
¦ ¦датчиками, процентов; ¦
¦ ¦покрытие видеонаблюдением объектов городского ¦
¦ ¦хозяйства, процентов; ¦
¦ ¦снижение эксплуатационных издержек содержания ¦
¦ ¦объектов городского хозяйства (в отношении к 2010 ¦
¦ ¦году), процентов; ¦
¦ ¦сокращение времени исполнения типовых бюджетных ¦
¦ ¦процессов (в отношении к 2010 году), процентов; ¦
¦ ¦увеличение точности бюджетного планирования ¦
¦ ¦(сокращение корректировок бюджета) (в отношении к ¦
¦ ¦2010 году), процентов; ¦
¦ ¦доля правонарушений, зафиксированных с помощью камер¦
¦ ¦видеонаблюдения (места массового скопления людей), ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦доля территории города Москвы, охваченная ¦
¦ ¦интеллектуальной транспортной системой <*>, ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦количество оснащенных аппаратурой GPS/ГЛОНАСС ¦
¦ ¦государственных пассажирских транспортных средств ¦
¦ ¦<*>, шт.; ¦
¦ ¦количество камер видеофиксации нарушений правил ¦
¦ ¦дорожного движения <*>, шт.; ¦
¦ ¦количество светофорных объектов, управляемых в ¦
¦ ¦составе интеллектуальной транспортной системы <*>, ¦
¦ ¦шт.; ¦
¦ ¦доля электронного документооборота между органами ¦
¦ ¦исполнительной власти города Москвы в общем объеме ¦
¦ ¦документооборота между органами исполнительной ¦
¦ ¦власти города Москвы, процентов; ¦
¦ ¦доля типовых информационно-коммуникационных решений ¦
¦ ¦в общем объеме информационно-коммуникационных ¦
¦ ¦решений, обеспечивающих исполнение органами ¦
¦ ¦исполнительной власти города Москвы функций, ¦
¦ ¦процентов ¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Целевые значения показателей достигаются по ¦
¦ ¦результатам реализации государственной программы ¦
¦ ¦города Москвы в сфере развития транспорта и ¦
¦ ¦дорожно-транспортной инфраструктуры ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦Подпрограмма реализуется в 3 этапа: ¦
¦подпрограммы ¦- первый этап - 2012 г.; ¦
¦ ¦- второй этап - 2013-2014 гг.; ¦
¦ ¦- третий этап - 2015-2016 гг. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦35648903,7 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты¦Обеспечение условий для интеграции информационных ¦
¦реализации ¦систем органов исполнительной власти города Москвы и¦
¦подпрограммы ¦учреждений города Москвы в единое информационное ¦
¦ ¦пространство; ¦
¦ ¦покрытие жилого сектора и мест массового скопления ¦
¦ ¦людей средствами автоматизированного мониторинга; ¦
¦ ¦сокращение времени обработки обращений жителей ¦
¦ ¦города в области городского хозяйства; ¦
¦ ¦снижение количества преступлений за счет ¦
¦ ¦использования средств видеонаблюдения <**>. ¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<**> За счет реализации мероприятий подпрограммы ¦
¦ ¦результат достигается опосредованно ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
В передовых городах мира по уровню проникновения и использования высоких технологий государство выступает не только локомотивом развития информационно-коммуникационной сферы, но и является идеальным пользователем информационно-коммуникационных технологий.
Вплоть до 2011 года в городе Москве автоматизация процессов управления городским хозяйством осуществлялась точечно и, как результат, малоэффективно. В рамках Подпрограммы 2 предполагается создать и внедрить комплексные интеллектуальные системы в сферы обеспечения безопасности граждан, управления коммунальным хозяйством и бюджетными средствами.
Выполнение Подпрограммы 2 позволит обеспечить переход к новой эффективной форме организации деятельности органов исполнительной власти города Москвы за счет внедрения в их деятельность передовых информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 2 на период до 2016 года являются:
повышение качества коммунального обслуживания за счет применения информационно-коммуникационных технологий, снижение эксплуатационных издержек;
повышение эффективности городского управления на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий;
повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий;
создание информационно-коммуникационной компоненты интеллектуальной транспортной системы <2>;
повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий.
--------------------------------
<2> Создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках Государственной программы города Москвы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2012-2016 годы.
2.1. Повышение качества коммунального обслуживания за счет
применения информационно-коммуникационных технологий
Одним из направлений, в рамках которого внедрение информационно-коммуникационных технологий обеспечивает значительное повышение качества, является коммунальное обслуживание. Настоящее мероприятие направлено на реализацию потенциала информационно-коммуникационных технологий при автоматизации процессов управления жилищно-коммунальным хозяйством и снижение эксплуатационных издержек.
Приоритетными направлениями реализации проектов в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
обеспечение мониторинга и управления состоянием объектов городского хозяйства (придомовые территории, дороги, озелененные территории, водопроводная сеть и другие), в том числе с использованием систем видеонаблюдения;
обеспечение автоматического сбора и анализа информации, поступающей с технологических датчиков и других систем наблюдения, установленных в домохозяйствах, организациях и на объектах городского хозяйства, а также создание автоматизированной системы выставления счетов;
обеспечение интеллектуального управления всеми видами отходов производства и потребления;
создание единого центра приема обращений жителей города Москвы в области городского хозяйства;
обеспечение возможности участия граждан в управлении городским хозяйством, в том числе с использованием мобильных устройств связи, в частности, прием электронных фотоизображений нарушений в области городского хозяйства и обеспечение принятия мер по их устранению, интеграция соответствующей информационной системы с единым геоинформационным пространством города Москвы;
создание единой автоматизированной системы сопровождения и мониторинга деятельности управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства.
2.2. Повышение эффективности городского управления на основе
внедрения информационно-коммуникационных технологий
Настоящее мероприятие направлено на реализацию положительного потенциала информационно-коммуникационных технологий при автоматизации управления деятельностью органов исполнительной власти города Москвы, автоматизации процессов финансового планирования и контроля.
В рамках настоящего мероприятия выделены следующие приоритетные направления реализации проектов по внедрению информационно-коммуникационных технологий до 2016 года:
создание единой городской системы управления, мониторинга и комплексного анализа деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы (ЕГАСУ);
повышение эффективности управления государственными закупками;
повышение эффективности управления финансами города Москвы.
В настоящее время в городе функционирует значительное количество информационных систем, функции которых дублируются. Кроме того, информация, используемая в одной системе, остается недоступной для других систем. Это приводит к информационной разрозненности органов исполнительной власти города Москвы.
В связи с этим, а также с учетом целей настоящего мероприятия существует необходимость создания единой городской автоматизированной системы управления (ЕГАСУ).
ЕГАСУ представляет собой единую автоматизированную систему управления, контроля, мониторинга и комплексного анализа деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы, которая будет обеспечивать:
получение высшим руководством в режиме реального времени информации о состоянии ключевых аспектов жизнедеятельности города Москвы, функционировании органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы;
информационно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений;
автоматизацию планирования, контроля и мониторинга деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы;
интеграцию существующих эффективных автоматизированных информационных систем в единую городскую систему управления на базе единой интеграционной шины;
комплексный анализ деятельности органов исполнительной власти города Москвы, учреждений города Москвы и хозяйствующих субъектов города Москвы.
Для повышения эффективности создания ЕГАСУ необходимо провести детальное изучение существующих автоматизированных информационных систем и ресурсов и на основе такого анализа определить детальные функциональные и технические требования к создаваемой системе.
2.3. Повышение уровня обеспечения безопасности жителей
за счет применения информационно-коммуникационных технологий
Одним из направлений, в рамках которого внедрение информационно-коммуникационных технологий обеспечивает значительный прирост качества реализации процессов, является обеспечение безопасности жизни в городе Москве. К мерам обеспечения безопасной городской среды относится развитие систем видеонаблюдения и автоматической обработки видеоданных, внедрение информационных систем и средств на базе Глобальной Навигационной Спутниковой Системы (ГЛОНАСС), обеспечивающих повышение оперативности и эффективности реагирования оперативных служб города Москвы на угрозы безопасности жизнедеятельности, включая террористические угрозы.
В 2011 году планируется запуск инвентаризации технических средств системы обеспечения безопасности города Москвы и создания единого центра хранения информации, получаемой с камер видеонаблюдения, а также автоматизация передачи и обработки информации о пожарах и чрезвычайных ситуациях между различными уровнями управления.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года являются:
внедрение интеллектуальной автоматизированной системы обеспечения безопасности населения;
информационно-коммуникационное сопровождение комплексных мер по борьбе с терроризмом;
повышение эффективности деятельности служб быстрого реагирования на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием ГЛОНАСС;
создание автоматизированной системы фиксации, учета и оплаты административных правонарушений.
2.4. Создание информационно-коммуникационной компоненты
интеллектуальной транспортной системы
Создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках Государственной программы города Москвы в сфере транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на 2012-2016 годы.
Задачами создания интеллектуальной транспортной системы являются следующие:
снижение задержек транспорта на улично-дорожной сети;
повышение средней скорости движения на улично-дорожной сети;
снижение расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу;
повышение регулярности и скорости движения наземного городского пассажирского транспорта.
2.5. Повышение эффективности реализации функций органами
исполнительной власти города Москвы за счет применения
информационно-коммуникационных технологий
В рамках настоящего мероприятия обеспечивается внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы исполнения государственных функций по различным отраслевым направлениям, оказывающим непосредственное влияние на качество городской среды.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года являются:
увеличение скорости выполнения стандартных операций в рамках исполнения функций органами исполнительной власти города Москвы;
обеспечение автоматического обмена данными органов исполнительной власти города Москвы между собой, с федеральными органами исполнительной власти и с казенными предприятиями и учреждениями города Москвы;
снижение издержек на реализацию функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения типовых информационно-коммуникационных решений.
Подпрограмма 3. Формирование общедоступной
информационно-коммуникационной среды
Паспорт Подпрограммы 3
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент информационных технологий города ¦
¦исполнитель ¦Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦ - ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи подпрограммы ¦Обеспечение равноправного и недискриминационного ¦
¦ ¦доступа к современной информационно-коммуникационной¦
¦ ¦среде; ¦
¦ ¦стимулирование развития ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных технологий в городе ¦
¦ ¦Москве за счет снижения административных барьеров и ¦
¦ ¦создания благоприятных условий для развития ¦
¦ ¦отраслевого бизнеса; ¦
¦ ¦обеспечение интеллектуального управления ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной инфраструктурой ¦
¦ ¦органов исполнительной власти города Москвы и ¦
¦ ¦учреждений города Москвы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Целевые индикаторы и¦проникновение проводного широкополосного доступа ¦
¦показатели ¦к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше) <*>,¦
¦подпрограммы ¦процентов; ¦
¦ ¦доля покрытия территории города Москвы технологиями ¦
¦ ¦4G <*>, процентов; ¦
¦ ¦доля населения, имеющего возможность приема эфирных ¦
¦ ¦и эфирно-кабельных цифровых телеканалов <*>, ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦доля телефонии (фиксированная связь), основанной ¦
¦ ¦на цифровых технологиях <*>, процентов; ¦
¦ ¦доля органов исполнительной власти города Москвы ¦
¦ ¦и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным ¦
¦ ¦широкополосным доступом к сети Интернет (со ¦
¦ ¦скоростью 10 Мбит/с и выше), процентов; ¦
¦ ¦доля государственных гражданских служащих, ¦
¦ ¦использующих типовые автоматизированные рабочие ¦
¦ ¦места и информационные сервисы, процентов; ¦
¦ ¦доля государственных гражданских служащих, ¦
¦ ¦использующих электронную подпись, процентов; ¦
¦ ¦снижение стоимости владения ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной инфраструктурой ¦
¦ ¦органов исполнительной власти города Москвы, ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦доля информационных систем и ресурсов органов ¦
¦ ¦исполнительной власти города Москвы, которые ¦
¦ ¦работают с использованием центра обработки данных, в¦
¦ ¦общем числе информационных систем и ресурсов органов¦
¦ ¦исполнительной власти города Москвы, процентов; ¦
¦ ¦процент покрытия жилого сектора средствами ¦
¦ ¦видеонаблюдения, процентов. ¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Целевые значения показателей достигаются при ¦
¦ ¦использовании в том числе внебюджетных источников ¦
¦ ¦финансирования ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦Подпрограмма реализуется в 3 этапа: ¦
¦подпрограммы ¦- первый этап - 2012 г.; ¦
¦ ¦- второй этап - 2013-2014 гг.; ¦
¦ ¦- третий этап - 2015-2016 гг. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦61739522,6 тыс. руб. (не включая средства ¦
¦ассигнований ¦внебюджетных источников в размере 122910000 тыс. ¦
¦подпрограммы ¦руб. и средства федерального бюджета в размере ¦
¦ ¦1220645,8 тыс. руб.) ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты¦Развитие информационно-коммуникационных сервисов, в ¦
¦реализации ¦том числе телефонии, широкополосного доступа к сети ¦
¦подпрограммы ¦Интернет, технологий 4G, цифрового телевидения и ¦
¦ ¦других. ¦
¦ ¦Увеличение числа пользователей Интернетом. ¦
¦ ¦Увеличение абонентов широкополосного доступа к сети ¦
¦ ¦Интернет. ¦
¦ ¦Снижение издержек на обслуживание городской ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной инфраструктуры, ¦
¦ ¦повышение эффективности использования городского ¦
¦ ¦бюджета. ¦
¦ ¦Повышение средней пропускной способности сети ¦
¦ ¦Интернет в городе. ¦
¦ ¦Повышение доступности цифрового контента посредством¦
¦ ¦развития различных средств доступа к сети Интернет ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
Информационно-коммуникационная инфраструктура города Москвы создается и развивается прежде всего частными компаниями - операторами связи и цифрового телевидения. Вклад государства в развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры заключается в стимулировании инвестиционной активности в коммерческом секторе отрасли информационно-коммуникационных технологий за счет создания благоприятной правовой среды для развития бизнеса и разработки механизмов привлечения частных инвестиций в городские инфраструктурные проекты, в развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы, в обеспечении доступа к информационно-коммуникационным технологиям социально незащищенных категорий граждан.
Содействие развитию информационно-коммуникационной среды города Москвы, предусмотренное в рамках Подпрограммы 3, обеспечит возможность предоставления высокотехнологичных, инновационных услуг в социальной сфере, сфере управления городским хозяйством и коммерческом секторе, обеспечит рост частных инвестиций в отрасль информационно-коммуникационных технологий.
Мероприятиями Подпрограммы 3 на период до 2016 года являются:
создание условий для эффективного развития информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы;
развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы;
оказание услуг электросвязи для органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы;
организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы;
обеспечение функционирования системы обеспечения безопасности города Москвы (видеонаблюдение в подъездах домов) по сервисной модели;
обеспечение централизованного размещения информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы на базе единого центра обработки данных.
3.1. Создание условий для эффективного развития
информационно-коммуникационной инфраструктуры города Москвы
В рамках настоящего мероприятия создается благоприятная среда для развития бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий с целью обеспечения повышения качества городской информационно-коммуникационной инфраструктуры за счет внебюджетных источников финансирования. Кроме того, в рамках мероприятия за счет бюджета города Москвы обеспечивается доступ к информационно-коммуникационным технологиям для сегментов потребителей, которые не являются целевыми для коммерческого сектора.
Ключевые показатели реализации настоящего мероприятия, характеризующие уровень проникновения информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, достигаются с привлечением внебюджетных источников финансирования. Задачей органов государственной власти города Москвы является снятие административных барьеров для развития бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий, разработка эффективных механизмов реализации крупных инфраструктурных проектов. В прошедшие периоды соответствующих мер на уровне города Москвы системно не предпринималось.
В части обеспечения доступом к информационно-коммуникационным технологиям социально незащищенных категорий граждан в 2009-2011 гг. на территории города Москвы программно-аппаратными комплексами было оснащено 15 многофункциональных центров предоставления государственных услуг.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года станут следующие:
разработка мер государственного стимулирования проникновения широкополосного доступа к сети Интернет, цифрового телевидения, увеличение зоны покрытия территории города Москвы технологиями 4G;
разработка механизмов и реализация инвестиционных проектов в отрасли информационно-коммуникационных технологий на принципах государственно-частного партнерства;
реализация механизмов обеспечения доступа к информационно-коммуникационным технологиям социально незащищенных категорий граждан;
повышение уровня компьютерной грамотности граждан, обучение пользованию новыми технологиями, популяризация электронных услуг и сервисов, формирование проактивной позиции граждан в части использования информационно-коммуникационных технологий в повседневной жизни.
3.2. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры
органов исполнительной власти города Москвы и учреждений
города Москвы
В рамках данного мероприятия обеспечивается доступ органов исполнительной власти города Москвы к информационно-коммуникационным технологиям на уровне, сопоставимом с лидирующими технологически развитыми мегаполисами мира.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
обеспечение органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы доступом к телекоммуникационным услугам, в том числе доступом к сети Интернет со скоростью 10 Мбит/с и выше;
обеспечение органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы типовыми автоматизированными рабочими местами и информационными сервисами;
обеспечение юридически значимого электронного взаимодействия органов исполнительной города Москвы с гражданами, бизнесом и между собой;
обеспечение информационной безопасности информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы, в том числе создание системы выявления угроз, обеспечение защиты от атак злоумышленников, разработка комплекса мер по устранению последствий нарушений защиты информации, разработка системы мониторинга и анализа защищенности информационных систем и ресурсов, а также информационно-коммуникационной инфраструктуры, своевременная модернизация систем защиты.
3.3. Оказание услуг электросвязи для органов исполнительной
власти города Москвы и учреждений города Москвы
В рамках настоящего мероприятия осуществляется обеспечение органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы услугами электросвязи, в частности, доступом к сети Интернет со скоростью свыше 10 Мбит/сек. За счет централизации этой функции обеспечивается экономия расходов на услуги электросвязи, улучшение контроля за качеством услуг электросвязи.
3.4. Организация эффективной разработки и эксплуатации
информационных систем и ресурсов органов исполнительной
В рамках мероприятия оптимизируется порядок эксплуатации информационных систем, ресурсов и программно-технических комплексов органов исполнительной власти города Москвы.
В 2011 году будут реализованы пилотные проекты по оснащению отдельных органов исполнительной власти города Москвы программно-аппаратными комплексами по сервисной модели, запущен проект по централизации размещения информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы на базе центров обработки данных. Эксплуатация информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы будет осуществляться преимущественно централизованно. В отдельных случаях для специализированных систем будет возможно применение других принципов эксплуатации.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
качественная и бесперебойная эксплуатация информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы;
планирование реализации и координация исполнения мероприятий в области информационно-коммуникационных технологий органами исполнительной власти города Москвы и учреждениями города Москвы, финансируемых за счет бюджета города Москвы, федерального бюджета и внебюджетных источников;
повышение эффективности использования информационно-коммуникационных ресурсов за счет внедрения новых технологий планирования и управления ресурсами;
организация доступа к системам и ресурсам на принципах сервисной модели.
До завершения процесса централизации эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы функции главного распорядителя бюджетных средств по эксплуатации передаются соответствующим органам исполнительной власти города Москвы в установленном порядке <3>.
--------------------------------
<3> Порядок выделения средств на эксплуатацию определяется отдельным нормативным правовым актом Правительства Москвы.
3.5. Обеспечение функционирования системы обеспечения
безопасности города Москвы (видеонаблюдение)
В целях оптимизации затрат и повышения эффективности эксплуатации системы обеспечения безопасности города Москвы сеть оконечных пунктов видеонаблюдения предполагается перевести на сервисную модель, когда камеры видеонаблюдения и каналы связи будут принадлежать операторам связи (кроме камер и других элементов системы обеспечения безопасности города, созданных в предыдущие годы и являющихся собственностью города Москвы), а город Москва будет получать сервис в виде видеоизображения требуемого качества для предоставления доступа потребителям и передачи на хранение в единый центр. Элементы системы обеспечения безопасности города, созданные в предыдущие годы, состояние которых можно оценить как удовлетворительное, будут также использоваться в рамках системы. Реализовывать сервисную модель предполагается в рамках трехлетних договоров с операторами связи.
Данное мероприятие является обеспечивающим по отношению к мероприятию 2.3 "Повышение уровня обеспечения безопасности жителей за счет применения информационно-коммуникационных технологий" подпрограммы 2 "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой".
3.6. Обеспечение централизованного размещения городских
информационных систем и ресурсов на базе общегородского
центра обработки данных
В рамках настоящего мероприятия осуществляется централизованное размещение городских информационных систем и ресурсов на базе единого центра обработки данных (ЦОД). Реализация этого мероприятия позволит оптимизировать эксплуатацию информационных систем, ресурсов и аппаратных средств органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы. В рамках ЦОД будет в том числе создана инфраструктура для предоставления сервисов на базе "облачных" технологий органам государственной власти города Москвы, бизнесу и гражданам.
Настоящее мероприятие является примером обеспечения доступа органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы к информационно-коммуникационным технологиям по сервисной модели.
Подпрограмма 4. Управление реализацией Программы
Паспорт Подпрограммы 4
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент информационных технологий города ¦
¦исполнитель ¦Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦ - ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи подпрограммы ¦Проведение комплекса организационных, ¦
¦ ¦методологических и контрольных мероприятий, ¦
¦ ¦направленных на управление реализацией Программы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Целевые индикаторы и¦доля информационных систем и ресурсов города Москвы,¦
¦показатели ¦соответствующих требованиям системного проекта, ¦
¦подпрограммы ¦процентов; ¦
¦ ¦процент исполнения процедур технического надзора, ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦доля государственных гражданских служащих города ¦
¦ ¦Москвы и работников учреждений города Москвы, ¦
¦ ¦прошедших обучение и/или повысивших квалификацию в ¦
¦ ¦центре технологического обучения, процентов ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦Подпрограмма реализуется в 3 этапа: ¦
¦подпрограммы ¦- первый этап - 2012 г.; ¦
¦ ¦- второй этап - 2013-2014 гг.; ¦
¦ ¦- третий этап - 2015-2016 гг. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦4930919,6 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты¦Реализация мероприятий Программы с максимальным ¦
¦реализации ¦синергетическим эффектом. ¦
¦подпрограммы ¦Выполнение задач Программы при оптимальном ¦
¦ ¦распределении ресурсов. ¦
¦ ¦Создание эффективной системы обучения и повышения ¦
¦ ¦квалификации государственных гражданских служащих ¦
¦ ¦города Москвы и работников учреждений города Москвы ¦
¦ ¦в области информационно-коммуникационных технологий ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
Программа представляет собой сложную систему мероприятий, направленную на достижение значимых для города результатов, выполнение которых осуществляется в течение длительного периода. Для успешной реализации Программы необходимо проведение комплекса организационных, методологических и контрольных мероприятий, направленных на управление реализацией Программы. Указанные мероприятия вошли в настоящую подпрограмму "Управление реализацией Программы".
Мероприятиями Подпрограммы 4 на период до 2016 года являются:
разработка системного проекта реализации Программы;
разработка и исполнение общественных контрольных и технических надзорных процедур;
разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, создание и обеспечение методологической составляющей деятельности центра технологического обучения.
4.1. Разработка системного проекта реализации Программы
В рамках настоящего мероприятия осуществляется разработка системного проекта реализации Программы, который обеспечивает применение единого подхода к созданию и развитию информационно-коммуникационных систем в рамках реализации Программы.
Основными целями разработки системного проекта являются: обеспечение целостности модели управления реализацией Программы и единства архитектуры создаваемых информационных систем, обеспечение прозрачности и управляемости реализацией Программы, обеспечение соответствия целей создания единой городской автоматизированной системы управления (ЕГАСУ) и отдельных информационно-коммуникационных систем целям реализации Программы, обеспечение экономической эффективности создания и эксплуатации создаваемых информационных систем (эффективности инвестиций в создаваемые информационные системы).
Системный проект отражает видение целевого состояния процессов реализации функций органами государственной власти города Москвы и этапов их перехода из одного состояния в другое, информационное обеспечение процессов, механизмы автоматизированного контроля и регулирования этих процессов. За счет разработки системного проекта обеспечивается четкое функционирование и совершенствование Программы в планируемый и последующий периоды.
В рамках настоящего мероприятия выделены следующие приоритеты:
проведение комплексного анализа и оценка актуальности и востребованности существующих информационных систем и ресурсов города Москвы;
разработка требований к архитектуре решений в рамках системного проекта реализации Программы;
комплексное моделирование процессов реализации функций органов государственной власти города Москвы и учреждений города Москвы и описание их целевого состояния;
разработка системы управления рисками, в том числе разработка комплекса мероприятий по предупреждению рисков.
4.2. Разработка и исполнение общественных контрольных
и технических надзорных процедур
В рамках настоящего мероприятия осуществляется разработка общественных контрольных и технических надзорных процедур и их исполнение в течение всего срока реализации Программы. Указанные процедуры предназначены для мониторинга соответствия используемых решений системному проекту реализации Программы, обеспечения прозрачности реализации Программы, а также для проведения экспертизы и аудита соответствия стоимости, сроков, объемов и качества выполняемых работ установленным требованиям.
Приоритетными направлениями в рамках настоящего мероприятия до 2016 года являются:
разработка процедур общественного контроля;
разработка процедур технического надзора;
исполнение процедур общественного контроля и технического надзора.
4.3. Разработка методологии обучения и повышения
квалификации государственных гражданских служащих города
Москвы и работников учреждений города Москвы, создание
и обеспечение методологической составляющей деятельности
центра технологического обучения
Масштабное внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов государственной власти города Москвы и учреждений города Москвы потребует создания системы подготовки, обучения и постоянного повышения квалификации администраторов, пользователей информационных систем и ресурсов, а также и технических специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.
В рамках настоящего мероприятия осуществляется разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы в области информационно-коммуникационных технологий, а также методическое обеспечение деятельности центра технологического обучения.
Приоритетными направлениями проектов в рамках реализации настоящего мероприятия до 2016 года являются:
разработка методологии обучения и повышения квалификации государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы в области информационно-коммуникационных технологий для специалистов различного уровня;
разработка методологической составляющей центра технологического обучения;
создание центра технологического обучения.
Подпрограмма, реализуемая в сфере развития средств массовой
информации и рекламы
Подпрограмма 5. Развитие средств массовой
информации и рекламы
Паспорт Подпрограммы 5
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент информационных технологий города ¦
¦исполнитель ¦Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент средств массовой информации и рекламы ¦
¦подпрограммы ¦города Москвы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Задачи подпрограммы ¦Повышение уровня доступности информации для ¦
¦ ¦населения путем развития электронных технологий, ¦
¦ ¦системы распространения печатной продукции; ¦
¦ ¦способствование сохранению исторического облика ¦
¦ ¦города путем проведения мероприятий по выявлению ¦
¦ ¦и ликвидации незаконно установленных объектов ¦
¦ ¦наружной рекламы; ¦
¦ ¦обеспечение актуального и объективного освещения ¦
¦ ¦деятельности органов государственной власти, ¦
¦ ¦общественных организаций и проводимых социальных ¦
¦ ¦проектов; ¦
¦ ¦качественное повышение уровня праздничного и ¦
¦ ¦тематического оформления столицы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Целевые индикаторы и¦количество книг (наименований), издание которых ¦
¦показатели ¦поддержано за счет средств бюджета города Москвы, ¦
¦подпрограммы ¦единиц; ¦
¦ ¦количество книг, направляемых в школьные и городские¦
¦ ¦публичные библиотеки, тыс. экземпляров; ¦
¦ ¦прирост суммарного годового тиража периодических ¦
¦ ¦печатных изданий, освещающих деятельность органов ¦
¦ ¦государственной власти города Москвы на постоянной ¦
¦ ¦основе, процентов; ¦
¦ ¦тираж книг, издаваемых за счет средств городского ¦
¦ ¦бюджета, тыс. экземпляров; ¦
¦ ¦общее число подписчиков периодических печатных ¦
¦ ¦средств массовой информации (поддерживаемых городом ¦
¦ ¦Москвой) (прирост к 2011 году), процентов; ¦
¦ ¦количество полос городской информации, публикуемой ¦
¦ ¦федеральными и московскими периодическими печатными ¦
¦ ¦изданиями, состоящими с Департаментом средств ¦
¦ ¦массовой информации и рекламы города Москвы в ¦
¦ ¦договорных отношениях (прирост к предыдущему году), ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦количество торговых объектов по распространению ¦
¦ ¦печатной продукции на территории города Москвы ¦
¦ ¦(прирост к 2011 году), процентов; ¦
¦ ¦количество представленных медиаэкспозиций, единиц; ¦
¦ ¦среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" ¦
¦ ¦(по городу Москве), процентов; ¦
¦ ¦среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" ¦
¦ ¦(по России), процентов; ¦
¦ ¦среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ ¦
¦ ¦Столица", процентов; ¦
¦ ¦среднесуточная доля просмотра телеканала "Доверие", ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦среднесуточная доля радиоканала (радиостанция ¦
¦ ¦"Говорит Москва"), процентов; ¦
¦ ¦доля просмотра аудиовизуальных произведений, ¦
¦ ¦подготовленных при участии Правительства Москвы, ¦
¦ ¦процентов; ¦
¦ ¦количество пресс-конференций, единиц; ¦
¦ ¦количество телеверсий постановок московских театров,¦
¦ ¦единиц; ¦
¦ ¦количество проведенных общественно значимых ¦
¦ ¦мероприятий с участием Правительства Москвы, единиц;¦
¦ ¦сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы¦
¦ ¦и информации относительно общего количества ¦
¦ ¦эксплуатируемых объектов наружной рекламы и ¦
¦ ¦информации, процентов; ¦
¦ ¦сокращение объема рекламных площадей в пределах ¦
¦ ¦Садового кольца (не включая его), процентов; ¦
¦ ¦сокращение объема рекламных площадей за пределами ¦
¦ ¦Садового кольца (включая Садовое кольцо), процентов;¦
¦ ¦количество улиц и площадей города Москвы, мест ¦
¦ ¦проведения массовых гуляний, оформляемых к ¦
¦ ¦праздничным и значимым датам, единиц ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦Подпрограмма реализуется в 3 этапа: ¦
¦подпрограммы ¦- первый этап - 2012 г.; ¦
¦ ¦- второй этап - 2013-2014 гг.; ¦
¦ ¦- третий этап - 2015-2016 гг. ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦55509237,4 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты¦Повышение уровня доступности информации для ¦
¦реализации ¦населения путем развития электронных технологий, ¦
¦подпрограммы ¦системы распространения печатной продукции; ¦
¦ ¦сохранение исторического облика города путем ¦
¦ ¦проведения мероприятий по выявлению и ликвидации ¦
¦ ¦незаконно установленных объектов наружной рекламы; ¦
¦ ¦актуальное и объективное освещение деятельности ¦
¦ ¦органов государственной власти, общественных ¦
¦ ¦организаций и проводимых социальных проектов; ¦
¦ ¦качественное повышение уровня праздничного и ¦
¦ ¦тематического оформления столицы ¦
+--------------------+----------------------------------------------------+
Мероприятиями Подпрограммы 5 на период до 2016 года являются:
развитие печатных средств массовой информации и популяризация книгоиздания;
развитие электронных средств массовой информации;
развитие рекламы, праздничного и тематического оформления города Москвы.
5.1. Развитие печатных средств массовой информации
и популяризация книгоиздания
Ситуация с производством и распространением печатных средств массовой информации в городе Москве характеризуется значительным разнообразием продаваемых средств массовой информации при неравномерности распределения точек распространения по районам города Москвы, а также неравномерным распределением социально значимых СМИ (включая издаваемые при поддержке города Москвы) по стационарным и нестационарным точкам продаж. Несмотря на принятие ряда нормативных правовых актов в данной сфере, доступность точек продаж печатных средств массовой информации существенно ниже европейских норм.
В результате реализации соответствующих проектов подпрограммы улучшатся условия для развития в городе Москве средств массовой информации, возрастает доступность печатных средств массовой информации для граждан, повысится качество информационного продукта прежде всего при освещении основных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы, будет обеспечено более эффективное функционирование механизмов обратной связи между властью и гражданами.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия являются:
создание условий для развития отрасли печатных средств массовой информации, качественной журналистики и информационная поддержка деятельности Правительства Москвы;
популяризация чтения и создание условий для книгоиздания;
развитие рынка распространения печати;
расширение представления медиаэкспозиций издательских программ Правительства Москвы за пределами Российской Федерации и в субъектах Российской Федерации;
поиск новых путей сотрудничества, взаимодействия с иностранными организациями в рамках полномочий Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы;
проведение социальных мероприятий в рамках полномочий Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
5.2. Развитие электронных средств массовой информации
Электронные средства массовой информации представлены в Москве во всем своем многообразии. Это и тематические специализированные каналы, и телеканалы, ориентированные на широкую зрительскую аудиторию, радиоканалы различной специализации, а также Интернет-издания. Ассортимент представленных в Москве электронных СМИ позволяет удовлетворить потребности различных целевых групп зрительской аудитории, радиослушателей и Интернет-пользователей.
При поддержке Правительства Москвы телеканалы "ТВ Центр", "ТВ Столица", "Доверие" выполняют важные для города Москвы функции: обеспечивают своевременное распространение информационных материалов о деятельности Мэра Москвы, Правительства Москвы и органов исполнительной власти города Москвы и муниципальных образований. Кроме того, телеканалы в своей деятельности решают и важные социальные задачи, обеспечивая жителей города Москвы востребованными у них образовательными, познавательными, детскими и просветительскими программами.
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия являются:
обеспечение распространения информации о деятельности руководства органов исполнительной власти города Москвы (организация деятельности центра обслуживания вызовов, пресс-конференций и "прямых линий");
получение субсидий на возмещение затрат на проведение общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы;
создание "золотого фонда" постановок московских театров;
получение субсидий на возмещение затрат по изготовлению, приобретению и распространению общественно значимой теле-, радиопродукции.
5.3. Развитие рекламы, праздничного и тематического
оформления города Москвы
Приоритетными направлениями проектов в рамках настоящего мероприятия в части развития рекламы являются:
ликвидация незаконных объектов наружной рекламы и информации;
сокращение объема рекламных площадей в пределах Садового кольца и на остальной территории города Москвы;
совершенствование праздничного и тематического оформления города Москвы.
VII. Управление реализацией Программы
Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий действия органов исполнительной власти города Москвы, направленные на достижение целей и выполнение задач Программы.
Задачи Программы решаются посредством выполнения мероприятий Программы, в рамках которых предусматривается осуществление совокупности проектов. Под проектом в рамках реализации Программы понимается обоснованный комплекс действий, выполнение которого направлено на решение задачи Программы и достижение запланированных значений целевых показателей/индикаторов. Перечень проектов утверждается и корректируется Ответственным исполнителем при разработке годовых организационно-финансовых планов реализации Программы (планов информатизации города Москвы). Для каждого проекта в составе организационно-финансового плана разрабатывается паспорт проекта и определяется функциональный заказчик (орган исполнительной власти города Москвы, в интересах которого разрабатывается информационная система).
Расходы на информатизацию органов исполнительной власти города Москвы осуществляются в рамках настоящей Программы, за исключением отдельных решений Правительства Москвы, принимаемых по представлению Ответственного исполнителя.
Порядок координации расходования средств на информатизацию государственных учреждений города Москвы, государственных унитарных предприятий города Москвы и акционерных обществ с контрольным пакетом акций, принадлежащих городу Москве, устанавливается отдельными правовыми актами Правительства Москвы.
С целью оптимизации расходов, повышения качества получаемых информационных услуг и стимулирования привлечения внебюджетных инвестиций в ключевые проекты в рамках реализации Программы (система безопасности города Москвы, услуги связи для органов исполнительной власти города Москвы и др.) предполагается использование схемы контрактования, построенной на базе сервисной модели. В рамках трехлетних контрактов инвестиции в информационно-коммуникационные решения и необходимое оборудование осуществляют организации, предоставляющие услуги, а из бюджета Программы финансируются только сервисы, оказываемые данными организациями. Полномочия по управлению Программой разделяются между Коллегиальным органом управления Программой - Правительственной комиссией по информационно-коммуникационным технологиям, создаваемой правовым актом Правительства Москвы, Ответственным исполнителем и соисполнителями.
Основными задачами Правительственной комиссии по информационно-коммуникационным технологиям являются следующие:
- определение стратегических направлений развития городского хозяйства в сфере информационно-коммуникационных технологий;
- утверждение технической политики в сфере информационно-коммуникационных технологий города Москвы, в том числе формата межведомственного информационного взаимодействия, использование единого цифрового пространства доверия электронно-цифровых подписей, обеспечение информационной безопасности, использование региональных реестров и порталов государственных услуг;
- утверждение Положения об управлении реализацией Программы;
- утверждение директивного плана реализации Программы;
- контроль достижения директивных вех Программы и целевых индикаторов.
Ответственный исполнитель реализует следующие функции:
- обеспечивает подготовку изменений Программы, согласование и внесение их в установленном порядке в Правительство Москвы;
- разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для обеспечения выполнения Программы;
- вносит в Правительство Москвы проекты нормативных правовых актов, необходимые для выполнения Программы;
- разрабатывает Положение об управлении Программой и направляет на утверждение в Правительственную комиссию по информационно-коммуникационным технологиям;
- утверждает паспорта проектов в рамках реализации Программы, актуализирует проекты в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города Москвы;
- разрабатывает единые технические, методические, организационные и иные требования для всех проектов в рамках реализации Программы;
- формирует директивный план реализации Программы;
- учитывает мероприятия и результаты выполнения иных государственных программ города Москвы и внепрограммной деятельности в области развития информационно-коммуникационных технологий и средств массовой информации и рекламы города Москвы;
- формирует годовые организационно-финансовые планы реализации Программы, в том числе на основе данных, предоставленных соисполнителями;
- определяет порядок планирования и учета расходов на выполнение проектов в рамках реализации Программы;
- обеспечивает размещение государственного заказа и заключение контрактов в установленном порядке;
- обеспечивает мониторинг выполнения планов и целевых индикаторов Программы;
- контролирует действия соисполнителей по решению задач Программы, в том числе инициирует проверки, рассматривает и утверждает отчеты соисполнителей о реализации мероприятий Программы;
- представляет в установленном порядке отчетность о результатах выполнения Программы и использовании бюджетных средств;
- контролирует действия Оператора инфраструктуры "электронного правительства" и Оператора инфраструктуры связи и телекоммуникаций, в том числе инициирует проверки;
- реализует иные функции в соответствии с Положением об управлении реализацией Программы.
Соисполнители мероприятий Программы реализуют следующие функции:
- аккумулируют расходы бюджета города Москвы по соответствующей главе, направляемые на выполнение каждого проекта, по аналитическому коду в номере счета Плана счетов бюджетного учета или в иной форме;
- обеспечивают формирование рабочих (детализированных) планов проектов в рамках реализации Программы;
- организовывают выполнение проектов в рамках реализации Программы;
- обобщают информацию о выполнении проектов в рамках реализации Программы;
- организуют ведение отчетности по реализации проектов в рамках реализации Программы и представляют ее Ответственному исполнителю;
- реализуют иные функции в соответствии с Положением об управлении реализацией Программы.
Функциональные заказчики проектов реализуют следующие функции:
- формируют заявки на проекты в рамках реализации Программы;
- обеспечивают разработку функциональных требований к проектам в рамках реализации Программы;
- взаимодействуют с Ответственным исполнителем и соисполнителями при реализации соответствующих проектов в рамках реализации Программы;
- принимают участие в экспертизе проектов в рамках реализации Программы;
- участвуют в приемке результатов работ по проектам в рамках реализации Программы;
- участвуют во внедрении результатов проектов в рамках реализации Программы.
В целях повышения эффективности операционного управления реализацией Программы и обеспечения единства архитектуры создаваемых в ходе реализации Программы информационных систем и ресурсов может быть создана Дирекция Программы. Функции Дирекции Программы могут быть переданы организации, отобранной на конкурсной основе.
Дирекция Программы осуществляет оперативное управление реализацией Программы и реализует следующие функции:
- ведет реестр паспортов проектов в рамках реализации Программы, обеспечивает его актуализацию;
- осуществляет деятельность, направленную на привлечение внебюджетных источников к реализации Программы, обеспечивает оперативное управление проектами, финансируемыми из внебюджетных источников;
- обеспечивает единство информационно-коммуникационной архитектуры создаваемых в ходе реализации Программы информационных систем и ресурсов;
- разрабатывает, актуализирует и обеспечивает архитектуру системного проекта реализации Программы;
- ведет годовые организационно-финансовые планы реализации Программы;
- организует проведение экспертизы проектов в рамках реализации Программы;
- организует мониторинг выполнения планов и целевых индикаторов проектов и Программы, ведет базу данных о ходе выполнения проектов;
- реализует иные функции, определяемые Положением об управлении реализацией Программы.
С целью обеспечения эффективного функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры органов исполнительной власти города Москвы и учреждений города Москвы могут быть созданы Оператор инфраструктуры "электронного правительства" и Оператор связи и телекоммуникаций.
Оператор инфраструктуры "электронного правительства" реализует следующие функции:
- эксплуатирует централизованные компоненты инфраструктуры "электронного правительства";
- обеспечивает эксплуатацию информационных систем, созданных в рамках Программы;
- обеспечивает функционирование сервисной модели в области информационных систем и ресурсов.
Оператор инфраструктуры связи и телекоммуникаций реализует следующие функции:
- обеспечивает функционирование сервисной модели в области связи и телекоммуникаций;
- обеспечивает эксплуатацию и управление мультисервисной сетью органов исполнительной власти города Москвы.
Мониторинг реализации Программы также в установленном порядке осуществляется Департаментом экономической политики и развития города Москвы и Департаментом финансов города Москвы.
По ключевым аспектам реализации Программы предусматривается осуществление функций общественного контроля, в том числе проведение общественных слушаний, в частности, при формировании ежегодных организационно-финансовых планов реализации Программы.
Организационная структура управления реализацией Программы представлена на рисунке 1.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
+------------------------------------------------------------------------------------+
+--------------------+ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦Правительство Москвы+-------------+-+ Правительственная комиссия ¦ ¦
+--------+-----------+ ¦ ¦по информационно-коммуникационным технологиям¦ ¦
¦ ¦ +--+-------------------+----------------------+ ¦
+-------------------------+----+-------------------+ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Департамент ¦ ¦ +----------+---------------+ ¦
¦ экономической ¦ ¦ ¦ ¦Ответственный исполнитель ¦ +----------+--------------+ ¦
¦политики и развития¦ ¦ ¦Департамент информационных¦ ¦Требования¦Функциональные+-+ ¦
¦ города Москвы ++---------+ ¦ ¦ ¦ технологий города Москвы ¦ /--+ Приемка ¦ заказчики ¦ ¦ ¦
+------------------+Мониторинг+-\ ¦ +----------+---------------+ \--+Внедрение ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+ +-/ ¦ ¦ ¦ +----------+-+------------+ ¦ ¦
¦ Департамент ++---------+ ¦ +----------+ +--------------+ ¦
¦ финансов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Москвы ¦ ¦ +-----+---+ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
+-------------------+ ¦ ¦ ¦Дирекция ¦ ¦ ¦+-----------------------------+ ¦ ¦
¦ + -+Программы¦ ¦ ¦¦ Департамент транспорта и ¦ ¦ ¦
¦ +---------+ +---+¦развития дорожно-транспортной¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦инфраструктуры города Москвы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+-----------------------------+ Соисполнители¦ ¦
¦ ¦ ¦+-----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦Департамент средств массовой ¦ ¦ ¦
¦ +---+¦информации и рекламы города ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦¦ Москвы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦+-----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ Управление реализацией Программы¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------+-+
¦ +----------------------------+ ¦ ¦
¦ ¦ Оператор инфраструктуры ¦ ¦ ¦
¦ ¦"электронного правительства"+--------+ ¦
¦ +----------------------------+ ¦ ¦
¦ +----------------+ ¦ ¦
¦ ¦Оператор связи и+--------------------+ ¦
¦ ¦телекоммуникаций¦ ¦
¦ +----------------+ ¦
¦ ¦
¦Управление эксплуатацией инфраструктуры и ИСиР¦
+----------------------------------------------+
Рисунок 1
VIII. Основные меры правового регулирования, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Нормативная правовая база Российской Федерации в целом и города Москвы в частности в сфере формирования и развития информационного общества и города Москвы носит разрозненный несистемный характер. Такое состояние правового регулирования данной сферы является элементом нестабильности и несет существенные риски как для обычных пользователей информационно-коммуникационных технологий, так и для инвесторов, государства и т.д. Отсутствие понятных и прозрачных правил игры, имеющих форму соответствующего нормативного правового акта, не позволяет создать условия для привлечения необходимого объема инвестиций в данную сферу, стимулирования быстрого внедрения передовых технологий, повышения доверия к информационно-коммуникационным технологиям и массового распространения их применения.
В рамках реализации Программы предполагается сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы, необходимые для обеспечения достижения целей Программы, а в необходимых случаях в установленном порядке инициировать принятие нормативных правовых актов Российской Федерации.
При формировании мероприятий Программы выделены следующие направления правового регулирования:
разработка правовой базы для обеспечения создания и последующего функционирования юридически значимой технологической платформы развития информационно-коммуникационных технологий;
формирование мер и механизмов экономического, налогового и административного стимулирования применения информационно-коммуникационных технологий гражданами, бизнес-сообществом и государственными органами в своей деятельности;
формирование и формализация мер финансовой, организационной и иной поддержки организаций, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей Программы, представлены в приложении 3 к Программе.
IX. Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Целевые индикаторы и показатели Программы взаимоувязаны с мероприятиями Программы. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях приведены в приложениях 1 и 2 к Программе.
Для оценки достижения целей и выполнения задач Программы предусмотрены следующие целевые индикаторы (показатели) Программы:
в сфере создания и использования информационно-коммуникационных технологий:
- доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, процентов:
этап I: 2012 - 40;
этап II: 2013 - 60; 2014 - 80;
этап III: 2015 - 100; 2016 - 100;
- проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше), процентов:
этап I: 2012 - 31;
этап II: 2013 - 39; 2014 - 47;
этап III: 2015 - 55; 2016 - 65;
в сфере развития средств массовой информации и рекламы:
- прирост суммарного годового тиража периодических печатных изданий, освещающих деятельность органов государственной власти города Москвы на постоянной основе (прирост к предыдущему году), процентов:
этап I: 2012 - 2;
этап II: 2013 - 2; 2014 - 2;
этап III: 2015 - 2; 2016 - 2;
- сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы и информации относительно общего количества эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации, процентов:
этап I: 2012 - 40;
этап II: 2013 - 30; 2014 - 20;
этап III: 2015 - 10; 2016 - 5.
Для оценки выполнения подпрограмм Программы предусмотрены следующие целевые индикаторы (показатели) мероприятий Программы:
для подпрограмм I-III (в сфере создания и использования информационно-коммуникационных технологий):
- доля государственных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, которые могут оказываться в электронном виде, процентов:
этап I: 2012 - 40;
этап II: 2013 - 60; 2014 - 80;
этап III: 2015 - 100; 2016 - 100;
- процент жителей, хотя бы один раз в год получивших государственные услуги посредством информационно-коммуникационных технологий, процентов:
этап I: 2012 - 27;
этап II: 2013 - 40; 2014 - 53;
этап III: 2015 - 67; 2016 - 80;
- доля граждан, имеющих электронную подпись, процентов:
этап I: 2012 - 28;
этап II: 2013 - 43; 2014 - 57;
этап III: 2015 - 71; 2016 - 85;
- доля учебного времени, основанного на информационно-коммуникационных технологиях, во времени общего учебного курса, процентов:
этап I: 2012 - 17;
этап II: 2013 - 25; 2014 - 33;
этап III: 2015 - 42; 2016 - 50;
- доля учащихся, для которых ведутся электронные дневники и журналы, процентов:
этап I: 2012 - 33;
этап II: 2013 - 50; 2014 - 67;
этап III: 2015 - 83; 2016 - 100;
- доля учащихся, по которым сформированы электронные учебные портфолио, процентов:
этап I: 2012 - 30;
этап II: 2013 - 45; 2014 - 60;
этап III: 2015 - 75; 2016 - 90;
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных образовательных технологий, для которых обеспечено такое обучение, процентов:
этап I: 2012 - 78;
этап II: 2013 - 81; 2014 - 84;
этап III: 2015 - 87; 2016 - 90;
- доля учебных заведений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий, процентов:
этап I: 2012 - 33;
этап II: 2013 - 50; 2014 - 67;
этап III: 2015 - 83; 2016 - 100;
- количество персональных компьютеров в школах и других общеобразовательных учреждениях на 100 учащихся, единиц:
этап I: 2012 - 13;
этап II: 2013 - 15; 2014 - 17;
этап III: 2015 - 19; 2016 - 20;
- доля лечебно-профилактических учреждений, в которых внедрена электронная медицинская карта, в общем числе лечебно-профилактических учреждений, процентов:
этап I: 2012 - 32;
этап II: 2013 - 48; 2014 - 63;
этап III: 2015 - 79; 2016 - 95;
- доля жителей города Москвы, имеющих возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий, процентов:
этап I: 2012 - 38;
этап II: 2013 - 54; 2014 - 69;
этап III: 2015 - 85; 2016 - 100;
- доля лечебно-профилактических учреждений, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий, процентов:
этап I: 2012 - 33;
этап II: 2013 - 50; 2014 - 67;
этап III: 2015 - 83; 2016 - 100;
- количество персональных компьютеров на 100 работников государственных медицинских учреждений, единиц:
этап I: 2012 - 25;
этап II: 2013 - 28; 2014 - 30;
этап III: 2015 - 33; 2016 - 35;
- процент жителей города Москвы, получивших универсальную электронную карту (с учетом отказников), процентов:
этап I: 2012 - 28;
этап II: 2013 - 43; 2014 - 57;
этап III: 2015 - 71; 2016 - 85;
- доля владельцев универсальной электронной карты, которые не менее одного раза в месяц используют универсальную электронную карту, процентов:
этап I: 2012 - 30;
этап II: 2013 - 45; 2014 - 60;
этап III: 2015 - 75; 2016 - 90;
- удовлетворенность населения информационной открытостью органов исполнительной власти города Москвы (от числа опрошенных), процентов:
этап I: 2012 - 30;
этап II: 2013 - 40; 2014 - 50;
этап III: 2015 - 60; 2016 - 60;
- процент сообщений о неэффективной работе органов исполнительной власти города Москвы и городских служб, поступивших на основании данных из интерактивных городских систем и порталов органов исполнительной власти города Москвы, от общего числа сообщений, процентов:
этап I: 2012 - 17;
этап II: 2013 - 25; 2014 - 33;
этап III: 2015 - 42; 2016 - 50;
- доля объектов городского хозяйства, по которым осуществляется мониторинг состояния с использованием информационно-коммуникационных технологий, процентов:
этап I: 2012 - 33;
этап II: 2013 - 42; 2014 - 51;
этап III: 2015 - 60; 2016 - 70;
- доля домохозяйств, оснащенных технологическими датчиками, процентов:
этап I: 2012 - 34;
этап II: 2013 - 43; 2014 - 52;
этап III: 2015 - 61; 2016 - 70;
- покрытие видеонаблюдением объектов городского хозяйства, процентов:
этап I: 2012 - 52;
этап II: 2013 - 58; 2014 - 64;
этап III: 2015 - 70; 2016 - 75;
- снижение эксплуатационных издержек содержания объектов городского хозяйства (в отношении к 2010 году), процентов:
этап I: 2012 - 5;
этап II: 2013 - 8; 2014 - 10;
этап III: 2015 - 13; 2016 - 15;
- сокращение времени исполнения типовых бюджетных процессов (в отношении к 2010 году), процентов:
этап I: 2012 - 8;
этап II: 2013 - 13; 2014 - 17;
этап III: 2015 - 21; 2016 - 25;
- увеличение точности бюджетного планирования (сокращение корректировок бюджета) (в отношении к 2010 году), процентов:
этап I: 2012 - 3;
этап II: 2013 - 5; 2014 - 7;
этап III: 2015 - 8; 2016 - 10;
- доля правонарушений, зафиксированных с помощью камер видеонаблюдения (места массового скопления людей), процентов:
этап I: 2012 - 13;
этап II: 2013 - 17; 2014 - 21;
этап III: 2015 - 26; 2016 - 30;
- доля территории города Москвы, охваченная интеллектуальной транспортной системой <*>, процентов:
этап I: 2012 - 65;
этап II: 2013 - 100; 2014 - 100;
этап III: 2015 - 100; 2016 - 100;
- количество оснащенных аппаратурой GPS/ГЛОНАСС государственных пассажирских транспортных средств <*>, шт.:
этап I: 2012 - 7800;
этап II: 2013 - 7800; 2014 - 7800;
этап III: 2015 - 7800; 2016 - 7800;
- количество камер видеофиксации нарушений правил дорожного движения <*>, шт.:
этап I: 2012 - 450;
этап II: 2013 - 8500; 2014 - 8500;
этап III: 2015 - 8500; 2016 - 8500;
- количество светофорных объектов, управляемых в составе интеллектуальной транспортной системы <*>, шт.:
этап I: 2012 - 700;
этап II: 2013 - 1700; 2014 - 1700;
этап III: 2015 - 1700; 2016 - 1700;
- доля электронного документооборота между органами исполнительной власти города Москвы в общем объеме документооборота между органами исполнительной власти города Москвы, процентов:
этап I: 2012 - 32;
этап II: 2013 - 48; 2014 - 63;
этап III: 2015 - 79; 2016 - 95;
- доля типовых информационно-коммуникационных решений в общем объеме информационно-коммуникационных решений, обеспечивающих исполнение органами исполнительной власти города Москвы функций, процентов:
этап I: 2012 - 5;
этап II: 2013 - 10; 2014 - 15;
этап III: 2015 - 20; 2016 - 30;
- проникновение проводного широкополосного доступа к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше) <**>, процентов:
этап I: 2012 - 31;
этап II: 2013 - 39; 2014 - 47;
этап III: 2015 - 55; 2016 - 65;
- доля покрытия территории города Москвы технологиями 4G <**>, процентов:
этап I: 2012 - 72;
этап II: 2013 - 78; 2014 - 84;
этап III: 2015 - 90; 2016 - 95;
- доля населения, имеющего возможность приема эфирных и эфирно-кабельных цифровых телеканалов <**>, процентов:
этап I: 2012 - 34;
этап II: 2013 - 41; 2014 - 48;
этап III: 2015 - 55; 2016 - 60;
- доля телефонии (фиксированная связь), основанной на цифровых технологиях <**>, процентов:
этап I: 2012 - 79;
этап II: 2013 - 84; 2014 - 89;
этап III: 2015 - 94; 2016 - 100;
- доля органов исполнительной власти и учреждений города Москвы, обеспеченных проводным широкополосным доступом к сети Интернет (со скоростью 10 Мбит/с и выше), процентов:
этап I: 2012 - 46;
этап II: 2013 - 60; 2014 - 73;
этап III: 2015 - 87; 2016 - 100;
- доля государственных гражданских служащих, использующих типовые автоматизированные рабочие места и информационные сервисы, процентов:
этап I: 2012 - 30;
этап II: 2013 - 45; 2014 - 60;
этап III: 2015 - 75; 2016 - 90;
- доля государственных гражданских служащих, использующих электронную подпись, процентов:
этап I: 2012 - 33;
этап II: 2013 - 50; 2014 - 67;
этап III: 2015 - 83; 2016 - 100;
- снижение стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой органов исполнительной власти города Москвы (в отношении к 2010 году), процентов:
этап I: 2012 - 10;
этап II: 2013 - 15; 2014 - 20;
этап III: 2015 - 25; 2016 - 30;
- процент покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения, процентов:
этап I: 2012 - 48;
этап II: 2013 - 60; 2014 - 71;
этап III: 2015 - 83; 2016 - 95;
- доля информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, которые работают с использованием центра обработки данных, в общем числе информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы, процентов:
этап I: 2012 - 5;
этап II: 2013 - 10; 2014 - 15;
этап III: 2015 - 20; 2016 - 30;
- доля информационных систем и ресурсов города Москвы, соответствующих требованиям системного проекта, процентов:
этап I: 2012 - системный проект еще не разработан;
этап II: 2013 - 20; 2014 - 60;
этап III: 2015 - 80; 2016 - 100;
- доля исполнения процедур технического контроля, соответствующих установленным требованиям, не менее:
этап I: 2012 - требования не сформированы;
этап II: 2013 - требования не сформированы; 2014 - 80;
этап III: 2015 - 90; 2016 - 90;
- доля государственных гражданских служащих города Москвы и работников учреждений города Москвы, прошедших обучение и/или повысивших квалификацию в центре технологического обучения, процентов:
этап I: 2012 - 0;
этап II: 2013 - 5; 2014 - 7;
этап III: 2015 - 7; 2016 - 7;
для подпрограммы IV (в сфере развития средств массовой информации и рекламы):
- количество книг (наименований), издание которых поддержано за счет средств бюджета города Москвы, единиц:
этап I: 2012 - 68;
этап II: 2013 - 72; 2014 - 75;
этап III: 2015 - 78; 2016 - 82;
- количество книг, направляемых в школьные и городские публичные библиотеки, тыс. экземпляров:
этап I: 2012 - 310;
этап II: 2013 - 320; 2014 - 330;
этап III: 2015 - 350; 2016 - 370;
- прирост суммарного годового тиража периодических печатных изданий, освещающих деятельность органов государственной власти города Москвы на постоянной основе (прирост к предыдущему году), процентов:
этап I: 2012 - 2;
этап II: 2013 - 2; 2014 - 2;
этап III: 2015 - 2; 2016 - 2;
- тираж книг, издаваемых за счет средств городского бюджета, тыс. экземпляров:
этап I: 2012 - 390;
этап II: 2013 - 400; 2014 - 415;
этап III: 2015 - 420; 2016 - 430;
- общее число подписчиков периодических печатных средств массовой информации (поддерживаемых городом Москвой) (прирост к 2011 году), процентов:
этап I: 2012 - 1;
этап II: 2013 - 2; 2014 - 3;
этап III: 2015 - 4; 2016 - 5;
- количество полос городской информации, публикуемой федеральными и московскими периодическими печатными изданиями, состоящими с Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в договорных отношениях (прирост к предыдущему году), процентов:
этап I: 2012 - 2;
этап II: 2013 - 2; 2014 - 2;
этап III: 2015 - 2; 2016 - 2;
- количество торговых объектов по распространению печатной продукции на территории города Москвы (прирост к 2011 году), процентов:
этап I: 2012 - 3;
этап II: 2013 - 6; 2014 - 9;
этап III: 2015 - 12; 2016 - 15;
- количество представленных медиаэкспозиций, единиц:
этап I: 2012 - 17;
этап II: 2013 - 17; 2014 - 17;
этап III: 2015 - 17; 2016 - 17;
- среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по городу Москве), не менее, процентов:
этап I: 2012 - 4;
этап II: 2013 - 4; 2014 - 4;
этап III: 2015 - 4; 2016 - 4;
- среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Центр" (по Российской Федерации), не менее, процентов:
этап I: 2012 - 2,5;
этап II: 2013 - 2,5; 2014 - 2,5;
этап III: 2015 - 2,5; 2016 - 2,5;
- среднесуточная доля просмотра телеканала "ТВ Столица", не менее, процентов:
этап I: 2012 - 0,9;
этап II: 2013 - 0,9; 2014 - 0,9;
этап III: 2015 - 0,9; 2016 - 0,9;
- среднесуточная доля просмотра телеканала "Доверие", не менее, процентов:
этап I: 2012 - 0,5;
этап II: 2013 - 0,5; 2014 - 0,5;
этап III: 2015 - 0,5; 2016 - 0,5;
- среднесуточная доля радиоканала (радиостанция "Говорит Москва"), не менее, процентов:
этап I: 2012 - 3,5;
этап II: 2013 - 3,5; 2014 - 3,5;
этап III: 2015 - 3,5; 2016 - 3,5;
- доля просмотра аудиовизуальных произведений, подготовленных при участии Правительства Москвы, не менее, процентов:
этап I: 2012 - 1;
этап II: 2013 - 1; 2014 - 1;
этап III: 2015 - 1; 2016 - 1;
- количество пресс-конференций, единиц:
этап I: 2012 - 25;
этап II: 2013 - 25; 2014 - 25;
этап III: 2015 - 25; 2016 - 25;
- количество телеверсий постановок московских театров, единиц:
этап I: 2012 - 20;
этап II: 2013 - 20; 2014 - 20;
этап III: 2015 - 20; 2016 - 20;
- количество проведенных общественно значимых мероприятий с участием Правительства Москвы, единиц:
этап I: 2012 - 5;
этап II: 2013 - 5; 2014 - 5;
этап III: 2015 - 5; 2016 - 5;
- сокращение доли незаконных объектов наружной рекламы и информации относительно общего количества эксплуатируемых объектов наружной рекламы и информации, процентов:
этап I: 2012 - 40;
этап II: 2013 - 30; 2014 - 20;
этап III: 2015 - 10; 2016 - 5;
- сокращение объема рекламных площадей в пределах Садового кольца (не включая его), процентов;
этап I: 2012 - 15;
этап II: 2013 - 35; 2014 - 40;
этап III: 2015 - 40; 2016 - 40;
- сокращение объема рекламных площадей за пределами Садового кольца (включая Садовое кольцо), процентов:
этап I: 2012 - 5;
этап II: 2013 - 15; 2014 - 20;
этап III: 2015 - 20; 2016 - 20;
- количество улиц и площадей города Москвы, мест проведения массовых гуляний, оформляемых к праздничным и значимым датам, единиц:
этап I: 2012 - 171;
этап II: 2013 - 197; 2014 - 222;
этап III: 2015 - 248; 2016 - 274.
--------------------------------
<*> Целевые значения показателей достигаются по результатам реализации государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
<**> Целевые значения показателей достигаются при использовании в том числе внебюджетных источников финансирования, подробнее см. разделы VI, VII, X Программы.
Перечень показателей Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов городской политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие информационно-коммуникационных технологий в городе Москве, средств массовой информации и городской рекламы.
Контрольные значения показателей Государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)" за период реализации 2012-2016 гг. приведены также в приложениях 1 и 2 к Программе.
Итоги оценки результативности и эффективности реализации Программы в соответствующем периоде включаются в состав ежегодного отчета и доклада ответственных исполнителей.
X. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет:
- средств бюджета города Москвы, предусмотренных на реализацию мероприятий;
- средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий, содержащихся в федеральных целевых программах, ведомственных целевых программах и иных программных документах;
- внебюджетных средств (средств юридических лиц).
Общий объем финансирования Программы в 2012-2016 годах составит 329547713,8 тыс. руб., в том числе:
- в 2012 году - 54983860,0 тыс. руб., из них: 35013214,2 тыс. руб. - средства бюджета города Москвы, 1220645,8 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 18750000,0 тыс. руб. - внебюджетные средства;
- в 2013-2014 годах - 126653430,1 тыс. руб., из них: 78653430,1 тыс. руб. - средства бюджета города Москвы, 48000000,0 тыс. руб. - внебюджетные средства;
- в 2015-2016 годах - 147910423,7 тыс. руб., из них: 91750423,7 тыс. руб. - средства бюджета города Москвы, 56160000 тыс. руб. - внебюджетные средства.
Финансирование Программы в сфере создания и использования информационно-коммуникационных технологий составляет 149907830,6 тыс. руб. (не включая средства внебюджетных источников в размере 122910000,0 тыс. руб.), в т.ч. по подпрограмме I - 47588484,7 тыс. руб., по подпрограмме II - 35648903,7 тыс. руб., по подпрограмме III - 61739522,6 тыс. руб. (не включая средства внебюджетных источников в размере 122910000,0 тыс. руб. и средства федерального бюджета в размере 1220645,8 тыс. руб.), по подпрограмме IV - 4930919,6 тыс. руб.
Финансирование Программы в сфере развития средств массовой информации и рекламы составляет в рамках подпрограммы IV - 55509237,4 тыс. руб.
При софинансировании мероприятий Программы из внебюджетных источников могут использоваться различные инструменты государственно-частного партнерства.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Москвы представлено в приложении 4 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета города Москвы и юридических лиц на реализацию целей государственной программы по подпрограммам, мероприятиям, срокам и ответственным за реализацию представлена в приложении 5 к Программе.
Объемы софинансирования Программы из средств юридических лиц (внебюджетных источников) носят прогнозный характер.
Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов бюджета города Москвы на реализацию государственной программы определяется Порядком составления проекта бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период.
XI. Меры государственного регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение
целей Программы
Анализ рисков и принятие мер по управлению рисками реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы.
Основными рисками Программы являются:
риски недостижения конечных результатов Программы;
риски несогласованности действий Ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
риски недофинансирования Программы за счет средств федерального бюджета, бюджета города Москвы или внебюджетных источников;
риски неэффективного и неполного использования государственными служащими города Москвы, москвичами и организациями возможностей, сервисов, услуг, предоставляемых внедренными в рамках Программы информационно-коммуникационными технологиями;
технические и технологические риски (в том числе совместимость информационно-коммуникационных решений, быстрое моральное устаревание оборудования и др.).
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется Ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.
Риск недостижения конечных результатов Программы является типичным при выполнении среднесрочных программ, а также комплексных программ, затрагивающих различные социально-экономические сферы. На минимизацию данного риска направлены меры по формированию плана и мониторинга реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы, включая мероприятия, промежуточные показатели и индикаторы.
Минимизация риска несогласованности действий участников Программы осуществляется в рамках мероприятий и действий, осуществляемых в процессе управления реализацией Программы (раздел VII Программы).
Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и внебюджетных источников осуществляется путем формирования и применения механизмов государственно-частного партнерства, формирования иных механизмов повышения инвестиционной привлекательности проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями, предполагается принятие комплекса мер по повышению квалификации государственных служащих, популяризации среди населения информационных технологий, стимулирование их использования и т.д.
Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем современных технологий и стандартов разработки информационно-коммуникационных решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений.
XII. Методика оценки эффективности и результативности
государственной программы
Методика оценки эффективности и результативности Государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)" (далее - Методика) определяет алгоритм оценки результативности и эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных нефинансовых результатов реализации Программы, подпрограмм и мероприятий Программы.
Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения план-фактного анализа реализации мероприятий, подпрограмм и в целом Программы.
Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым показателям реализации мероприятия, подпрограммы, Программы в целом.
Индекс результативности определяется по формуле:
И = Р / Р , где:
рез факт план
И - индекс результативности;
рез
Р - достигнутый результат;
факт
Р - плановый результат.
план
Под эффективностью понимается отношение достигнутых (фактических)
нефинансовых результатов реализации мероприятий, подпрограмм и в целом
Программы к затратам по мероприятиям, подпрограммам и по Программе в целом.
Эффективность мероприятия, подпрограммы, Программы в целом
определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности определяется по формуле:
И = И / И , где:
эфф нрез финрез
И - индекс эффективности;
эфф
И - индекс нефинансовой результативности;
нрез
И - индекс финансовой результативности.
финрез
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная
оценка эффективности реализации мероприятия, подпрограммы, Программы в
целом:
+--------------------+-----------------------------+----------------------+
¦Наименование ¦Значение показателя ¦Качественная оценка ¦
¦показателя ¦ ¦мероприятия, ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы, ¦
¦ ¦ ¦программы в целом ¦
+--------------------+-----------------------------+----------------------+
¦Индекс эффективности¦1,0 <= И < 2,0 ¦Высокоэффективные ¦
¦(И ) ¦ эфф ¦ ¦
¦ эфф +-----------------------------+----------------------+
¦ ¦0,7 <= И < 1,0 ¦Уровень эффективности ¦
¦ ¦ эфф ¦средний ¦
¦ +-----------------------------+----------------------+
¦ ¦0,5 <= И < 0,7 ¦Уровень эффективности ¦
¦ ¦ эфф ¦низкий ¦
¦ +-----------------------------+----------------------+
¦ ¦И <= 0,5 или И >= 2,0 ¦Неэффективные ¦
¦ ¦ эфф эфф ¦ ¦
+--------------------+-----------------------------+----------------------+
Приложение 1
к Программе
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
+---+------------------------------+-----------+--------------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(наименование) ¦измерения +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 годы)" ¦
+---+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе ¦
¦ ¦Москве и создания благоприятных условий для ведения бизнеса" ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Доля государственных услуг, ¦% ¦ 3 ¦ 20 ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦оказываемых в электронном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦виде, в общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных услуг, которые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦могут оказываться в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронном виде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Процент жителей, хотя бы 1 раз¦% ¦ - ¦ 13 ¦ 27 ¦ 40 ¦ 53 ¦ 67 ¦ 80 ¦
¦ ¦в год получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посредством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Доля граждан, имеющих ¦% ¦ - ¦ - ¦ 28 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 71 ¦ 85 ¦
¦ ¦электронную подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Доля учебного времени, ¦% ¦ - ¦ 8 ¦ 17 ¦ 25 ¦ 33 ¦ 42 ¦ 50 ¦
¦ ¦основанного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологиях, во времени общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебного курса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Доля учащихся, для которых ¦% ¦ - ¦ 17 ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦ ¦ведутся электронные дневники и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦журналы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Доля учащихся, по которым ¦% ¦ - ¦ 15 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 90 ¦
¦ ¦сформированы электронные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учебные портфолио ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Доля лиц с ограниченными ¦% ¦ - ¦ 75 ¦ 78 ¦ 81 ¦ 84 ¦ 87 ¦ 90 ¦
¦ ¦возможностями здоровья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающихся в обучении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием дистанционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образовательных технологий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для которых обеспечено такое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Доля учебных заведений, в ¦% ¦ - ¦ - ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦ ¦которых учет и управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсами ведется с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦Количество персональных ¦единиц ¦ 8,6 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦
¦ ¦компьютеров в школах и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждениях на 100 учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Доля лечебно-профилактических ¦% ¦ - ¦ - ¦ 32 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 79 ¦ 95 ¦
¦ ¦учреждений, в которых внедрена¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронная медицинская карта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лечебно-профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦Доля жителей города Москвы, ¦% ¦ 7 ¦ 23 ¦ 38 ¦ 54 ¦ 69 ¦ 85 ¦ 100 ¦
¦ ¦имеющих возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦записываться на прием к врачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦Доля лечебно-профилактических ¦% ¦ - ¦ - ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦ ¦учреждений, в которых учет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управление ресурсами ведется с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦Количество персональных ¦единиц ¦ 20 ¦ 23 ¦ 25 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 35 ¦
¦ ¦компьютеров на 100 работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦Процент жителей города Москвы,¦% ¦ 0 ¦ 3 ¦ 28 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 71 ¦ 85 ¦
¦ ¦получивших универсальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронную карту (с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отказников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦Доля владельцев универсальной ¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 90 ¦
¦ ¦электронной карты, которые не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее 1 раза в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦используют универсальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронную карту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦16 ¦Удовлетворенность населения ¦% ¦ - ¦ 25 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦
¦ ¦информационной открытостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы (в процентах от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числа опрошенных) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17 ¦Процент сообщений о ¦% ¦ - ¦ 8 ¦ 17 ¦ 25 ¦ 33 ¦ 42 ¦ 50 ¦
¦ ¦неэффективной работе органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских служб, поступивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на основании данных из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интерактивных городских систем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и порталов органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, от общего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сообщений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 2 "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой" ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Доля объектов городского ¦% ¦ 15 ¦ 24 ¦ 33 ¦ 42 ¦ 51 ¦ 60 ¦ 70 ¦
¦ ¦хозяйства, по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществляется мониторинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состояния с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Доля домохозяйств, оснащенных ¦% ¦ 16 ¦ 25 ¦ 34 ¦ 43 ¦ 52 ¦ 61 ¦ 70 ¦
¦ ¦технологическими датчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Покрытие видеонаблюдением ¦% ¦ 40 ¦ 46 ¦ 52 ¦ 58 ¦ 64 ¦ 70 ¦ 75 ¦
¦ ¦объектов городского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Снижение эксплуатационных ¦% ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 15 ¦
¦ ¦издержек содержания объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении к 2010 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Сокращение времени исполнения ¦% ¦ - ¦ - ¦ 8 ¦ 13 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 25 ¦
¦ ¦типовых бюджетных процессов (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении к 2010 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Увеличение точности бюджетного¦% ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦ ¦планирования, сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корректировок бюджета (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношении к 2010 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Доля правонарушений, ¦% ¦ 4 ¦ 8 ¦ 13 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 26 ¦ 30 ¦
¦ ¦зафиксированных с помощью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦камер видеонаблюдения (места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массового скопления людей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Доля территории города, ¦% ¦ - ¦ 30 ¦ 65 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦охваченная интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортной системой <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦Количество оснащенных ¦шт. ¦ - ¦ - ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦
¦ ¦аппаратурой GPS/ГЛОНАСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Количество камер видеофиксации¦шт. ¦ - ¦ 150 ¦ 450 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦
¦ ¦нарушений правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦Количество светофорных ¦шт. ¦ - ¦ 350 ¦ 700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦
¦ ¦объектов, управляемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составе интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортной системы <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦Доля электронного ¦% ¦ - ¦ 16 ¦ 32 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 79 ¦ 95 ¦
¦ ¦документооборота между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документооборота между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦Доля типовых ¦% ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30 ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно-коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решений, обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнение органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 3 "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды" ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Проникновение проводного ¦% ¦ 15 ¦ 23 ¦ 31 ¦ 39 ¦ 47 ¦ 55 ¦ 65 ¦
¦ ¦широкополосного доступа к сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет (со скоростью 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Мбит/с и выше) <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Доля покрытия территории ¦% ¦ 60 ¦ 66 ¦ 72 ¦ 78 ¦ 84 ¦ 90 ¦ 95 ¦
¦ ¦города технологиями 4G <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Доля населения, имеющего ¦% ¦ 20 ¦ 27 ¦ 34 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 55 ¦ 60 ¦
¦ ¦возможность приема эфирных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эфирно-кабельных цифровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телеканалов <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Доля телефонии (фиксированная ¦% ¦ 69 ¦ 74 ¦ 79 ¦ 84 ¦ 89 ¦ 94 ¦ 100 ¦
¦ ¦связь), основанной на цифровых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологиях <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Доля органов исполнительной ¦% ¦ 19 ¦ 33 ¦ 46 ¦ 60 ¦ 73 ¦ 87 ¦ 100 ¦
¦ ¦власти города Москвы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченных проводным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦широкополосным доступом к сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Интернет (скорость от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 Мбит/с и выше) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Доля государственных ¦% ¦ - ¦ 15 ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 90 ¦
¦ ¦гражданских служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использующих типовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦автоматизированные рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦места и информационные сервисы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Доля государственных ¦% ¦ - ¦ 17 ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦
¦ ¦гражданских служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использующих электронную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦цифровую подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Снижение стоимости владения ¦% ¦ 0 ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦
¦ ¦информационно-коммуникационной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктурой органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы (в отношении к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2010 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦Процент покрытия жилого ¦% ¦ 24 ¦ 36 ¦ 48 ¦ 60 ¦ 71 ¦ 83 ¦ 95 ¦
¦ ¦сектора средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦видеонаблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Доля информационных систем и ¦% ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30 ¦
¦ ¦ресурсов органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, которые работают с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обработки данных, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе информационных систем и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 4 "Управление реализацией Программы" ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Доля информационных систем и ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦
¦ ¦ресурсов города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системного проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Доля исполнения процедур ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 80 ¦ 90 ¦ 90 ¦
¦ ¦технического контроля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих установленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям, не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Доля государственных ¦% ¦ - ¦ - ¦ 0 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦
¦ ¦гражданских служащих города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы и работников учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы, прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучение и/или повысивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификацию в центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического обучения, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие средств массовой информации и рекламы" ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Количество книг ¦единиц ¦ - ¦ 63 ¦ 68 ¦ 72 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 82 ¦
¦ ¦(наименований), издание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которых поддержано за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Количество книг, направляемых ¦тысяч ¦ - ¦ 310 ¦ 310 ¦ 320 ¦ 330 ¦ 350 ¦ 370 ¦
¦ ¦в школьные и городские ¦экземпляров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦публичные библиотеки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Прирост суммарного годового ¦% ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦тиража периодических печатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изданий, освещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы на постоянной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прирост к предыдущему году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Тираж книг, издаваемых за счет¦тысяч ¦ - ¦ 380 ¦ 390 ¦ 400 ¦ 415 ¦ 420 ¦ 430 ¦
¦ ¦средств городского бюджета ¦экземпляров¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Общее число подписчиков ¦% ¦ - ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
¦ ¦периодических печатных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(поддерживаемых городом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прирост в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Количество полос городской ¦% ¦ - ¦ - ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦информации, публикуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федеральными и московскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периодическими печатными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изданиями, состоящими с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Департаментом средств массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации и рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы в договорных отношениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(прирост к предыдущему году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7 ¦Количество торговых объектов ¦% ¦ - ¦ 0 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 15 ¦
¦ ¦по распространению печатной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции на территории города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы (прирост в процентах к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8 ¦Количество представленных ¦единиц ¦ - ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦
¦ ¦медиаэкспозиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9 ¦Среднесуточная доля просмотра ¦% ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦ ¦телеканала "ТВ Центр" (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городу Москве), не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10 ¦Среднесуточная доля просмотра ¦% ¦ - ¦ - ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦
¦ ¦телеканала "ТВ Центр" (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации), не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11 ¦Среднесуточная доля просмотра ¦% ¦ - ¦ - ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦ 0,9 ¦
¦ ¦телеканала "ТВ Столица", не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦12 ¦Среднесуточная доля просмотра ¦% ¦ - ¦ - ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦
¦ ¦телеканала "Доверие", не менее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦13 ¦Среднесуточная доля слушания ¦% ¦ - ¦ - ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦
¦ ¦радиоканала (радиостанция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Говорит Москва"), не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦14 ¦Доля просмотра аудиовизуальных¦% ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦произведений, подготовленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦при участии Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦15 ¦Количество пресс-конференций ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦16 ¦Количество телеверсий ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦постановок московских театров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦17 ¦Количество проведенных ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦общественно значимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий с участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Правительства Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦18 ¦Сокращение доли незаконных ¦% ¦ - ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦
¦ ¦объектов наружной рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации относительно общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦количества эксплуатируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов наружной рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦19 ¦Сокращение объема рекламных ¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ 15 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦
¦ ¦площадей в пределах Садового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольца (не включая его) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦20 ¦Сокращение объема рекламных ¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦площадей за пределами Садового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольца (включая Садовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кольцо) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦21 ¦Количество улиц и площадей ¦единиц ¦ 140 ¦ 146 ¦ 171 ¦ 197 ¦ 222 ¦ 248 ¦ 274 ¦
¦ ¦города, мест проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦массовых гуляний, оформляемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к праздничным и значимым датам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
--------------------------------
<*> Целевые значения показателей достигаются по результатам реализации государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
<**> Целевые значения показателей достигаются при использовании в т.ч. внебюджетных источников финансирования.
Приложение 2
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+-----------------+--------------+---------------------+----------------------------------------------------------------+----------------+---------------+
¦N ¦Номер и ¦Ответственный ¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) ¦Последствия ¦Связь с ¦
¦п/п¦наименование ¦исполнитель, +----------+----------+-------------------+--------------------------------------------+нереализации ¦показателями ¦
¦ ¦мероприятий ¦соисполнитель ¦начала ¦окончания ¦Краткое описание ¦Значение <1> ¦мероприятий ¦государственной¦
¦ ¦(наименование) ¦ ¦реализации¦реализации¦ +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦программы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦ ¦(подпрограммы) ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Информационный город" (2012-2016 годы)" ¦
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества жизни в городе Москве и создания благоприятных условий для ¦
¦ ¦ведения бизнеса" ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦1 ¦Перевод ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля ¦ 40 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 100 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦государственных ¦информационных¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦услуг в ¦технологий ¦ ¦ ¦услуг, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 1 ¦
¦ ¦электронный вид и¦города Москвы ¦ ¦ ¦в электронном виде,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦создание новых ¦ ¦ ¦ ¦в общем количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦электронных ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦сервисов ¦ ¦ ¦ ¦услуг, которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦могут оказываться в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронном виде, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие бизнеса¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процент жителей, ¦ 27 ¦ 40 ¦ 53 ¦ 67 ¦ 80 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хотя бы 1 раз в год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги посредством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля граждан, ¦ 28 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 71 ¦ 85 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих электронную¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпись, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦2 ¦Внедрение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля учебного ¦ 17 ¦ 25 ¦ 33 ¦ 42 ¦ 50 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦информационно- ¦информационных¦ ¦ ¦времени, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦коммуникационных ¦технологий ¦ ¦ ¦основанного на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 1 ¦
¦ ¦технологий в ¦города Москвы ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦технологиях, во ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и¦ ¦ ¦ ¦времени общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦социальную сферу ¦ ¦ ¦ ¦учебного курса, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля учащихся, для ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых ведутся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дневники и журналы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля учащихся, по ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сформированы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронные учебные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦портфолио, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля лиц с ¦ 78 ¦ 81 ¦ 84 ¦ 87 ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограниченными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможностями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здоровья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нуждающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обучении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дистанционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых обеспечено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦такое обучение, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля учебных ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заведений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых учет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ведется с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 13 ¦ 15 ¦ 17 ¦ 19 ¦ 20 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школах и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениях на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учащихся, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля лечебно- ¦ 32 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 79 ¦ 95 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых внедрена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинская карта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в общем числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лечебно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля жителей города¦ 38 ¦ 54 ¦ 69 ¦ 85 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, имеющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦записываться на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прием к врачу с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля лечебно- ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых учет и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсами ведется с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 25 ¦ 28 ¦ 30 ¦ 33 ¦ 35 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компьютеров на 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦3 ¦Развитие ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Процент жителей ¦ 28 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 71 ¦ 85 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦информационных¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦универсальной ¦технологий ¦ ¦ ¦получивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 1 ¦
¦ ¦электронной карты¦города Москвы ¦ ¦ ¦универсальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронную карту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отказников), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удовлетворенность ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытостью органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы (в процентах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опрошенных), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦4 ¦Обеспечение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Процент сообщений о¦ 30 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 60 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦интерактивного, ¦информационных¦ ¦ ¦неэффективной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦открытого и ¦технологий ¦ ¦ ¦работе органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 1 ¦
¦ ¦эффективного ¦города Москвы ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦диалога между ¦ ¦ ¦ ¦власти и городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦органами ¦ ¦ ¦ ¦служб, поступивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦на основании данных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦из интерактивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦городских систем и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦ ¦
¦ ¦гражданами и ¦ ¦ ¦ ¦порталов органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие бизнеса¦ ¦
¦ ¦бизнесом ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа сообщений, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма 2 "Создание интеллектуальной системы управления городом Москвой" ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦1 ¦Повышение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля объектов ¦ 33 ¦ 42 ¦ 51 ¦ 60 ¦ 70 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦качества ¦информационных¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦коммунального ¦технологий ¦ ¦ ¦хозяйства, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 2 ¦
¦ ¦обслуживания за ¦города Москвы ¦ ¦ ¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦счет применения ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦мониторинг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦состояния с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие бизнеса¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля домохозяйств, ¦ 34 ¦ 43 ¦ 52 ¦ 61 ¦ 70 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦датчиками, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Покрытие ¦ 52 ¦ 58 ¦ 64 ¦ 70 ¦ 75 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видеонаблюдением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦ 5 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 13 ¦ 15 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержек содержания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦2 ¦Повышение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Сокращение времени ¦ 8 ¦ 13 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 25 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦эффективности ¦информационных¦ ¦ ¦исполнения типовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦городского ¦технологий ¦ ¦ ¦бюджетных процессов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 2 ¦
¦ ¦управления на ¦города Москвы ¦ ¦ ¦(в отношении к 2010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦основе внедрения ¦ ¦ ¦ ¦году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие бизнеса¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение точности¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦корректировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении к 2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦3 ¦Повышение уровня ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля ¦ 13 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 26 ¦ 30 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦обеспечения ¦информационных¦ ¦ ¦правонарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦безопасности ¦технологий ¦ ¦ ¦зафиксированных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 2 ¦
¦ ¦жителей за счет ¦города Москвы ¦ ¦ ¦помощью камер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦видеонаблюдения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦(места массового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦скопления людей), %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие бизнеса¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦4 ¦Создание ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля территории ¦ 65 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦Характеризует ¦
¦ ¦информационно- ¦транспорта и ¦ ¦ ¦города, охваченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦
¦ ¦коммуникационной ¦развития ¦ ¦ ¦интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 9 ¦
¦ ¦компоненты ¦дорожно- ¦ ¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственной¦
¦ ¦интеллектуальной ¦транспортной ¦ ¦ ¦системой <*>, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
¦ ¦транспортной ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦
¦ ¦системы ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2012-2016)" ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ 7800 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оснащенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппаратурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦GPS/ГЛОНАСС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств <*>, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество камер ¦ 450 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ 8500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видеофиксации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений правил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<*>, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светофорных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы <*>, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦5 ¦Повышение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля электронного ¦ 32 ¦ 48 ¦ 63 ¦ 79 ¦ 95 ¦Снижение ¦Характеризует ¦
¦ ¦эффективности ¦информационных¦ ¦ ¦документооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦положительного ¦исполнение ¦
¦ ¦реализации ¦технологий ¦ ¦ ¦между органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вклада ¦Подпрограммы 2 ¦
¦ ¦функций органами ¦города Москвы ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦Москвы в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологий в¦ ¦
¦ ¦Москвы за счет ¦ ¦ ¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦
¦ ¦применения ¦ ¦ ¦ ¦документооборота ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦между органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие бизнеса¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля типовых ¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечивающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы функций, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма 3 "Формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды" ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦1 ¦Создание условий ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Проникновение ¦ 31 ¦ 39 ¦ 47 ¦ 55 ¦ 65 ¦Несоответствие ¦Характеризует ¦
¦ ¦для эффективного ¦информационных¦ ¦ ¦проводного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦исполнение ¦
¦ ¦развития ¦технологий ¦ ¦ ¦широкополосного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦Подпрограммы 3 ¦
¦ ¦информационно- ¦города Москвы ¦ ¦ ¦доступа к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационной¦ ¦
¦ ¦коммуникационной ¦ ¦ ¦ ¦Интернет (со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦скоростью 10 Мбит/с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦и выше) <**>, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля покрытия ¦ 72 ¦ 78 ¦ 84 ¦ 90 ¦ 95 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологиями 4G ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦<**>, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля населения, ¦ 34 ¦ 41 ¦ 48 ¦ 55 ¦ 60 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможность приема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эфирных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эфирно-кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеканалов <**>, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля телефонии ¦ 79 ¦ 84 ¦ 89 ¦ 94 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фиксированная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦связь), основанной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на цифровых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологиях <**>, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦2 ¦Развитие ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля органов ¦ 46 ¦ 60 ¦ 73 ¦ 87 ¦ 100 ¦Несоответствие ¦Характеризует ¦
¦ ¦информационно- ¦информационных¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦исполнение ¦
¦ ¦коммуникационной ¦технологий ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦Подпрограммы 3 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦города Москвы ¦ ¦ ¦Москвы и учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационной¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦проводным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦
¦ ¦Москвы и ¦ ¦ ¦ ¦широкополосным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной¦ ¦
¦ ¦учреждений города¦ ¦ ¦ ¦доступом к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦Интернет (скорость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 10 Мбит/с и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выше), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦ 30 ¦ 45 ¦ 60 ¦ 75 ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочие места и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сервисы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля ¦ 33 ¦ 50 ¦ 67 ¦ 83 ¦ 100 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цифровую подпись, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦3 ¦Оказание услуг ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля органов ¦ 46 ¦ 60 ¦ 73 ¦ 87 ¦ 100 ¦Несоответствие ¦Характеризует ¦
¦ ¦электросвязи для ¦информационных¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦исполнение ¦
¦ ¦органов ¦технологий ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦Подпрограммы 3 ¦
¦ ¦исполнительной ¦города Москвы ¦ ¦ ¦Москвы и учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационной¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦Москвы и ¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦
¦ ¦учреждений города¦ ¦ ¦ ¦проводным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦широкополосным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступом к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интернет (скорость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 10 Мбит/с и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выше), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦4 ¦Организация ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Снижение стоимости ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 30 ¦Несоответствие ¦Характеризует ¦
¦ ¦эффективной ¦информационных¦ ¦ ¦владения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦исполнение ¦
¦ ¦разработки и ¦технологий ¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦Подпрограммы 3 ¦
¦ ¦эксплуатации ¦города Москвы ¦ ¦ ¦коммуникационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационной¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦систем и ресурсов¦ ¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦
¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦Москвы (в отношении¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦к 2010 году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦5 ¦Обеспечение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Процент покрытия ¦ 48 ¦ 60 ¦ 71 ¦ 83 ¦ 95 ¦Несоответствие ¦Характеризует ¦
¦ ¦функционирования ¦информационных¦ ¦ ¦жилого сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦исполнение ¦
¦ ¦системы ¦технологий ¦ ¦ ¦средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦Подпрограммы 3 ¦
¦ ¦обеспечения ¦города Москвы ¦ ¦ ¦видеонаблюдения, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационной¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦
¦ ¦(видеонаблюдение)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦6 ¦Обеспечение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля информационных¦ 5 ¦ 10 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 30 ¦Несоответствие ¦Характеризует ¦
¦ ¦централизованного¦информационных¦ ¦ ¦систем и ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦исполнение ¦
¦ ¦размещения ¦технологий ¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационно- ¦Подпрограммы 3 ¦
¦ ¦городских ¦города Москвы ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационной¦ ¦
¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦
¦ ¦систем и ресурсов¦ ¦ ¦ ¦Москвы, которые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задачам ¦ ¦
¦ ¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦работают с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внедрения ¦ ¦
¦ ¦общегородского ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интеллектуальной¦ ¦
¦ ¦центра обработки ¦ ¦ ¦ ¦центра обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦данных, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦систем и ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества жизни ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма 4 "Управление реализацией Программы" ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦1 ¦Разработка ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля информационных¦ - ¦ 20 ¦ 60 ¦ 80 ¦ 100 ¦Невыполнение ¦Характеризует ¦
¦ ¦системного ¦информационных¦ ¦ ¦систем и ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задач Программы ¦исполнение ¦
¦ ¦проекта ¦технологий ¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 4 ¦
¦ ¦реализации ¦города Москвы ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системного проекта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦2 ¦Разработка и ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля исполнения ¦ - ¦ - ¦ 80 ¦ 90 ¦ 90 ¦Невыполнение ¦Характеризует ¦
¦ ¦исполнение ¦информационных¦ ¦ ¦процедур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задач Программы ¦исполнение ¦
¦ ¦общественных ¦технологий ¦ ¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 4 ¦
¦ ¦контрольных и ¦города Москвы ¦ ¦ ¦контроля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надзорных ¦ ¦ ¦ ¦установленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процедур ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦3 ¦Разработка ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Доля ¦ 0 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 7 ¦Невыполнение ¦Характеризует ¦
¦ ¦методологии ¦информационных¦ ¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задач Программы ¦исполнение ¦
¦ ¦обучения и ¦технологий ¦ ¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 4 ¦
¦ ¦повышения ¦города Москвы ¦ ¦ ¦служащих города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦ ¦ ¦ ¦Москвы и работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, прошедших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих города ¦ ¦ ¦ ¦обучение и/или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы и ¦ ¦ ¦ ¦повысивших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦квалификацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города¦ ¦ ¦ ¦в центре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, создание ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦обучения, не менее,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методологической ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие средств массовой информации и рекламы" ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦1 ¦Развитие печатных¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Количество книг ¦ 68 ¦ 72 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 82 ¦Невыполнение ¦Характеризует ¦
¦ ¦средств массовой ¦средств ¦ ¦ ¦(наименований), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задач ¦исполнение ¦
¦ ¦информации и ¦массовой ¦ ¦ ¦издание которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 5 ¦Подпрограммы 5 ¦
¦ ¦популяризация ¦информации и ¦ ¦ ¦поддержано за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книгоиздания ¦рекламы города¦ ¦ ¦средств городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦бюджета, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество книг, ¦ 310 ¦ 320 ¦ 330 ¦ 350 ¦ 370 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦направляемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школьные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городские публичные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦библиотеки, тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экземпляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Прирост суммарного ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годового тиража ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатных изданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянной основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прирост к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыдущему году), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тираж книг, ¦ 390 ¦ 400 ¦ 415 ¦ 420 ¦ 430 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издаваемых за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета, тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экземпляров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общее число ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подписчиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(поддерживаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городом) (прирост в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах к 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество полос ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦публикуемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральными и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦московскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изданиями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоящими с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департаментом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы в договорных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношениях (прирост¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество торговых¦ 3 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 12 ¦ 15 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распространению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прирост в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процентах к 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦году), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медиаэкспозиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦2 ¦Развитие ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Среднесуточная доля¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦Невыполнение ¦Характеризует ¦
¦ ¦электронных ¦средств ¦ ¦ ¦просмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задач ¦исполнение ¦
¦ ¦средств массовой ¦массовой ¦ ¦ ¦телеканала "ТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 5 ¦Подпрограммы 5 ¦
¦ ¦информации ¦информации и ¦ ¦ ¦Центр" (по городу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рекламы города¦ ¦ ¦Москве), не менее, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Среднесуточная доля¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеканала "ТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центр" (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации), не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Среднесуточная ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля просмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеканала "ТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Столица", не менее,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Среднесуточная ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля просмотра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Доверие", не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менее, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Среднесуточная ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доля слушания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦радиоканала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(радиостанция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Говорит Москва"), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не менее, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Доля просмотра ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аудиовизуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦произведений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при участии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, не менее, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пресс-конференций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеверсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постановок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦московских театров,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы, единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦3 ¦Развитие рекламы,¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Сокращение доли ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 10 ¦ 5 ¦Невыполнение ¦Характеризует ¦
¦ ¦праздничного и ¦средств ¦ ¦ ¦незаконных объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задач ¦исполнение ¦
¦ ¦тематического ¦массовой ¦ ¦ ¦наружной рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпрограммы 5 ¦Подпрограммы 5 ¦
¦ ¦оформления города¦информации и ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦рекламы города¦ ¦ ¦относительно общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦количества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатируемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов наружной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение объема ¦ 15 ¦ 35 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламных площадей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пределах Садового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кольца (не включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сокращение объема ¦ 5 ¦ 15 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламных площадей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за пределами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Садового кольца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(включая Садовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кольцо), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество улиц и ¦ 171 ¦ 197 ¦ 222 ¦ 248 ¦ 274 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадей города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мест проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовых гуляний, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформляемых к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значимым датам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------------+----------+----------+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------------+---------------+
--------------------------------
<*> Целевые значения показателей достигаются по результатам реализации государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
<**> Целевые значения показателей достигаются при использовании в т.ч. внебюджетных источников финансирования.
Приложение 3
к Программе
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦N ¦Вид ¦Основные положения ¦Ответственный ¦Ожидаемые¦
¦п/п¦нормативного ¦нормативного правового ¦исполнитель и ¦сроки ¦
¦ ¦правового ¦акта ¦соисполнители ¦принятия ¦
¦ ¦акта ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦1 ¦Закон города ¦О государственной ¦Ответственный ¦2013 ¦
¦ ¦Москвы ¦поддержке кинематографии¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦ ¦в городе Москве ¦Департамент средств ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и рекламы города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦2 ¦Закон города ¦О внесении изменений в ¦Ответственный ¦2012 ¦
¦ ¦Москвы ¦Закон города Москвы от ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦ ¦24.10.2001 N 52 "Об ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационных ресурсах ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦и информатизации города ¦технологий Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы" ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦3 ¦Постановление¦Об информатизации города¦Ответственный ¦2011 ¦
¦ ¦Правительства¦Москвы ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологий Москвы ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦4 ¦Постановление¦Об утверждении порядка ¦Ответственный ¦2011 ¦
¦ ¦Правительства¦ведения реестра ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦информационных систем ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологий Москвы ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦5 ¦Постановление¦Порядок подготовки и ¦Ответственный ¦2012 ¦
¦ ¦Правительства¦реализации на принципах ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦государственно-частного ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦партнерства ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиционных проектов ¦технологий Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦по развитию ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры города ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы в сфере ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий, а также ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦внедрения сервисной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦модели ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦6 ¦Постановление¦Разработка ¦Ответственный ¦2012 ¦
¦ ¦Правительства¦квалификационных ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦(аттестационных) ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦требований в сфере ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационно- ¦технологий Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий для ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственных служащих¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦7 ¦Постановление¦О создании пунктов ¦Ответственный ¦2012 ¦
¦ ¦Правительства¦свободного подключения ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦к сети Интернет и других¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦организационно- ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦технических условий ¦технологий Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспечения реализации ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦прав граждан на доступ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦к информации о ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦деятельности органов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной власти ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦8 ¦Постановление¦О переводе оказания ¦Ответственный ¦2012 ¦
¦ ¦Правительства¦государственных услуг в ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦электронную форму ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технологий Москвы ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
¦9 ¦Постановление¦Об информатизации в ¦Ответственный ¦2012 ¦
¦ ¦Правительства¦соответствующей ¦исполнитель - ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦социально-экономической ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦сфере (здравоохранение, ¦информационных ¦ ¦
¦ ¦ ¦образование, культура, ¦технологий Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦туризм, транспорт, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйство) ¦ ¦ ¦
+---+-------------+------------------------+--------------------+---------+
Приложение 4
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+------------------+--------------------+---------------------------+------------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Код бюджетной классификации¦Расходы (тыс. рублей), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители ¦ЦСР ¦Рз Пр ¦ГРБС ¦ВР ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Государственная¦Государственная ¦всего ¦1200000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦32428114,5¦35013214,2¦ 37809325,4¦40844104,7¦44104447,3¦47645976,4¦
¦программа ¦программа +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦города Москвы ¦Ответственный ¦1200000 ¦ x ¦811 ¦ x ¦22765755,8¦24858304,2¦ 27251480,1¦29804897,6¦32525553,6¦35467595,1¦
¦ ¦"Информационный ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город" (2012-2016 ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы)" ¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦Соисполнитель ¦1200000 ¦ x ¦813 ¦ x ¦ 9243358,7¦10154910,0¦ 10557845,3¦11039207,1¦11578893,7¦12178381,3¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Департамент средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦Соисполнитель ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 6257300,0¦ 8150000,0¦ 8790000,0¦ 600000,0¦ 210000,0¦ - ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ ¦
¦ ¦ ¦программы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дорожно-транспортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦Расходы органов ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 419000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦власти города на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информатизацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2011 году вне плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информатизации 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма 1 ¦"Развитие ¦всего ¦12А0000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 7368509,7¦ 8201757,3¦ 8834776,2¦ 9418758,8¦10022419,4¦11110773,0¦
¦ ¦информационно- +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦коммуникационных ¦ответственный ¦12А0000 ¦ x ¦811 ¦ x ¦ 7368509,7¦ 8201757,3¦ 8834776,2¦ 9418758,8¦10022419,4¦11110773,0¦
¦ ¦технологий для ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения качества¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жизни в городе ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москве и создания ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоприятных ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦условий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения бизнеса" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.1¦Перевод ¦ответственный ¦12А0100 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 673725,2¦ 1784423,0¦ 1927176,8¦ 2081351,0¦ 1747859,0¦ 1927687,8¦
¦ ¦государственных ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг в ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронный вид и ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создание новых ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронных ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сервисов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.2¦Внедрение ¦ответственный ¦12А0200 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 5245280,5¦ 4701870,0¦ 5066897,9¦ 5858249,6¦ 6676509,6¦ 7564630,3¦
¦ ¦информационно- ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий в сферы¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования, ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранения и ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальную сферу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.3¦Развитие ¦ответственный ¦12А0300 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 1262034,0¦ 1362996,7¦ 1472036,5¦ 1093000,0¦ 1093000,0¦ 1093000,0¦
¦ ¦инфраструктуры ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦универсальной ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электронной карты ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.4¦Обеспечение ¦ответственный ¦12А0400 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 187470,0¦ 352467,6¦ 368665,0¦ 386158,2¦ 505050,8¦ 525454,9¦
¦ ¦интерактивного, ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытого и ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективного ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диалога между ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, гражданами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и бизнесом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма 2 ¦"Создание ¦всего ¦12Б0000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 4808124,0¦ 4816651,0¦ 5714933,3¦ 6890352,7¦ 8437844,7¦ 9789122,0¦
¦ ¦интеллектуальной +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦системы управления¦ответственный ¦12Б0000 ¦ x ¦811 ¦ x ¦ 4389124,0¦ 4816651,0¦ 5714933,3¦ 6890352,7¦ 8437844,7¦ 9789122,0¦
¦ ¦городом Москвой" ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦соисполнитель - ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 6257300,0¦ 8150000,0¦ 8790000,0¦ 600000,0¦ 210000,0¦ - ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ ¦
¦ ¦ ¦транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дорожно-транспортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦Расходы органов ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 419000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦власти города на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информатизацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2011 году вне плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информатизации 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.1¦Повышение качества¦ответственный ¦12Б0100 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 270533,2¦ 292175,9¦ 315549,8¦ 340793,9¦ 368057,4¦ 397502,0¦
¦ ¦коммунального ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания за ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет применения ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.2¦Повышение ¦ответственный ¦12Б0200 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 839870,7¦ 597480,4¦ 663955,8¦ 900106,0¦ 1036904,6¦ 1159856,9¦
¦ ¦эффективности ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления на ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе внедрения ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.3¦Повышение уровня ¦ответственный ¦12Б0300 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 586734,0¦ 660459,3¦ 921296,1¦ 986999,8¦ 1357959,7¦ 1434596,5¦
¦ ¦обеспечения ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей за счет ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.4¦Создание ¦соисполнитель - ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦информационно- ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационной ¦транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компоненты ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦интеллектуальной ¦дорожно-транспортной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортной ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦города Москвы <1> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.5¦Повышение ¦ответственный ¦12Б0400 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 2691986,1¦ 3266535,4¦ 3814131,6¦ 4662453,0¦ 5674923,0¦ 6797166,6¦
¦ ¦эффективности ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации функций¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органами ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы за счет +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦применения ¦Расходы органов ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 419000,0¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦информационно- ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦власти города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦на информатизацию в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2011 году вне плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информатизации 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма 3 ¦"Формирование ¦всего ¦12В0000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦10898476,5¦10594768,0¦ 11394386,3¦12449878,7¦13415289,5¦13885200,1¦
¦ ¦общедоступной +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦информационно- ¦ответственный ¦12В0000 ¦ x ¦811 ¦ x ¦10898476,5¦10594768,0¦ 11394386,3¦12449878,7¦13415289,5¦13885200,1¦
¦ ¦коммуникационной ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды" ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.1¦Создание условий ¦ответственный ¦12В0100 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 213336,8¦ 230403,7¦ 248836,0¦ 268742,9¦ 290242,5¦ 313461,8¦
¦ ¦для эффективного ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационно- ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационной ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.2¦Развитие ¦ответственный ¦12В0200 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 1545563,8¦ 1694645,0¦ 1892242,3¦ 2256895,5¦ 3002237,1¦ 3242416,0¦
¦ ¦информационно- ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационной ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.3¦Оказание услуг ¦ответственный ¦12В0300 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 1771370,3¦ 2000000,0¦ 2400000,0¦ 2880000,0¦ 2880000,0¦ 2880000,0¦
¦ ¦электросвязи для ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы и ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.4¦Организация ¦ответственный ¦12В0400 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 6352113,6¦ 4589719,3¦ 4773308,0¦ 4964240,3¦ 5162809,9¦ 5369322,3¦
¦ ¦эффективной ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦разработки и ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем и ресурсов ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов ¦соисполнители - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной ¦органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города ¦исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦власти города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.5¦Обеспечение ¦ответственный ¦12В0500 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 866092,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦
¦ ¦функционирования ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(видеонаблюдение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.6¦Обеспечение ¦ответственный ¦12В0600 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 150000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦
¦ ¦централизованного ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем и ресурсов ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на базе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра обработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма 4 ¦"Управление ¦всего ¦12Г0000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 109645,6¦ 1245127,9¦ 1307384,3¦ 1045907,4¦ 650000,0¦ 682500,0¦
¦ ¦реализацией +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦Программы" ¦ответственный ¦12Г0000 ¦ x ¦811 ¦ x ¦ 109645,6¦ 1245127,9¦ 1307384,3¦ 1045907,4¦ 650000,0¦ 682500,0¦
¦ ¦ ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 4.1¦Разработка ¦ответственный ¦12Г0100 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 0,0¦ 880000,0¦ 924000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦системного проекта¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализации ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 4.2¦Разработка и ¦ответственный ¦12Г0200 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 109645,6¦ 150000,0¦ 157500,0¦ 918978,9¦ 516725,1¦ 542561,3¦
¦ ¦исполнение ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контрольных и ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надзорных процедур¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 4.3¦Разработка ¦ответственный ¦12Г0300 ¦0410 ¦811 ¦242 ¦ 0,0¦ 215127,9¦ 225884,3¦ 126928,5¦ 133274,9¦ 139938,7¦
¦ ¦методологии ¦исполнитель - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения и ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения ¦информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации ¦технологий города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, создание и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма 5 ¦"Развитие средств ¦всего ¦12Д0000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 9243358,7¦10154910,0¦ 10557845,3¦11039207,1¦11578893,7¦12178381,3¦
¦ ¦массовой +--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦ ¦информации и ¦соисполнитель - ¦12Д0000 ¦ x ¦813 ¦ x ¦ 9243358,7¦10154910,0¦ 10557845,3¦11039207,1¦11578893,7¦12178381,3¦
¦ ¦рекламы" ¦Департамент средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 5.1¦Развитие печатных ¦соисполнитель - ¦12Д0100 ¦1202, ¦813 ¦244,¦ 893573,3¦ 938252,0¦ 985164,5¦ 1034422,8¦ 1086144,0¦ 1140451,2¦
¦ ¦средств массовой ¦Департамент средств ¦ ¦1204 ¦ ¦810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации и ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦популяризация ¦и рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книгоиздания ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 5.2¦Развитие ¦соисполнитель - ¦12Д0200 ¦1201, ¦813 ¦244,¦ 7792369,9¦ 8181964,0¦ 8591062,3¦ 9020615,3¦ 9471646,1¦ 9945228,4¦
¦ ¦электронных ¦Департамент средств ¦ ¦1204 ¦ ¦810 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств массовой ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦и рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 5.3¦Развитие рекламы, ¦соисполнитель - ¦12Д0300 ¦0412 ¦813 ¦611,¦ 557415,5¦ 1034694,0¦ 981618,5¦ 984169,0¦ 1021103,6¦ 1092701,7¦
¦ ¦праздничного и ¦Департамент средств ¦ ¦ ¦ ¦244 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тематического ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления города ¦и рекламы города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------+--------------------+--------+------+------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+
--------------------------------
<1> Создание интеллектуальной транспортной системы предусмотрено в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.
<2> С 2012 года учитываются в рамках мероприятия 2.5.
<*> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Приложение 5
к Программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+-----------------+-------------+----------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Государственная¦Государственная ¦всего ¦54983860,0¦ 60809325,4¦ 65844104,7¦71104447,3¦76805976,4¦
¦программа ¦программа +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦города Москвы ¦бюджет <1> ¦35013214,2¦ 37809325,4¦ 40844104,7¦44104447,3¦47645976,4¦
¦ ¦"Информационный ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦город" (2012-2016+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦годы)" ¦внебюджетные ¦18750000,0¦ 23000000,0¦ 25000000,0¦27000000,0¦29160000,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 1220645,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦<4> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Подпрограмма 1 ¦"Развитие ¦всего ¦ 9422403,1¦ 8834776,2¦ 9418758,8¦10022419,4¦11110773,0¦
¦ ¦информационно- +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦коммуникационных ¦бюджет <1> ¦ 8201757,3¦ 8834776,2¦ 9418758,8¦10022419,4¦11110773,0¦
¦ ¦технологий для ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышения +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦качества жизни ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦в городе ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москве и создания+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦благоприятных ¦федеральный ¦ 1220645,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦условий для ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведения бизнеса" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.1¦Перевод ¦всего ¦ 1784423,0¦ 1927176,8¦ 2081351,0¦ 1747859,0¦ 1927687,8¦
¦ ¦государственных +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦услуг в ¦бюджет <1> ¦ 1784423,0¦ 1927176,8¦ 2081351,0¦ 1747859,0¦ 1927687,8¦
¦ ¦электронный вид и¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦создание новых +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦электронных ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦сервисов ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.2¦Внедрение ¦всего ¦ 5922515,8¦ 5066897,9¦ 5858249,6¦ 6676509,6¦ 7564630,3¦
¦ ¦информационно- +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦коммуникационных ¦бюджет <1> ¦ 4701870,0¦ 5066897,9¦ 5858249,6¦ 6676509,6¦ 7564630,3¦
¦ ¦технологий ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в сферы +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦образования, ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦здравоохранения ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и социальную +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦сферу ¦федеральный ¦ 1220645,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.3¦Развитие ¦всего ¦ 1362996,7¦ 1472036,5¦ 1093000,0¦ 1093000,0¦ 1093000,0¦
¦ ¦инфраструктуры +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦универсальной ¦бюджет <1> ¦ 1362996,7¦ 1472036,5¦ 1093000,0¦ 1093000,0¦ 1093000,0¦
¦ ¦электронной карты¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 1.4¦Обеспечение ¦всего ¦ 352467,6¦ 368665,0¦ 386158,2¦ 505050,8¦ 525454,9¦
¦ ¦интерактивного, +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦открытого и ¦бюджет <1> ¦ 352467,6¦ 368665,0¦ 386158,2¦ 505050,8¦ 525454,9¦
¦ ¦эффективного ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диалога между +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦органами ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦исполнительной ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦Москвы, ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦гражданами и ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнесом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Подпрограмма 2 ¦"Создание ¦всего ¦ 4816651,0¦ 5714933,3¦ 6890352,7¦ 8437844,7¦ 9789122,0¦
¦ ¦интеллектуальной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦системы ¦бюджет <1> ¦ 4816651,0¦ 5714933,3¦ 6890352,7¦ 8437844,7¦ 9789122,0¦
¦ ¦управления ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городом Москвой" +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.1¦Повышение ¦всего ¦ 292175,9¦ 315549,8¦ 340793,9¦ 368057,4¦ 397502,0¦
¦ ¦качества +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦коммунального ¦бюджет <1> ¦ 292175,9¦ 315549,8¦ 340793,9¦ 368057,4¦ 397502,0¦
¦ ¦обслуживания за ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет применения +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информационно- ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦коммуникационных ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.2¦Повышение ¦всего ¦ 597480,4¦ 663955,8¦ 900106,0¦ 1036904,6¦ 1159856,9¦
¦ ¦эффективности +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦городского ¦бюджет <1> ¦ 597480,4¦ 663955,8¦ 900106,0¦ 1036904,6¦ 1159856,9¦
¦ ¦управления на ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основе внедрения +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информационно- ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦коммуникационных ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.3¦Повышение уровня ¦всего ¦ 660459,3¦ 921296,1¦ 986999,8¦ 1357959,7¦ 1434596,5¦
¦ ¦обеспечения +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦безопасности ¦бюджет <1> ¦ 660459,3¦ 921296,1¦ 986999,8¦ 1357959,7¦ 1434596,5¦
¦ ¦жителей за счет ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информационно- ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦коммуникационных ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.4¦Создание ¦всего ¦ 8150000,0¦ 8790000,0¦ 600000,0¦ 210000,0¦ - ¦
¦ ¦информационно- ¦ ¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ <*>¦ ¦
¦ ¦коммуникационной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦компоненты ¦бюджет <1> ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦интеллектуальной ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦системы ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 2.5¦Повышение ¦всего ¦ 3266535,4¦ 3814131,6¦ 4662453,0¦ 5674923,0¦ 6797166,6¦
¦ ¦эффективности +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦реализации ¦бюджет <1> ¦ 3266535,4¦ 3814131,6¦ 4662453,0¦ 5674923,0¦ 6797166,6¦
¦ ¦функций органами ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦власти города ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦Москвы за счет ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦применения +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информационно- ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦коммуникационных ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Подпрограмма 3 ¦"Формирование ¦всего ¦29344768,0¦ 34394386,3¦ 37449878,7¦40415289,5¦43045200,1¦
¦ ¦общедоступной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информационно- ¦бюджет <1> ¦10594768,0¦ 11394386,3¦ 12449878,7¦13415289,5¦13885200,1¦
¦ ¦коммуникационной ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды" +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦18750000,0¦ 23000000,0¦ 25000000,0¦27000000,0¦29160000,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.1¦Создание условий ¦всего ¦18980403,7¦ 23248836,0¦ 25268742,9¦27290242,5¦29473461,8¦
¦ ¦для эффективного +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦развития ¦бюджет <1> ¦ 230403,7¦ 248836,0¦ 268742,9¦ 290242,5¦ 313461,8¦
¦ ¦информационно- ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦инфраструктуры ¦внебюджетные ¦18750000,0¦ 23000000,0¦ 25000000,0¦27000000,0¦29160000,0¦
¦ ¦города Москвы ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.2¦Развитие ¦всего ¦ 1694645,0¦ 1892242,3¦ 2256895,5¦ 3002237,1¦ 3242416,0¦
¦ ¦информационно- +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦коммуникационной ¦бюджет <1> ¦ 1694645,0¦ 1892242,3¦ 2256895,5¦ 3002237,1¦ 3242416,0¦
¦ ¦инфраструктуры ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦исполнительной ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦власти города ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы и +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦учреждений города¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦Москвы ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.3¦Оказание услуг ¦всего ¦ 2000000,0¦ 2400000,0¦ 2880000,0¦ 2880000,0¦ 2880000,0¦
¦ ¦электросвязи для +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦органов ¦бюджет <1> ¦ 2000000,0¦ 2400000,0¦ 2880000,0¦ 2880000,0¦ 2880000,0¦
¦ ¦исполнительной ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦власти города +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦Москвы и ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦учреждений города¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.4¦Организация ¦всего ¦ 4589719,3¦ 4773308,0¦ 4964240,3¦ 5162809,9¦ 5369322,3¦
¦ ¦эффективной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦разработки и ¦бюджет <1> ¦ 4589719,3¦ 4773308,0¦ 4964240,3¦ 5162809,9¦ 5369322,3¦
¦ ¦эксплуатации ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦систем и ресурсов¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦органов ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦власти города ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦Москвы ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.5¦Обеспечение ¦всего ¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦
¦ ¦функционирования +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦системы ¦бюджет <1> ¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦ 1900000,0¦
¦ ¦обеспечения ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦города Москвы ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦(видеонаблюдение)¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 3.6¦Обеспечение ¦всего ¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦
¦ ¦централизованного+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦размещения ¦бюджет <1> ¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦ 180000,0¦
¦ ¦городских ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦систем и ресурсов¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦на базе ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общегородского +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦центра обработки ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦данных ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Подпрограмма 4 ¦"Управление ¦всего ¦ 1245127,9¦ 1307384,3¦ 1045907,4¦ 650000,0¦ 682500,0¦
¦ ¦реализацией +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦Программы" ¦бюджет <1> ¦ 1245127,9¦ 1307384,3¦ 1045907,4¦ 650000,0¦ 682500,0¦
¦ ¦ ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 4.1¦Разработка ¦всего ¦ 880000,0¦ 924000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦системного +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦проекта ¦бюджет <1> ¦ 880000,0¦ 924000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦реализации ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Программы +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 4.2¦Разработка и ¦всего ¦ 150000,0¦ 157500,0¦ 918978,9¦ 516725,1¦ 542561,3¦
¦ ¦исполнение +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦общественных ¦бюджет <1> ¦ 150000,0¦ 157500,0¦ 918978,9¦ 516725,1¦ 542561,3¦
¦ ¦контрольных и ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технических +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦надзорных ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦процедур ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 4.3¦Разработка ¦всего ¦ 215127,9¦ 225884,3¦ 126928,5¦ 133274,9¦ 139938,7¦
¦ ¦методологии +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦обучения и ¦бюджет <1> ¦ 215127,9¦ 225884,3¦ 126928,5¦ 133274,9¦ 139938,7¦
¦ ¦повышения ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦квалификации +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦государственных ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦гражданских ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦служащих города +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦Москвы и ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦работников ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Подпрограмма 5 ¦"Развитие средств¦всего ¦10154910,0¦ 10557845,3¦ 11039207,1¦11578893,7¦12178381,3¦
¦ ¦массовой +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информации и ¦бюджет <1> ¦10154910,0¦ 10557845,3¦ 11039207,1¦11578893,7¦12178381,3¦
¦ ¦рекламы" ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 5.1¦Развитие печатных¦всего ¦ 938252,0¦ 985164,5¦ 1034422,8¦ 1086144,0¦ 1140451,2¦
¦ ¦средств массовой +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦информации и ¦бюджет <1> ¦ 938252,0¦ 985164,5¦ 1034422,8¦ 1086144,0¦ 1140451,2¦
¦ ¦популяризация ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦книгоиздания +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 5.2¦Развитие ¦всего ¦ 8181964,0¦ 8591062,3¦ 9020615,3¦ 9471646,1¦ 9945228,4¦
¦ ¦электронных +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦средств массовой ¦бюджет <1> ¦ 8181964,0¦ 8591062,3¦ 9020615,3¦ 9471646,1¦ 9945228,4¦
¦ ¦информации ¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦Мероприятие 5.3¦Развитие рекламы,¦всего ¦ 1034694,0¦ 981618,5¦ 984169,0¦ 1021103,6¦ 1092701,7¦
¦ ¦праздничного и +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦тематического ¦бюджет <1> ¦ 1034694,0¦ 981618,5¦ 984169,0¦ 1021103,6¦ 1092701,7¦
¦ ¦оформления города¦города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦источники <2>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет <3> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-----------------+-------------+----------+------------+------------+----------+----------+
--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице бюджет города Москвы указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы города Москвы за счет средств бюджета города Москвы.
<2> Здесь и далее в таблице внебюджетные источники - государственные унитарные предприятия города Москвы, акционерные общества с участием города Москвы, общественные, научные и иные организации, в первую очередь, операторы связи, осуществляющие деятельность на территории города Москвы.
<3> Здесь и далее в таблице - субсидии и субвенции, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету города Москвы (в случае отсутствия в федеральном бюджете прямого распределения межбюджетных трансфертов городу Москве на второй и дальнейший год реализации программы допускается указание прогнозных значений).
<4> Учтены средства Фонда обязательного медицинского страхования.
<*> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, указанные значения не учитываются при расчете общего бюджета Государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)".
Приложение 6
к Программе
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА
МОСКВЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРИНФОР"
+------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦Наименование услуги, ¦Значение показателя объема услуги ¦Расходы бюджета города Москвы на оказание ¦
¦показателя объема ¦ ¦государственной услуги, тыс. руб. ¦
¦услуги, подпрограммы/ВЦП+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦ ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦2012 год ¦2013 год¦2014 год¦2015 год ¦2016 год ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Наименование услуги и ее¦ ¦
¦содержание: ¦ ¦
+------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Показатель объема ¦ ¦
¦услуги: ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Работы по ¦ 76000¦ 43100¦ 43100¦ 43100¦ 43100¦ 38485¦ 31826¦ 33857¦ 36017¦ 38315¦
¦организационно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦техническому обеспечению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнения функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы "Одного окна" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Проведение обследований ¦10 проверок¦10 проверок¦10 проверок¦10 проверок¦10 проверок¦ 33839¦ 44768¦ 21995¦ 23399¦ 24892¦
¦объектов наружной ¦в месяц, ¦в месяц, ¦в месяц, ¦в месяц, ¦в месяц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рекламы и информации на ¦120 в год ¦120 в год ¦120 в год ¦120 в год ¦120 в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предмет размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной рекламы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦осуществляемого ГБУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Горинфор" на основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сформированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного задания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Контроль объектов ¦ 125000¦ 116800¦ 116800¦ 116800¦ 116800¦ 75782¦ 77936¦ 114889¦ 119551¦ 124377¦
¦наружной рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Учет платежей за ¦ 16200¦ 16980¦ 6200¦ 6200¦ 6200¦ 22965¦ 25035¦ 17739¦ 18871¦ 20075¦
¦присоединение, установку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и эксплуатацию объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наружной рекламы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информации на имуществе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦Диспетчерская служба ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 4298¦ 4572¦ 4864¦ 5174¦ 5505¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 175369¦ 184138¦ 193344¦ 203012¦ 213162¦
+------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------+--------+--------+---------+---------+
- Постановление Правительства Москвы № 248-ПП от 14 мая 2014 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 433-ПП от 4 июля 2013 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП" (вместе с "Государственной программой города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)"
- Постановление Правительства Москвы № 452-ПП от 4 сентября 2012 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 августа 2011 г. N 349-ПП