Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 2 документа.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Постановление Правительства Москвы
№ 476-ПП от 7 октября 2011 года
Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012—2016 годы»
В целях создания условий для повышения качества, привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и гостей города Москвы, в том числе путем развития парков культуры и отдыха, туристских и гостиничных услуг, и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г. N 23-ПП "Об утверждении перечня первоочередных государственных программ города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Государственную программу города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы" (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Возложить функции ответственного исполнителя - координатора Программы на Департамент культуры города Москвы.
3. Департаменту культуры города Москвы, Комитету по архитектуре и градостроительству города Москвы совместно с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы и префектурами административных округов города Москвы предусмотреть мероприятия по развитию индустрии отдыха населения на малых озелененных территориях общего пользования, не учтенных Программой.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по социальной политике Швецову Л.И.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 7 октября 2011 г. N 476-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА
НА 2012-2016 ГОДЫ"
Паспорт
Государственной программы (далее - Программа)
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент культуры города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦Программы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент культуры города Москвы ¦
¦исполнитель- ¦ ¦
¦Координатор ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города ¦
¦Программы ¦Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент физической культуры и спорта ¦
¦ ¦города Москвы, Департамент образования города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент ¦
¦ ¦градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент имущества города Москвы, ¦
¦ ¦Департамент земельных ресурсов города Москвы, Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Департамент ¦
¦ ¦культурного наследия города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Комитет ¦
¦ ¦по архитектуре и градостроительству города Москвы, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, префектуры ¦
¦ ¦административных округов города Москвы ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Подпрограммы ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"; ¦
¦Программы ¦Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования"; ¦
¦ ¦Подпрограмма 3 "Развитие объектов отдыха в жилом секторе"; ¦
¦ ¦Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах"; ¦
¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие туризма"; ¦
¦ ¦Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"; ¦
¦ ¦Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий" ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городе Москве. ¦
¦Программы ¦Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально ¦
¦ ¦благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра услуг. Развитие инфраструктуры ¦
¦ ¦территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное ¦
¦ ¦питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях¦
¦ ¦парков и музеев. ¦
¦ ¦Повышение уровня благоустройства озелененных территорий города Москвы I и II категорий. ¦
¦ ¦Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга населения. ¦
¦ ¦Повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии отдыха в парках, парковых зонах, скверах и бульварах. ¦
¦ ¦Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства. ¦
¦ ¦Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями, повышение ¦
¦ ¦конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы. ¦
¦ ¦Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах, расположенных в парках и парковых зонах. ¦
¦ ¦Совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде. ¦
¦ ¦Разработка предложений по направлениям развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга для ¦
¦ ¦привлечения инвесторов. ¦
¦ ¦Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы. Расширение ¦
¦ ¦возможности развития рекреационных зон для отдыха жителей города Москвы. Развитие системы экологического образования и просвещения¦
¦ ¦населения. Поддержание особо охраняемых территорий в надлежащем состоянии в соответствии с законодательством Российской Федерации ¦
¦ ¦и законодательством города Москвы. ¦
¦ ¦Формирование осознанной необходимости у жителей города Москвы заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья и ¦
¦ ¦реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Создание¦
¦ ¦условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. ¦
¦ ¦Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Обеспечение динамичного развития индустрии отдыха и туризма города Москвы. ¦
¦Программы ¦Повышение уровня благоустройства природных и озелененных территорий, увеличение площади озелененных территорий города Москвы, ¦
¦ ¦развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий, присвоение новым земельным участкам статуса особо охраняемых ¦
¦ ¦природных территорий, увеличение площадей под природными и озелененными территориями города Москвы, обеспечение адресности и ¦
¦ ¦доступности информации о размещении объектов рекреационной инфраструктуры, проведение особо значимых экологических, спортивных ¦
¦ ¦мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровней как инструмента, способствующего развитию индустрии отдыха и¦
¦ ¦туризма. ¦
¦ ¦Развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их¦
¦ ¦потребителей; увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов. ¦
¦ ¦Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам ¦
¦ ¦культурно-досуговой деятельности, проведение мероприятий и оказание услуг в течение всего года. ¦
¦ ¦Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские и спортивные площадки, площадки для¦
¦ ¦выгула домашних животных и тихого отдыха, используемых для организации досуговой, социально-воспитательной, ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительной работы с населением города Москвы по месту жительства. ¦
¦ ¦Развитие спортивных объектов на территориях жилых микрорайонов и находящихся в непосредственной близости к территориям парков, ¦
¦ ¦лесопарков, зон отдыха. ¦
¦ ¦Развитие механизмов государственно-частного партнерства и других форм привлечения частных инвестиций; рост доходов, полученных от ¦
¦ ¦предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; введение инновационных технологий управления, оптимизация сочетания ¦
¦ ¦долей бюджетного и внебюджетного финансирования; развитие информационных технологий; совершенствование подготовки кадров; ¦
¦ ¦совершенствование нормативной правовой базы города Москвы; обеспечение комплексной безопасности на территориях природного ¦
¦ ¦комплекса города Москвы; создание современных туристско-рекреационных комплексов на наиболее перспективных территориях, ¦
¦ ¦продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и¦
¦ ¦эффективности его регулирования. ¦
¦ ¦Оборудование объектов и территорий инфраструктуры отдыха и туризма для беспрепятственного доступа и использования маломобильными ¦
¦ ¦группами населения ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные ¦+----+--------------------------------------+-----------+------------------------------------------------------------------------+¦
¦целевые ¦¦N ¦Показатель (индикатор) (наименование) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦¦
¦показатели ¦¦п/п ¦ ¦измерения +-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦(индикаторы) ¦¦ ¦ ¦ ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 го䦦
¦Программы ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Количество посетителей парков культуры¦тыс. ¦ 15000,0 ¦ 15500,0 ¦ 16000,0 ¦ 18000,0 ¦ 20250,0 ¦ 24000,0 ¦30000,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦и отдыха ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Количество посетителей музеев-усадеб и¦тыс. ¦ 14900,0 ¦ 15000,0 ¦ 15741,0 ¦ 18500,0 ¦ 22000,0 ¦ 26000,0 ¦32033,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦музеев-заповедников ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦3. ¦Количество посетителей детских парков ¦тыс. ¦ 3300,0 ¦ 3445,0 ¦ 3686,0 ¦ 3925,0 ¦ 4160,0 ¦ 4409,0 ¦ 4673,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦4. ¦Количество посетителей Екатерининского¦тыс. ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 1450,0 ¦ 1500,0 ¦ 1550,0 ¦ 1600,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦парка ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦5. ¦Количество мероприятий, проводимых в ¦штук ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦¦
¦ ¦¦ ¦год в Екатерининском парке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦6. ¦Количество постоянных посетителей, ¦тыс. ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦ 82,0 ¦ 96,0 ¦ 103,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦занимающихся в секциях и кружках ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦7. ¦Количество постоянных посетителей, ¦тыс. детей ¦ 1199,0 ¦ 1199,0 ¦ 1282,0 ¦ 1365,0 ¦ 1446,0 ¦ 1532,0 ¦ 1623,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦занимающихся в секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦8. ¦Доля собственных доходов по отношению ¦процент ¦ 8 ¦ 12 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 60 ¦ 78 ¦ 85 ¦¦
¦ ¦¦ ¦к финансированию из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦Москвы в парках культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦9. ¦Доля собственных доходов по отношению ¦процент ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦¦
¦ ¦¦ ¦к финансированию из бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦Москвы в музеях-усадьбах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦музеях-заповедниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦10. ¦Число видов услуг, оказываемых ¦единиц ¦ 26 ¦ 43 ¦ 54 ¦ 72 ¦ 89 ¦ 105 ¦ 112 ¦¦
¦ ¦¦ ¦посетителям на территориях парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦11. ¦Число видов услуг, оказываемых ¦единиц ¦ 19 ¦ 39 ¦ 52 ¦ 60 ¦ 68 ¦ 76 ¦ 81 ¦¦
¦ ¦¦ ¦посетителям на территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦музеев-усадеб и музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Количество посетителей, проводящих ¦тыс. ¦ 296,0 ¦ 311,0 ¦ 341,6 ¦ 516,6 ¦ 604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,10¦¦
¦ ¦¦ ¦досуг в парках, парковых зонах, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦бульварах, скверах и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦благоустроенных водных объектах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦составе озелененных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Доля привлеченных к благоустройству ¦процент ¦ - ¦ 100,0 ¦ 101,3 ¦ 104,7 ¦ 107,0 ¦ 113,1 ¦ 119,8 ¦¦
¦ ¦¦ ¦территорий парков, парковых зон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦бульваров и скверов внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦средств от объемов финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦бюджета города Москвы к уровню 2011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦3. ¦Площадь территории благоустроенных ¦га ¦ - ¦ 460,12¦ 270,06¦ 540,10¦ 810,15¦ 1080,20¦ 1350,26¦¦
¦ ¦¦ ¦парков, парковых зон, бульваров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦4. ¦Доля благоустроенных территорий ¦процент ¦ - ¦ 25,4 ¦ 40,3 ¦ 55,2 ¦ 70,2 ¦ 85,1 ¦ 100,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦парков, парковых зон, бульваров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦скверов к их общей площади по уровню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦5. ¦Количество водных объектов в составе ¦штук ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 29 ¦¦
¦ ¦¦ ¦озелененных территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦благоустроенных для отдыха жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 3 "Развитие объектов отдыха в жилом секторе" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Увеличение числа детских площадок, ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 164 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 167 ¦¦
¦ ¦¦ ¦площадок тихого отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Увеличение числа площадок для выгула ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 22 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦¦
¦ ¦¦ ¦домашних животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦3. ¦Увеличение доли благоустроенных зон ¦процент ¦ - ¦ 36 ¦ 48,8 ¦ 61,6 ¦ 74,4 ¦ 87,2 ¦ 100,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦отдыха и территорий, прилегающих к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦памятникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Посещение пунктов проката спортивного ¦тыс. ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦ 40,0 ¦ 50,0 ¦ 58,0 ¦ 67,0 ¦ 76,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦оборудования и инвентаря ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Количество обустроенных модулей ¦единиц ¦ 3 ¦ 5 ¦ 30 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 54 ¦ 59 ¦¦
¦ ¦¦ ¦пунктов проката, многофункциональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦крытых спортивных площадок, спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦городков, тренажерных комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦расположенных на уличных площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦3. ¦Количество видов услуг, оказываемых в ¦единиц ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 9 ¦¦
¦ ¦¦ ¦спортивных городках, тренажерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦комплексах, расположенных на уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦4. ¦Увеличение удельного веса спортивных ¦процент ¦ 16,1 ¦ 28,6 ¦ 41,3 ¦ 54,2 ¦ 67,2 ¦ 82,9 ¦ 100 ¦¦
¦ ¦¦ ¦площадок, используемых для отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦физкультурно-оздоровительной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦спортивной работы с населением города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦Москвы по месту жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦соответствующих утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие туризма" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Число международных прибытий, в том ¦млн. ¦ 4,0 ¦ 4,4 ¦ 4,8 ¦ 5,2 ¦ 5,7 ¦ 6,2 ¦ 6,8 ¦¦
¦ ¦¦ ¦числе: ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦из государств - участников СНГ ¦млн. ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ 3,3 ¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦из других иностранных государств ¦млн. ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦ 3,5 ¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Численность размещенных лиц в ¦млн. чел. ¦ 4,14¦ 4,30¦ 4,50¦ 4,80¦ 5,10¦ 5,50¦ 5,90¦¦
¦ ¦¦ ¦гостиницах и аналогичных средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦размещения города Москвы, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦- других субъектов Российской ¦млн. ¦ 2,74¦ 2,84¦ 2,91¦ 3,09¦ 3,22¦ 3,46¦ 3,52¦¦
¦ ¦¦ ¦Федерации ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦- государств - участников СНГ ¦млн. ¦ 0,29¦ 0,30¦ 0,30¦ 0,31¦ 0,32¦ 0,33¦ 0,35¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦- других иностранных государств ¦млн. ¦ 1,11¦ 1,16¦ 1,29¦ 1,40¦ 1,56¦ 1,71¦ 2,03¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦3. ¦Количество номеров в гостиницах и ¦тыс. единиц¦ 37,50¦ 39,30¦ 41,30¦ 43,40¦ 45,60¦ 48,50¦ 51,70¦¦
¦ ¦¦ ¦аналогичных средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦4. ¦Среднесписочная численность ¦тыс. ¦ 25,97¦ 27,04¦ 28,12¦ 29,24¦ 30,40¦ 31,60¦ 32,80¦¦
¦ ¦¦ ¦работников, занятых в гостиницах и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦аналогичных средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦5. ¦Доходы от предоставляемых услуг ¦млрд. руб. ¦ 37,80¦ 39,90¦ 42,20¦ 45,20¦ 50,00¦ 54,70¦ 59,20¦¦
¦ ¦¦ ¦гостиницами и аналогичными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦6. ¦Объем платных туристских услуг ¦млрд. руб. ¦ 18,32¦ 21,50¦ 24,30¦ 26,70¦ 29,40¦ 31,80¦ 33,50¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Процент охвата комплекса водных ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 55 ¦¦
¦ ¦¦ ¦объектов в зонах отдыха города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦по обеспечению безопасности жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Количество новых ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 10 ¦¦
¦ ¦¦ ¦поисково-спасательных станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий" ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦1. ¦Разработка отраслевой схемы размещения¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦¦
¦ ¦¦ ¦объектов индустрии отдыха и туризма на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦природных и озелененных территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦2. ¦Разработка проектов планировок ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
¦ ¦¦3. ¦Подготовка концепций реставрации и ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦приспособления к современному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+--------------------------------------+-----------+-----------+---------+----------+---------+---------+----------+--------+¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Сроки реализации Программы - 2012-2016 годы. ¦
¦реализации ¦I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г. ¦
¦Программы ¦ ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Общий объем средств на реализацию мероприятий в сфере развития индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы - 129830248,4 тыс. ¦
¦бюджетных ¦руб. ¦
¦ассигнований ¦В том числе: ¦
¦Программы ¦Общий объем <*> бюджетных ассигнований по мероприятиям в сфере развития индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы, включая ¦
¦ ¦другие государственные программы, составляет всего: 125624238,4 тыс. руб. ¦
¦ ¦из них: ¦
¦ ¦в Государственной программе города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы" 116594661,8 тыс. руб. ¦
¦ ¦в Государственной программе города Москвы "Охрана окружающей среды на 2012-2016 годы" 8345576,6 тыс. руб. ¦
¦ ¦в Государственной программе города Москвы "Градостроительная политика на 2012-2016 годы" 684000,0 тыс. руб. ¦
¦ ¦в т.ч. по годам реализации: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+------------------------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦Статус ¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦¦
¦ ¦¦ ¦Государственной ¦финансирования+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦программы, ¦ ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Итого ¦¦
¦ ¦¦ ¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016 ¦¦
¦ ¦¦ ¦Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦¦
¦ ¦¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦целевой программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Общий объем ¦Мероприятия в ¦ВСЕГО ¦ 24216917,4¦23030013,7¦24276737,4¦25395569,9¦27647186,5¦29480740,9¦129830248,4¦¦
¦ ¦¦средств ¦сфере развития +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦индустрии отдыха и¦Бюджет города ¦ 23780017,4¦22364453,7¦23596457,4¦24697189,9¦26648396,5¦28317740,9¦125624238,4¦¦
¦ ¦¦ ¦туризма ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 436900,0¦ 665560,0¦ 680280,0¦ 698380,0¦ 998790,0¦ 1163000,0¦ 4206010,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства <***>¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Государственная¦"Охрана окружающей¦ВСЕГО ¦ 3462542,0¦ 1212730,8¦ 1561043,0¦ 1736855,7¦ 1896220,1¦ 1938727,0¦ 8345576,6¦¦
¦ ¦¦программа ¦среды на 2012-2016+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦годы" ¦Бюджет города ¦ 3462542,0¦ 1212730,8¦ 1561043,0¦ 1736855,7¦ 1896220,1¦ 1938727,0¦ 8345576,6¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Государственная¦"Градостроительная¦ВСЕГО ¦ 221538,0¦ 367000,0¦ 214000,0¦ 103000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 684000,0¦¦
¦ ¦¦программа ¦политика на +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦2012-2016 годы" ¦Бюджет города ¦ 221538,0¦ 367000,0¦ 214000,0¦ 103000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 684000,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Государственная¦"Развитие ¦ВСЕГО ¦ 20532837,4¦21450282,9¦22501694,4¦23555714,2¦25750966,4¦27626013,9¦120800671,8¦¦
¦ ¦¦программа ¦индустрии отдыха и+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦туризма на ¦Бюджет города ¦ 20095937,4¦20784722,9¦21821414,4¦22857334,2¦24752176,4¦26379013,9¦116594661,8¦¦
¦ ¦¦ ¦2012-2016 годы" ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 436900,0¦ 665560,0¦ 680280,0¦ 698380,0¦ 998790,0¦ 1247000,0¦ 4206010,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 1 ¦Индустрия отдыха и¦ВСЕГО ¦ 4167127,7¦12754529,2¦13392306,0¦14136663,4¦14829880,8¦15485920,2¦ 70599299,6¦¦
¦ ¦¦ ¦туризма на +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦территориях парков¦Бюджет города ¦ 4167127,7¦12754529,2¦13392306,0¦14136663,4¦14829880,8¦15485920,2¦ 70599299,6¦¦
¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха,¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦музеев- +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦заповедников и ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦музеев-усадеб ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 2 ¦Индустрия отдыха ¦ВСЕГО ¦ 5076269,7¦ 5532639,8¦ 5805986,8¦ 6015661,1¦ 6144327,6¦ 6453633,9¦ 29952249,2¦¦
¦ ¦¦ ¦на озелененных +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦территориях общего¦Бюджет города ¦ 5076269,7¦ 5330039,8¦ 5596586,8¦ 5801661,1¦ 5918127,6¦ 6214033,9¦ 28860449,2¦¦
¦ ¦¦ ¦пользования ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 202600,0¦ 209400,0¦ 214000,0¦ 226200,0¦ 239600,0¦ 1091800,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 3 ¦Развитие объектов ¦ВСЕГО ¦ 115190,7¦ 1229060,2¦ 1290513,2¦ 1355038,9¦ 1422790,9¦ 1493930,5¦ 6791333,7¦¦
¦ ¦¦ ¦отдыха в жилом +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦секторе ¦Бюджет города ¦ 115190,7¦ 1229060,2¦ 1290513,2¦ 1355038,9¦ 1422790,9¦ 1493930,5¦ 6791333,7¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 4 ¦Индустрия отдыха и¦ВСЕГО ¦ 1420960,0¦ 1122040,0¦ 1175502,0¦ 1179139,1¦ 1294088,9¦ 1436030,0¦ 6206800,0¦¦
¦ ¦¦ ¦туризма на +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦спортивных ¦Бюджет города ¦ 1420960,0¦ 1122040,0¦ 1175502,0¦ 1179139,1¦ 1294088,9¦ 1436030,0¦ 6206800,0¦¦
¦ ¦¦ ¦территориях и ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦объектах +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 5 ¦Развитие туризма ¦ВСЕГО ¦ 717903,5¦ 812013,7¦ 837386,4¦ 869211,7¦ 896663,3¦ 927677,0¦ 4342952,1¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ 281003,5¦ 349053,7¦ 366506,4¦ 384831,7¦ 404073,3¦ 424277,0¦ 1928742,1¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 436900,0¦ 462960,0¦ 470880,0¦ 484380,0¦ 492590,0¦ 503400,0¦ 2414210,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 6 ¦Обеспечение ¦ВСЕГО ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 495320,0¦ 826980,0¦ 1238300,0¦¦
¦ ¦¦ ¦безопасности на +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦водных объектах в ¦Бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 215320,0¦ 322980,0¦ 538300,0¦¦
¦ ¦¦ ¦зонах отдыха ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 280000,0¦ 420000,0¦ 700000,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Подпрограмма 7 ¦Развитие ¦ВСЕГО ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦ 1669737,2¦¦
¦ ¦¦ ¦перспективных и +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦новых территорий ¦Бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦ 1669737,2¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Внебюджетные ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦ +--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦¦Единовременные затраты из бюджета ¦Средства ¦ 9035385,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦¦
¦ ¦¦города Москвы на обустройство ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦дворовых территорий префектур ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦административных округов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----------------------------------+--------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый¦
¦ ¦год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие¦
¦ ¦годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год". ¦
¦ ¦<***> Одна из задач Государственной программы - развитие механизмов государственно-частного партнерства и других форм привлечения ¦
¦ ¦частных инвестиций; рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; введение инновационных ¦
¦ ¦технологий управления, оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования; создание условий для привлечения ¦
¦ ¦инвестиций. С учетом этого объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат уточнению в процессе реализации ¦
¦ ¦Программы ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация Программы позволит: ¦
¦результаты ¦- создать условия и повысить качество, привлекательность и доступность услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и ¦
¦реализации ¦гостей города Москвы, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров, озелененных, дворовых территорий с целью увеличения ¦
¦Программы ¦разнообразия культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг и повышения экологической культуры жителей города¦
¦ ¦Москвы; ¦
¦ ¦- увеличить удельный вес обустроенных (созданных) дворовых территорий; ¦
¦ ¦- увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной ¦
¦ ¦работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%, что создаст условия для ¦
¦ ¦увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по ¦
¦ ¦месту жительства; ¦
¦ ¦- увеличить число обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных и тренажерных ¦
¦ ¦городков (объекты Москомспорта) в 20 раз, посещаемость жителями города Москвы пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря¦
¦ ¦в 19 раз, количество видов услуг, оказываемых на площадках уличных тренажеров, спортивных городков, в 9 раз от уровня 2010 года; ¦
¦ ¦- увеличить посещаемость парков культуры и отдыха в 2 раза; музеев-заповедников и музеев-усадеб в 2,1 раза, детских парков в 1,4 ¦
¦ ¦раза от уровня 2010 года; ¦
¦ ¦- увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах в ¦
¦ ¦составе озелененных территорий, в 2,6 раза от уровня 2010 года; ¦
¦ ¦- увеличить количество постоянных посетителей, занимающихся в секциях, кружках на территориях парков культуры и отдыха, в 5,1 ¦
¦ ¦раза, детских парков в 1,4 раза от уровня 2010 года; ¦
¦ ¦- увеличить количество и объем предоставляемых услуг посетителям парков культуры и отдыха в 4,3 раза; посетителям ¦
¦ ¦музеев-заповедников и музеев-усадеб в 4,2 раза от уровня 2010 года; ¦
¦ ¦- расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий; ¦
¦ ¦- обеспечить долю благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года к ¦
¦ ¦2016 году на уровне 100%; ¦
¦ ¦- обеспечить рост доли жителей города Москвы, получивших возможность отдыха и занятия спортом, и доли туристов, привлекаемых для ¦
¦ ¦посещения озелененных территорий общего пользования как объектов туристического показа. Доля первых возрастет на 20%, вторых - на ¦
¦ ¦40% к уровню 2010 года; ¦
¦ ¦- увеличить число международных прибытий туристов в город Москву в 1,7 раза, численность размещенных лиц в гостиницах и ¦
¦ ¦аналогичных средствах размещения в 1,4 раза, количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 1,4 раза; ¦
¦ ¦среднесписочную численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения, в 1,2 раза, объем платных ¦
¦ ¦туристских услуг в 1,8 раза от уровня 2010 г.; ¦
¦ ¦- увеличить доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения в 1,6 раза от уровня 2010 г.; ¦
¦ ¦- увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы: к 2016 году в парках культуры и ¦
¦ ¦отдыха до 85%, в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах до 13%; ¦
¦ ¦- разработать необходимую документацию и провести работы, необходимые для развития новых и перспективных территорий, что позволит ¦
¦ ¦создать условия для формирования предложений по направлениям развития территорий для привлечения инвесторов; ¦
¦ ¦- обеспечить доступ людей с ограниченными возможностями здоровья во все 100% территорий и объектов зон отдыха ¦
+-------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Город Москва, столица Российской Федерации - исторический, духовный и культурный центр страны и одновременно один из крупнейших центров мировой культуры обладает широчайшими возможностями в предоставлении современных рекреационных услуг своим жителям и богатым туристским потенциалом.
На территории города Москвы сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, объекты национального, мирового культурного и исторического наследия, проходят важные экономические, спортивные и культурные события, представлен широкий спектр объектов туристского показа; расположены около половины всех особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации, три объекта внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: ансамбль Московского Кремля и Красной площади, церковь Вознесения в Коломенском и ансамбль Новодевичьего женского монастыря.
Общее количество учреждений культуры в городе Москве насчитывает более 200 музеев, около 270 театров, более 150 выставочных залов и галерей, 3 цирка. В том числе речь идет о таких объектах, имеющих мировую известность, как Государственный академический Большой театр России, Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль", Государственная Третьяковская галерея, Государственный Музей Изобразительных Искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Исторический Музей и др. На территории города Москвы расположено более 60 архитектурно-парковых ансамблей различной степени сохранности и более 160 памятников природы, 16% земель города Москвы относятся к особо охраняемым природным территориям (ООПТ).
Город Москва - главный транспортный узел страны, в котором сходятся 11 железнодорожных направлений, 15 автомагистралей, расположены 3 речных порта, 9 железнодорожных вокзалов, 3 крупных международных аэропорта, на долю которых приходится более половины всего пассажиропотока воздушного транспорта страны.
Потребность жителей города Москвы в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей города Москвы отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.
С учетом потребностей постоянно проживающего и приезжающего населения рекреационные территории города Москвы разделены на две группы - столичного и районного уровней обслуживания.
Территории столичного уровня ориентированы на отдых выходного дня и туризм, на предоставление разнообразных услуг; рассчитаны как на постоянно проживающих жителей, так и на приезжающих в город в рекреационных и туристских целях. В зависимости от выполняемых функций территории столичного уровня разделены на группы:
- уникальные исторические парковые и усадебные территории (Царицыно, Коломенское, Сокольники, Фили, Измайлово, Останкино, Кусково и др.), имеющие статус объектов культурного наследия - памятников садово-паркового искусства, с расположенными на них дворцовыми комплексами;
- специализированные парковые территории (Парк Победы на Поклонной горе, Сад Эрмитаж, парк МГУ и др.), выполняющие мемориальные, культурно-просветительные функции;
- спортивные парковые территории (Лужники, Крылатское, Строгинская пойма);
- многофункциональные парковые зоны, выполняющие развлекательные, спортивные, выставочные, культурно-познавательные функции (Всероссийский выставочный Центр);
- ботанические и зоологические сады (Ботанический сад РАН, Аптекарский огород, зоопарк).
Территории районного уровня, обеспечивающие социально гарантированный минимум условий для повседневного отдыха жителей города Москвы, осуществляемого в радиусе пешеходной доступности от жилья. На районном уровне (главным образом в парках) представлен обязательный набор услуг: детские и спортивные площадки, мини-аттракционы, площадки отдыха, объекты питания и торговли. Территории, предназначенные для кратковременной рекреации (сады, скверы, бульвары), функционируют без предоставления таких услуг.
Для рекреационных территорий районного значения необходимо повышение качества благоустройства с размещением элементов, повышающих их притягательность (пешеходные тропы, велодорожки, лыжные трассы, катки).
Основные проблемы территорий для организации индустрии
отдыха и туризма города Москвы
Наиболее значимые проблемы, требующие формирования комплекса мер государственной поддержки отрасли в целом, формируются в две категории:
Административно-правовые проблемы:
- недостаточность нормативной правовой базы, регулирующей туристско-рекреационную индустрию;
- низкая инвестиционная активность в индустрии, в том числе из-за отсутствия доступных инвесторам долгосрочных кредитных инструментов (например, проектное финансирование) с процентными ставками, позволяющими окупать инвестиции в объекты туристско-рекреационного комплекса в приемлемые для инвесторов сроки, и отсутствие эффективных механизмов государственного стимулирования инвестиций в ее развитие;
- недостаток высококвалифицированных профессиональных кадров.
Инфраструктурные проблемы:
- недостаточное развитие социальной, транспортной, информационной и инженерной инфраструктуры, в том числе из-за высоких издержек на строительство объектов инженерной инфраструктуры для создаваемых туристско-рекреационных комплексов (сети энергоснабжения, водоснабжения, транспортной сети, очистных сооружений);
- недостаточно активное продвижение города Москвы как культурного и туристского центра;
- неравномерность в развитии социально-культурной инфраструктуры районов города Москвы;
- моральный и физический износ материально-технической базы парков культуры и отдыха;
- недостаточность необходимой сервисной инфраструктуры на рекреационных территориях;
- слабая информационная оснащенность территорий (отсутствие на многих территориях громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей, в том числе и на иностранных языках).
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ,
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ИХ ДОСТИЖЕНИЯ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
2.1. Приоритеты политики Правительства Москвы в сфере индустрии отдыха и туризма.
Концепция настоящей Программы определена исходя из положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития города Москвы, с учетом перспективных задач по созданию в городе Москве международного финансового центра (постановление Правительства Москвы от 19 мая 2009 г. N 445-ПП "О Концепции развития города Москвы как национального и международного центра финансовых услуг") и направлена на:
- улучшение качества жизни жителей города Москвы, формирование комфортной среды проживания, в том числе для гостей столицы, за счет развития материально-технической базы рекреационного комплекса города Москвы, а также привлекательности и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей и гостей города Москвы;
- увеличение вклада индустрии отдыха и туризма в социально-экономическое развитие города Москвы, в частности, развитие таких сфер экономики, как гостиничные услуги, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, общественное питание, строительство, а также на создание новых рабочих мест.
Необходимость комплексного системного подхода к развитию индустрии отдыха и туризма города Москвы становится все более актуальной в контексте современных социально-экономических тенденций. Эффективное и рациональное использование природных ресурсов при одновременном развитии туристско-рекреационных объектов и городской инфраструктуры (инженерной, транспортной, комплексной безопасности), широкая информационная поддержка въездного и внутреннего туризма, повышение качества услуг и привлечение в отрасль высококвалифицированных специалистов в совокупности обеспечат повышение конкурентоспособности города Москвы как культурного и туристского центра, создадут предпосылки для ощутимого социально-экономического эффекта.
При этом процесс развития индустрии отдыха и туризма наряду с другими отраслями городского хозяйства в настоящее время невозможен без использования рыночных механизмов, механизмов государственно-частного партнерства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов исполнительной власти города Москвы, бизнеса, а также научных и общественных организаций в реализации комплексных проектов и программ.
2.2. Цели и задачи Программы.
2.2.1. Основные цели:
- Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и туризма в городе Москве.
- Устойчивое развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и музеев.
- Повышение уровня благоустройства озелененных территорий города Москвы I и II категорий. Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга населения.
- Повышение заинтересованности инвесторов в развитии индустрии отдыха в парках, парковых зонах, скверах и бульварах.
- Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства.
- Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.
- Обеспечение безопасного отдыха на водных объектах, расположенных в парках и парковых зонах. Совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде.
- Разработка предложений по направлениям развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга для привлечения инвесторов.
- Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы. Расширение возможности развития рекреационных зон для отдыха жителей города Москвы. Развитие системы экологического образования и просвещения населения. Поддержание особо охраняемых территорий в надлежащем состоянии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
- Формирование осознанной необходимости у жителей города Москвы заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.
2.2.2. Основные задачи.
Достижение целей Программы будет обеспечиваться решением следующих основных задач:
- Обеспечение динамичного развития индустрии отдыха и туризма города Москвы.
- Повышение уровня благоустройства природных и озелененных территорий, увеличение площади озелененных территорий города Москвы, развитие и сохранение особо охраняемых природных территорий, присвоение новым земельным участкам статуса особо охраняемых природных территорий, увеличение площадей под природными и озелененными территориями города Москвы, обеспечение адресности и доступности информации о размещении объектов рекреационной инфраструктуры, проведение особо значимых экологических, спортивных мероприятий международного, всероссийского и межрегионального уровней как инструмента, способствующего развитию индустрии отдыха и туризма.
- Развитие разнообразных видов культурных, досуговых, оздоровительных услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей; увеличение посещаемости туристско-рекреационных объектов.
- Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, проведение мероприятий и оказание услуг в течение всего года.
- Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские и спортивные площадки, площадки для выгула домашних животных и тихого отдыха, используемых для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работы с населением города Москвы по месту жительства.
- Развитие спортивных объектов на территориях жилых микрорайонов и находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха.
- Развитие механизмов государственно-частного партнерства и других форм привлечения частных инвестиций; рост доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; введение инновационных технологий управления, оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования; развитие информационных технологий; совершенствование подготовки кадров; совершенствование нормативной правовой базы города Москвы; обеспечение комплексной безопасности на территориях природного комплекса города Москвы; создание современных туристско-рекреационных комплексов на наиболее перспективных территориях, продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его регулирования.
- Оборудование объектов и территорий инфраструктуры отдыха и туризма для беспрепятственного доступа и использования маломобильными группами населения.
2.3. Показатели достижения целей и решения задач. Описание основных ожидаемых конечных результатов Программы.
2.3.1. Показатели достижения целей и решения задач.
Эффективность и результативность Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма" на 2012-2016 гг. оценивается на основании показателей, характеризующих успешность выполнения Программы в экономической, социальной и экологической сферах.
Экономический эффект Программы будет достигнут, прежде всего, путем привлечения инвестиций в индустрию отдыха и туризма города Москвы. Комплекс мероприятий Программы позволит создать привлекательные условия для бизнеса, адаптировать природные зоны отдыха к новым условиям и сформировать эффективные экономические механизмы, улучшающие их функционирование в условиях рыночных отношений. Также Программа позволит увеличить туристический поток, интерес жителей города Москвы к столичным рекреационным зонам, что приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет города Москвы.
ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+---------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦(наименование) ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, ¦
¦ ¦музеев-заповедников и музеев-усадеб" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦тыс. ¦15000,0 ¦15500,0 ¦16000,0 ¦18000,0 ¦20250,0 ¦24000,0 ¦30000,0 ¦
¦ ¦посетителей парков ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦тыс. ¦14900,0 ¦15000,0 ¦15741,0 ¦18500,0 ¦22000,0 ¦26000,0 ¦32033,0 ¦
¦ ¦посетителей ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество ¦тыс. ¦ 3300,0 ¦ 3445,0 ¦ 3686,0 ¦ 3925,0 ¦ 4160,0 ¦ 4409,0 ¦ 4673,0 ¦
¦ ¦посетителей детских ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Количество ¦тыс. ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 1450,0 ¦ 1500,0 ¦ 1550,0 ¦ 1600,0 ¦
¦ ¦посетителей ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининского парка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Количество ¦штук ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦
¦ ¦мероприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводимых в год в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининском парке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Количество постоянных¦тыс. ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦ 82,0 ¦ 96,0 ¦ 103,0 ¦
¦ ¦посетителей, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Количество постоянных¦тыс. ¦ 1199,0 ¦ 1199,0 ¦ 1282,0 ¦ 1365,0 ¦ 1446,0 ¦ 1532,0 ¦ 1623,0 ¦
¦ ¦посетителей, ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦занимающихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦8. ¦Доля собственных ¦процент ¦ 8 ¦ 12 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 60 ¦ 78 ¦ 85 ¦
¦ ¦доходов по отношению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к финансированию из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в парках культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦9. ¦Доля собственных ¦процент ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦
¦ ¦доходов по отношению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к финансированию из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в музеях-усадьбах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеях-заповедниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦10.¦Число видов услуг, ¦единиц ¦ 26 ¦ 43 ¦ 54 ¦ 72 ¦ 89 ¦ 105 ¦ 112 ¦
¦ ¦оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посетителям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦11.¦Число видов услуг, ¦единиц ¦ 19 ¦ 39 ¦ 52 ¦ 60 ¦ 68 ¦ 76 ¦ 81 ¦
¦ ¦оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦посетителям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 2 "Индустрия отдыха на озелененных территориях общего пользования" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Количество ¦тыс. ¦ 296,0 ¦ 311,0 ¦ 341,6 ¦ 516,6 ¦ 604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,10¦
¦ ¦посетителей, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проводящих досуг в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парках, парковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зонах, бульварах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скверах и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустроенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водных объектах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦составе озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Доля привлеченных к ¦процент ¦ - ¦ 100,0 ¦ 101,3 ¦ 104,7 ¦ 107,0 ¦ 113,1 ¦ 119,8 ¦
¦ ¦благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий парков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковых зон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бульваров и скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к уровню 2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Площадь территории ¦га ¦ - ¦ 460,12¦ 270,06¦ 540,10¦ 810,15¦ 1080,20¦ 1350,26¦
¦ ¦благоустроенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парков, парковых зон,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бульваров и скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Доля благоустроенных ¦процент ¦ - ¦ 25,4 ¦ 40,3 ¦ 55,2 ¦ 70,2 ¦ 85,1 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦территорий парков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковых зон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бульваров и скверов к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их общей площади по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровню 2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Количество водных ¦объектов ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 29 ¦
¦ ¦объектов в составе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустроенных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха жителей города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 3 "Развитие объектов отдыха в жилом секторе" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Увеличение числа ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 164 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 167 ¦
¦ ¦детских площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок тихого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Увеличение числа ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 22 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦
¦ ¦площадок для выгула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домашних животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Увеличение доли ¦процент ¦ - ¦ 36 ¦ 48,8 ¦ 61,6 ¦ 74,4 ¦ 87,2 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦благоустроенных зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прилегающих к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 4 "Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях и объектах" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Посещение пунктов ¦тыс. ¦ 4,0 ¦ 7,0 ¦ 40,0 ¦ 50,0 ¦ 58,0 ¦ 67,0 ¦ 76,0 ¦
¦ ¦проката спортивного ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество ¦единиц ¦ 3 ¦ 5 ¦ 30 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 54 ¦ 59 ¦
¦ ¦обустроенных модулей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пунктов проката, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многофункциональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦крытых спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок, спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городков, тренажерных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличных площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество видов ¦единиц ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 9 ¦
¦ ¦услуг, оказываемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных городках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличных площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Увеличение удельного ¦процент ¦ 16,1 ¦ 28,6 ¦ 41,3 ¦ 54,2 ¦ 67,2 ¦ 82,9 ¦ 100 ¦
¦ ¦веса спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦используемых для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха, организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оздоровительной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивной работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы по месту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержденным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие туризма" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Число международных ¦млн. ¦ 4,0 ¦ 4,4 ¦ 4,8 ¦ 5,2 ¦ 5,7 ¦ 6,2 ¦ 6,8 ¦
¦ ¦прибытий, в том ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦из государств - ¦млн. ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ 3,3 ¦
¦ ¦участников СНГ ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦из других иностранных¦млн. ¦ 2,0 ¦ 2,3 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 3,0 ¦ 3,2 ¦ 3,5 ¦
¦ ¦государств ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Численность ¦млн. ¦ 4,14¦ 4,30¦ 4,50¦ 4,80¦ 5,10¦ 5,50¦ 5,90¦
¦ ¦размещенных лиц в ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных средствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- других субъектов ¦млн. ¦ 2,74¦ 2,84¦ 2,91¦ 3,09¦ 3,22¦ 3,46¦ 3,52¦
¦ ¦Российской Федерации ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- государств - ¦млн. ¦ 0,29¦ 0,30¦ 0,30¦ 0,31¦ 0,32¦ 0,33¦ 0,35¦
¦ ¦участников СНГ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- других иностранных ¦млн. ¦ 1,11¦ 1,16¦ 1,29¦ 1,40¦ 1,56¦ 1,71¦ 2,03¦
¦ ¦государств ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество номеров в ¦тыс. ¦ 37,50¦ 39,30¦ 41,30¦ 43,40¦ 45,60¦ 48,50¦ 51,70¦
¦ ¦гостиницах и ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных средствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Среднесписочная ¦тыс. ¦ 25,97¦ 27,04¦ 28,12¦ 29,24¦ 30,40¦ 31,60¦ 32,80¦
¦ ¦численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, занятых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных средствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Доходы от ¦млрд. ¦ 37,80¦ 39,90¦ 42,20¦ 45,20¦ 50,00¦ 54,70¦ 59,20¦
¦ ¦предоставляемых услуг¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами размещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Объем платных ¦млрд. ¦ 18,32¦ 21,50¦ 24,30¦ 26,70¦ 29,40¦ 31,80¦ 33,50¦
¦ ¦туристских услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 6 "Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Процент охвата ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 55 ¦
¦ ¦комплекса водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов в зонах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество новых ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦ ¦поисково- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спасательных станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий" ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Разработка отраслевой¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦схемы размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов индустрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и туризма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Разработка проектов ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦планировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Подготовка концепций ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦реставрации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приспособления к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
2.3.2. Описание основных ожидаемых конечных результатов, характеризующих изменение состояния уровня и качества индустрии отдыха и туризма.
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов в экономической сфере:
- увеличить количество и объем предоставляемых услуг посетителям парков культуры и отдыха в 4,3 раза; посетителям музеев-заповедников и музеев-усадеб в 4,2 раза от уровня 2010 года;
- увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%, что создаст условия для увеличения количества населения, вовлеченного в организованные формы отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по месту жительства;
- увеличить удельный вес обустроенных (созданных) дворовых территорий;
- увеличить число обустроенных модулей пунктов проката, многофункциональных крытых спортивных площадок, спортивных и тренажерных городков (объекты Москомспорта) в 20 раз, посещаемость жителями города Москвы пунктов проката спортивного оборудования и инвентаря в 19 раз, количество видов услуг, оказываемых на площадках уличных тренажеров, спортивных городков, в 9 раз от уровня 2010 года;
- увеличить число международных прибытий туристов в 1,7 раза, численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 1,4 раза, количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения в 1,4 раза; среднесписочную численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения, в 1,2 раза, объем платных туристских услуг в 1,8 раза от уровня 2010 года;
- увеличить доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения в 1,6 раза от уровня 2010 года;
- увеличить долю собственных доходов по отношению к бюджетному финансированию: в парках культуры и отдыха до 85%, в музеях-заповедниках и музеях-усадьбах до 13%;
- обеспечить долю благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года к 2016 году на уровне 100%;
- разработать документацию и провести работы, необходимые для развития новых перспективных территорий, что позволит создать условия для формирования предложений по направлениям развития территорий для привлечения инвесторов.
Одним из важнейших результатов Программы является стимул к развитию сферы досуга, спорта и вовлечение в нее жителей города Москвы. Реализация мероприятий Программы приведет к развитию новых форм организации отдыха в природном окружении, окажет влияние на формирование осознанной необходимости у жителей города Москвы заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья.
Мероприятия Программы, направленные на благоустройство и реставрацию музеев-усадеб и музеев-заповедников, позволят привлечь большее количество посетителей, что положительно скажется на культурном и духовном уровне жителей города Москвы. Условия, созданные в городе Москве благодаря реализации мероприятий Программы, будут способствовать улучшению качества жизни жителей, а также привлечению большего количества туристов в город Москву.
Еще одним важнейшим социальным эффектом Программы является улучшение качества жизни в столице за счет расширения объема разнообразных услуг, благоустройства города Москвы, развития инфраструктуры.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты в социальной сфере:
- увеличение посещаемости парков культуры и отдыха в 2 раза; музеев-заповедников и музеев-усадеб в 2,1 раза, детских парков в 1,4 раза от уровня 2010 года;
- увеличение количества посетителей, проводящих досуг в парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах, в 2,6 раза от уровня 2010 года;
- увеличение количества постоянных посетителей, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях: парков культуры и отдыха в 5,1 раза, детских парков в 1,4 раза от уровня 2010 года;
- расширение спектра культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий;
- обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями здоровья во все 100% рекреационных территорий, комплексов и объектов.
В результате реализации Программы будут достигнуты следующие результаты в экологической сфере:
- обеспечение роста доли жителей города Москвы, получивших возможность отдыха и занятия спортом, и доли туристов, привлекаемых для посещения озелененных территорий общего пользования как объектов туристического показа. Доля первых возрастет на 20%, вторых - на 40% к уровню 2010 года;
- повышение эффективности использования территорий парков, лесопарков, зон отдыха, особо охраняемых природных территорий, историко-культурных заповедников без негативных последствий для ценных природных сообществ; улучшение экологической обстановки в столице путем сохранения существующих и создания новых озелененных территорий.
Выполнение Программы в полном объеме позволит достичь следующих качественных результатов:
1. Формирование образа города Москвы как уникального культурного, делового и туристского центра, что будет способствовать развитию экономических и культурных связей города Москвы с другими субъектами Российской Федерации и иностранными государствами.
2. Создание дополнительных условий для организации семейного отдыха жителей города Москвы на территориях туристско-рекреационных зон, сформированных в административных округах города Москвы, в том числе формирование многофункциональных парков городского, окружного и районного уровней, соответствующих мировым стандартам.
3. Совершенствование механизмов хозяйственной деятельности учреждений отрасли.
4. Совершенствование нормативно-правовой базы.
5. Завершение ранее запланированных и начатых работ по модернизации технических средств, ремонту, реставрации и строительству объектов, развитие современной инфраструктуры индустрии отдыха и туризма.
6. Комплексная информатизация учреждений и формирование единого информационного пространства индустрии.
7. Обеспечение комплексной безопасности 100% рекреационно-туристских территорий и объектов, оснащение их системами видеонаблюдения и контроля доступа.
8. Увеличение поступлений в бюджет города Москвы за счет роста налоговых платежей вследствие развития и создания объектов инфраструктуры и работы организаций.
9. Повышение конкурентоспособности московского туристского продукта на мировом и внутреннем рынках.
10. Устойчивый рост прибытий в город Москву российских и иностранных туристов.
11. Создание комфортной информационной среды для российских и иностранных туристов за счет развитой системы ориентирования на улицах города Москвы, а также функционирования начиная с 2012 года московского туристского интернет-портала.
12. Формирование высококвалифицированного кадрового потенциала для туристско-рекреационного комплекса, обладающего глубокими знаниями и практическими навыками, соответствующими международным стандартам туристско-рекреационного обслуживания.
2.4. Сроки и этапы реализации Государственной программы.
Государственная программа развития индустрии отдыха и туризма города Москвы рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и предусматривает следующую этапность:
I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г.
Раздел 3. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ И МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
В ходе реализации Государственной программы планируется осуществить большое количество мероприятий со следующими направлениями:
1) Подготовительные мероприятия:
- проведение инвентаризаций существующей материально-технической базы;
- разработка градостроительной документации, территориальных и отраслевых схем, проектов планировок, проектов научной реставрации;
- проведение работ по совершенствованию нормативно-правовой базы;
- проведение работ по решению земельно-имущественных вопросов;
- разработка проектной документации;
2) Текущее содержание объектов:
- проведение работ по благоустройству;
- осуществление текущего ремонта;
3) Улучшение состояния текущей деятельности:
- расширение спектра услуг и мероприятий;
- рекламно-информационное обеспечение мероприятий;
- создание новых рабочих мест;
- формирование системы содействия внедрению новых инновационных проектов;
4) Реализация капиталоемких проектов:
- проведение работ по реставрации территорий;
- проведение работ по капитальному ремонту и строительству зданий, сооружений;
- комплексное благоустройство территорий;
- комплексное развитие материально-технической базы;
- реализация проектов, связанных с модернизацией инженерной инфраструктуры.
Для создания комфортной среды, привлечения дополнительного числа посетителей в рамках Государственной программы предусматривается следующий комплекс мероприятий, направленных на укрепление и развитие существующей материально-технической базы зон отдыха:
- ремонт, реконструкция, благоустройство территорий парков культуры и отдыха, детских парков, музеев-заповедников, музеев-усадеб, парков, скверов и бульваров; ремонт и реконструкция водных объектов, имеющих рекреационное значение;
- реконструкция инженерных сетей парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и усадеб (включая инвентаризацию и проектирование);
- капитальный ремонт зданий и помещений на территории парков культуры и отдыха (включая проектирование);
- капитальный (текущий) ремонт существующих и создание новых элементов и зон отдыха на природно-рекреационных и озелененных территориях;
- капитальный ремонт зеленых насаждений, малых форм архитектуры на природно-рекреационных и озелененных территориях;
- обустройство дворовых территорий с ремонтом существующих и созданием новых объектов отдыха и досуга жителей города Москвы (детских площадок, площадок тихого отдыха, площадок для выгула домашних животных, межквартальных игровых городков);
- содержание элементов отдыха и досуга на парковых и озелененных территориях.
Мероприятия в области развития туризма будут реализованы по 8 основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющим в полной мере достичь запланированных результатов и показателей:
- развитие туристской инфраструктуры, предусматривающее в т.ч. строительство и реконструкцию гостиниц, реализация новых логистических решений, развитие сети стоянок и остановок для туристских автобусов, системы ориентирования для российских и иностранных туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра;
- повышение качества туристского и гостиничного обслуживания, включающее мероприятия по организации классификации гостиниц, проведения аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков;
- расширение ассортимента городского туристского продукта, в т.ч. проведение значимых туристских мероприятий, разработка и реализация новых экскурсионных маршрутов, в т.ч. с использованием специальных транспортных средств (автобусные сити-туры, прогулки на речных теплоходах, специально оборудованных поездах, сегвеях);
- повышение качества подготовки кадров для столичной туриндустрии, включая разработку и издание методических пособий, учебных программ, проведение семинаров, мастер-классов, стажировок;
- комплекс информационно-рекламных мероприятий по продвижению услуг столичной индустрии гостеприимства на внутреннем и внешнем рынках, предусматривающий сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет-ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения города Москвы как туристского центра и проведение рекламной кампании в российских и иностранных средствах массовой информации, проведение ознакомительных туров для журналистов и туроператоров;
- информационно-аналитическое и методическое обеспечение туристской и гостиничной деятельности, в т.ч. мероприятия по мониторингу туристского рынка, разработка и реализация концепций развития наиболее перспективных для столицы видов туризма;
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность туристско-гостиничного комплекса города Москвы.
Государственной программой предусматривается проведение мероприятий в области обеспечения безопасности на водных объектах в зонах отдыха.
В этих целях предусмотрены работы по проектированию и строительству восьми новых поисково-спасательных станций, шести - на месте сноса существующих, а также привлечение внебюджетных средств для проведения работ по реконструкции четырех существующих, проектирования и строительства трех новых поисково-спасательных станций, что позволит существенно расширить зоны их ответственности.
В целях создания условий для формирования высококачественной рекреационной инфраструктуры для обеспечения полноценного отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы (далее - ООПТ), развития новых форм организации отдыха на особо охраняемых природных территориях без негативных последствий для ценных природных сообществ и развития системы экологического образования и просвещения населения Государственной программой "Охрана окружающей среды" на 2012-2016 годы предусмотрены следующие мероприятия:
- разработка материалов комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающих придание им статуса особо охраняемой природной территории регионального значения;
- разработка градостроительной документации, в том числе проектов планировки, схем размещения объектов мелкорозничной торговли на существующих и вновь образуемых ООПТ;
- установка на вновь созданных ООПТ и обновление на существующих ООПТ информационных щитов, стендов и ограничительных знаков;
- поддержание санитарного состояния ООПТ и объектов благоустройства (в том числе уход за зелеными насаждениями, ремонт малых архитектурных форм) в соответствии с технологическим регламентом содержания ООПТ;
- организация системы центров передержки животных и их содержание;
- устройство экологических центров, экотроп и веломаршрутов, благоустройство территорий;
- обустройство территорий ООПТ и природных комплексов для организации досуга и отдыха жителей города Москвы;
- комплексное благоустройство новых территорий.
Основным результатом реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет развитие территорий природного комплекса, в том числе системы ООПТ города Москвы, в целях создания условий для отдыха жителей города Москвы, рационального рекреационного использования территорий.
Реализация намеченных мероприятий приведет к увеличению площади ООПТ с 16% в 2010 году до 21% в 2013 году и созданию новых объектов озеленения и рекреации на площади более 800 га, обеспечивающих условия для комфортного отдыха. Показателями роста обеспеченности будут возрастание доли жителей города Москвы, получивших возможность отдыха и занятия спортом, и доли туристов, привлекаемых для посещения озелененных территорий общего пользования как объектов туристического показа. Доля первых возрастет на 20%, вторых - на 40% к уровню 2010 года.
На 50% площади всех территорий ООПТ ожидается увеличение биоразнообразия, что позволит усилить средоформирующую и природоохранную функции этих территорий и создаст условия для предоставления услуг в сфере экопросвещения.
Площадь цветников, украшающих город Москву, составит в 2012 году 819 тыс. кв. м.
Мероприятия Программы будут способствовать повышению инвестиционной привлекательности природных и озелененных территорий, что позволит на базе различных форм частно-государственного партнерства привлечь к созданию рекреационной инфраструктуры инвестиционные средства.
В целях экологического образования и просвещения, формирования экологической культуры в городе Москве предполагается динамичное развитие системы получения и передачи экологических знаний.
В Государственной программе города Москвы "Охрана окружающей среды на 2012-2016 годы" предусматривается проведение работ по подготовке педагогов для работы в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях - не менее 20 человек в год.
В Государственной программе города Москвы "Охрана окружающей среды на 2012-2016 годы" предусмотрено финансирование подготовки и проведения массовых экологических мероприятий с привлечением к участию не менее 200 тыс. человек ежегодно.
Кроме того, намечено продолжение издательской деятельности. Ежегодный тираж печатных изданий по экологической тематике предполагается увеличить до 3 тыс. экземпляров книг и журналов в год.
Просветительская деятельность не имеет прямого экономического эффекта, однако она имеет ярко выраженный социальный эффект.
В целях развития новых перспективных территорий и для привлечения инвесторов предусмотрены мероприятия по разработке отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма на природных и рекреационных территориях, проектов планировки рекреационных территорий, концепций реставрации и приспособления для современного использования объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства.
За счет средств бюджета города Москвы в период 2012-2015 гг. финансируются:
- работы, создающие градостроительные предпосылки для развития перспективных и новых территорий, включая подготовку проектов планировки, проектов межевания с решением блока земельно-имущественных вопросов; для территорий, являющихся объектами культурного наследия (произведения садово-паркового искусства), - подготовку концепций реставрации с приспособлением к современному использованию;
- проведение необходимого комплекса проектно-изыскательских работ, работ по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку комплексных схем инженерного и транспортного обеспечения территорий).
В последующий период (2015-2016 гг.) планируется реализовать масштабные проекты по созданию новых рекреационных зон. Финансирование данного направления реализации мероприятий предполагается осуществлять преимущественно с привлечением внебюджетных средств, которые будут использованы для создания объектов туристско-рекреационной направленности.
Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ЭТАПАМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПРИ
ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ)
В рамках реализации Программы государственными учреждениями города Москвы предусматривается оказание культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских государственных услуг. Информация о сводных значениях показателей и прогнозе по этапам реализации Программы представлена в приложении к текстовой части Государственной программы (по форме таблицы 5).
Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
На решение задач и достижение целей Программы могут оказать влияние следующие риски:
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМИ
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦Риски ¦Меры управления рисками ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦I Группа: Внутренние риски и меры управления ими ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦1. Неэффективность ¦1. Разработка и внедрение эффективной системы ¦
¦организации и ¦контроля реализации программных положений и ¦
¦управления процессом ¦мероприятий, а также эффективности использования ¦
¦реализации ¦средств бюджета города Москвы. ¦
¦программных ¦2. Проведение регулярной оценки результативности и ¦
¦мероприятий ¦эффективности реализации Программы с привлечением ¦
¦ ¦независимых экспертов. ¦
¦ ¦3. Осуществление процесса информирования ¦
¦ ¦ответственных исполнителей по отдельным ¦
¦ ¦мероприятиям Программы с учетом допустимого ¦
¦ ¦уровня риска, а также принятие мер по контролю ¦
¦ ¦межведомственной координации в ходе реализации ¦
¦ ¦Программы. ¦
¦2. Недостаточная ¦4. Проведение комплексного анализа исполнения ¦
¦эффективность ¦Программы, позволяющего оперативно реагировать на ¦
¦использования средств¦изменения и выстраивать эффективное взаимодействие ¦
¦бюджета города Москвы¦органов исполнительной власти города Москвы с ¦
¦ ¦частными инвесторами на основе механизмов ¦
¦ ¦государственно-частного партнерства с определением ¦
¦ ¦взаимных рисков и обязательств ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦II Группа: Внешние риски и меры управления ими ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
¦1. Возможности ¦1. Проведение комплексного анализа исполнения ¦
¦снижения темпов ¦Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки¦
¦экономического ¦и отбора мероприятий Программы. Совершенствование ¦
¦роста, усиление ¦механизма государственно-частного партнерства. ¦
¦инфляции, кризиса ¦2. Оперативное реагирование и внесение изменений в ¦
¦банковской системы, ¦Программу, нивелирующие или снижающие воздействие ¦
¦что может негативно ¦негативных факторов на выполнение целевых ¦
¦отразиться на объеме ¦показателей Программы ¦
¦привлекаемых ¦ ¦
¦инвестиций. ¦ ¦
¦2. Необходимость ¦ ¦
¦развития нормативной ¦ ¦
¦правовой базы для ¦ ¦
¦регулирования ¦ ¦
¦деятельности в ¦ ¦
¦области туризма, ¦ ¦
¦рекреации и досуга. ¦ ¦
¦3. Риски природных, ¦ ¦
¦экологических и иных ¦ ¦
¦катастроф ¦ ¦
+---------------------+---------------------------------------------------+
Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ
СИСТЕМАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Оценка эффективности и результативности Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг." представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Государственной программы, характеризующих успешность выполнения Программы в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность Государственной программы оценивается с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы, и возможных рисков.
Методика оценки эффективности Государственной программы включает необходимость проведения следующих мероприятий:
- Оценка достижения запланированных результатов определяется сопоставлением плановых и фактических показателей. Общая эффективность выполнения Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.
- Оценка соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета города Москвы определяется степенью освоения средств бюджета города Москвы к запланированному уровню средств бюджета города Москвы.
Инструментами контроля эффективности и результативности Государственной программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей, результаты научно обоснованных исследований и опросов об уровне удовлетворенности жителей города Москвы.
Планируемый вклад результатов Государственной программы в социально-экономическое развитие города Москвы базируется, прежде всего, на успешном выполнении запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки. Стратегический эффект такого выполнения, исчисляемого как абсолютными, так и процентными значениями, в совокупности приведет к:
а) улучшению финансового состояния экономики города Москвы, поскольку одним из результатов Программы будет расширение производства и оказания услуг (в т.ч. за счет развития малого и среднего предпринимательства) в фактически новой, сформированной индустрии - индустрии отдыха и туризма;
б) улучшению качества жизни жителей города Москвы за счет благоустройства и развития рекреационно-туристской инфраструктуры, создания условий для комфортного досуга, занятий спортом, удовлетворения ожиданий российских и иностранных туристов;
в) восстановлению историко-культурной среды рекреационно-туристского комплекса города Москвы за счет проведения комплексного градостроительного анализа и разработки проектов планировки и концепций реставрации и приспособления к современным условиям территорий, находящихся под охранными статусами;
г) обеспечению баланса экологической и рекреационной функций на озелененных территориях города Москвы с сохранением и развитием природного потенциала.
Основными целевыми индикаторами (показателями) реализации Программы определены:
- увеличение количества посетителей территорий и объектов индустрии отдыха и туризма;
- увеличение доли собственных доходов государственных учреждений;
- рост числа видов предоставляемых населению услуг;
- увеличение доли внебюджетного финансирования в общем объеме инвестиций;
- увеличение благоустроенных территорий и объектов в существующих рекреационных зонах, соответствующих современным требованиям;
- рост числа международных прибытий;
- увеличение количества номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения;
- увеличение объема платных туристских услуг.
Приложение
к Государственной программе
города Москвы
"Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012-2016 годы"
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
+-----+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
¦N п/п¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦ ¦(наименование) ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Государственная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индустрии отдыха и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 2012-2016 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Подпрограмма 1 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и туризма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях парков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-усадеб" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.1. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦15000,0 ¦15500,0 ¦16000,0 ¦18000,0 ¦20250,0 ¦24000,0 ¦30000,0 ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.2. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦14900,0 ¦15000,0 ¦15741,0 ¦18500,0 ¦22000,0 ¦26000,0 ¦32033,0 ¦
¦ ¦музеев-усадеб и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.3. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦ 3300,0 ¦ 3445,0 ¦ 3686,0 ¦ 3925,0 ¦ 4160,0 ¦ 4409,0 ¦ 4673,0 ¦
¦ ¦детских парков ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.4. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 1400,0 ¦ 1450,0 ¦ 1500,0 ¦ 1550,0 ¦ 1600,0 ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.5. ¦Количество мероприятий, ¦штук ¦ 40 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦
¦ ¦проводимых в год в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининском парке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.6. ¦Количество постоянных ¦тыс. ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 50,0 ¦ 70,0 ¦ 82,0 ¦ 96,0 ¦ 103,0 ¦
¦ ¦посетителей, занимающихся в ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.7. ¦Количество постоянных ¦тыс. ¦ 1199,0 ¦ 1199,0 ¦ 1282,0 ¦ 1365,0 ¦ 1446,0 ¦ 1532,0 ¦ 1623,0 ¦
¦ ¦посетителей, занимающихся в ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.8. ¦Доля собственных доходов по ¦процент ¦ 8 ¦ 12 ¦ 40 ¦ 48 ¦ 60 ¦ 78 ¦ 85 ¦
¦ ¦отношению к финансированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджета города Москвы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парках культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.9. ¦Доля собственных доходов по ¦процент ¦ 5 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 13 ¦
¦ ¦отношению к финансированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из бюджета города Москвы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеях-усадьбах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеях-заповедниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.10.¦Число видов услуг, ¦единиц ¦ 26 ¦ 43 ¦ 54 ¦ 72 ¦ 89 ¦ 105 ¦ 112 ¦
¦ ¦оказываемых посетителям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях парков культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1.11.¦Число видов услуг, ¦единиц ¦ 19 ¦ 39 ¦ 52 ¦ 60 ¦ 68 ¦ 76 ¦ 81 ¦
¦ ¦оказываемых посетителям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях музеев-усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Подпрограмма 2 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха на озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2.1. ¦Количество посетителей, ¦тыс. ¦ 296,0 ¦ 311,0 ¦ 341,6 ¦ 516,6 ¦ 604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,1 ¦
¦ ¦проводящих досуг в парках, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковых зонах, бульварах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скверах и на благоустроенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водных объектах в составе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озелененных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2.2. ¦Доля привлеченных к ¦процент ¦ - ¦ 100,0 ¦ 101,3 ¦ 104,7 ¦ 107,0 ¦ 113,1 ¦ 119,8 ¦
¦ ¦благоустройству территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парков, парковых зон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бульваров и скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемов финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города Москвы к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровню 2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2.3. ¦Площадь территории ¦га ¦ - ¦ 460,12¦ 730,18¦ 1000,22¦ 1270,27¦ 1540,32¦ 1810,38¦
¦ ¦благоустроенных парков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковых зон, бульваров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2.4. ¦Доля благоустроенных ¦процент ¦ - ¦ 25,4 ¦ 40,3 ¦ 55,2 ¦ 70,2 ¦ 85,1 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦территорий парков, парковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон, бульваров и скверов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их общей площади по уровню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2.5. ¦Количество водных объектов в¦шт. ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 29 ¦
¦ ¦составе озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, благоустроенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для отдыха жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Подпрограмма 3 "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов отдыха в жилом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секторе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3.1. ¦Увеличение числа детских ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 164 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 167 ¦
¦ ¦площадок, площадок тихого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3.2. ¦Увеличение числа площадок ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 22 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦
¦ ¦для выгула домашних животных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3.3. ¦Увеличение доли ¦процент ¦ - ¦ 36 ¦ 48,8 ¦ 61,6 ¦ 74,4 ¦ 87,2 ¦ 100 ¦
¦ ¦благоустроенных зон отдыха и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, прилегающих к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Подпрограмма 4 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и туризма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных территориях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4.1. ¦Посещение пунктов проката ¦тыс. ¦ 4 ¦ 7 ¦ 40 ¦ 50 ¦ 58 ¦ 67 ¦ 76 ¦
¦ ¦спортивного оборудования и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4.2. ¦Количество обустроенных ¦единиц ¦ 3 ¦ 5 ¦ 30 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 54 ¦ 59 ¦
¦ ¦модулей пунктов проката, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многофункциональных крытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных городков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажерных комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных на уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4.3. ¦Количество видов услуг, ¦единиц ¦ 0 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 9 ¦
¦ ¦оказываемых в спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городках, тренажерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексах, расположенных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличных площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4.4. ¦Увеличение удельного веса ¦процент ¦ 16,1 ¦ 28,6 ¦ 41,3 ¦ 54,2 ¦ 67,2 ¦ 82,9 ¦ 100 ¦
¦ ¦спортивных площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦используемых для отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спортивной работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месту жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих утвержденным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Подпрограмма 5 "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5.1. ¦Число международных ¦млн. ¦ 4,00¦ 4,40¦ 4,80¦ 5,20¦ 5,70¦ 6,20¦ 6,80¦
¦ ¦прибытий, в том числе: ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- из государств - участников¦млн. ¦ 2,00¦ 2,10¦ 2,30¦ 2,50¦ 2,70¦ 3,00¦ 3,30¦
¦ ¦СНГ ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- из других иностранных ¦млн. ¦ 2,00¦ 2,30¦ 2,50¦ 2,70¦ 3,00¦ 3,20¦ 3,50¦
¦ ¦государств ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5.2. ¦Численность размещенных лиц ¦млн. чел.¦ 4,14¦ 4,30¦ 4,50¦ 4,80¦ 5,10¦ 5,50¦ 5,90¦
¦ ¦в гостиницах и аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствах размещения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- других субъектов ¦млн. чел.¦ 2,74¦ 2,84¦ 2,91¦ 3,09¦ 3,22¦ 3,46¦ 3,52¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- государств - участников ¦млн. чел.¦ 0,29¦ 0,30¦ 0,30¦ 0,31¦ 0,32¦ 0,33¦ 0,35¦
¦ ¦СНГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦- других иностранных ¦млн. чел.¦ 1,11¦ 1,16¦ 1,29¦ 1,40¦ 1,56¦ 1,71¦ 2,03¦
¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5.3. ¦Количество номеров в ¦тыс. ед. ¦ 37,50¦ 39,30¦ 41,30¦ 43,40¦ 45,60¦ 48,50¦ 51,70¦
¦ ¦гостиницах и аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5.4. ¦Среднесписочная численность ¦тыс. чел.¦ 26,70¦ 27,04¦ 28,12¦ 29,24¦ 30,40¦ 31,60¦ 32,80¦
¦ ¦работников, занятых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницах и аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5.5. ¦Доходы от предоставляемых ¦млрд. ¦ 37,80¦ 39,90¦ 42,20¦ 45,20¦ 50,00¦ 54,70¦ 59,20¦
¦ ¦услуг гостиницами и ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5.6. ¦Объем платных туристских ¦млрд. ¦ 18,32¦ 21,50¦ 24,30¦ 26,70¦ 29,40¦ 31,80¦ 33,50¦
¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6. ¦Подпрограмма 6 "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности на водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах в зонах отдыха" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6.1. ¦Процент охвата комплекса ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 55 ¦
¦ ¦водных объектов в зонах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечению безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жителей города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6.2. ¦Количество новых ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 10 ¦
¦ ¦поисково-спасательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7. ¦Подпрограмма 7 "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективных и новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7.1. ¦Разработка отраслевой схемы ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦размещения объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индустрии отдыха и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на природных и озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7.2. ¦Разработка проектов ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦планировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦7.3. ¦Подготовка концепций ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦реставрации и приспособления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к современному использованию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+--------------------------+---------------------+---------------------+---------------------------------------------------------------------+---------------------+---------------------+
¦N ¦Номер и наименование ¦Ответственный ¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) ¦Последствия ¦Связь с показателями ¦
¦п/п¦ведомственной целевой ¦исполнитель +----------+----------+------------------------+--------------------------------------------+нереализации ¦государственной ¦
¦ ¦программы, мероприятий ¦ ¦Начала ¦Окончания ¦Краткое описание ¦Значение <1> ¦ведомственной ¦программы ¦
¦ ¦(наименование) ¦ ¦реализации¦реализации¦ +--------+--------+--------+--------+--------+целевой программы, ¦(подпрограммы) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦мероприятий ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы" ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и туризма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-усадеб" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
Примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦2. ¦Мероприятие 1.1. Оказание ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Выделение средств из ¦19686 ¦21925 ¦24410 ¦28409 ¦34673 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦государственными ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦бюджета города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦посетителей парков ¦
¦ ¦учреждениями города ¦Департамент ¦ ¦ ¦для парков культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦культуры и отдыха и ¦
¦ ¦Москвы государственных ¦образования города ¦ ¦ ¦отдыха на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦детских парков ¦
¦ ¦услуг, выполнение работ, ¦Москвы ¦ ¦ ¦благоустройство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦содержание территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦деятельность клубных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных казенных ¦ ¦ ¦ ¦формирований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦осуществление основной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уставной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦3. ¦Мероприятие 1.2. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Разработка проектов ¦16000 ¦18000 ¦20250 ¦24000 ¦30000 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Благоустройство ¦города Москвы ¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦посетителей парков ¦
¦ ¦территорий парков ¦ ¦ ¦ ¦территорий парков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦культуры и отдыха ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦проведение работ на их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦4. ¦Мероприятие 1.3. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Проведение работ по ¦ 40 ¦ 48 ¦ 60 ¦ 78 ¦ 85 ¦Снижение показателей ¦Доля собственных ¦
¦ ¦Реставрация объектов и ¦города Москвы ¦ ¦ ¦реставрации объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦доходов по отношению ¦
¦ ¦территорий парков ¦ ¦ ¦ ¦территорий парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦к бюджетному ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦финансированию в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющих статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парках культуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садово-паркового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦5. ¦Мероприятие 1.4. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Разработка проектов и ¦ 40 ¦ 48 ¦ 60 ¦ 78 ¦ 85 ¦Снижение показателей ¦Доля собственных ¦
¦ ¦Реконструкция инженерных ¦города Москвы ¦ ¦ ¦проведение на их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦доходов по отношению ¦
¦ ¦сетей парков культуры и ¦ ¦ ¦ ¦основании ремонтных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦к бюджетному ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦работ по восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦финансированию в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ремонту инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парках культуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей парков культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦6. ¦Мероприятие 1.5. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Привлечение в парки ¦ 54 ¦ 72 ¦ 89 ¦ 105 ¦ 112 ¦Снижение показателей ¦Число видов услуг, ¦
¦ ¦Расширение спектра ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦оказываемых ¦
¦ ¦культурно-массовых, ¦Департамент ¦ ¦ ¦большего числа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦посетителям на ¦
¦ ¦спортивно-оздоровительных,¦образования города ¦ ¦ ¦посетителей за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦территориях парков ¦
¦ ¦эколого-просветительских ¦Москвы ¦ ¦ ¦проведения новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха ¦
¦ ¦и иных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемых услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦7. ¦Мероприятие 1.6. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Разработка проектов и ¦ 50 ¦ 70 ¦ 82 ¦ 96 ¦ 103 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Капитальный ремонт (в том ¦города Москвы ¦ ¦ ¦проведение капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦постоянных ¦
¦ ¦числе проектирование) ¦ ¦ ¦ ¦ремонта зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦посетителей, ¦
¦ ¦зданий и помещений парков ¦ ¦ ¦ ¦помещений парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦занимающихся в ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦секциях, кружках и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организации кружковой и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других творческих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуговой работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формированиях в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посетителями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парках культуры и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦8. ¦Мероприятие 1.7. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Проведение работ по ¦16000 ¦18000 ¦20250 ¦24000 ¦30000 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Капитальный ремонт ¦города Москвы ¦ ¦ ¦капитальному ремонту и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦посетителей парков ¦
¦ ¦зеленых насаждений, малых ¦ ¦ ¦ ¦содержанию зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦культуры и отдыха ¦
¦ ¦форм архитектуры парков ¦ ¦ ¦ ¦насаждений, малых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦архитектурных форм для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортными условиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦9. ¦Мероприятие 1.8. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Проведение работ по ¦15741 ¦18500 ¦22000 ¦26000 ¦32033 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Реставрация объектов и ¦города Москвы ¦ ¦ ¦реставрации объектов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦посетителей усадеб и ¦
¦ ¦территорий усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦территорий усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦музеев-заповедников ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦музеев-заповедников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦
¦ ¦(включая проектирование) ¦ ¦ ¦ ¦имеющих статус ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦садово-паркового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦10.¦Мероприятие 1.9. ¦Департамент культуры ¦2012 ¦2016 ¦Проведение работ по ¦ 52 ¦ 60 ¦ 68 ¦ 76 ¦ 81 ¦Снижение показателей ¦Число видов услуг, ¦
¦ ¦Благоустройство ¦города Москвы ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦оказываемых ¦
¦ ¦территорий усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦территорий усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦посетителям на ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦музеев-заповедников для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦территориях усадеб и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музеев-заповедников ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комфортными условиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦11.¦Мероприятие 1.10. ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Проведение работ по ¦ 1400 ¦ 1450 ¦ 1500 ¦ 1550 ¦ 1600 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Благоустройство ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦посетителей ¦
¦ ¦территории и парковой ¦населения города ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦Екатерининского парка¦
¦ ¦инфраструктуры ¦Москвы ¦ ¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦ ¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посетителей комфортными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиями отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦12.¦Мероприятие 1.11. ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Приобретение нового ¦ 40 ¦ 50 ¦ 60 ¦ 70 ¦ 80 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Приобретение оборудования ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦мероприятий, ¦
¦ ¦для объектов ¦населения города ¦ ¦ ¦оборудования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦проводимых ежегодно ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦Москвы ¦ ¦ ¦обеспечения комфорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦в Екатерининском ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посетителей парка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦13.¦Мероприятие 1.12. ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Проведение работ по ¦ 1400 ¦ 1450 ¦ 1500 ¦ 1550 ¦ 1600 ¦Снижение показателей ¦Количество ¦
¦ ¦Капитальный ремонт ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦капитальному ремонту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦посетителей ¦
¦ ¦объектов Екатерининского ¦населения города ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦Екатерининского парка¦
¦ ¦парка ¦Москвы ¦ ¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посетителей комфортными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиями отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦14.¦Подпрограмма 2 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха на озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦15.¦Мероприятие 2.1. ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Капитальный ремонт и ¦ 730,18¦ 1000,22¦ 1270,27¦ 1540,32¦ 1810,38¦Недостижение ¦Площадь территории ¦
¦ ¦Приспособление парков, ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦благоустройство с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦благоустроенных ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦созданием стандартного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦парков, парковых ¦
¦ ¦организации досуга ¦благоустройства ¦ ¦ ¦набора объектов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зон, бульваров и ¦
¦ ¦населения ¦города Москвы, ¦ ¦ ¦организации досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скверов ¦
¦ ¦ ¦префектуры ¦ ¦ ¦отдыха населения 45 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административных ¦ ¦ ¦озелененных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округов города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦16.¦Мероприятие 2.2. Охрана и ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Капитальный ремонт 29 ¦ 4 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 29 ¦Недостижение ¦Количество водных ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦водных объектов и русел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦объектов, ¦
¦ ¦поверхностных вод города ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦рек в зонах отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦благоустроенных для ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения отдыха ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦17.¦Мероприятие 2.3. ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Создание комфортных ¦ 341,6 ¦ 516,6 ¦ 604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,1 ¦Недостижение ¦Количество ¦
¦ ¦Содержание элементов ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦условий для отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦посетителей, ¦
¦ ¦отдыха и досуга на ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦досуга посетителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦проводящих досуг в ¦
¦ ¦территории парков ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парках, парковых ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зонах, бульварах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скверах и на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустроенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектах ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦18.¦Мероприятие 2.4. Создание ¦Префектура ¦2012 ¦2016 ¦Создание инфраструктуры ¦ 341,6 ¦ 516,6 ¦ 604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,1 ¦Недостижение ¦Количество ¦
¦ ¦парка 850-летия Москвы ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦отдыха, спорта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦посетителей, ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦развлечений, досуга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦проводящих досуг в ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦комплексное развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парках, парковых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зонах, бульварах, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦скверах и на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустроенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водных объектах ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦19.¦Подпрограмма 3 "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов отдыха в жилом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦секторе" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦20.¦Мероприятие 3.1. ¦Префектуры ¦2012 ¦2016 ¦Создание детских ¦ 186 ¦ 188 ¦ 189 ¦ 189 ¦ 190 ¦Недостижение ¦Увеличение числа ¦
¦ ¦Обустройство дворовых ¦административных ¦ ¦ ¦площадок, площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦детских площадок, ¦
¦ ¦территорий ¦округов города Москвы¦ ¦ ¦тихого отдыха, площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦площадок тихого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для выгула домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, увеличение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числа площадок для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выгула домашних ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦животных ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦21.¦Мероприятие 3.2. ¦Префектуры ¦2012 ¦2016 ¦Создание условий ¦ 48,8 ¦ 61,6 ¦ 74,4 ¦ 87,2 ¦ 100 ¦Недостижение одной ¦Увеличение доли ¦
¦ ¦Содержание территорий, ¦административных ¦ ¦ ¦комфортного отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из целей ¦благоустроенных ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦округов города Москвы¦ ¦ ¦населения города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦территорий, ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦ ¦ ¦ ¦по месту жительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦прилегающих к ¦
¦ ¦по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦памятникам, зон ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦22.¦Подпрограмма 4 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха и туризма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных территориях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦23.¦Мероприятие 4.1. Развитие ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Организация и ¦ 40 ¦ 50 ¦ 58 ¦ 67 ¦ 76 ¦Недостижение ¦Посещение спортивных ¦
¦ ¦инфраструктуры спортивных ¦физической культуры ¦ ¦ ¦устройство спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦объектов, пунктов ¦
¦ ¦объектов, находящихся в ¦и спорта города ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦проката спортивного ¦
¦ ¦оперативном управлении ¦Москвы ¦ ¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦Департаменту физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря ¦
¦ ¦Москомспорту учреждений ¦ ¦ ¦ ¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы учреждений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦24.¦Мероприятие 4.2. ¦Префектуры ¦2012 ¦2015 ¦Утверждение проектов ¦ 41,3 ¦ 54,2 ¦ 67,2 ¦ 82,9 ¦ 100 ¦Недостижение ¦Увеличение удельного ¦
¦ ¦Разработка ¦административных ¦ ¦ ¦для развития объектов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦веса спортивных ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦округов города Москвы¦ ¦ ¦жилом секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦площадок, ¦
¦ ¦документации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих ¦
¦ ¦проведение капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦утвержденным ¦
¦ ¦ремонта (реконструкции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦25.¦Мероприятие 4.3. ¦Префектуры ¦2012 ¦2016 ¦Повышение ¦ 78 ¦ 129 ¦ 146 ¦ 174 ¦ 195 ¦Недостижение ¦Число рабочих мест ¦
¦ ¦Проведение работ по ¦административных ¦ ¦ ¦привлекательности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦на вновь ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦округов города Москвы¦ ¦ ¦объектов отдыха в жилом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦обустроенных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦секторе. Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многофункциональных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крытых спортивных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха в жилом секторе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадках ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦26.¦Подпрограмма 5 "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦27.¦Мероприятие 5.1. Развитие ¦Комитет по туризму и ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия ¦ 4,80¦ 5,20¦ 5,70¦ 6,20¦ 6,80¦Снижение ¦Число международных ¦
¦ ¦туристской инфраструктуры ¦гостиничному ¦ ¦ ¦направлены на развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособности¦прибытий ¦
¦ ¦ ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦столичной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦московского ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦инфраструктуры туризма, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского продукта ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусматривают в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на международном и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обновление, развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннем ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ориентирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристском рынке; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для российских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение въездных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранных туристов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских потоков, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что повлечет за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристско-информационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собой уменьшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центров, обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и иных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы столичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦call-центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦28.¦Мероприятие 5.2. ¦Комитет по туризму и ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия раздела ¦ 24,30¦ 26,70¦ 29,40¦ 31,80¦ 33,50¦Снижение ¦Объем платных ¦
¦ ¦Выставочно-ярмарочная ¦гостиничному ¦ ¦ ¦направлены на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособности¦туристских услуг ¦
¦ ¦деятельность и проведение ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦увеличение въездного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦московского ¦населению ¦
¦ ¦"знаковых" мероприятий ¦Москвы ¦ ¦ ¦туристского потока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского продукта ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посредством проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на международном и ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крупных знаковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннем ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристском рынке; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение въездных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских потоков, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профессионалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что повлечет за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристско-гостиничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собой уменьшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли (форумы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и иных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конференции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦29.¦Мероприятие 5.3. ¦Комитет по туризму и ¦2012 ¦2016 ¦Раздел включает ¦ 4,5 ¦ 4,8 ¦ 5,1 ¦ 5,5 ¦ 5,9 ¦Снижение ¦Численность ¦
¦ ¦Повышение качества ¦гостиничному ¦ ¦ ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособности¦размещенных лиц в ¦
¦ ¦туристического ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦московского ¦гостиницах и ¦
¦ ¦обслуживания ¦Москвы ¦ ¦ ¦классификации гостиниц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского продукта ¦аналогичных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведению аккредитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на международном и ¦средствах размещения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экскурсоводов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннем ¦города Москвы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидов-переводчиков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристском рынке; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработку Знака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение въездных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества столичного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских потоков, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гостеприимства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что повлечет за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собой уменьшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и иных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦30.¦Мероприятие 5.4. ¦Комитет по туризму и ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия ¦ 42,20¦ 45,20¦ 50,00¦ 54,70¦ 59,20¦Снижение ¦Доходы от ¦
¦ ¦Информационно-рекламные ¦гостиничному ¦ ¦ ¦предусматривают ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособности¦предоставляемых услуг¦
¦ ¦мероприятия по ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦сопровождение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦московского ¦гостиницами и ¦
¦ ¦продвижению услуг ¦Москвы ¦ ¦ ¦информационную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристского продукта ¦аналогичными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержку туристских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на международном и ¦средствами размещения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электронных интернет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутреннем ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, участие в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристском рынке; ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сокращение въездных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских, гостиничных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристских потоков, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставках и ярмарках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦что повлечет за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собой уменьшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маркетинговой стратегии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и иных ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продвижения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поступлений в бюджет ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы как туристского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦31.¦Подпрограмма 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Обеспечение безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на водных объектах в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зонах отдыха" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦32.¦Мероприятие 6.1. ¦Департамент ¦2015 ¦2016 ¦Увеличение зон ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 10 ¦Недостижение ¦Количество новых ¦
¦ ¦Реализация комплекса мер ¦строительства города ¦ ¦ ¦ответственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запланированного ¦поисково-спасательных¦
¦ ¦по созданию (включая ¦Москвы ¦ ¦ ¦поисково-спасательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦станций ¦
¦ ¦проектирование) ¦ ¦ ¦ ¦станций (на р. Москва в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поисково-спасательных ¦ ¦ ¦ ¦1,4 раза; на других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций в зонах отдыха ¦ ¦ ¦ ¦водоемах в 3,7 раза) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦33.¦Подпрограмма 7 "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перспективных и новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
¦34.¦Мероприятие 7.1. ¦Департамент ¦2015 ¦2016 ¦Обеспечение территорий ¦ ¦ ¦ ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦Недостижение целей ¦Создание условий для ¦
¦ ¦Реализация комплекса мер ¦строительства города ¦ ¦ ¦инженерными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения показателя ¦привлечения ¦
¦ ¦(включая проектирование), ¦Москвы ¦ ¦ ¦коммуникациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной ¦инвесторов (процент ¦
¦ ¦направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦выполнения) ¦
¦ ¦выполнение работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовке территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------------------+----------+----------+------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+---------------------+
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование ¦Закон ¦Виды льготы ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦города ¦(полное ¦выпадающих¦льготы (тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦государственной¦Москвы ¦освобождение,¦доходов +--------+--------+--------+--------+--------+предоставления ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦пониженная ¦бюджета ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦льготы ¦
¦ ¦(налоговой ¦ ¦ставка и ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы) ¦ ¦т.п.) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦ ¦Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма" ¦
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и ¦
¦ ¦музеев-усадеб" ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦1. ¦Налог на ¦N 64 от ¦полное ¦ 52136,2¦ 9435,3¦ 9907,1¦ 10402,5¦ 10922,6¦ 11468,7¦Освобождаются ¦
¦ ¦имущество ¦05.11.2003 ¦освобождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от уплаты ¦
¦ ¦ ¦(статья 4, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога ¦
¦ ¦ ¦пункт 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные и ¦
¦ ¦ ¦подпункт 1)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦2. ¦Налог на землю ¦N 74 от ¦полное ¦ 1451675,0¦290335,0¦290335,0¦290335,0¦290335,0¦290335,0¦Освобождаются ¦
¦ ¦ ¦24.11.2004 ¦освобождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от уплаты ¦
¦ ¦ ¦(статья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налога ¦
¦ ¦ ¦3.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦пункт 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры в ¦
¦ ¦ ¦подпункт 2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оказания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг в области¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
В рамках других подпрограмм меры государственного регулирования не применяются.
Таблица 3а
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование ¦Нормативно-¦Вид меры ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦правовой ¦(пониженная ¦выпадающих¦льготы (тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦государственной¦акт, ¦ставка, ¦доходов +--------+--------+--------+--------+--------+предоставления ¦
¦ ¦поддержки ¦редакция ¦понижающий ¦бюджета ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦льготы ¦
¦ ¦(установление ¦льготы ¦коэффициент и¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендной платы ¦ ¦т.п.) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за нежилые ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения в ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦особом порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пониженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставки арендной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за землю)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦ ¦Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма" ¦
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и ¦
¦ ¦музеев-усадеб" ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦1. ¦Государственная¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦Все имущество ¦
¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится в ¦
¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
В рамках других подпрограмм государственная поддержка также отсутствует.
Таблица 3б
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <1>
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
--------------------------------
<1> Тарифные и иные меры государственного регулирования, установленные законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами города Москвы.
+---+------------+----------+--------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. рублей), ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦применения¦годы ¦обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры <2> +--------+--------+--------+--------+--------+необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы <3> ¦
+---+------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на ¦
¦ ¦2012-2016 гг." ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Меры государственного регулирования в сфере реализации Программы не применяются ¦
+---+------------------------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<2> Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. руб.).
<3> Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также оценку выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в бюджет города Москвы.
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦N ¦Вид нормативного правового ¦Основные положения нормативного ¦Ответственный ¦Ожидаемые¦
¦п/п¦акта ¦правового акта ¦исполнитель и ¦сроки ¦
¦ ¦ ¦ ¦соисполнители ¦принятия ¦
+---+---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на ¦
¦ ¦2012-2016 гг." ¦
+---+---------------------------+-------------------------------------------------------------+
¦1. ¦Подпрограмма 5 "Развитие ¦ ¦
¦ ¦туризма" ¦ ¦
¦ +---------------------------+-------------------------------------------------------------+
¦ ¦Мероприятие 5.1 ¦ ¦
¦ +---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦ ¦Закон города Москвы, ¦Закон устанавливает правовые ¦Комитет по туризму¦2013-2014¦
¦ ¦направленный на ¦основы туристской деятельности в¦и гостиничному ¦гг. ¦
¦ ¦совершенствование основ ¦городе Москве, определяет ¦хозяйству города ¦ ¦
¦ ¦правового регулирования ¦принципы регулирования отношений¦Москвы ¦ ¦
¦ ¦туристской деятельности в ¦в сфере туризма и приоритетные ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе Москве ¦направления развития рынка ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туристских услуг ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦2. ¦Подпрограмма 7 "Развитие ¦ ¦
¦ ¦перспективных и новых ¦ ¦
¦ ¦территорий" ¦ ¦
¦ +---------------------------+-------------------------------------------------------------+
¦ ¦Мероприятие 7.1 ¦ ¦
¦ +---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦ ¦Отраслевая схема ¦В соответствии с требованиями ¦Москомархитектура,¦2012-2015¦
¦ ¦размещения объектов ¦градостроительного, ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦индустрии отдыха и туризма ¦природоохранного, земельного ¦строительства ¦ ¦
¦ ¦на природных и озелененных ¦законодательства ¦города Москвы ¦ ¦
¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦ ¦Мероприятие 7.2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
¦ ¦Проекты планировки по ¦В соответствии с требованиями ¦Москомархитектура,¦2016 ¦
¦ ¦рекреационным территориям ¦градостроительного, ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦столичного и районного ¦природоохранного, земельного ¦строительства ¦ ¦
¦ ¦уровней ¦законодательства ¦города Москвы ¦ ¦
+---+---------------------------+--------------------------------+------------------+---------+
Таблица 5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
+------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
¦Наименование услуги, ¦Значение показателя объема услуги ¦Расходы бюджета города Москвы на оказание ¦
¦показателя объема услуги, ¦ ¦государственной услуги, тыс. руб. ¦
¦подпрограммы/ВЦП +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг." ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Подпрограмма 1 "Индустрия ¦ ¦
¦отдыха и туризма на ¦ ¦
¦территориях парков культуры и ¦ ¦
¦отдыха, музеев-заповедников и ¦ ¦
¦музеев-усадеб" ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование услуги и ее ¦Предоставление посетителям парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб ¦
¦содержание: ¦культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских услуг ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Показатель объема услуги: ¦Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в¦
¦ ¦ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Количество числа услуг, ¦ 106 ¦ 132 ¦ 157 ¦ 181 ¦ 193 ¦509180,0¦394700,0¦370222,0¦347775,3¦348361,8¦
¦оказываемых посетителям парков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музеев-усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музеев-заповедников, детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦парков, расширение спектра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-массовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивно-оздоровительных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эколого-просветительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма 4 "Индустрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыха и туризма на спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориях и объектах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Наименование услуги и ее ¦Предоставление жителям города физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг ¦
¦содержание: ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Показатель объема услуги: ¦Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в¦
¦ ¦ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Количество числа услуг, ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 9 ¦ 1000,0¦ 1500,0¦ 3500,0¦ 5000,0¦ 8000,0¦
¦оказываемых жителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подведомственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями, находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственном подчинении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦органов исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Москвы (оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительным оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обустройства уличного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивного городка с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦особенностей расположения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+--------------------------+---------------------+-----------------------+-----------------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Код бюджетной ¦Расходы (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной программы,¦исполнитель, ¦классификации ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦соисполнители +---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦государственной программы,¦ ¦ЦСР ¦РзПр¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦"Развитие индустрии отдыха¦всего ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦11060551,6 ¦20784722,9 ¦21821414,4 ¦22857334,2 ¦24752176,4 ¦26379013,9 ¦
¦программа ¦и туризма" +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент культуры ¦ x ¦ x ¦056 ¦ x ¦ 3892877,7 ¦12684529,2 ¦13319006,0 ¦14060163,4 ¦14750049,1 ¦15402678,2 ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦075 ¦ x ¦ 254250,0 ¦ 50000,0 ¦ 53300,0 ¦ 56500,0 ¦ 59831,7 ¦ 63242,0 ¦
¦ ¦ ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦148 ¦ x ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦
¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 3519229,7 ¦ 3695147,8 ¦ 3879950,5 ¦ 4073932,7 ¦ 4277645,7 ¦ 4491528,0 ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Комитет по туризму и ¦ x ¦ x ¦768 ¦ x ¦ 271003,5 ¦ 349053,7 ¦ 366506,4 ¦ 384831,7 ¦ 404073,3 ¦ 424277,0 ¦
¦ ¦ ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Управление делами ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 10000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦Мэра и Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 883214,9 ¦ 1324822,3 ¦
¦ ¦ ¦строительства города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦148 ¦ x ¦ 676160,0 ¦ 340000,0 ¦ 354360,0 ¦ 316940,0 ¦ 201670,0 ¦ 203630,0 ¦
¦ ¦ ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорта города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦961 ¦ x ¦ 50168,6 ¦ 125812,3 ¦ 132102,9 ¦ 138708,1 ¦ 156611,5 ¦ 213496,7 ¦
¦ ¦ ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Северного ¦ x ¦ x ¦931 ¦ x ¦ 117567,0 ¦ 300795,7 ¦ 266464,7 ¦ 270059,6 ¦ 301448,1 ¦ 329846,4 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦941 ¦ x ¦ 1100623,9 ¦ 255747,4 ¦ 268557,0 ¦ 281981,2 ¦ 368128,9 ¦ 399822,6 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Восточного¦ x ¦ x ¦901 ¦ x ¦ 106745,3 ¦ 355368,2 ¦ 327396,3 ¦ 334752,9 ¦ 363525,7 ¦ 419535,8 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦971 ¦ x ¦ 173981,6 ¦ 813514,9 ¦ 1294368,8 ¦ 1371110,7 ¦ 1257104,9 ¦ 1180924,2 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Южного ¦ x ¦ x ¦991 ¦ x ¦ 184066,5 ¦ 610114,7 ¦ 510732,1 ¦ 510674,4 ¦ 593455,9 ¦ 684716,0 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦981 ¦ x ¦ 249544,7 ¦ 712020,8 ¦ 570323,4 ¦ 563903,0 ¦ 482965,1 ¦ 507030,3 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Западного ¦ x ¦ x ¦911 ¦ x ¦ 123272,7 ¦ 287637,6 ¦ 264090,9 ¦ 269812,6 ¦ 353123,1 ¦ 372763,6 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦951 ¦ x ¦ 34457,1 ¦ 120396,4 ¦ 126416,2 ¦ 132737,0 ¦ 198503,3 ¦ 240624,8 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦921 ¦ x ¦ 276603,3 ¦ 64584,2 ¦ 67839,2 ¦ 71226,9 ¦ 80825,2 ¦ 100076,0 ¦
¦ ¦ ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 1 ¦Индустрия отдыха и туризма¦всего ¦13 А 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 4167127,7 ¦12754529,2 ¦13392306,0 ¦14136663,4 ¦14829880,8 ¦15485920,2 ¦
¦ ¦на территориях парков +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦культуры и отдыха, ¦Департамент культуры ¦ x ¦ x ¦056 ¦ x ¦ 3892877,7 ¦12684529,2 ¦13319006,0 ¦14060163,4 ¦14750049,1 ¦15402678,2 ¦
¦ ¦музеев-заповедников и ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-усадеб ¦(ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦075 ¦ x ¦ 254250,0 ¦ 50000,0 ¦ 53300,0 ¦ 56500,0 ¦ 59831,7 ¦ 63242,0 ¦
¦ ¦ ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦148 ¦ x ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦ 20000,0 ¦
¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.1¦Оказание государственными ¦ ¦13 А 0100¦ x ¦ x ¦ x ¦ 1123985,7 ¦ 8396361,9 ¦ 9473655,3 ¦10177410,7 ¦10840080,0 ¦11475692,0 ¦
¦ ¦учреждениями города Москвы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных казенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Оказание государственными ¦Департамент культуры ¦13 А 0181¦0801¦056 ¦611¦ 889335,7 ¦ 1086312,7 ¦ 1165949,3 ¦ 1250969,3 ¦ 1340574,5 ¦ 1436954,0 ¦
¦ ¦учреждениями города Москвы¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных казенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Благоустройство территорий¦Департамент культуры ¦13А0185 ¦0801¦056 ¦612¦ 0,0 ¦ 7268229,2 ¦ 8263106,0 ¦ 8879163,4 ¦ 9449449,1 ¦ 9985678,2 ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Благоустройство территорий¦Департамент ¦13А0185 ¦0702¦075 ¦612¦ 234650,0 ¦ 41820,0 ¦ 44600,0 ¦ 47278,0 ¦ 50056,4 ¦ 53059,8 ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.2¦Благоустройство территорий¦ ¦13 А 0200¦ x ¦ x ¦ x ¦ 250000,0 ¦ 1409000,0 ¦ 1390000,0 ¦ 735000,0 ¦ 667000,0 ¦ 613000,0 ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Благоустройство территорий¦Департамент культуры ¦13 А 0285¦0801¦056 ¦612¦ 250000,0 ¦ 1409000,0 ¦ 1390000,0 ¦ 735000,0 ¦ 667000,0 ¦ 613000,0 ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.3¦Реставрация объектов и ¦ ¦13 А 0300¦ x ¦ x ¦ x ¦ 942842,0 ¦ 515000,0 ¦ 614000,0 ¦ 544000,0 ¦ 798000,0 ¦ 781000,0 ¦
¦ ¦территорий парков культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Департамент культуры ¦13 А 0383¦0801¦056 ¦612¦ 942842,0 ¦ 515000,0 ¦ 614000,0 ¦ 544000,0 ¦ 798000,0 ¦ 781000,0 ¦
¦ ¦объектов и территорий ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.4¦Реконструкция инженерных ¦ ¦13 А 0400¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 745500,0 ¦ 620500,0 ¦ 1523500,0 ¦ 1386000,0 ¦ 1138000,0 ¦
¦ ¦сетей парков культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Департамент культуры ¦13 А 0483¦0801¦056 ¦612¦ 0,0 ¦ 745500,0 ¦ 620500,0 ¦ 1523500,0 ¦ 1386000,0 ¦ 1138000,0 ¦
¦ ¦инженерных сетей парков ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.5¦Расширение спектра ¦ ¦13 А 0500¦ x ¦ x ¦ x ¦ 1737626,5 ¦ 509180,0 ¦ 394700,0 ¦ 370222,0 ¦ 347775,3 ¦ 348182,2 ¦
¦ ¦культурно-массовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно-оздоровительных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эколого-просветительских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Расширение спектра ¦Департамент культуры ¦13 А 0586¦0801¦056 ¦612¦ 1718026,5 ¦ 501000,0 ¦ 386000,0 ¦ 361000,0 ¦ 338000,0 ¦ 338000,0 ¦
¦ ¦культурно-массовых, ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно-оздоровительных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эколого-просветительских и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Расширение спектра ¦Департамент ¦13 А 0586¦0702¦075 ¦612¦ 19600,0 ¦ 8180,0 ¦ 8700,0 ¦ 9222,0 ¦ 9775,3 ¦ 10182,2 ¦
¦ ¦культурно-массовых, ¦образования города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивно-оздоровительных,¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эколого-просветительских и¦1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.6¦Капитальный ремонт (в том ¦ ¦13 А 0600¦ x ¦ x ¦ x ¦ 92673,5 ¦ 372000,0 ¦ 185000,0 ¦ 100000,0 ¦ 77000,0 ¦ 85000,0 ¦
¦ ¦числе проектирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и помещений парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт (в том ¦Департамент культуры ¦13 А 0683¦0801¦056 ¦612¦ 92673,5 ¦ 372000,0 ¦ 185000,0 ¦ 100000,0 ¦ 77000,0 ¦ 85000,0 ¦
¦ ¦числе проектирование) ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданий и помещений парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.7¦Капитальный ремонт зеленых¦ ¦13 А 0700¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 648987,3 ¦ 504950,7 ¦ 461030,7 ¦ 456025,5 ¦ 756046,0 ¦
¦ ¦насаждений, малых форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектуры парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт зеленых¦Департамент культуры ¦13 А 0783¦0801¦056 ¦612¦ 0,0 ¦ 648987,3 ¦ 504950,7 ¦ 461030,7 ¦ 456025,5 ¦ 756046,0 ¦
¦ ¦насаждений, малых форм ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектуры парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.8¦Реставрация объектов и ¦ ¦13 А 0900¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 122000,0 ¦ 133000,0 ¦ 108000,0 ¦ 126000,0 ¦ 155000,0 ¦
¦ ¦территорий усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(включая проектирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Департамент культуры ¦13 А 0983¦0801¦056 ¦612¦ 0,0 ¦ 122000,0 ¦ 133000,0 ¦ 108000,0 ¦ 126000,0 ¦ 155000,0 ¦
¦ ¦объектов и территорий ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(включая проектирование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1.9¦Благоустройство территорий¦ ¦13 А 1000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 16500,0 ¦ 56500,0 ¦ 97500,0 ¦ 112000,0 ¦ 114000,0 ¦
¦ ¦усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Благоустройство территорий¦Департамент культуры ¦13 А 1085¦0801¦056 ¦612¦ 0,0 ¦ 16500,0 ¦ 56500,0 ¦ 97500,0 ¦ 112000,0 ¦ 114000,0 ¦
¦ ¦усадеб и ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Благоустройство территории¦ ¦13 А 1300¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 14000,0 ¦ 0,0 ¦ 15000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦1.10 ¦и парковой инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Благоустройство территории¦Департамент ¦13 А 1385¦1002¦148 ¦612¦ 0,0 ¦ 14000,0 ¦ 0,0 ¦ 15000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦и парковой инфраструктуры ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Приобретение оборудования ¦ ¦13 А 1400¦ x ¦ x ¦ x ¦ 5200,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦
¦1.11 ¦для объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приобретение оборудования ¦Департамент ¦13 А 1482¦1002¦148 ¦612¦ 5200,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦ 5000,0 ¦
¦ ¦для объектов ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Капитальный ремонт ¦ ¦13 А 1500¦ x ¦ x ¦ x ¦ 14800,0 ¦ 1000,0 ¦ 15000,0 ¦ 0,0 ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦
¦1.12 ¦объектов Екатерининского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Капитальный ремонт ¦Департамент ¦13 А 1583¦1002¦148 ¦612¦ 14800,0 ¦ 1000,0 ¦ 15000,0 ¦ 0,0 ¦ 15000,0 ¦ 15000,0 ¦
¦ ¦объектов Екатерининского ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парка ¦населения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 2 ¦Индустрия отдыха на ¦всего ¦13 Б 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 5076269,7 ¦ 5330039,8 ¦ 5596586,8 ¦ 5801661,1 ¦ 5918127,6 ¦ 6214033,9 ¦
¦ ¦озелененных территориях +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦общего пользования ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 3519229,7 ¦ 3695147,8 ¦ 3879950,5 ¦ 4073932,7 ¦ 4277645,7 ¦ 4491528,0 ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦961 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 35965,8 ¦
¦ ¦ ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Северного ¦ x ¦ x ¦931 ¦ x ¦ 52800,0 ¦ 116438,7 ¦ 72890,0 ¦ 66806,1 ¦ 60595,5 ¦ 70447,1 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦941 ¦ x ¦ 991000,0 ¦ 9885,3 ¦ 10401,8 ¦ 10918,2 ¦ 11465,0 ¦ 32936,1 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Восточного¦ x ¦ x ¦901 ¦ x ¦ 11400,0 ¦ 107877,0 ¦ 67530,5 ¦ 61893,9 ¦ 56139,8 ¦ 72000,2 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦971 ¦ x ¦ 52470,0 ¦ 564035,7 ¦ 1032415,5 ¦ 1096059,7 ¦ 1062395,2 ¦ 990517,5 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Южного ¦ x ¦ x ¦991 ¦ x ¦ 52000,0 ¦ 306336,5 ¦ 191765,1 ¦ 175759,0 ¦ 159419,6 ¦ 172986,4 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦981 ¦ x ¦ 94200,0 ¦ 418151,9 ¦ 261761,0 ¦ 239912,5 ¦ 217609,0 ¦ 234331,2 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Западного ¦ x ¦ x ¦911 ¦ x ¦ 54950,0 ¦ 100655,4 ¦ 67759,5 ¦ 63664,7 ¦ 59506,7 ¦ 74802,3 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦951 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 23377,8 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦921 ¦ x ¦ 248220,0 ¦ 11511,5 ¦ 12112,9 ¦ 12714,3 ¦ 13351,1 ¦ 15141,5 ¦
¦ ¦ ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2.1¦Приспособление парков, ¦ ¦13 Б 0100¦ x ¦ x ¦ x ¦ 4847912,0 ¦ 4490116,6 ¦ 4060219,0 ¦ 3771079,9 ¦ 2607488,8 ¦ 2890877,5 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Департамент ¦13 Б 0100¦0503¦778 ¦244¦ 3320872,0 ¦ 2886724,6 ¦ 3042633,5 ¦ 2833871,5 ¦ 1752266,9 ¦ 1874540,8 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура Восточного¦13 Б 0100¦0503¦901 ¦244¦ 11400,0 ¦ 107877,0 ¦ 67530,5 ¦ 61893,9 ¦ 56139,8 ¦ 72000,2 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура Западного ¦13 Б 0100¦0503¦911 ¦244¦ 54950,0 ¦ 100655,4 ¦ 67759,5 ¦ 63664,7 ¦ 59506,7 ¦ 74802,3 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура ¦13 Б 0100¦0503¦921 ¦244¦ 248220,0 ¦ 11511,5 ¦ 12112,9 ¦ 12714,3 ¦ 13351,1 ¦ 15141,5 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура Северного ¦13 Б 0100¦0503¦931 ¦244¦ 52800,0 ¦ 116438,7 ¦ 72890,0 ¦ 66806,1 ¦ 60595,5 ¦ 70447,1 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура ¦13 Б 0100¦0503¦941 ¦244¦ 991000,0 ¦ 9885,3 ¦ 10401,8 ¦ 10918,2 ¦ 11465,0 ¦ 32936,1 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура ¦13 Б 0100¦0503¦951 ¦244¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 23377,8 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура ¦13 Б 0100¦0503¦961 ¦244¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 35965,8 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура ¦13 Б 0100¦0503¦971 ¦244¦ 22470,0 ¦ 532535,7 ¦ 333364,7 ¦ 305539,7 ¦ 277135,2 ¦ 284348,3 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура ¦13 Б 0100¦0503¦981 ¦243¦ 94200,0 ¦ 418151,9 ¦ 261761,0 ¦ 239912,5 ¦ 217609,0 ¦ 234331,2 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Приспособление парков, ¦Префектура Южного ¦13 Б 0100¦0503¦991 ¦243¦ 52000,0 ¦ 306336,5 ¦ 191765,1 ¦ 175759,0 ¦ 159419,6 ¦ 172986,4 ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации досуга ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2.2¦Охрана и капитальный ¦ ¦13 Б 0200¦ x ¦ x ¦ x ¦ 198357,7 ¦ 638423,2 ¦ 658817,0 ¦ 1043561,2 ¦ 2309228,8 ¦ 2379222,2 ¦
¦ ¦ремонт поверхностных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Охрана и капитальный ¦Департамент ¦13 Б 0200¦0406¦778 ¦243¦ 198357,7 ¦ 638423,2 ¦ 658817,0 ¦ 1043561,2 ¦ 2309228,8 ¦ 2379222,2 ¦
¦ ¦ремонт поверхностных вод ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2.3¦Содержание элементов ¦ ¦13 Б 0300¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 170000,0 ¦ 178500,0 ¦ 196500,0 ¦ 216150,0 ¦ 237765,0 ¦
¦ ¦отдыха и досуга на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание элементов ¦Департамент ¦13 Б 0300¦0503¦778 ¦244¦ 0,0 ¦ 170000,0 ¦ 178500,0 ¦ 196500,0 ¦ 216150,0 ¦ 237765,0 ¦
¦ ¦отдыха и досуга на ¦жилищно-коммунального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территории парков ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2.4¦Создание парка 850-летия ¦Префектура ¦13 Б 0400¦ x ¦ x ¦ x ¦ 30000,0 ¦ 31500,0 ¦ 699050,8 ¦ 790520,0 ¦ 785260,0 ¦ 706169,2 ¦
¦ ¦Москвы ¦Юго-Восточного +---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦административного ¦13 Б 0400¦0503¦971 ¦243¦ 30000,0 ¦ 31500,0 ¦ 699050,8 ¦ 790520,0 ¦ 785260,0 ¦ 706169,2 ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 3 ¦Развитие объектов отдыха в¦всего ¦13 В 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 115190,7 ¦ 1229060,2 ¦ 1290513,2 ¦ 1355038,9 ¦ 1422790,9 ¦ 1493930,5 ¦
¦ ¦жилом секторе +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦961 ¦ x ¦ 10568,6 ¦ 84232,3 ¦ 88443,9 ¦ 92866,1 ¦ 97509,4 ¦ 102384,9 ¦
¦ ¦ ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Северного ¦ x ¦ x ¦931 ¦ x ¦ 11967,0 ¦ 128917,0 ¦ 135362,7 ¦ 142130,9 ¦ 149237,5 ¦ 156699,3 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦941 ¦ x ¦ 5923,9 ¦ 136977,1 ¦ 143825,9 ¦ 151017,3 ¦ 158568,1 ¦ 166496,5 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Восточного¦ x ¦ x ¦901 ¦ x ¦ 16145,3 ¦ 164331,2 ¦ 172547,8 ¦ 181175,1 ¦ 190233,9 ¦ 199745,6 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦971 ¦ x ¦ 11511,6 ¦ 133979,2 ¦ 140678,3 ¦ 147712,2 ¦ 155097,6 ¦ 162852,7 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Южного ¦ x ¦ x ¦991 ¦ x ¦ 4266,5 ¦ 169588,2 ¦ 178067,6 ¦ 186971,0 ¦ 196319,6 ¦ 206135,6 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦981 ¦ x ¦ 20444,7 ¦ 152223,9 ¦ 159835,1 ¦ 167826,9 ¦ 176218,3 ¦ 185029,1 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Западного ¦ x ¦ x ¦911 ¦ x ¦ 17722,7 ¦ 133852,2 ¦ 140544,9 ¦ 147572,1 ¦ 154950,8 ¦ 162698,3 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦951 ¦ x ¦ 3657,1 ¦ 88056,4 ¦ 92459,2 ¦ 97082,1 ¦ 101936,2 ¦ 107033,0 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦921 ¦ x ¦ 12983,3 ¦ 36902,7 ¦ 38747,8 ¦ 40685,2 ¦ 42719,5 ¦ 44855,5 ¦
¦ ¦ ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 3.1¦Обустройство дворовых ¦Префектура Восточного¦13 В 0100¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 1108110,0 ¦ 1163515,5 ¦ 1221691,3 ¦ 1282775,9 ¦ 1346914,7 ¦
¦ ¦территорий ¦административного +---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦13 В 0100¦0503¦901 ¦244¦ 0,0 ¦ 147378,6 ¦ 154747,6 ¦ 162484,9 ¦ 170609,2 ¦ 179139,7 ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура Западного ¦13 В 0100¦0503¦911 ¦244¦ 0,0 ¦ 115243,4 ¦ 121005,6 ¦ 127055,9 ¦ 133408,7 ¦ 140079,1 ¦
¦ ¦территорий ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура ¦13 В 0100¦0503¦921 ¦244¦ 0,0 ¦ 23270,3 ¦ 24433,8 ¦ 25655,5 ¦ 26938,3 ¦ 28285,2 ¦
¦ ¦территорий ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура Северного ¦13 В 0100¦0503¦931 ¦244¦ 0,0 ¦ 116351,6 ¦ 122169,1 ¦ 128277,6 ¦ 134691,5 ¦ 141426,0 ¦
¦ ¦территорий ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура ¦13 В 0100¦0503¦941 ¦244¦ 0,0 ¦ 130757,0 ¦ 137294,8 ¦ 144159,6 ¦ 151367,6 ¦ 158935,9 ¦
¦ ¦территорий ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура ¦13 В 0100¦0503¦951 ¦244¦ 0,0 ¦ 84216,4 ¦ 88427,2 ¦ 92848,5 ¦ 97491,0 ¦ 102365,5 ¦
¦ ¦территорий ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура ¦13 В 0100¦0503¦961 ¦244¦ 0,0 ¦ 73135,3 ¦ 76792,0 ¦ 80631,6 ¦ 84663,2 ¦ 88896,4 ¦
¦ ¦территорий ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура ¦13 В 0100¦0503¦971 ¦244¦ 0,0 ¦ 121892,0 ¦ 127986,8 ¦ 134386,1 ¦ 141105,2 ¦ 148160,7 ¦
¦ ¦территорий ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура ¦13 В 0100¦0503¦981 ¦244¦ 0,0 ¦ 130757,0 ¦ 137294,8 ¦ 144159,6 ¦ 151367,6 ¦ 158935,9 ¦
¦ ¦территорий ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Обустройство дворовых ¦Префектура Южного ¦13 В 0100¦0503¦991 ¦244¦ 0,0 ¦ 165108,4 ¦ 173363,8 ¦ 182032,0 ¦ 191133,6 ¦ 200690,3 ¦
¦ ¦территорий ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 3.2¦Содержание территорий, ¦ ¦13 В 0200¦ x ¦ x ¦ x ¦ 115190,7 ¦ 120950,2 ¦ 126997,7 ¦ 133347,6 ¦ 140015,0 ¦ 147015,8 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура Восточного¦13 В 0200¦0503¦901 ¦244¦ 16145,3 ¦ 16952,6 ¦ 17800,2 ¦ 18690,2 ¦ 19624,7 ¦ 20605,9 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура Западного ¦13 В 0200¦0503¦911 ¦244¦ 17722,7 ¦ 18608,8 ¦ 19539,3 ¦ 20516,2 ¦ 21542,1 ¦ 22619,2 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура ¦13 В 0200¦0503¦921 ¦244¦ 12983,3 ¦ 13632,4 ¦ 14314,0 ¦ 15029,7 ¦ 15781,2 ¦ 16570,3 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура Северного ¦13 В 0200¦0503¦931 ¦244¦ 11967,0 ¦ 12565,4 ¦ 13193,6 ¦ 13853,3 ¦ 14546,0 ¦ 15273,3 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура ¦13 В 0200¦0503¦941 ¦244¦ 5923,9 ¦ 6220,1 ¦ 6531,1 ¦ 6857,7 ¦ 7200,5 ¦ 7560,6 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура ¦13 В 0200¦0503¦951 ¦244¦ 3657,1 ¦ 3840,0 ¦ 4032,0 ¦ 4233,6 ¦ 4445,2 ¦ 4667,5 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура ¦13 В 0200¦0503¦961 ¦244¦ 10568,6 ¦ 11097,0 ¦ 11651,9 ¦ 12234,5 ¦ 12846,2 ¦ 13488,5 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура ¦13 В 0200¦0503¦971 ¦244¦ 11511,6 ¦ 12087,2 ¦ 12691,5 ¦ 13326,1 ¦ 13992,4 ¦ 14692,0 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура ¦13 В 0200¦0503¦981 ¦244¦ 20444,7 ¦ 21466,9 ¦ 22540,3 ¦ 23667,3 ¦ 24850,7 ¦ 26093,2 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Содержание территорий, ¦Префектура Южного ¦13 В 0200¦0503¦991 ¦244¦ 4266,5 ¦ 4479,8 ¦ 4703,8 ¦ 4939,0 ¦ 5186,0 ¦ 5445,3 ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по благоустройству ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 4 ¦Индустрия отдыха и туризма¦всего ¦13 Г 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 1420960,0 ¦ 1122040,0 ¦ 1175502,0 ¦ 1179139,1 ¦ 1294088,9 ¦ 1436030,0 ¦
¦ ¦на спортивных территориях +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦и объектах ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦164 ¦ x ¦ 676160,0 ¦ 340000,0 ¦ 354360,0 ¦ 316940,0 ¦ 201670,0 ¦ 203630,0 ¦
¦ ¦ ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорта города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦961 ¦ x ¦ 39600,0 ¦ 41580,0 ¦ 43659,0 ¦ 45842,0 ¦ 59102,1 ¦ 75146,0 ¦
¦ ¦ ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Северного ¦ x ¦ x ¦931 ¦ x ¦ 52800,0 ¦ 55440,0 ¦ 58212,0 ¦ 61122,6 ¦ 91615,1 ¦ 102700,0 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦941 ¦ x ¦ 103700,0 ¦ 108885,0 ¦ 114329,3 ¦ 120045,7 ¦ 198095,8 ¦ 200390,0 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Восточного¦ x ¦ x ¦901 ¦ x ¦ 79200,0 ¦ 83160,0 ¦ 87318,0 ¦ 91683,9 ¦ 117152,0 ¦ 147790,0 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦971 ¦ x ¦ 110000,0 ¦ 115500,0 ¦ 121275,0 ¦ 127338,8 ¦ 39612,1 ¦ 27554,0 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Южного ¦ x ¦ x ¦991 ¦ x ¦ 127800,0 ¦ 134190,0 ¦ 140899,4 ¦ 147944,4 ¦ 237716,7 ¦ 305594,0 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦981 ¦ x ¦ 134900,0 ¦ 141645,0 ¦ 148727,3 ¦ 156163,6 ¦ 89137,8 ¦ 87670,0 ¦
¦ ¦ ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура Западного ¦ x ¦ x ¦911 ¦ x ¦ 50600,0 ¦ 53130,0 ¦ 55786,5 ¦ 58575,8 ¦ 138665,6 ¦ 135263,0 ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦951 ¦ x ¦ 30800,0 ¦ 32340,0 ¦ 33957,0 ¦ 35654,9 ¦ 96567,1 ¦ 110214,0 ¦
¦ ¦ ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Префектура ¦ x ¦ x ¦921 ¦ x ¦ 15400,0 ¦ 16170,0 ¦ 16978,5 ¦ 17827,4 ¦ 24754,6 ¦ 40079,0 ¦
¦ ¦ ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4.1¦Развитие инфраструктуры ¦ ¦13 Г 0100¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 340000,0 ¦ 354360,0 ¦ 316940,0 ¦ 201670,0 ¦ 203630,0 ¦
¦ ¦спортивных объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в оперативном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москомспорту учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Развитие инфраструктуры ¦Департамент ¦13 Г 0100¦1102¦164 ¦244¦ 0,0 ¦ 340000,0 ¦ 354360,0 ¦ 316940,0 ¦ 201670,0 ¦ 203630,0 ¦
¦ ¦спортивных объектов, ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в оперативном ¦спорта города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управлении ¦(соисполнитель 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москомспорту учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4.2¦Разработка ¦ ¦13 Г 0200¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 80158,4 ¦ 43107,6 ¦ 45265,4 ¦ 54597,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура Восточного¦13 Г 0200¦1102¦901 ¦244¦ 0,0 ¦ 8523,90¦ 4584,20¦ 4813,40¦ 5854,9 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура Западного ¦13 Г 0200¦1102¦911 ¦244¦ 0,0 ¦ 5445,80¦ 2928,80¦ 3075,20¦ 6930,4 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура ¦13 Г 0200¦1102¦921 ¦244¦ 0,0 ¦ 1657,40¦ 891,40¦ 935,90¦ 1235,2 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура Северного ¦13 Г 0200¦1102¦931 ¦244¦ 0,0 ¦ 5682,60¦ 3056,10¦ 3208,90¦ 4578,3 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура ¦13 Г 0200¦1102¦941 ¦244¦ 0,0 ¦ 11160,70¦ 6002,30¦ 6302,40¦ 9902,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура ¦13 Г 0200¦1102¦951 ¦244¦ 0,0 ¦ 3314,80¦ 1782,70¦ 1871,90¦ 4825,5 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура ¦13 Г 0200¦1102¦961 ¦244¦ 0,0 ¦ 4262,00¦ 2292,10¦ 2406,70¦ 2952,9 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура ¦13 Г 0200¦1102¦971 ¦244¦ 0,0 ¦ 11838,70¦ 6366,90¦ 6685,30¦ 1977,4 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура ¦13 Г 0200¦1102¦981 ¦244¦ 0,0 ¦ 14518,00¦ 7806,00¦ 8198,60¦ 4457,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Разработка ¦Префектура Южного ¦13 Г 0200¦1102¦991 ¦244¦ 0,0 ¦ 13754,50¦ 7397,10¦ 7767,10¦ 11883,4 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦проектно-сметной ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документации на проведение¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4.3¦Проведение работ по ¦Префектура Восточного¦13 Г 0300¦ x ¦ x ¦ x ¦ 744800,0 ¦ 701881,6 ¦ 778034,4 ¦ 816933,7 ¦ 1037821,9 ¦ 1232400,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦административного +---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦13 Г 0300¦1102¦901 ¦243¦ 79200,0 ¦ 74636,10¦ 82733,80¦ 86870,50¦ 111297,1 ¦ 147790,0 ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 10) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура Западного ¦13 Г 0300¦1102¦911 ¦243¦ 50600,0 ¦ 47684,20¦ 52857,70¦ 55500,60¦ 131735,2 ¦ 135263,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура ¦13 Г 0300¦1102¦921 ¦243¦ 15400,0 ¦ 14512,60¦ 16087,10¦ 16891,50¦ 23519,4 ¦ 40079,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦Зеленоградского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура Северного ¦13 Г 0300¦1102¦931 ¦243¦ 52800,0 ¦ 49757,40¦ 55155,90¦ 57913,70¦ 87036,8 ¦ 102700,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура ¦13 Г 0300¦1102¦941 ¦243¦ 103700,0 ¦ 97724,30¦ 108327,00¦ 113743,30¦ 188193,8 ¦ 200390,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦Северо-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 9) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура ¦13 Г 0300¦1102¦951 ¦243¦ 30800,0 ¦ 29025,20¦ 32174,30¦ 33783,00¦ 91741,6 ¦ 110214,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦Северо-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 15) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура ¦13 Г 0300¦1102¦961 ¦243¦ 39600,0 ¦ 37318,00¦ 41366,90¦ 43435,30¦ 56149,2 ¦ 75146,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦Центрального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 7) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура ¦13 Г 0300¦1102¦971 ¦243¦ 110000,0 ¦ 103661,30¦ 114908,10¦ 120653,50¦ 37634,7 ¦ 27554,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦Юго-Восточного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура ¦13 Г 0300¦1102¦981 ¦243¦ 134900,0 ¦ 127127,0 ¦ 140921,3 ¦ 147965,0 ¦ 84680,8 ¦ 87670,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦Юго-Западного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 13) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Проведение работ по ¦Префектура Южного ¦13 Г 0300¦1102¦991 ¦243¦ 127800,0 ¦ 120435,50¦ 133502,30¦ 140177,30¦ 225833,3 ¦ 305594,0 ¦
¦ ¦капитальному ремонту ¦административного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 12) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦в том числе утвержденные подпрограммой расходы за 2011 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4.4¦ ¦Департамент ¦4350100 ¦0709¦164 ¦801¦ 626160,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорта города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4.5¦ ¦Департамент ¦5120200 ¦1102¦164 ¦013¦ 19750,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорта города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦5120200 ¦1102¦164 ¦813¦ 30250,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦физической культуры и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спорта города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(соисполнитель 6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 5 ¦Развитие туризма ¦всего ¦13 Д 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 281003,5 ¦ 349053,7 ¦ 366506,4 ¦ 384831,7 ¦ 404073,3 ¦ 424277,0 ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Комитет по туризму и ¦ x ¦ x ¦768 ¦ x ¦ 271003,5 ¦ 349053,7 ¦ 366506,4 ¦ 384831,7 ¦ 404073,3 ¦ 424277,0 ¦
¦ ¦ ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Управление делами ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 10000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦ ¦Мэра и Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.1¦Развитие туристической ¦Комитет по туризму и ¦13 Д 0100¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 47913,0 ¦ 49309,0 ¦ 48413,0 ¦ 50764,0 ¦ 53143,0 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦гостиничному +---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦хозяйству города ¦13 Д 0100¦0412¦768 ¦244¦ 0,0 ¦ 47913,0 ¦ 49309,0 ¦ 48413,0 ¦ 50764,0 ¦ 53143,0 ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.2¦Выставочно-ярмарочная ¦ ¦13 Д 0200¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 144984,7 ¦ 153733,4 ¦ 159849,7 ¦ 167838,3 ¦ 176227,0 ¦
¦ ¦деятельность и проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"знаковых" мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Выставочно-ярмарочная ¦Комитет по туризму и ¦13 Д 0200¦0412¦768 ¦244¦ 0,0 ¦ 144984,7 ¦ 153733,4 ¦ 159849,7 ¦ 167838,3 ¦ 176227,0 ¦
¦ ¦деятельность и проведение ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"знаковых" мероприятий ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.3¦Повышение качества ¦ ¦13 Д 0300¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 28846,0 ¦ 30296,0 ¦ 36205,0 ¦ 38094,0 ¦ 40163,0 ¦
¦ ¦туристического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Повышение качества ¦Комитет по туризму и ¦13 Д 0300¦0412¦768 ¦244¦ 0,0 ¦ 28846,0 ¦ 30296,0 ¦ 36205,0 ¦ 38094,0 ¦ 40163,0 ¦
¦ ¦туристического ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.4¦Информационно-рекламные ¦ ¦13 Д 0400¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 127310,0 ¦ 133168,0 ¦ 140364,0 ¦ 147377,0 ¦ 154744,0 ¦
¦ ¦мероприятия по продвижению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Информационно-рекламные ¦Комитет по туризму и ¦13 Д 0400¦0412¦768 ¦244¦ 0,0 ¦ 127100,0 ¦ 132948,0 ¦ 140124,0 ¦ 147127,0 ¦ 154474,0 ¦
¦ ¦мероприятия по продвижению¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Информационно-рекламные ¦Комитет по туризму и ¦13 Д 0400¦0412¦768 ¦862¦ 0,0 ¦ 210,0 ¦ 220,0 ¦ 240,0 ¦ 250,0 ¦ 270,0 ¦
¦ ¦мероприятия по продвижению¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦в том числе утвержденные подпрограммой расходы за 2011 год: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.5¦Выставочная и рекламная ¦Комитет по туризму и ¦3401601 ¦0412¦768 ¦812¦ 140403,5 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦деятельность ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.6¦Разработка и проведение ¦Комитет по туризму и ¦3401602 ¦0412¦768 ¦812¦ 64910,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦крупных "знаковых" ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5.7¦Иные расходы по развитию ¦Комитет по туризму и ¦3401699 ¦0412¦768 ¦812¦ 65690,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦туризма в городе Москве ¦гостиничному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйству города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦4) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Иные расходы по развитию ¦Управление делами ¦3401699 ¦0412¦843 ¦812¦ 10000,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
¦ ¦туризма в городе Москве ¦Мэра и Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 6 ¦Обеспечение безопасности ¦всего ¦13 Е 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 215320,0 ¦ 322980,0 ¦
¦ ¦на водных объектах в зонах+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦отдыха ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 215320,0 ¦ 322980,0 ¦
¦ ¦ ¦строительства города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 6.1¦Реализация комплекса мер ¦Департамент ¦13 Е 0101¦ x ¦806 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 215320,0 ¦ 322980,0 ¦
¦ ¦по созданию (включая ¦строительства города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектирование) ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поисково-спасательных ¦5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций в зонах отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 7 ¦Развитие перспективных и ¦всего ¦13 Ж 0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 667894,9 ¦ 1001842,3 ¦
¦ ¦новых территорий +---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 667894,9 ¦ 1001842,3 ¦
¦ ¦ ¦строительства города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 7.1¦Реализация комплекса мер ¦Департамент ¦13 Ж 0101¦ x ¦806 ¦ x ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 667894,9 ¦ 1001842,3 ¦
¦ ¦(включая проектирование), ¦строительства города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на выполнение¦Москвы (соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по подготовке ¦5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+---------------------+---------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+--------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦
¦ ¦государственной программы,¦финансирования+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
¦ ¦государственной программы,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Государственная¦Развитие индустрии отдыха ¦всего ¦ 21450282,9¦ 22501694,4¦ 23555714,2¦25750966,4¦ 27542013,9¦
¦программа ¦и туризма на 2012-2016 гг.+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 20784722,9¦ 21821414,4¦ 22857334,2¦24752176,4¦ 26379013,9¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 665560,0¦ 680280,0¦ 698380,0¦ 998790,0¦ 1163000,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 1 ¦Индустрия отдыха и туризма¦всего ¦ 12754529,2¦ 13392306,0¦ 14136663,4¦14829880,8¦ 15485920,2¦
¦ ¦на территориях парков +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦культуры и отдыха, ¦бюджет города ¦ 12754529,2¦ 13392306,0¦ 14136663,4¦14829880,8¦ 15485920,2¦
¦ ¦музеев-заповедников и ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-усадеб (13 А 0000) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.1¦Оказание государственными ¦всего ¦ 8396361,9¦ 9473655,3¦ 10177410,7¦10840080,0¦ 11475692,0¦
¦ ¦учреждениями города Москвы+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦государственных услуг, ¦бюджет города ¦ 8396361,9¦ 9473655,3¦ 10177410,7¦10840080,0¦ 11475692,0¦
¦ ¦выполнение работ, ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое обеспечение +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦деятельности ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦государственных казенных ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений (13 А 0100) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.2¦Благоустройство территорий¦всего ¦ 1409000,0¦ 1390000,0¦ 735000,0¦ 667000,0¦ 613000,0¦
¦ ¦парков культуры и отдыха +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦(13 А 0200) ¦бюджет города ¦ 1409000,0¦ 1390000,0¦ 735000,0¦ 667000,0¦ 613000,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.3¦Реставрация объектов и ¦всего ¦ 515000,0¦ 614000,0¦ 544000,0¦ 798000,0¦ 781000,0¦
¦ ¦территорий парков культуры+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦и отдыха (13 А 0300) ¦бюджет города ¦ 515000,0¦ 614000,0¦ 544000,0¦ 798000,0¦ 781000,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.4¦Реконструкция инженерных ¦всего ¦ 745500,0¦ 620500,0¦ 1523500,0¦ 1386000,0¦ 1138000,0¦
¦ ¦сетей парков культуры и +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦отдыха (13 А 0400) ¦бюджет города ¦ 745500,0¦ 620500,0¦ 1523500,0¦ 1386000,0¦ 1138000,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.5¦Расширение спектра ¦всего ¦ 509180,0¦ 394700,0¦ 370222,0¦ 347775,3¦ 348182,2¦
¦ ¦культурно-массовых, +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦спортивно-оздоровительных,¦бюджет города ¦ 509180,0¦ 394700,0¦ 370222,0¦ 347775,3¦ 348182,2¦
¦ ¦эколого-просветительских и¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных мероприятий +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦(13 А 0500) ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.6¦Капитальный ремонт (в том ¦всего ¦ 372000,0¦ 185000,0¦ 100000,0¦ 77000,0¦ 85000,0¦
¦ ¦числе проектирование) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦зданий и помещений парков ¦бюджет города ¦ 372000,0¦ 185000,0¦ 100000,0¦ 77000,0¦ 85000,0¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(13 А 0600) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.7¦Капитальный ремонт зеленых¦всего ¦ 648987,3¦ 504950,7¦ 461030,7¦ 456025,5¦ 756046,0¦
¦ ¦насаждений, малых форм +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦архитектуры парков ¦бюджет города ¦ 648987,3¦ 504950,7¦ 461030,7¦ 456025,5¦ 756046,0¦
¦ ¦культуры и отдыха ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(13 А 0700) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.8¦Реставрация объектов и ¦всего ¦ 122000,0¦ 133000,0¦ 108000,0¦ 126000,0¦ 155000,0¦
¦ ¦территорий усадеб и +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦музеев-заповедников ¦бюджет города ¦ 122000,0¦ 133000,0¦ 108000,0¦ 126000,0¦ 155000,0¦
¦ ¦(включая проектирование) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(13 А 0900) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 1.9¦Благоустройство территорий¦всего ¦ 16500,0¦ 56500,0¦ 97500,0¦ 112000,0¦ 114000,0¦
¦ ¦усадеб и +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦музеев-заповедников ¦бюджет города ¦ 16500,0¦ 56500,0¦ 97500,0¦ 112000,0¦ 114000,0¦
¦ ¦(13 А 1000) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие ¦Благоустройство территории¦всего ¦ 14000,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦1.10 ¦и парковой инфраструктуры +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦Екатерининского парка ¦бюджет города ¦ 14000,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦(13 А 1300) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие ¦Приобретение оборудования ¦всего ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦
¦1.11 ¦для объектов +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦Екатерининского парка ¦бюджет города ¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦ 5000,0¦
¦ ¦(13 А 1400) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие ¦Капитальный ремонт ¦всего ¦ 1000,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦
¦1.12 ¦объектов Екатерининского +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦парка (13 А 1500) ¦бюджет города ¦ 1000,0¦ 15000,0¦ 0,0¦ 15000,0¦ 15000,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 2 ¦Индустрия отдыха на ¦всего ¦ 5532639,8¦ 5805986,8¦ 6015661,1¦ 6144327,6¦ 6453633,9¦
¦ ¦озелененных территориях +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦общего пользования ¦бюджет города ¦ 5330039,8¦ 5596586,8¦ 5801661,1¦ 5918127,6¦ 6214033,9¦
¦ ¦(13 Б 0000) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 202600,0¦ 209400,0¦ 214000,0¦ 226200,0¦ 239600,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 2.1¦Приспособление парков, ¦всего ¦ 4490116,6¦ 4060219,0¦ 3771079,9¦ 2607488,8¦ 2890877,5¦
¦ ¦бульваров и скверов к +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦организации досуга ¦бюджет города ¦ 4490116,6¦ 4060219,0¦ 3771079,9¦ 2607488,8¦ 2890877,5¦
¦ ¦населения (13 Б 0100) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 2.2¦Охрана и капитальный ¦всего ¦ 841023,2¦ 868217,0¦ 1257561,2¦ 2535428,8¦ 2618822,2¦
¦ ¦ремонт поверхностных вод +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦города (13 Б 0200) ¦бюджет города ¦ 638423,2¦ 658817,0¦ 1043561,2¦ 2309228,8¦ 2379222,2¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 202600,0¦ 209400,0¦ 214000,0¦ 226200,0¦ 239600,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 2.3¦Содержание элементов ¦всего ¦ 170000,0¦ 178500,0¦ 196500,0¦ 216150,0¦ 237765,0¦
¦ ¦отдыха и досуга на +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦территории парков ¦бюджет города ¦ 170000,0¦ 178500,0¦ 196500,0¦ 216150,0¦ 237765,0¦
¦ ¦(13 Б 0300) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 2.4¦Создание парка 850-летия ¦всего ¦ 31500,0¦ 699050,8¦ 790520,0¦ 785260,0¦ 706169,2¦
¦ ¦Москвы (13 Б 0400) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 31500,0¦ 699050,8¦ 790520,0¦ 785260,0¦ 706169,2¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 3 ¦Развитие объектов отдыха в¦всего ¦ 1229060,2¦ 1290513,2¦ 1355038,9¦ 1422790,9¦ 1493930,5¦
¦ ¦жилом секторе (13 В 0000) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 1229060,2¦ 1290513,2¦ 1355038,9¦ 1422790,9¦ 1493930,5¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 3.1¦Обустройство дворовых ¦всего ¦ 1108110,0¦ 1163515,5¦ 1221691,3¦ 1282775,9¦ 1346914,7¦
¦ ¦территорий (13 В 0100) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 1108110,0¦ 1163515,5¦ 1221691,3¦ 1282775,9¦ 1346914,7¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 3.2¦Содержание территорий, ¦всего ¦ 120950,2¦ 126997,7¦ 133347,6¦ 140015,0¦ 147015,8¦
¦ ¦прилегающих к памятникам, +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦зон отдыха и иные расходы ¦бюджет города ¦ 120950,2¦ 126997,7¦ 133347,6¦ 140015,0¦ 147015,8¦
¦ ¦по благоустройству ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(13 В 0200) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 4 ¦Индустрия отдыха и туризма¦всего ¦ 1122040,0¦ 1175502,0¦ 1179139,1¦ 1294088,9¦ 1436030,0¦
¦ ¦на спортивных территориях +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦и объектах (13 Г 0000) ¦бюджет города ¦ 1122040,0¦ 1175502,0¦ 1179139,1¦ 1294088,9¦ 1436030,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 4.1¦Развитие инфраструктуры ¦всего ¦ 340000,0¦ 354360,0¦ 316940,0¦ 201670,0¦ 203630,0¦
¦ ¦спортивных объектов, +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦находящихся в оперативном ¦бюджет города ¦ 340000,0¦ 354360,0¦ 316940,0¦ 201670,0¦ 203630,0¦
¦ ¦управлении ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подведомственных +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦Москомспорту учреждений ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦(13 Г 0100) ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 4.2¦Разработка ¦всего ¦ 80158,4¦ 43107,6¦ 45265,4¦ 54597,0¦ 0,0¦
¦ ¦проектно-сметной +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦документации на проведение¦бюджет города ¦ 80158,4¦ 43107,6¦ 45265,4¦ 54597,0¦ 0,0¦
¦ ¦капитального ремонта ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкции) спортивных+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦площадок (13 Г 0200) ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 4.3¦Проведение работ по ¦всего ¦ 701881,6¦ 778034,4¦ 816933,7¦ 1037821,9¦ 1232400,0¦
¦ ¦капитальному ремонту +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦(13 Г 0300) ¦бюджет города ¦ 701881,6¦ 778034,4¦ 816933,7¦ 1037821,9¦ 1232400,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 5 ¦Развитие туризма ¦всего ¦ 812013,7¦ 837386,4¦ 869211,7¦ 896663,3¦ 927677,0¦
¦ ¦(13 Д 0000) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 349053,7¦ 366506,4¦ 384831,7¦ 404073,3¦ 424277,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 462960,0¦ 470880,0¦ 484380,0¦ 492590,0¦ 503400,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 5.1¦Развитие туристической ¦всего ¦ 140505,0¦ 143485,0¦ 145289,0¦ 149282,0¦ 153823,0¦
¦ ¦инфраструктуры (13 Д 0100)+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 47913,0¦ 49309,0¦ 48413,0¦ 50764,0¦ 53143,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 92592,0¦ 94176,0¦ 96876,0¦ 98518,0¦ 100680,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 5.2¦Выставочно-ярмарочная ¦всего ¦ 445908,7¦ 459805,4¦ 474696,7¦ 488021,8¦ 503437,0¦
¦ ¦деятельность и проведение +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦"знаковых" мероприятий ¦бюджет города ¦ 144984,7¦ 153733,4¦ 159849,7¦ 167838,3¦ 176227,0¦
¦ ¦(13 Д 0200) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 300924,0¦ 306072,0¦ 314847,0¦ 320183,5¦ 327210,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 5.3¦Повышение качества ¦всего ¦ 28846,0¦ 30296,0¦ 36205,0¦ 38094,0¦ 40163,0¦
¦ ¦туристического +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦обслуживания (13 Д 0300) ¦бюджет города ¦ 28846,0¦ 30296,0¦ 36205,0¦ 38094,0¦ 40163,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 5.4¦Информационно-рекламные ¦всего ¦ 196754,0¦ 203800,0¦ 213021,0¦ 221265,5¦ 230254,0¦
¦ ¦мероприятия по продвижению+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦услуг (13 Д 0400) ¦бюджет города ¦ 127310,0¦ 133168,0¦ 140364,0¦ 147377,0¦ 154744,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 69444,0¦ 70632,0¦ 72657,0¦ 73888,5¦ 75510,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 6 ¦Обеспечение безопасности ¦всего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 495320,0¦ 742980,0¦
¦ ¦на водных объектах в зонах+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦отдыха (13 Е 0000) ¦бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 215320,0¦ 322980,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 280000,0¦ 420000,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 6.1¦Реализация комплекса мер ¦всего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 215320,0¦ 322980,0¦
¦ ¦по созданию (включая +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦проектирование) ¦бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 215320,0¦ 322980,0¦
¦ ¦поисково-спасательных ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций в зонах отдыха +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦населения (13 Е 0101) ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Подпрограмма 7 ¦Развитие перспективных и ¦всего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦
¦ ¦новых территорий +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦(13 Ж 0000) ¦бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦Мероприятие 7.1¦Реализация комплекса мер ¦всего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦
¦ ¦(включая проектирование), +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦направленных на выполнение¦бюджет города ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦
¦ ¦работ по подготовке ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий (13 Ж 0101) +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+--------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+----------+------------+
Таблица 7-1
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+----------------+-------------------+-------------+-----------------------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦2012-2016 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ОБЩИЙ ОБЪЕМ ¦ ¦ВСЕГО ¦24216917,4¦23030013,7¦24276737,4¦25395569,9¦27647186,5¦29480740,9¦129830248,4¦
¦СРЕДСТВ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦23780017,4¦22364453,7¦23596457,4¦24697189,9¦26648396,5¦28317740,9¦125624238,4¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 436900,0¦ 665560,0¦ 680280,0¦ 698380,0¦ 998790,0¦ 1163000,0¦ 4206010,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Государственная ¦Охрана окружающей ¦всего ¦ 3462542,0¦ 1212730,8¦ 1561043,0¦ 1736855,7¦ 1896220,1¦ 1938727,0¦ 8345576,6¦
¦программа ¦среды +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 3462542,0¦ 1212730,8¦ 1561043,0¦ 1736855,7¦ 1896220,1¦ 1938727,0¦ 8345576,6¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Государственная ¦Градостроительная ¦всего ¦ 221538,0¦ 367000,0¦ 214000,0¦ 103000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 684000,0¦
¦программа ¦политика +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 221538,0¦ 367000,0¦ 214000,0¦ 103000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 684000,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Государственная ¦Развитие индустрии ¦всего ¦20532837,4¦21450282,9¦22501694,4¦23555714,2¦25750966,4¦27542013,9¦120800671,8¦
¦программа ¦отдыха и туризма на+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦2012-2016 гг. ¦бюджет города¦20095937,4¦20784722,9¦21821414,4¦22857334,2¦24752176,4¦26379013,9¦116594661,8¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 436900,0¦ 665560,0¦ 680280,0¦ 698380,0¦ 998790,0¦ 1163000,0¦ 4206010,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 1 ¦Индустрия отдыха и ¦всего ¦ 4167127,7¦12754529,2¦13392306,0¦14136663,4¦14829880,8¦15485920,2¦ 70599299,6¦
¦ ¦туризма на +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦территориях парков ¦бюджет города¦ 4167127,7¦12754529,2¦13392306,0¦14136663,4¦14829880,8¦15485920,2¦ 70599299,6¦
¦ ¦культуры и отдыха, ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦музеев-заповедников+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦и музеев-усадеб ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 2 ¦Индустрия отдыха на¦всего ¦ 5076269,7¦ 5532639,8¦ 5805986,8¦ 6015661,1¦ 6144327,6¦ 6453633,9¦ 29952249,2¦
¦ ¦озелененных +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦территориях общего ¦бюджет города¦ 5076269,7¦ 5330039,8¦ 5596586,8¦ 5801661,1¦ 5918127,6¦ 6214033,9¦ 28860449,2¦
¦ ¦пользования ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 202600,0¦ 209400,0¦ 214000,0¦ 226200,0¦ 239600,0¦ 1091800,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 3 ¦Развитие объектов ¦всего ¦ 115190,7¦ 1229060,2¦ 1290513,2¦ 1355038,9¦ 1422790,9¦ 1493930,5¦ 6791333,7¦
¦ ¦отдыха в жилом +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦секторе ¦бюджет города¦ 115190,7¦ 1229060,2¦ 1290513,2¦ 1355038,9¦ 1422790,9¦ 1493930,5¦ 6791333,7¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 4 ¦Индустрия отдыха и ¦всего ¦ 1420960,0¦ 1122040,0¦ 1175502,0¦ 1179139,1¦ 1294088,9¦ 1436030,0¦ 6206800,0¦
¦ ¦туризма на +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦спортивных ¦бюджет города¦ 1420960,0¦ 1122040,0¦ 1175502,0¦ 1179139,1¦ 1294088,9¦ 1436030,0¦ 6206800,0¦
¦ ¦территориях и ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 5 ¦Развитие туризма ¦всего ¦ 717903,5¦ 812013,7¦ 837386,4¦ 869211,7¦ 896663,3¦ 927677,0¦ 4342952,1¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 281003,5¦ 349053,7¦ 366506,4¦ 384831,7¦ 404073,3¦ 424277,0¦ 1928742,1¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 436900,0¦ 462960,0¦ 470880,0¦ 484380,0¦ 492590,0¦ 503400,0¦ 2414210,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 6 ¦Обеспечение ¦всего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 495320,0¦ 742980,0¦ 1238300,0¦
¦ ¦безопасности на +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦водных объектах в ¦бюджет города¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 215320,0¦ 322980,0¦ 538300,0¦
¦ ¦зонах отдыха ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 280000,0¦ 420000,0¦ 700000,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Подпрограмма 7 ¦Развитие ¦всего ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦ 1669737,2¦
¦ ¦перспективных и +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦новых территорий ¦бюджет города¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 667894,9¦ 1001842,3¦ 1669737,2¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦ ¦ ¦федеральный ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+-------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
¦Единовременные затраты из бюджета ¦Средства ¦ 9035385,8¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 9035385,8¦
¦города Москвы на обустройство ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дворовых территорий префектур ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦административных округов города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------+
Подпрограмма 1
"Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры
и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб"
Государственной программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2016 годы"
Паспорт подпрограммы
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент культуры города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент образования города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент ¦
¦подпрограммы ¦градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент культурного ¦
¦ ¦наследия города Москвы, Департамент по конкурентной политике города Москвы, Департамент имущества города ¦
¦ ¦Москвы, Департамент земельных ресурсов города Москвы, Государственная инспекция по контролю за ¦
¦ ¦использованием объектов недвижимости города Москвы, Москомархитектура ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели подпрограммы ¦Устойчивое и эффективное развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной ¦
¦ ¦значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, ¦
¦ ¦предоставления полного спектра качественных услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и ¦
¦ ¦музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное ¦
¦ ¦питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного¦
¦ ¦отдыха и других услуг на территориях парков и музеев ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи подпрограммы ¦1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным ¦
¦ ¦группам их потребителей. ¦
¦ ¦2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по ¦
¦ ¦разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями. ¦
¦ ¦3. Увеличение собственных доходов учреждений. ¦
¦ ¦4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению учреждениями. ¦
¦ ¦5. Увеличение числа посетителей. ¦
¦ ¦6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения ¦
¦ ¦инвестиций, развития частно-государственного партнерства ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные целевые ¦+----+--------------------------+-----------+-------------------------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦показатели подпрограммы¦¦п/п ¦(наименование) ¦измерения +-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦ ¦
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦1. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦ 15000¦ 15500¦ 16000¦ 18000¦ 20250¦ 24000¦ 30000¦ ¦
¦ ¦¦ ¦парков культуры и отдыха ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦2. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦ 14900¦ 15000¦ 15741¦ 18500¦ 22000¦ 26000¦ 32033¦ ¦
¦ ¦¦ ¦музеев-усадеб и музеев- ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦3. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦ 3300¦ 3445¦ 3686¦ 3925¦ 4160¦ 4409¦ 4673¦ ¦
¦ ¦¦ ¦детских парков ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦4. ¦Количество посетителей ¦тыс. ¦ 1400¦ 1400¦ 1400¦ 1450¦ 1500¦ 1550¦ 1600¦ ¦
¦ ¦¦ ¦Екатерининского парка ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦5. ¦Количество мероприятий, ¦штук ¦ 40¦ 40¦ 40¦ 50¦ 60¦ 70¦ 80¦ ¦
¦ ¦¦ ¦проводимых в год в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦Екатерининском парке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦6. ¦Количество постоянных ¦тыс. ¦ 20¦ 20¦ 50¦ 70¦ 82¦ 96¦ 103¦ ¦
¦ ¦¦ ¦посетителей, занимающихся ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦в секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦7. ¦Количество постоянных ¦тыс. ¦ 1199¦ 1199¦ 1282¦ 1365¦ 1446¦ 1532¦ 1623¦ ¦
¦ ¦¦ ¦посетителей, занимающихся ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦в секциях и кружках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦8. ¦Доля собственных доходов ¦процент ¦ 8¦ 12¦ 40¦ 48¦ 60¦ 78¦ 85¦ ¦
¦ ¦¦ ¦по отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦финансированию из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦города Москвы в парках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦9. ¦Доля собственных доходов ¦процент ¦ 5¦ 5¦ 7¦ 8¦ 10¦ 11¦ 13¦ ¦
¦ ¦¦ ¦по отношению к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦финансированию из бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦города Москвы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦музеях-усадьбах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦музеях-заповедниках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦10. ¦Число видов услуг, ¦единиц ¦ 26¦ 43¦ 54¦ 72¦ 89¦ 105¦ 112¦ ¦
¦ ¦¦ ¦оказываемых посетителям на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦территориях парков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦культуры и отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦11. ¦Число видов услуг, ¦единиц ¦ 19¦ 39¦ 52¦ 60¦ 68¦ 76¦ 81¦ ¦
¦ ¦¦ ¦оказываемых посетителям на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦территориях музеев-усадеб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦и музеев-заповедников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+-----------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Сроки реализации Программы - 2012-2016 годы. ¦
¦реализации подпрограммы¦I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г. ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы бюджетных ¦Общий объем финансирования на 2012-2016 годы <*> - 70599299,6 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
¦ ¦+---------------+--------------+---------------------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦¦
¦ ¦¦Государственной¦финансирования+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Итого ¦¦
¦ ¦¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016 ¦¦
¦ ¦¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+--------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+¦
¦ ¦¦"Индустрия ¦всего ¦4167127,7¦12754529,2¦13392306,0¦14136663,4¦14829880,8¦15485920,2¦70599299,6¦¦
¦ ¦¦отдыха и +--------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+¦
¦ ¦¦туризма на ¦бюджет ¦4167127,7¦12754529,2¦13392306,0¦14136663,4¦14829880,8¦15485920,2¦70599299,6¦¦
¦ ¦¦территориях ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦парков культуры+--------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+¦
¦ ¦¦и отдыха, ¦внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦ ¦¦музеев- ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦заповедников и +--------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+¦
¦ ¦¦музеев-усадеб" ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+--------------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+¦
¦ ¦------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на ¦
¦ ¦соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной ¦
¦ ¦инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании ¦
¦ ¦бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год".¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦Одной из задач подпрограммы является создание условий для привлечения инвестиций, увеличение собственных ¦
¦ ¦доходов парков за счет укрепления материально-технической базы и увеличения числа услуг, оказываемых ¦
¦ ¦населению. С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в ¦
¦ ¦процессе ее реализации ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые результаты ¦Реализация подпрограммы позволит: ¦
¦реализации подпрограммы¦Увеличить число услуг, оказываемых посетителям парков культуры и отдыха, и расширить спектр ¦
¦ ¦культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий в 4,3 раза (от ¦
¦ ¦уровня 2010 г.). ¦
¦ ¦Увеличить количество и объем предоставляемых посетителям услуг на территориях музеев-заповедников и ¦
¦ ¦музеев-усадеб в 4,2 раза (от уровня 2010 г.). ¦
¦ ¦Увеличить посещаемость парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб в среднем в 2 раза, ¦
¦ ¦детских парков в 1,4 раза (от уровня 2010 г.). ¦
¦ ¦Обеспечить ежегодное комплексное благоустройство территорий парков культуры и отдыха (капитальный ремонт и ¦
¦ ¦содержание зеленых насаждений). ¦
¦ ¦Реализовать мероприятия по развитию материально-технической базы парков (ремонт и реставрация памятников, ¦
¦ ¦капитальный ремонт зданий и помещений). ¦
¦ ¦Провести мероприятия по реставрации московских усадеб и созданию на их базе современных музейных ¦
¦ ¦рекреационных комплексов. ¦
¦ ¦Увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры ¦
¦ ¦и отдыха до 85%, в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках до 13%. ¦
¦ ¦Создать условия для привлечения внебюджетных ресурсов в развитие инфраструктуры отдыха и досуга ¦
+-----------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА, МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ И МУЗЕЕВ-УСАДЕБ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Городской парковый комплекс включает в себя:
Парки культуры и отдыха (городские и окружные) - ведение Департамента культуры города Москвы;
Детские парки - ведение Департамента образования города Москвы;
Екатерининский парк - ведение Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Диаграмма "Городской парковый комплекс, площадь (га)"
Рисунок не приводится.
Парки культуры и отдыха.
Парки культуры и отдыха, история восьми из которых насчитывает более 60 лет, все эти годы являются излюбленным местом отдыха жителей города Москвы. Сюда приходят мамы с детьми, здесь проводят свободное время подростки, молодежь и люди старшего поколения.
14 парков культуры и отдыха подразделяются на:
- городские - 5 парков (ЦПКиО им. М. Горького, ПКиО "Сокольники", Измайловский ПКиО, ПКиО "Фили", Сад "Эрмитаж");
- окружные - 9 (ПКиО "Таганский", ПКиО "Красная Пресня", Сад им. Н. Баумана, ПКиО "Кузьминки", ПКиО "Люблино", ПКиО "Бабушкинский", ПКиО "Лианозовский", ПКиО "Перовский", ПКиО "Северное Тушино").
Общая площадь территорий городских и окружных парков культуры и отдыха составляет 1427,1 га.
Общая посещаемость парков в 2010 году составила около 15,0 млн. человек.
В парках культуры и отдыха размещены 309 объектов культурно-досугового назначения, практически все объекты работают круглогодично.
На территории парков культуры и отдыха расположено 257 объектов имущественного комплекса общей площадью 125 тысяч кв. м.
ДЕТСКИЕ ПАРКИ ГОРОДА МОСКВЫ - ВЕДЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦N ¦Наименование парка ¦Адрес ¦Занимаемая ¦
¦ ¦ ¦ ¦площадь, га¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦1 ¦ГОУ ДООЦ "Новослободский" ¦ул. Новослободская, д. 58/12,¦ 3,3 ¦
¦ ¦ ¦стр. 9 ¦ ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦2 ¦ГОУ ДООЦ "Парк Фестивальный"¦ул. Сущевский Вал, д. 56 ¦ 12,6 ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦3 ¦ГОУ ДДТ "Парк "Усадьба ¦ул. Савельева, д. 5 ¦ 9,7 ¦
¦ ¦Трубецких в Хамовниках" ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦4 ¦ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"¦ул. Б. Черкизовская, д. 21, ¦ 8,963¦
¦ ¦ ¦стр. 2 ¦ ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦5 ¦ГОУ города Москвы Дворец ¦2-й Щемиловский пер., 4, ¦ 4,1 ¦
¦ ¦творчества детей и молодежи ¦стр. 5 ¦ ¦
¦ ¦на Миуссах ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦6 ¦ГОУ ДООЦ "Парк Пресненский" ¦ул. Дружинниковская, д. 9, ¦ 2,76 ¦
¦ ¦ ¦стр. 2 ¦ ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦7 ¦ГОУ ДООЦ "Детский парк Фили"¦ул. Большая Филевская, д. 9 ¦ 5,532¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦8 ¦Дворец детского (юношеского)¦Ул. Косыгина, д. 17 ¦ 44,3 ¦
¦ ¦творчества ¦ ¦ ¦
+--+----------------------------+-----------------------------+-----------+
¦ ¦Итого: ¦ 91,255¦
+--+----------------------------------------------------------+-----------+
Екатерининский парк - ведение Департамента социальной защиты города Москвы.
Парк имеет статус природного комплекса города Москвы и памятника садово-паркового искусства.
Площадь Екатерининского парка составляет 16 га. Площадь озеленения занимает более 10 га. В центральной части парка находится Екатерининский пруд площадью 1,9 га, вытянутый с запада на восток, с небольшим островом в западной части.
Ежегодная общая посещаемость Екатерининского парка составляет около 1,4 млн. человек.
На территории Екатерининского парка проводится ряд основных городских и окружных мероприятий:
- мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также мероприятия, приуроченные к памятным датам, установленным федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы;
- ежегодный фестиваль духовых оркестров;
- ежегодное праздничное мероприятие "Москва - город открытых сердец" (концерт-чествование различных поколений жителей города Москвы);
- ежегодный фестиваль коллективов художественной самодеятельности из числа работников органов исполнительной власти города Москвы и учреждений социальной защиты населения;
- фестиваль детского творчества;
- 11 концертных программ для ветеранов по значимым праздникам;
- рождественская неделя;
- "Золотая осень";
- игры по спортивному ориентированию.
В дни общероссийских государственных праздников в Екатерининском парке организуются 7 концертных площадок. В проводимых мероприятиях участвуют около 7 тыс. человек.
Музеи-заповедники и музеи-усадьбы - ведение Департамента культуры.
В наши дни усадебные ансамбли представляют высокий исторический и художественный интерес для жителей и гостей города Москвы, территории усадеб города Москвы являются излюбленным местом культурного отдыха. Усадьбы города Москвы - неоценимые сокровищницы прошлого являются неотъемлемой частью духовного облика столицы, ее исторической памятью. Благодаря разнообразию и неповторимости являются одним из наиболее привлекательных объектов туристического показа.
По оценкам специалистов, до настоящего времени в городе Москве сохранилось 64 архитектурно-парковых ансамбля, в том числе 37 в хорошей степени сохранности и 27 частично сохранившихся. Многие из усадеб города Москвы до настоящего времени сохранили свой первоначальный вид, показывая достоинства всевозможных архитектурных стилей: рококо, барокко, классицизм, ампир.
В 8 усадьбах действуют 5 музеев городского подчинения:
1. Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно".
2. Московский музей-усадьба "Останкино".
3. Государственный музей керамики и "Усадьба Кусково XVIII в.".
4. Музей русской усадебной культуры "Усадьба князей Голицыных "Влахернское-Кузьминки" - структурное подразделение Государственного учреждения культуры города Москвы "Музейное объединение "Музей Москвы".
5. Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, в состав которого входят усадьбы Коломенское, Измайлово, Лефортово, Люблино.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ И МУЗЕЕВ-УСАДЕБ
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Название ¦Площадь ¦Количество ¦Площадь ¦
¦усадьбы ¦музея, га¦музейных ¦объектов,¦
¦ ¦ ¦объектов ¦кв. м ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Царицыно ¦ 650,0¦ 20 ¦ 48341 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Кусково ¦ 28,5¦ 10 ¦ 8446 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Останкино ¦ 9,0¦ 2 ¦ 5145 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Кузьминки ¦ 0,8¦ 6 ¦ 4117 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Коломенское¦ 254,6¦ 59 ¦ 30367 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Измайлово ¦ 24,4¦ 11 ¦ 6231 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Лефортово ¦ 28,8¦ 12 ¦ 389 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Люблино ¦ 43,6¦ 5 ¦ 3208 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
¦Всего: ¦ 1039,7¦ 125 ¦ 106245 ¦
+-----------+---------+-----------+---------+
В настоящее время крупнейшие музейные территории Царицыно и Коломенское посещает в среднем до 20-30 тыс. чел. ежедневно, а в праздничные дни - до 100 тыс. человек. Посещаемость территории музея Царицыно в 2010 году превысила 5 млн. человек. Посещаемость территорий всех музеев-усадеб составляет более 10 млн. человек в год.
Проблемы деятельности парков культуры и отдыха,
музеев-заповедников и музеев-усадеб, требующие решения
1. На сегодняшний день большинство парков имеют большой (около 80%) моральный и физический износ коммуникаций, имущественного комплекса.
2. Основной проблемой детских парков является низкий уровень материально-технического состояния: моральный и физический износ объектов составляет от 30% до 75%.
3. Основной проблемой развития Екатерининского парка является низкий уровень материально-технической базы.
4. Аварийное состояние объектов культурного наследия и территорий усадебных комплексов на территории города Москвы: Останкино, Кусково, Кузьминки. Деревянный дворец музея-усадьбы "Останкино" признан аварийным.
5. Аварийное состояние или отсутствие на парковых и музейных территориях городских инженерных коммуникаций.
6. Отсутствие необходимой туристской инфраструктуры на территориях усадеб (входных зон, объектов общественного питания, туалетов, сувенирных магазинов, камер хранения, пунктов проката игрового инвентаря и пр.).
7. Отсутствие необходимой инфраструктуры для обеспечения рекреационного отдыха (дорожки для прогулок, трассы для велосипедов, роликовых коньков, конных прогулок), спортивного отдыха (футбольные, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, спортивно-физкультурные площадки).
8. Недостаточная информационная оснащенность территорий (отсутствие на территории музеев громкоговорящей связи, информационных стендов и указателей, в том числе и на иностранных языках).
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, МУЗЕЕВ-УСАДЕБ
И МУЗЕЕВ-ЗАПОВЕДНИКОВ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ
И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основными приоритетами подпрограммы являются:
1. Увеличение числа и улучшение качества предоставляемых населению услуг.
2. Оптимизация отрасли:
В качестве эксперимента предполагается создание на базе ПКиО "Сокольники" в 2012 году, Измайловского ПКиО в 2013 году государственных автономных учреждений.
Кроме этого предполагается реализация инвестиционных проектов на ряде объектов ЦПКиО им. М. Горького и ПКиО "Сокольники".
3. Увеличение собственных доходов парков за счет укрепления материально-технической базы парков и увеличения числа услуг, оказываемых населению.
4. Разработка проектов реставрации парков культуры и отдыха, имеющих статус памятника, проектов благоустройства окружных парков, проектов реконструкции инженерных сетей и в дальнейшем - проведение работ.
5. Приоритетными направлениями подпрограммы в части развития музейно-заповедных территорий являются: завершение реставрации государственного музея-заповедника "Царицыно", проведение реставрации и приспособления к современному использованию усадебных комплексов: Останкино, Кусково, Кузьминки. В ближайшие 5 лет деятельность музеев-усадеб и музеев-заповедников будет направлена на развитие объектов как современных культурно-досуговых комплексов, объединяющих традиционную музейную деятельность с новыми досуговыми и рекреационными формами работы с населением.
6. Обеспечение беспрепятственного использования объектов досуга, отдыха и развлечений гражданами из числа маломобильных групп населения.
Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:
Устойчивое и эффективное развитие парков, повышение их социальной, экологической, архитектурно-ландшафтной значимости, создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения, предоставления полного спектра качественных услуг. Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в части улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению: общественное питание, продажа сувенирной и книжно-издательской продукции, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха.
Перечисленные цели в рамках реализации подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:
1. Развитие разнообразных видов культурных и досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей.
2. Восстановление и сохранение природных, исторических комплексов, парковых объектов, их специализация по разным видам культурно-досуговой деятельности, развитие всесезонных форм работы с посетителями.
3. Увеличение собственных доходов учреждений.
4. Развитие дополнительных услуг, оказываемых населению учреждениями.
5. Увеличение числа посетителей.
6. Оптимизация сочетания долей бюджетного и внебюджетного финансирования, создание условий для привлечения инвестиций, развития частно-государственного партнерства.
Прогноз конечных результатов
Реализация подпрограммы позволит:
1. Увеличить число услуг, оказываемых посетителям парков культуры и отдыха, и расширить спектр культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, эколого-просветительских и иных мероприятий в 4,3 раза (от уровня 2010 г.).
2. Увеличить количество и объем предоставляемых посетителям услуг на территориях музеев-заповедников и музеев-усадеб в 4,21 раза (от уровня 2010 г.).
3. Увеличить посещаемость парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб в среднем в 2 раза, детских парков в 1,4 раза (от уровня 2010 г.).
4. Обеспечить ежегодное комплексное благоустройство территорий парков культуры и отдыха (капитальный ремонт и содержание зеленых насаждений).
5. Реализовать мероприятия по развитию материально-технической базы парков (ремонт и реставрация памятников, капитальный ремонт зданий и помещений).
6. Провести мероприятия по реставрации усадеб города Москвы и создание на их базе современных музейных рекреационных комплексов.
7. Увеличить долю собственных доходов по отношению к финансированию из бюджета города Москвы в парках культуры и отдыха до 85%, в музеях-усадьбах и музеях-заповедниках до 13%.
8. Создать условия для привлечения внебюджетных ресурсов в развитие инфраструктуры отдыха и досуга.
Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы разработана на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
Для оценки эффективности подпрограммы используются индикаторы, которые характеризуют качественные и количественные изменения в области развития отдыха населения и системы управления деятельностью, оказывающие воздействие на ее состояние и показывающие социально-экономический эффект от вложений.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦N ¦Наименование индикатора ¦Единица ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦п/п ¦(показателя) ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1. ¦Количество посетителей, ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.1.¦Парков культуры и отдыха ¦Тыс. человек¦16000¦18000¦20250¦24000¦30000¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2.¦Музеев-заповедников и ¦Тыс. человек¦15741¦18500¦22000¦26000¦32033¦
¦ ¦музеев-усадеб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.3.¦Детских парков ¦Тыс. человек¦ 3686¦ 3925¦ 4160¦ 4409¦ 4673¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.4.¦Екатерининского парка ¦Тыс. человек¦ 1400¦ 1450¦ 1500¦ 1550¦ 1600¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2. ¦Количество постоянных ¦ ¦
¦ ¦посетителей, занимающихся¦ ¦
¦ ¦в секциях и кружках, ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.1.¦Парков культуры и отдыха ¦Тыс. человек¦ 50¦ 70¦ 82¦ 96¦ 103¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2.2.¦Детских парков ¦Тыс. человек¦ 1282¦ 1365¦ 1446¦ 1532¦ 1623¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3. ¦Доля собственных доходов ¦ ¦
¦ ¦по отношению к ¦ ¦
¦ ¦финансированию из бюджета¦ ¦
¦ ¦города Москвы, в т.ч. ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.1.¦Парков культуры и отдыха ¦Процент ¦ 40¦ 48¦ 60¦ 78¦ 85¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.2.¦Музеев-заповедников и ¦Процент ¦ 7¦ 8¦ 10¦ 11¦ 13¦
¦ ¦музеев-усадеб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4. ¦Число видов услуг, ¦ ¦
¦ ¦оказываемых посетителям ¦ ¦
¦ ¦на территориях, в т.ч. ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4.1.¦Парков культуры и отдыха ¦Единиц ¦ 54¦ 72¦ 89¦ 105¦ 112¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4.2.¦Музеев-заповедников и ¦Единиц ¦ 52¦ 60¦ 68¦ 76¦ 81¦
¦ ¦музеев-усадеб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+------------+-----+-----+-----+-----+-----+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.
В пять этапов (I этап - 2012 г., II этап - 2013 г., III этап - 2014 г., IV этап - 2015 г., V этап - 2016 г.).
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦N ¦Наименование мероприятия ¦Сроки ¦Ожидаемые результаты ¦
¦п/п¦ ¦реализации¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦ ¦Департамент культуры города Москвы ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦1. ¦Оказание государственными ¦2012-2016 ¦Привлечение дополнительного ¦
¦ ¦учреждениями города Москвы ¦ ¦количества посетителей ¦
¦ ¦государственных услуг, ¦ ¦парков культуры и отдыха, в ¦
¦ ¦выполнение работ, финансовое ¦ ¦том числе постоянных ¦
¦ ¦обеспечение деятельности ¦ ¦посетителей, занимающихся в ¦
¦ ¦государственных казенных ¦ ¦секциях и кружках ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦2. ¦Благоустройство территорий ¦2012-2016 ¦Создание инфраструктуры ¦
¦ ¦парков культуры и отдыха, ¦ ¦комфортного уровня для ¦
¦ ¦музеев-заповедников и усадеб ¦ ¦организации отдыха и туризма¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦3. ¦Реставрация объектов и ¦2012-2016 ¦Увеличение доли собственных ¦
¦ ¦территорий парков культуры и ¦ ¦доходов по отношению к ¦
¦ ¦отдыха, музеев-заповедников и¦ ¦финансированию из бюджета ¦
¦ ¦усадеб (включая ¦ ¦города Москвы в парках ¦
¦ ¦проектирование) ¦ ¦культуры и отдыха ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦4. ¦Реконструкция инженерных ¦2012-2016 ¦Увеличение доли собственных ¦
¦ ¦сетей парков культуры и ¦ ¦доходов по отношению к ¦
¦ ¦отдыха, музеев-заповедников и¦ ¦финансированию из бюджета ¦
¦ ¦усадеб (включая ¦ ¦города Москвы в парках ¦
¦ ¦инвентаризацию и ¦ ¦культуры и отдыха. Создание ¦
¦ ¦проектирование) ¦ ¦условий для привлечения ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных средств ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦5. ¦Расширение спектра услуг, ¦2012-2016 ¦Развитие разнообразных видов¦
¦ ¦оказываемых посетителям, ¦ ¦услуг с учетом ¦
¦ ¦расширение спектра ¦ ¦дифференцированного подхода ¦
¦ ¦культурно-массовых, ¦ ¦к разным группам их ¦
¦ ¦спортивно-оздоровительных, ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦эколого-просветительских и ¦ ¦ ¦
¦ ¦иных мероприятий ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦6. ¦Капитальный ремонт (в том ¦2012-2016 ¦Привлечение дополнительного ¦
¦ ¦числе проектирование) зданий ¦ ¦количества посетителей ¦
¦ ¦и помещений парков культуры и¦ ¦парков культуры и отдыха, в ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦том числе постоянных ¦
¦ ¦ ¦ ¦посетителей, занимающихся в ¦
¦ ¦ ¦ ¦секциях и кружках ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦7. ¦Капитальный ремонт зеленых ¦2012-2016 ¦Создание инфраструктуры ¦
¦ ¦насаждений, малых форм ¦ ¦комфортного уровня для ¦
¦ ¦архитектуры парков культуры и¦ ¦организации отдыха и туризма¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦на территории парков ¦
¦ ¦ ¦ ¦культуры и отдыха. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Увеличение количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦посетителей ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦ ¦Департамент образования города Москвы ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦8. ¦Капитальный ремонт и ¦2012-2016 ¦Привлечение дополнительного ¦
¦ ¦благоустройство детских ¦ ¦количества детей, посещающих¦
¦ ¦парков ¦ ¦детские парки, в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦постоянно занимающихся в ¦
¦ ¦ ¦ ¦секциях и кружках ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦9. ¦Закупка спортивного инвентаря¦2012-2016 ¦Привлечение дополнительного ¦
¦ ¦и оборудования для детских ¦ ¦количества детей, посещающих¦
¦ ¦парков ¦ ¦детские парки, в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦постоянно занимающихся в ¦
¦ ¦ ¦ ¦секциях и кружках ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦10.¦Проведение мероприятий в ¦2012-2016 ¦Привлечение дополнительного ¦
¦ ¦детских парках ¦ ¦количества детей, посещающих¦
¦ ¦ ¦ ¦детские парки ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦ ¦Департамент социальной защиты населения города Москвы ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦11.¦Капитальный ремонт и ¦2012-2016 ¦Создание инфраструктуры ¦
¦ ¦благоустройство существующих ¦ ¦комфортного уровня для ¦
¦ ¦и создание новых зон отдыха ¦ ¦организации отдыха. ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦Увеличение количества ¦
¦ ¦ ¦ ¦посетителей ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
¦12.¦Закупка инвентаря и ¦2012-2016 ¦Увеличение количества ¦
¦ ¦оборудования для зон отдыха ¦ ¦ежегодно проводимых ¦
¦ ¦Екатерининского парка ¦ ¦мероприятий ¦
+---+-----------------------------+----------+----------------------------+
По результатам инвентаризации, проводимой Департаментом имущества города Москвы, перечень мероприятий будет дополнен мероприятиями по выводу, перебазированию организаций с территорий парков культуры и отдыха и историко-культурных комплексов, деятельность которых противоречит режиму охраны и использования таких территорий и/или не соответствует основным целям и задачам рассматриваемой подпрограммы.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 70599299,6 тыс. рублей.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Одной из задач подпрограммы является создание условий для привлечения инвестиций, увеличение собственных доходов парков за счет укрепления материально-технической базы и увеличения числа услуг, оказываемых населению.
С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.
Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ
В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление посетителям парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских услуг.
Количество видов указанных услуг за период реализации мероприятий подпрограммы увеличится с 106 ед. в 2012 году до 193 ед. в 2016 г., то есть на 87 ед., или в 1,8 раза.
Расходы бюджета города Москвы на оказание указанных услуг за весь период реализации подпрограммы (2012-2016 гг.) планируются в общем объеме 1924000,0 тыс. руб. Информация о сводных значениях показателей и прогнозе по этапам реализации представлена в приложении к подпрограмме (таблица N 5).
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга населения станет разработка и утверждение в установленном порядке отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях, проектов планировок рекреационных территорий как столичного, так и районного уровней, а также концепций реставрации объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства.
В рамках подпрограммы предусматриваются следующие меры государственной поддержки:
1) полное освобождение от уплаты налога на имущество бюджетных и казенных учреждений города Москвы в соответствии с Законом города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" (статья 4, пункт 1, подпункт 1);
2) полное освобождение от уплаты налога на землю учреждения культуры в отношении земельных участков, предоставленных для оказания услуг в области культуры в соответствии с Законом города Москвы от 24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге" (статья 3.1, пункт 1, подпункт 2).
Общий объем выпадающих доходов бюджета города Москвы за весь период реализации подпрограммы (2012-2016 гг.) составит 1503811,2 тыс. руб.
Оценка применения данных мер государственного регулирования по годам реализации подпрограммы представлена в приложении к подпрограмме (таблица 3).
Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование жителей города Москвы и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Приложение
к подпрограмме 1
"Индустрия отдыха и туризма
на территориях парков культуры и отдыха,
музеев-заповедников и музеев-усадеб"
Государственной программы
"Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012-2016 годы"
Примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------------------------------------------+------------------+
¦N ¦Наименование ¦Закон ¦Виды льготы ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦города ¦(полное ¦выпадающих¦льготы (тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦государственной¦Москвы ¦освобождение,¦доходов +--------+--------+--------+--------+--------+предоставления ¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦пониженная ¦бюджета ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦льготы ¦
¦ ¦(налоговой ¦ ¦ставка и ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы) ¦ ¦т.п.) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
¦ ¦Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма" ¦
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и ¦
¦ ¦музеев-усадеб" ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
¦1. ¦Налог на ¦N 64 от ¦полное ¦ 52136,2¦ 9435,3¦ 9907,1¦ 10402,5¦ 10922,6¦ 11468,7¦Освобождаются от ¦
¦ ¦имущество ¦05.11.2003 ¦освобождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплаты налога ¦
¦ ¦ ¦(статья 4, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетные и ¦
¦ ¦ ¦пункт 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦казенные ¦
¦ ¦ ¦подпункт 1)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
¦2. ¦Налог на землю ¦N 74 от ¦полное ¦ 1451675,0¦290335,0¦290335,0¦290335,0¦290335,0¦290335,0¦Освобождаются от ¦
¦ ¦ ¦24.11.2004 ¦освобождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уплаты налога ¦
¦ ¦ ¦(статья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦
¦ ¦ ¦3.1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры в ¦
¦ ¦ ¦пункт 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношении ¦
¦ ¦ ¦подпункт 2)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставленных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для оказания услуг¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области культуры¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
В рамках других подпрограмм меры государственного регулирования не применяются.
Таблица 3а
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------------------------------------------+------------------+
¦N ¦Наименование ¦Нормативно-¦Вид меры ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦правовой ¦(пониженная ¦выпадающих¦льготы (тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦государственной¦акт, ¦ставка, ¦доходов +--------+--------+--------+--------+--------+предоставления ¦
¦ ¦поддержки ¦редакция ¦понижающий ¦бюджета ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦льготы ¦
¦ ¦(установление ¦льготы ¦коэффициент и¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦арендной платы ¦ ¦т.п.) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за нежилые ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещения в ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦особом порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пониженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставки арендной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за землю)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
¦ ¦Государственная программа "Развитие индустрии отдыха и туризма" ¦
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 1 "Индустрия отдыха и туризма на территориях парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и ¦
¦ ¦музеев-усадеб" ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
¦1. ¦Государственная¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦Все имущество ¦
¦ ¦поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находится в ¦
¦ ¦отсутствует ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативном ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управлении ¦
+---+---------------+-----------+-------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------+
В рамках других подпрограмм государственная поддержка также отсутствует.
Таблица 3б
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ <1>
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
--------------------------------
<1> Тарифные и иные меры государственного регулирования, установленные законодательством города Москвы и нормативными правовыми актами города Москвы.
+---+-----------------+----------+--------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование меры¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. рублей), ¦Краткое ¦
¦п/п¦ ¦применения¦годы ¦обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры <2> +--------+--------+--------+--------+--------+необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы <3> ¦
+---+-----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на ¦
¦ ¦2012-2016 гг." ¦
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Меры государственного регулирования в сфере реализации Программы не применяются ¦
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------+
--------------------------------
<2> Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. руб.).
<3> Для целей обоснования применения мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также оценку выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в бюджет города Москвы.
Примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
+--------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
¦Наименование услуги, ¦Значение показателя объема услуги ¦Расходы бюджета города Москвы на оказание ¦
¦показателя объема услуги, ¦ ¦государственной услуги, тыс. руб. ¦
¦подпрограммы/ВЦП +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг." ¦
+--------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Подпрограмма 1 "Индустрия ¦ ¦
¦отдыха и туризма на ¦ ¦
¦территориях парков ¦ ¦
¦культуры и отдыха, ¦ ¦
¦музеев-заповедников и ¦ ¦
¦музеев-усадеб" ¦ ¦
+--------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Наименование услуги и ее ¦Предоставление посетителям парков культуры и отдыха, музеев-заповедников и музеев-усадеб ¦
¦содержание: ¦культурно-массовых, спортивно-оздоровительных и эколого-просветительских услуг ¦
+--------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Показатель объема услуги: ¦Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в¦
¦ ¦ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Количество числа услуг, ¦ 106¦ 132¦ 157¦ 181¦ 193¦509180,0¦394700,0¦370222,0¦347775,3¦348361,8¦
¦оказываемых посетителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦парков культуры и отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музеев-усадеб и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦музеев-заповедников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детских парков, расширение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спектра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурно-массовых, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивно-оздоровительных,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эколого-просветительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
В 2012 году увеличены объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (постановление Правительства Москвы от 28.02.2012 N 69-ПП).
Подпрограмма 2
"Индустрия отдыха на озелененных территориях общего
пользования" Государственной программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2016 гг."
1. Паспорт подпрограммы
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. ¦
¦исполнитель ¦Префектуры административных округов города Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент финансов города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города ¦
¦подпрограммы ¦Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Москомархитектура, Департамент социальной ¦
¦ ¦защиты населения города Москвы, Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий. ¦
¦подпрограммы ¦Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей и ¦
¦ ¦гостей города Москвы. Повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для ¦
¦ ¦инвесторов с целью организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города Москвы, развитие их ¦
¦подпрограммы ¦инфраструктуры с целью создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и ¦
¦ ¦отдыха жителей и гостей города Москвы ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные ¦ +---+--------------------------+-------------+----------------------------------------------------+ ¦
¦целевые ¦ ¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦п/п¦(наименование) ¦измерения +-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 год¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 год¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦1. ¦Количество посетителей, ¦тыс. человек ¦296,0¦ 311,0 ¦341,6 ¦516,6 ¦604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,10¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проводящих досуг в парках,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦парковых зонах, бульварах,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦скверах и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустроенных водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объектах в составе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦озелененных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦2. ¦Доля привлеченных к ¦процент ¦ - ¦ 100,0 ¦101,3 ¦104,7 ¦107,0 ¦ 113,1 ¦ 119,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустройству территорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦парков, парковых зон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бульваров и скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внебюджетных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объемов финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета города Москвы к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уровню 2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦3. ¦Площадь территории ¦га ¦ - ¦ 460,12¦270,06¦540,10¦810,15¦1080,20¦ 1350,26¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустроенных парков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦парковых зон, бульваров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦4. ¦Доля благоустроенных ¦процент ¦ - ¦ 25,4 ¦ 40,3 ¦ 55,2 ¦ 70,2 ¦ 85,1 ¦ 100,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦территорий парков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦парковых зон, бульваров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦скверов к их общей площади¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по уровню 2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦5. ¦Количество водных объектов¦объектов ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 29 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в составе озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦благоустроенных для отдыха¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жителей города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------------+-------------+-----+--------+------+------+------+-------+--------+ ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 годы. ¦
¦реализации ¦I этап - 2012-2015 годы - включает строительно-монтажные работы в парках с основными видами ¦
¦подпрограммы ¦благоустройства. ¦
¦ ¦II этап - 2015-2016 годы - включает проектно-изыскательские работы на развитие скверов и бульваров ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Общий объем финансирования на 2012-2016 годы - 29952249,2 тыс. руб. ¦
¦бюджетных ¦В том числе бюджетные ассигнования <*> - 28860449,2 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+------------+----------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦
¦ ¦ ¦Государственной¦финансиро- +---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦ ¦программы, ¦вания ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Итого ¦
¦ ¦ ¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016 ¦
¦ ¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦
¦ ¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦ ¦"Индустрия ¦всего ¦5076269,7¦5532639,8¦5805986,8¦6015661,1¦6144327,6¦6453633,9¦29952249,2¦
¦ ¦ ¦отдыха на +------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦ ¦озелененных ¦бюджет ¦5076269,7¦5330039,8¦5596586,8¦5801661,1¦5918127,6¦6214033,9¦28860449,2¦
¦ ¦ ¦территориях ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦общего ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦пользования" +------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные¦ - ¦ 202600,0¦ 209400,0¦ 214000,0¦ 226200,0¦ 239600,0¦ 1091800,0¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+
¦ ¦------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы ¦
¦ ¦на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы ¦
¦ ¦об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно ¦
¦ ¦при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на ¦
¦ ¦2011 год" ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация подпрограммы позволит: ¦
¦результаты ¦- создать условия и повысить качество, привлекательность и доступность услуг в сфере здорового и ¦
¦реализации ¦культурного отдыха жителей и гостей города Москвы, в том числе путем развития парков, скверов, ¦
¦подпрограммы ¦бульваров и озелененных территорий с целью увеличения разнообразия культурно-досуговых услуг и ¦
¦ ¦повышения экологической культуры населения; ¦
¦ ¦- увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и ¦
¦ ¦на благоустроенных водных объектах в составе озелененных территорий, к 2016 году в 2,6 раза от уровня¦
¦ ¦2010 года; ¦
¦ ¦- увеличить количество водных объектов в составе озелененных территорий, благоустроенных для ¦
¦ ¦проведения отдыха граждан, с 4 объектов в 2012 году до 29 объектов в 2016 г.; ¦
¦ ¦- доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по ¦
¦ ¦уровню 2011 года составит к 2016 году 100% ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Озелененные территории общего пользования включают в себя:
1) 53 объекта, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХиБ) и благоустройства города Москвы, на общей площади 1216,24 га, из которых по 8 территориям общей площадью 190,84 га необходимый объем работ будет осуществлен в 2011 году (до начала реализации Программы) и на территории парка по Ангарской ул. будут проведены работы по реконструкции системы наружного освещения;
2) 41 территорию общей площадью 594,14 га, находящуюся в ведении префектур административных округов города Москвы, из которых по 11 территориям общей площадью 269,28 га необходимый объем работ будет осуществлен в 2011 году (до начала реализации Программы).
ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОТОРЫМ РЕАЛИЗУЮТСЯ В 2011 ГОДУ
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦N ¦Наименование парков ¦Административный¦Площадь, га ¦
¦п/п ¦ ¦округ города ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦1. ¦Парк у Джамгаровского пруда ¦СВАО ¦ 14,82 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦2. ¦Парк Дубовой рощи "Маяк" ¦СЗАО ¦ 5,56 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦3. ¦Парк Захарково ¦СЗАО ¦ 23,68 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦4. ¦Парк у прудов "Радуга" ¦ВАО ¦ 31,49 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦5. ¦Парк Гольяново ¦ВАО ¦ 20,0 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦6. ¦Парк по Борисовским прудам ¦ЮАО ¦ 84,45 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦7. ¦Парк бывшей усадьбы "Богородицкое" ¦ЮЗАО ¦ 5,04 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦8. ¦Парк по Ангарской ул. (объединение ¦САО ¦(реконструкция¦
¦ ¦парков: ВИСХОМ, Коровинское шоссе, ¦ ¦системы ¦
¦ ¦Дмитровский) ¦ ¦наружного ¦
¦ ¦ ¦ ¦освещения) ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦9. ¦Семеновский парк ¦ВАО ¦ 5,8 ¦
+----+------------------------------------+----------------+--------------+
¦ ¦Итого: ¦ 190,84 ¦
+----+-----------------------------------------------------+--------------+
Таким образом, в Программу вошли 45 объектов, находящихся в ведении Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, общей площадью 1025,4 га.
ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ДЕПАРТАМЕНТА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА
МОСКВЫ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОТОРЫМ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОДПРОГРАММУ
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦N п/п ¦Адм. ¦Наименование парка ¦Площадь, га ¦
¦ ¦округ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы¦ ¦ ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦1. ¦ЦАО ¦Парк "Новодевичьи пруды" ¦ 7,14 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЦАО ¦ 7,14 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦2. ¦САО ¦Мемориальный парк у к/т "Ленинград" по ¦ 11,2 ¦
¦ ¦ ¦ул. Новопесчаная, вл. 12 ¦ ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦3. ¦ ¦Парк "Северный речной вокзал" ¦ 26,52 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦4. ¦ ¦Петровский Парк ¦ 25,2 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦5. ¦ ¦Парк "Дружба" ¦ 44,85 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦6. ¦ ¦Парк "Северные дубки" ¦ 8,57 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦7. ¦ ¦Парк "Дубки" ¦ 13,33 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦8. ¦ ¦Парк "Березовая роща" ¦ 29,49 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦9. ¦ ¦Чапаевский Парк ¦ 6,95 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦10-12.¦ ¦Парк по Ангарской ул. (объединение парков: ¦ 28,07 ¦
¦ ¦ ¦ВИСХОМ, Коровинское шоссе, Дмитровский) (2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦очередь) ¦ ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО САО ¦ 194,18 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦13. ¦СВАО ¦Сквер, прилегающий к Лазоревому проезду ¦ 28,13 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦14. ¦ ¦Парк "Сад Будущего" (сквер у м. "Ботанический ¦ 21,94 ¦
¦ ¦ ¦сад") ¦ ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦15. ¦ ¦Озелененная территория объекта "Зеленая зона ¦ 9,58 ¦
¦ ¦ ¦р. Чермянки" (Этнографическая деревня ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бибирево) ¦ ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦16. ¦ ¦Парк по Олонецкому проезду ¦ 46,38 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦17. ¦ ¦Парк "Долина реки Лихоборки" ¦ 9,45 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦18. ¦ ¦Дубовая Роща по Прудовому проезду ¦ 6,86 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦19. ¦ ¦Парк "Лианозово" ¦ 13,47 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦20. ¦ ¦Усадьба "Алтуфьево" ¦ 16,88 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦21. ¦ ¦Благоустроенная территория зеленой зоны р. ¦ 19,10 ¦
¦ ¦ ¦Яузы района Акведука ¦ ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦22. ¦ ¦Сквер у Миллионного моста ¦ 13,56 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО СВАО ¦ 185,35 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦23. ¦ВАО ¦Парк культуры и отдыха "Перово" ¦ 14,55 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦24. ¦ ¦Парк "Сиреневый сад" ¦ 7,0 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦25. ¦ ¦Усадьба "Измайлово" ¦ 17,94 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦26. ¦ ¦Зона Серебряно-виноградных прудов ¦ 16,48 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦27. ¦ ¦Озелененная территория рекреационного центра -¦ 19,76 ¦
¦ ¦ ¦зоны отдыха "Терлецкая дубрава" ¦ ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО ВАО ¦ 75,73 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦28. ¦ЮВАО ¦Парк "Кузьминки" ¦ 7,98 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦29. ¦ ¦Озелененная территория парка Печатники ¦ 9,08 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЮВАО ¦ 17,06 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦30. ¦ЮАО ¦Парк имени 60-летия Октября ¦ 20,58 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦31. ¦ ¦Парк культуры и отдыха в Садовниках ¦ 33,43 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦32. ¦ ¦Зона отдыха "Борисовские пруды" ¦ 21,86 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦33. ¦ ¦Аршиновский парк ¦ 8,17 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦34. ¦ ¦Пойма реки Городни ¦ 24,2 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЮАО ¦ 108,24 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦35. ¦ЗАО ¦Озелененная территория МГУ ¦ 51,39 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦36. ¦ ¦Можайский плодовый сад ¦ 16,81 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦37. ¦ ¦Парк Никулино ¦ 26,3 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦38. ¦ ¦Парк 50-летия Октября ¦ 94,47 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦39. ¦ ¦Подходы к Олимпийской деревне-80 ¦ 44,43 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦40. ¦ ¦Парк КНР ¦ 13,54 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЗАО ¦ 246,94 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦41. ¦СЗАО ¦Плодовый сад по Неманскому проезду ¦ 5,14 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦42. ¦ ¦Ландшафтный Парк Митино ¦ 126,91 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦43. ¦ ¦Парк (лесной массив) по ул. Максимова ¦ 7,21 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦44. ¦ ¦Парк "Северное Тушино" ¦ 48,23 ¦
+------+ +----------------------------------------------+------------+
¦45. ¦ ¦Парк долины реки Химки ¦ 3,27 ¦
+------+------+----------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ПО СЗАО ¦ 190,76 ¦
+------+-----------------------------------------------------+------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 1025,4 ¦
+------+-----------------------------------------------------+------------+
ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ПРЕФЕКТУР
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
ПО КОТОРЫМ РЕАЛИЗУЮТСЯ В 2011 ГОДУ
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦N ¦Наименование парка ¦Административный¦Площадь, га¦
¦п/п¦ ¦округ города ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦1. ¦Долина реки Яузы от ул. Широкая до пр-да¦СВАО ¦ 44,30 ¦
¦ ¦Дежнева ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦2. ¦Пойма реки Яузы в районе Свиблово ¦СВАО ¦ 11,60 ¦
¦ ¦(бесхозная территория) ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦3. ¦Пойма реки Яузы вдоль ул. Северодвинская¦СВАО ¦ 12,00 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦4. ¦Воронцовский парк ¦СЗАО ¦ 42,50 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦5. ¦Парк "Победы" на Поклонной горе ¦ЗАО ¦ 64,70 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦6. ¦Парк у префектуры, включая зеленые ¦ЗАО ¦ 11,84 ¦
¦ ¦территории по ул. И. Франко ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦7. ¦Парк 40-летия Победы ¦Зелен. АО ¦ 9,59 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦8. ¦Лесопарковая зона между 4 и 12 ¦Зелен. АО ¦ 65,00 ¦
¦ ¦микрорайонами ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦9. ¦Сквер им. 50-летия Зеленограда ¦Зелен. АО ¦ 3,58 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦10.¦Территория велодорожки в 4 микрорайоне ¦Зелен. АО ¦ 3,67 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦11.¦Зона отдыха у корп. 1207 "Дунькин пруд" ¦Зелен. АО ¦ 0,5 ¦
+---+----------------------------------------+----------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 269,28 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
Таким образом, в Программу вошли 30 объектов, находящихся в ведении префектур административных округов города Москвы, общей площадью 324,86 га.
ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ВЕДЕНИИ ПРЕФЕКТУР
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОКРУГОВ ГОРОДА МОСКВЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
ПО КОТОРЫМ ВКЛЮЧЕНЫ В ПОДПРОГРАММУ
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦N ¦Адм. округ ¦Наименование объекта ¦Площадь, га¦
¦п/п¦города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦1. ¦САО ¦Парк "Воровского" (Старопетровский, д. 1) ¦ 7,40 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦2. ¦ ¦Парк "Вагоноремонт" (Лобненская ул., д. 13а) ¦ 9,61 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦3. ¦ ¦Парк "Грачевка" (между Зеленоградской и ¦ 10,60 ¦
¦ ¦ ¦Клинской ул.) ¦ ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ПО САО ¦ 27,61 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦4. ¦ВАО ¦Парк Южный ¦ 5,77 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦5. ¦ ¦Парк у Владимирского пруда ¦ 9,23 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦6. ¦ ¦Лесопарк, Свободный проспект, 11 ¦ 10,20 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ПО ВАО ¦ 25,20 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦7. ¦ЮВАО ¦Парк Шкулева, Пляж Шкулева, перегон Печатники¦ 22,21 ¦
¦ ¦ ¦- метро "Волжская" ¦ ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦8. ¦ ¦Парк "850-летия Москвы" ¦ 71,50 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦9. ¦ ¦Парк "им. Артема Боровика" ¦ 10,00 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦10.¦ ¦Парковая зона в микрорайоне 39Б ¦ 5,69 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦11.¦ ¦Парк "Братиславский" ¦ 5,60 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦12.¦ ¦Парк "Дюссельдорфский" ¦ 9,40 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЮВАО ¦ 124,40 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦13.¦ЮАО ¦Парк по Загородному ш., д. 2а ¦ 3,89 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦14.¦ ¦Парк "Победы" по Кировоградской, дом 20-22 ¦ 7,19 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦15.¦ ¦Школьный парк по Кировоградской ул., 6-8 ¦ 5,80 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦16.¦ ¦Детский парк по ул. Восточной, дом 4 ¦ 1,63 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦17.¦ ¦Детский парк, Варшавское шоссе, дом 13а ¦ 0,79 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦18.¦ ¦Детский парк по Загородному ш., вл. 2 ¦ 5,17 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦19.¦ ¦Парк "Победы", ул. Чертановская, дом 32-34 ¦ 7,00 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦20.¦ ¦Детский парк, Сумской проезд, дом 29 ¦ 3,20 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦21.¦ ¦Сквер-сад между Борисовским проездом и ¦ 5,50 ¦
¦ ¦ ¦Ореховым проездом ¦ ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦22.¦ ¦Сквер по ул. Медынская, дом 7а ¦ 6,80 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦23.¦ ¦Каскад прудов, ул. Кировоградская, дом 42 ¦ 12,40 ¦
+---+ +---------------------------------------------+-----------+
¦24.¦ ¦Бульвар по ул. Харьковской ¦ 12,20 ¦
+---+-----------+---------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЮАО ¦ 71,57 ¦
+---+------------+--------------------------------------------+-----------+
¦25.¦ЮЗАО ¦Парк в пойме реки Битца ¦ 14,80 ¦
+---+ +--------------------------------------------+-----------+
¦26.¦ ¦Детский ландшафтный парк (Южное Бутово) ¦ 13,78 ¦
+---+ +--------------------------------------------+-----------+
¦27.¦ ¦Зона отдыха Тропарево ¦ 13,30 ¦
+---+ +--------------------------------------------+-----------+
¦28.¦ ¦Рекреационная зона между комплексами "А" и ¦ 13,30 ¦
¦ ¦ ¦"Б" ¦ ¦
+---+------------+--------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЮЗАО ¦ 55,18 ¦
+---+------------+--------------------------------------------+-----------+
¦29.¦ЗАО ¦Парк "Центральный", Солнцево, Боровское ш. ¦ 12,76 ¦
+---+ +--------------------------------------------+-----------+
¦30.¦ ¦Парк 60 лет Октября ¦ 8,14 ¦
+---+------------+--------------------------------------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ПО ЗАО ¦ 20,90 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
¦ ¦Всего по 30 паркам: ¦ 324,86 ¦
+---+---------------------------------------------------------+-----------+
Распределение озелененных территорий общего пользования, находящихся в ведении ДЖКХиБ, в зависимости от их площади выглядит следующим образом:
Диаграмма "Распределение объектов, находящихся
в ведении ДЖКХиБ"
Рисунок не приводится.
В подпрограмму включены 29 водных объектов и русел рек в составе озелененных территорий.
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦N ¦Наименование объекта ¦Наличие проектной документации¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦1. ¦Капитальный ремонт русла р. Очаковка ¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦на участке от проектируемого проезда ¦документация с заключением ¦
¦ ¦1523 до улицы Лобачевского ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦2. ¦Капитальный ремонт прудов N 1-6 в ¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦парке "Дружба" ¦документация с заключением ¦
¦ ¦ ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦3. ¦Капитальный ремонт Кусковского пруда ¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦(Большой Перовский пруд) ¦документация с заключением ¦
¦ ¦ ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦4. ¦Капитальный ремонт пруда "Собачий" в ¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦парке "Сокольники" ¦документация с заключением ¦
¦ ¦ ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦5. ¦Капитальный ремонт прудов "Радуга-1" и¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦"Радуга-2" в парке "Кусково" ¦документация с заключением ¦
¦ ¦ ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦6. ¦Капитальный ремонт пруда "Дворцовый" в¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦парке "Кусково" ¦документация с заключением ¦
¦ ¦ ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦7. ¦Капитальный ремонт пруда Джамгаровский¦Разработанная проектная ¦
¦ ¦ ¦документация с заключением ¦
¦ ¦ ¦Мосгосэкспертизы имеется или ¦
¦ ¦ ¦ожидается до конца 2011 года ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦8. ¦Капитальный ремонт Лихоборского канала¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦от Головинских прудов до р. Лихоборки ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦в створе д. 16 по Лихоборской наб. ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦9. ¦Расчистка русла реки Яуза от ул. ¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦Дежнева до Игарского проезда ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦ ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦10.¦Расчистка русла реки Городни ¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦ ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦ ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦11.¦Реабилитация прудов N 1, 2 в ¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦парке П. Алексеева ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦ ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦12.¦Капитальный ремонт пруда "Мазиловский"¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦ ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦ ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦13.¦Капитальный ремонт пруда в 12 мкр. ¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦Зеленограда, корп. 1207 ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦ ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦14.¦Капитальный ремонт прудов ¦Имеется проектная документация¦
¦ ¦"Новодевичьи" ¦с заключением Мосгосэкспертизы¦
¦ ¦ ¦2006-2008 годов, необходима ¦
¦ ¦ ¦повторная экспертиза проектов ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦15.¦Оздоровление реки Очаковки с ее ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦притоками и долинами, включая ¦проектной документации и ¦
¦ ¦мероприятия по очистке поверхностного ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
¦ ¦стока и предотвращению эрозии на ¦ ¦
¦ ¦территории ландшафтного заказника ¦ ¦
¦ ¦"Теплый Стан" ¦ ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦16.¦Капитальный ремонт русла реки Котловка¦Необходима разработка ¦
¦ ¦ ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦17.¦Капитальный ремонт русла р. Ичка от ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦ул. Ротерта до Ярославского шоссе ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦18.¦Капитальный ремонт русла р. Ичка от ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦очистного сооружения до р. Яузы ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦19.¦Капитальный ремонт русла р. Чермянка ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦от МКАД до ул. Корнейчука, 83 ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦20.¦Капитальный ремонт участка русла р. ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦Городни и пруда по Чертановской ул., ¦проектной документации и ¦
¦ ¦50 ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦21.¦Капитальный ремонт русла р. Язвенка ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦ ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦22.¦Очистка шельфовой зоны и ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦берегоукрепление озера Святое ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦23.¦Подпитка Верхнего Мещерского пруда ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦водой из артскважины ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦24.¦Капитальный ремонт пруда Алтуфьевский ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦ ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦25.¦Капитальный ремонт прудов в парке ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦Лианозово ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦26.¦Капитальный ремонт пруда Бекет ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦ ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦27.¦Капитальный ремонт Чертановского пруда¦Необходима разработка ¦
¦ ¦ ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦28.¦Капитальный ремонт пруда по ул. В. ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦Петушкова ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
¦29.¦Капитальный ремонт Красногвардейских ¦Необходима разработка ¦
¦ ¦прудов ¦проектной документации и ¦
¦ ¦ ¦заключение Мосгосэкспертизы ¦
+---+--------------------------------------+------------------------------+
Текущее состояние всех озелененных территорий общего пользования характеризуется следующими проблемами:
- необходимость проведения ремонтных работ и устройства дорожного покрытия;
- недостаточное количество спортивных площадок (волейбольные, футбольные, теннисные корты);
- плохое состояние детских игровых площадок;
- плохое состояние малых архитектурных форм;
- отсутствие благоустроенных стационарных туалетов на территориях парков;
- отсутствие парковок у входов в парки на прилегающих территориях;
- недостаточное количество организованных площадок для мелкорозничной торговли и общественного питания, организованных площадок для установки аттракционов, площадок для установки пунктов проката инвентаря, организованных точек для пикника, организованных эстрадных площадок;
- плохая освещенность территорий парков;
- отсутствие полноценной среды для маломобильных групп населения.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
В составе парков, находящихся в ведении ДЖКХиБ, находится 18 парков, относящихся к памятникам садово-паркового искусства, при развитии которых необходимо применять особый подход. В частности, при проектировании необходимо предусмотреть разработку историко-культурных исследований и разработку историко-культурных опорных планов с определением предмета охраны. Кроме того, наличие ограничений охранного статуса объектов в ряде случаев не позволяет развивать инвестиционный потенциал территорий.
Озелененные территории общего пользования обладают большим потенциалом, связанным с улучшением качества отдыха и досуга, предоставлением жителям соответствующих административных округов города Москвы и города Москвы в целом возможности активного занятия спортом (для любого возрастного уровня), а также улучшением экологической обстановки соответствующих административных округов города Москвы.
Целью подпрограммы является повышение уровня благоустройства городских озелененных территорий I и II категорий города Москвы за счет приспособления парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга жителей города Москвы. Кроме того, реализация подпрограммы ставит одной из целей повышение привлекательности парков, парковых зон, скверов и бульваров для инвесторов с целью организации в них комплекса услуг для развития индустрии отдыха и досуга.
Для достижения целей подпрограммой ставится задача - обеспечить благоустройство парков и парковых зон, скверов и бульваров города, развитие их инфраструктуры с целью создания условий для повышения привлекательности в качестве объектов досуга и отдыха.
Прогноз конечных результатов
Реализация подпрограммы позволит:
- создать условия и повысить качество, привлекательность и доступность услуг в сфере здорового и культурного отдыха, в том числе путем развития парков, скверов, бульваров и озелененных территорий с целью увеличения разнообразия культурно-досуговых услуг и повышения экологической культуры жителей города Москвы;
- увеличить количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах, бульварах, скверах и на благоустроенных водных объектах, к 2016 году в 2,6 раза (от уровня 2010 г.);
- увеличить количество водных объектов, благоустроенных для проведения отдыха граждан, с 4 объектов в 2012 году до 29 объектов в 2016 г.;
- доля благоустроенных территорий парков, парковых зон, бульваров и скверов к их общей площади по уровню 2011 года составит к 2016 году 100%.
Для оценки эффективности подпрограммы используются индикаторы, которые характеризуют качественные и количественные изменения в области развития отдыха жителей города Москвы на озелененных территориях общего пользования.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+---+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
¦N ¦Наименование индикатора ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(показателя) ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Количество посетителей, ¦тыс. ¦ 296,0 ¦ 311,0 ¦ 341,6 ¦ 516,6 ¦ 604,1 ¦ 691,6 ¦ 779,10 ¦
¦ ¦проводящих досуг в парках, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковых зонах, бульварах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скверах и на благоустроенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водных объектах в составе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озелененных территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Доля привлеченных к ¦процент ¦ - ¦ 100,0 ¦ 101,3 ¦ 104,7 ¦ 107,0 ¦ 113,1 ¦ 119,8 ¦
¦ ¦благоустройству территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парков, парковых зон, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бульваров и скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных средств от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемов финансирования из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета города Москвы к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уровню 2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Площадь территории ¦га ¦ - ¦ 460,12 ¦ 270,06 ¦ 540,10 ¦ 810,15 ¦1080,20 ¦1350,26 ¦
¦ ¦благоустроенных парков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковых зон, бульваров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦скверов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Доля благоустроенных ¦процент ¦ - ¦ 25,4 ¦ 40,3 ¦ 55,2 ¦ 70,2 ¦ 85,1 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦территорий парков, парковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон, бульваров и скверов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их общей площади по уровню ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2011 года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5. ¦Количество водных объектов в¦объектов ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ 11 ¦ 13 ¦ 20 ¦ 29 ¦
¦ ¦составе озелененных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, благоустроенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для отдыха жителей города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и предусматривает следующую этапность:
I этап - 2012-2015 годы - включает строительно-монтажные работы в парках с основными видами благоустройства.
II этап - 2015-2016 годы - включает проектно-изыскательские работы на развитие скверов и бульваров.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
¦N ¦Наименование мероприятия¦Ответственные ¦Срок ¦Ожидаемый результат ¦
¦п/п¦ ¦исполнители ¦выполнения,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
¦1. ¦Приспособление парков, ¦Департамент ¦2012-2016 ¦Повышение ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦жилищно-коммунального¦ ¦привлекательности ¦
¦ ¦организации досуга ¦хозяйства и ¦ ¦парков, бульваров и ¦
¦ ¦населения ¦благоустройства ¦ ¦скверов для организации ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦досуга и отдыха жителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и гостей города Москвы ¦
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
¦2. ¦Охрана и капитальный ¦Департамент ¦2012-2016 ¦Увеличение количества ¦
¦ ¦ремонт поверхностных вод¦жилищно-коммунального¦ ¦водных объектов в ¦
¦ ¦города Москвы ¦хозяйства и ¦ ¦составе озелененных ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦территорий, ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦благоустроенных для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведения отдыха ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
¦3. ¦Содержание элементов ¦Департамент ¦2012-2016 ¦Создание комфортных ¦
¦ ¦отдыха и досуга на ¦жилищно-коммунального¦ ¦условий для отдыха и ¦
¦ ¦территории парков ¦хозяйства и ¦ ¦досуга посетителей ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦парков и парковых ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦территорий ¦
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
¦4. ¦Приспособление парков, ¦Префектуры ¦2012-2016 ¦Повышение ¦
¦ ¦бульваров и скверов к ¦административных ¦ ¦привлекательности ¦
¦ ¦организации досуга ¦округов города Москвы¦ ¦парков, бульваров и ¦
¦ ¦населения и содержание ¦ ¦ ¦скверов для организации ¦
¦ ¦элементов отдыха и ¦ ¦ ¦досуга и отдыха жителей ¦
¦ ¦досуга на их территориях¦ ¦ ¦и гостей города Москвы. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Создание комфортных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий для отдыха и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦досуга посетителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦парков и парковых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
¦5. ¦Создание парка 850-летия¦Префектура ¦2012-2016 ¦Увеличение количества ¦
¦ ¦Москвы ¦Юго-Восточного ¦ ¦посетителей парка ¦
¦ ¦ ¦административного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦округа города Москвы ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+---------------------+-----------+------------------------+
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале отрасли.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 29952249,2 тыс. руб. В том числе за счет средств бюджета города Москвы - 28860449,2 тыс. руб.
Общий объем планируемых к привлечению внебюджетных средств составляет 1091800,0 тыс. руб.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Одной из задач подпрограммы является создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования.
С учетом этого объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга жителей города Москвы станет разработка и утверждение в установленном порядке отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма, а также разработка историко-культурных исследований и разработка историко-культурных опорных планов с определением предмета охраны.
Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов в сфере культуры, развития государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
В 2012 году увеличены объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (постановление Правительства Москвы от 28.02.2012 N 69-ПП).
Подпрограмма 3
"Развитие объектов отдыха в жилом секторе" Государственной
программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма
на 2012-2016 годы"
1. Паспорт подпрограммы
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Префектуры административных округов города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту ¦
¦подпрограммы ¦жительства ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские площадки,¦
¦подпрограммы ¦площадки для выгула домашних животных и тихого отдыха, используемых для отдыха населения города Москвы ¦
¦ ¦по месту жительства ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные ¦+---+---------------------------+---------+-----------------------------------------------------------+ ¦
¦целевые ¦¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦индикаторы и ¦¦п/п¦(наименование) ¦измерения+---------+---------+------+--------+---------+------+------+ ¦
¦показатели ¦¦ ¦ ¦ ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 ¦2013 год¦2014 год ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦подпрограммы ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦год ¦год ¦ ¦
¦ ¦+---+---------------------------+---------+---------+---------+------+--------+---------+------+------+ ¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦+---+---------------------------+---------+---------+---------+------+--------+---------+------+------+ ¦
¦ ¦¦1. ¦Увеличение числа детских ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 164 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 167 ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦площадок, площадок тихого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+---+---------------------------+---------+---------+---------+------+--------+---------+------+------+ ¦
¦ ¦¦2. ¦Увеличение числа площадок ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ 22 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦для выгула домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+---+---------------------------+---------+---------+---------+------+--------+---------+------+------+ ¦
¦ ¦¦3. ¦Увеличение доли ¦процент ¦ - ¦ 36 ¦ 48,8¦ 61,6¦ 74,4¦ 87,2¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦благоустроенных зон отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦и территорий, прилегающих к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦памятникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+---+---------------------------+---------+---------+---------+------+--------+---------+------+------+ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 годы. ¦
¦реализации ¦I этап - 2012-2016 годы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Общий объем финансирования на 2012-2016 годы <*> - 6791333,7 тыс. руб. ¦
¦бюджетных ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦ассигнований ¦ ¦
¦подпрограммы ¦+---------------+--------------+-----------------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦¦
¦ ¦¦Государственной¦финансирования+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Итого ¦¦
¦ ¦¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016¦¦
¦ ¦¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+--------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦¦
¦ ¦+---------------+--------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦¦Развитие ¦всего ¦ 115190,7¦1229060,2¦1290513,2¦1355038,9¦1422790,9¦ 1493930,5¦6791333,7¦¦
¦ ¦¦объектов отдыха+--------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦¦в жилом секторе¦бюджет города ¦ 115190,7¦1229060,2¦1290513,2¦1355038,9¦1422790,9¦ 1493930,5¦6791333,7¦¦
¦ ¦¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ +--------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦¦ ¦внебюджетные ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ +--------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦¦ ¦федеральный ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---------------+--------------+----------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на ¦
¦ ¦соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной ¦
¦ ¦инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании ¦
¦ ¦бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 ¦
¦ ¦год" ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация подпрограммы позволит: ¦
¦результаты ¦Увеличить количество и повысить качество существующих объектов отдыха в жилом секторе. ¦
¦реализации ¦Увеличить долю населения города Москвы, вовлеченного в организованные формы отдыха по месту жительства. ¦
¦подпрограммы ¦Обустроить дворовые территории ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Мероприятия данной подпрограммы планируются к проведению на внутриквартальных территориях города Москвы, включая 21469 дворовых территорий.
Ситуация во дворах города Москвы характеризуется комплексом проблем: недостаточная оснащенность спортивными объектами, детскими площадками, отсутствие озеленения и зон для выгула собак. Эта ситуация осложняется отсутствием в большинстве дворов организованных парковок для машин. Автомобили стоят на тротуарах, газонах, на проезжей части, что зачастую осложняет проход для жильцов дома и делает невозможным прогулки с детьми на детских площадках. Таким образом, решение проблем дворовых территорий - межведомственная задача.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ОТДЫХА В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
¦Наименование¦Ед. ¦ЦАО ¦САО ¦СВАО ¦ВАО ¦ЮВАО ¦ЮАО ¦ЮЗАО ¦ЗАО ¦СЗАО ¦ЗелАО ¦ДЖКХиБ¦Всего по¦
¦ ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городу ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
¦Количество ¦шт. ¦2280 ¦1825 ¦2777 ¦3408 ¦2135 ¦2525 ¦2634 ¦ 294 ¦ 920 ¦265 ¦306 ¦21469 ¦
¦дворов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
¦Площадь ¦га ¦ 827,54¦1705,47¦1203,25¦2308,07¦2029,42¦2464,92¦2483,59¦4152,08¦ 447,46¦420,37¦ 30,60¦18344,64¦
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
¦Детские ¦шт. ¦1141 ¦1659 ¦2051 ¦2254 ¦1765 ¦2026 ¦1877 ¦1705 ¦1345 ¦278 ¦126 ¦16227 ¦
¦площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
¦Площадки ¦шт. ¦ 89 ¦ 481 ¦ 336 ¦2324 ¦1118 ¦ 360 ¦ 396 ¦ 624 ¦ 120 ¦ 55 ¦113 ¦ 6016 ¦
¦тихого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
¦Площадки для¦шт. ¦ 42 ¦ 53 ¦ 75 ¦ 61 ¦ 40 ¦ 85 ¦ 48 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 18 ¦ 3 ¦ 465 ¦
¦выгула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+--------+
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Приоритеты развития внутриквартальных и дворовых территорий:
1. Создание (строительство) и обустройство территорий районов города Москвы (дворовых территорий) с учетом беспрепятственного использования дворовых территорий для лиц с ограничениями жизнедеятельности:
- детскими площадками;
- площадками тихого отдыха;
- площадками для выгула животных;
- современными малыми архитектурными формами.
2. Выполнение работ по благоустройству и содержанию в надлежащем состоянии зон отдыха и территорий, прилегающих к памятникам.
Реализация подпрограммы направлена на достижение цели - создание условий организации современного и комфортного отдыха населения города Москвы по месту жительства.
Задача подпрограммы - увеличение количества и улучшение качественного состояния дворовых территорий, включая детские площадки, площадки для выгула домашних животных и тихого отдыха, используемых для организации отдыха населения города Москвы по месту жительства.
Прогноз конечных результатов.
Реализация подпрограммы позволит:
- Увеличить количество и повысить качество существующих объектов отдыха во внутридомовых территориях.
- Увеличить долю населения города Москвы, вовлеченного в организованные формы отдыха по месту жительства.
- Обустроить дворовые территории.
Для расчета целевых индикаторов использовались статистические отчетные данные. Экспертные данные показали, что коэффициент увеличения численности жителей города Москвы, отдыхающих на открытых площадках, с появлением одного процента новой или капитально отремонтированной площадки составляет 0,025%.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+---+---------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+
¦N ¦Наименование ¦Единица ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦п/п¦индикатора ¦измерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(показателя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Увеличение ¦единиц ¦ 164 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 166 ¦ 167 ¦
¦ ¦числа детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок тихого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Увеличение ¦единиц ¦ 22 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 23 ¦
¦ ¦числа площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для выгула ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домашних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Увеличение доли¦процент ¦ 48,8¦ 61,6¦ 74,4¦ 87,2¦ 100 ¦
¦ ¦благоустроенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зон отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прилегающих к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦памятникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и предусматривает следующую этапность:
I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
+---+-------------------------+-----------------+-----------+-------------+
¦N ¦Наименование мероприятия ¦Ответственные ¦Срок ¦Ожидаемый ¦
¦п/п¦ ¦исполнители ¦выполнения,¦результат ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------------+-----------+-------------+
¦1. ¦Благоустройство зон ¦Префектуры ¦2012-2016 ¦Увеличение и ¦
¦ ¦отдыха и территорий, ¦административных ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦прилегающих к памятникам ¦округов города ¦ ¦качества ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилом секторе¦
+---+-------------------------+-----------------+-----------+-------------+
¦2. ¦Обустройство дворовых ¦Префектуры ¦2012-2016 ¦Увеличение и ¦
¦ ¦территорий с ремонтом ¦административных ¦ ¦улучшение ¦
¦ ¦существующих и созданием ¦округов города ¦ ¦качества ¦
¦ ¦новых объектов отдыха и ¦Москвы ¦ ¦объектов ¦
¦ ¦досуга жителей города ¦ ¦ ¦отдыха в ¦
¦ ¦Москвы (детских площадок,¦ ¦ ¦жилом секторе¦
¦ ¦площадок тихого отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадок для выгула ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦домашних животных) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+-----------------+-----------+-------------+
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Базой для оценки потребностей в финансовых ресурсах является количество площадок, подлежащих ремонту (реконструкции) ежегодно, исходя из суммарных потребностей в ремонте площадок, а также потребность жителей города Москвы в дополнительном количестве площадок отдыха по каждому административному округу города Москвы и городу Москве в целом.
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 6791333,7 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
На решение задач и достижение результатов подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦Риски ¦Меры управления рисками ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦1. Недостаточность координации в¦Осуществление процесса информирования ¦
¦ходе реализации мероприятий ¦ответственных исполнителей по отдельным ¦
¦подпрограммы с префектурами ¦мероприятиям подпрограммы. ¦
¦административных округов города ¦Принятие мер по контролю ¦
¦Москвы ¦межведомственной координации в ходе ¦
¦ ¦реализации подпрограммы ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦2. Финансовые риски, связанные с¦Оперативное реагирование и внесение ¦
¦недостаточным уровнем ¦изменений в подпрограмму, снижающее ¦
¦финансирования подпрограммы из ¦воздействие негативных факторов на ¦
¦бюджета города Москвы ¦выполнение целевых показателей ¦
¦ ¦подпрограммы. ¦
¦ ¦Проведение регулярной оценки ¦
¦ ¦результативности и эффективности ¦
¦ ¦реализации мероприятий подпрограммы ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
Подпрограмма 4
"Индустрия отдыха и туризма на спортивных территориях
и объектах" Государственной программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Паспорт подпрограммы
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент физической культуры и спорта города Москвы, префектуры административных округов города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Префектуры административных округов города Москвы, ГУП "МосгорБТИ" ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Формирование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления ¦
¦подпрограммы ¦здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям ¦
¦ ¦физической культурой и спортом. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления ¦
¦ ¦физического и нравственного здоровья жителей города Москвы. Расширение возможностей для ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Развитие спортивных сооружений Москомспорта на территории жилых микрорайонов. ¦
¦подпрограммы ¦Развитие спортивных объектов Москомспорта, находящихся в непосредственной близости к территориям парков, ¦
¦ ¦лесопарков, зон отдыха. ¦
¦ ¦Развитие материально-технической базы учреждений Москомспорта. ¦
¦ ¦Укрепление материально-технической базы и улучшение качества спортивных площадок, переданных в ведение органов¦
¦ ¦местного самоуправления внутригородских муниципальных образований для организации физкультурно-оздоровительной¦
¦ ¦и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные ¦+---+----------------------------+----------+----------------------------------------------------------------++
¦целевые ¦¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦¦
¦индикаторы и ¦¦п/п¦(наименование) ¦измерения +--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
¦показатели ¦¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год ¦2015 год¦2016 год ¦¦
¦подпрограммы ¦+---+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦¦
¦ ¦+---+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
¦ ¦¦1. ¦Посещение пунктов проката ¦Тыс. ¦ 4,0¦ 7,0¦ 40,0¦ 50,0¦ 58,0¦ 67,0¦ 76,0¦¦
¦ ¦¦ ¦спортивного оборудования и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
¦ ¦¦2. ¦Количество обустроенных ¦Единиц ¦ 3,0¦ 5 ¦ 30 ¦ 41 ¦ 46 ¦ 54 ¦ 59 ¦¦
¦ ¦¦ ¦модулей пунктов проката, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦многофункциональных крытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦спортивных площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦спортивных городков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦тренажерных комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦расположенных на уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
¦ ¦¦3. ¦Количество видов услуг, ¦Единиц ¦ - ¦ 1 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 9 ¦ 9 ¦¦
¦ ¦¦ ¦оказываемых в спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦городках, тренажерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦комплексах, расположенных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦уличных площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
¦ ¦¦4. ¦Увеличение удельного веса ¦Процент ¦ 16,1¦ 28,6¦ 41,3¦ 54,2¦ 67,2¦ 82,9¦ 100 ¦¦
¦ ¦¦ ¦спортивных площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦используемых для отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦физкультурно-оздоровительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦и спортивной работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦населением города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦месту жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦соответствующих утвержденным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 годы. ¦
¦реализации ¦I этап - 2012 г.; II этап - 2013 г.; III этап - 2014 г.; IV этап - 2015 г.; V этап - 2016 г. ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Общий объем финансирования на 2012-2016 годы <*> - 6206800,0 тыс. руб. ¦
¦бюджетных ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦ассигнований ¦ ¦
¦подпрограммы ¦+-----------------+--------------+---------------------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦¦
¦ ¦¦Государственной ¦финансирования+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------+¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Итого ¦¦
¦ ¦¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016¦¦
¦ ¦¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+-----------------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦¦
¦ ¦+-----------------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------+¦
¦ ¦¦Индустрия отдыха ¦всего ¦1420960,0¦1122040,0¦1175502,0 ¦1179139,1 ¦1294088,9 ¦1436030,0¦6206800,0¦¦
¦ ¦¦и туризма на +--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------+¦
¦ ¦¦спортивных ¦бюджет города ¦1420960,0¦1122040,0¦1175502,0 ¦1179139,1 ¦1294088,9 ¦1436030,0¦6206800,0¦¦
¦ ¦¦территориях и ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦объектах +--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------+¦
¦ ¦¦ ¦внебюджетные ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦ ¦¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ +--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------+¦
¦ ¦¦ ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+-----------------+--------------+---------+---------+------------+-----------+----------+---------+---------++
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на ¦
¦ ¦соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной ¦
¦ ¦инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета ¦
¦ ¦города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год" ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация подпрограммы позволит: ¦
¦результаты ¦- оказать содействие в достижении целевых показателей Государственной программы "Спорт Москвы на ¦
¦реализации ¦2012-2016 гг."; ¦
¦подпрограммы ¦- повысить качество и количество предоставляемых спортивных услуг; ¦
¦ ¦- привлечь к занятиям физкультурой детей и молодежь, что будет способствовать повышению уровня здоровья ¦
¦ ¦жителей города Москвы; ¦
¦ ¦- повысить эффективность использования территорий парков, лесопарков, зон отдыха для целей физической культуры¦
¦ ¦и спорта; ¦
¦ ¦- увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, ¦
¦ ¦соответствующих утвержденным требованиям, до 100% ¦
+---------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
В настоящее время в городе Москве различными видами спорта занимаются около 130 тыс. чел., в том числе свыше тысячи спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Число ежегодно проводимых физкультурно-массовых мероприятий возросло до 23,1 тысячи, а число их участников - до 1,25 млн. человек. Растет интерес жителей города Москвы к спорту и физической культуре, престижность здорового образа жизни. Численность занимающихся физической культурой и спортом возросла до 20,3% от общего числа жителей города Москвы.
Осуществляется приспособление всех вновь вводимых в строй спортивных сооружений для доступности лиц с ограниченными возможностями здоровья. Занятия физической культурой и спортом охватывают свыше 20 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вместе с тем, учитывая, что численность жителей города Москвы составляет более 11 млн. человек, наблюдается явная нехватка спортивных объектов, в том числе спортивных объектов, находящихся в шаговой доступности. Также недостаточно развита материально-техническая база спортивных учреждений, ограничено финансирование на закупку оборудования и спортивного инвентаря для оснащения имеющихся спорткомплексов.
В связи с ограниченной площадью земельных участков организаций Москомспорта затруднено достаточное развитие уличных видов спорта.
По обеспеченности спортивными площадками, переданными в безвозмездное пользование органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для реализации переданных полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, обеспеченность дворов спортивными площадками в целом по городу Москве составляет 109,1% от установленного норматива (норматив 0,15 кв. м на одного жителя), однако площадки расположены по районам неравномерно, поэтому в 64 муниципальных образованиях норматив не выполнен.
Из общего количества 2775 спортивных площадок, переданных в безвозмездное пользование органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для работы с населением города Москвы по месту жительства, в период 2007-2010 гг. было отремонтировано 448, что составило 16,1% от общей потребности.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДА И ТЕРРИТОРИЯХ ЖИЛЫХ
МИКРОРАЙОНОВ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ
ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Приоритетами подпрограммы являются:
1. Пропаганда здорового образа жизни среди жителей города Москвы.
2. Расширение возможности для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.
3. Обеспечение беспрепятственного использования объектов физической культуры и спорта маломобильными группами населения.
Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:
1. Формирование осознанной необходимости у населения заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья и реализации себя как личности. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.
2. Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом.
3. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления физического и нравственного здоровья жителей города Москвы.
4. Расширение возможностей для физкультурно-оздоровительных занятий населения города Москвы по месту жительства.
Перечисленные цели в рамках реализации подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:
1. Развитие спортивных сооружений Москомспорта на территории жилых микрорайонов.
2. Развитие спортивных объектов Москомспорта, находящихся в непосредственной близости к территориям парков, лесопарков, зон отдыха.
3. Развитие материально-технической базы организаций Москомспорта.
4. Укрепление материально-технической базы и улучшение качества спортивных площадок, переданных органам местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства.
Прогноз конечных результатов.
Реализация подпрограммы позволит:
1. Оказать содействие в достижении целевых показателей Государственной программы "Спорт Москвы на 2012-2016 гг.".
2. Повысить качество и количество предоставляемых спортивных услуг.
3. Привлечь к занятиям физкультурой детей и молодежь, что будет способствовать повышению уровня здоровья жителей города Москвы.
4. Повысить эффективность использования территорий парков, лесопарков, зон отдыха для целей физической культуры и спорта.
5. Увеличить удельный вес спортивных площадок, используемых для отдыха, организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением города Москвы по месту жительства, соответствующих утвержденным требованиям, до 100%.
Система целевых индикаторов и показателей подпрограммы разработана на основе показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определяемых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 г. N 322 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. N 825 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации".
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+---+----------------------------+---------+--------------------------------------------------------------+
¦N ¦Наименование индикатора ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(показателя) ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. ¦Посещение пунктов проката ¦Тыс. ¦ 4,0¦ 7,0¦ 40,0¦ 50,0¦ 58,0¦ 67,0¦ 76,0¦
¦ ¦спортивного оборудования и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. ¦Количество обустроенных ¦Единиц ¦ 3,0¦ 5,0¦ 30,0¦ 41,0¦ 46,0¦ 54,0¦ 59,0¦
¦ ¦модулей пунктов проката, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многофункциональных крытых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных городков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажерных комплексов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных на уличных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3. ¦Количество видов услуг, ¦Единиц ¦ 0,0¦ 1,0¦ 3,0¦ 5,0¦ 7,0¦ 9,0¦ 9,0¦
¦ ¦оказываемых в спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городках, тренажерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексах, расположенных на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличных площадках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4. ¦Увеличение удельного веса ¦Процент ¦ 16,1¦ 28,6¦ 41,3¦ 54,2¦ 67,2¦ 82,9¦ 100 ¦
¦ ¦спортивных площадок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦используемых для отдыха, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и спортивной работы с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населением города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месту жительства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствующих утвержденным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.
В пять этапов (2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г.).
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦N ¦Наименование мероприятия ¦Сроки ¦Ожидаемые результаты ¦
¦п/п ¦ ¦реализации¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦ ¦Департамент физической культуры и спорта города Москвы ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦1. ¦Проведение комплексного анализа ¦2012-2016 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦возможностей по размещению на ¦гг. ¦для занятия физической ¦
¦ ¦территориях ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексов Москомспорта, ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных в жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайонах, дополнительного ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивного оборудования ¦ ¦ ¦
¦ ¦(тренажерные городки, столы для ¦ ¦ ¦
¦ ¦настольного тенниса, площадки для¦ ¦ ¦
¦ ¦игры в бочче, площадки для ¦ ¦ ¦
¦ ¦занятий экстремальными видами ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорта и др.) ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦2. ¦Подготовка и утверждение перечня ¦2012-2016 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦спортивного оборудования, ¦гг. ¦для занятия физической ¦
¦ ¦подлежащего размещению на ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦территориях ¦ ¦ ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплексов Москомспорта, ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных в жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайонах ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦3. ¦Установка спортивного ¦2012-2016 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦оборудования на территориях ¦гг. ¦для занятия физической ¦
¦ ¦физкультурно-оздоровительных ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦комплексов Москомспорта, ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенных в жилых ¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайонах ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦4. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Савелки" ГУ "ЦФКиС ЗелАО ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦г. Москвы", Озерная аллея, д. 2. ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦Район Савелки: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка быстровозводимого ¦ ¦ ¦
¦ ¦модуля (организация базы хранения¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивного инвентаря: лыж, ¦ ¦ ¦
¦ ¦велосипедов, снегоходов); ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦5. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Радуга" ГУ "ЦФКиС ЗелАО г. ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Москвы", 474 проезд, строение 3, ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦дом 1. Район Старое Крюково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- демонтаж существующей детской ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадки; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка детского игрового ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка уличного ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажерно-гимнастического ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦6. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2013 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Зеленоградский" ГУ "ЦФКиС ЗелАО ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦г. Москвы" с искусственным льдом,¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦корп. 2045. Район Крюково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- устройство пристройки (с ¦ ¦ ¦
¦ ¦западной стороны ФОКа) с ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительными сушилками, ¦ ¦ ¦
¦ ¦раздевалками для размещения ¦ ¦ ¦
¦ ¦детских команд по хоккею, ¦ ¦ ¦
¦ ¦автономным спортивным залом, ¦ ¦ ¦
¦ ¦залом для хореографии и ¦ ¦ ¦
¦ ¦административными помещениями ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строительный объем 3780 куб. м);¦ ¦ ¦
¦ ¦- устройство многофункциональной ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивной площадки 30 x 60 с ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможностью искусственной ¦ ¦ ¦
¦ ¦заморозки льда (функционирование ¦ ¦ ¦
¦ ¦с октября по апрель) со ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивным покрытием для ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения занятий по игровым ¦ ¦ ¦
¦ ¦видам спорта в летний и зимний ¦ ¦ ¦
¦ ¦периоды и массовых катаний на ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытом воздухе в зимнее время ¦ ¦ ¦
¦ ¦(площадь 1800 кв. м), установка ¦ ¦ ¦
¦ ¦дополнительных мачт освещения; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- устройство дополнительных ¦ ¦ ¦
¦ ¦парковочных мест (52 машиноместа)¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦7. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2014 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"МАЛИНО" ГУ "ЦФКиС ЗелАО г. ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Москвы", Зеленоград, корп. 860. ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦Район Старое Крюково: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- обустройство зоны отдыха вокруг¦ ¦ ¦
¦ ¦ФОКа; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- очистка пруда (уборка мусора, ¦ ¦ ¦
¦ ¦выгребание ила); ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сдача воды на анализ; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- укрепление берегов; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- устройство пешеходных дорожек, ¦ ¦ ¦
¦ ¦70 м; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка урн для мусора, 7 ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт.; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка лавочек, 7 шт. и ¦ ¦ ¦
¦ ¦беседок, 2 шт.; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- высаживание кустарников, 140 м;¦ ¦ ¦
¦ ¦- замена (ремонт) асфальтового ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытия и устройство пешеходных ¦ ¦ ¦
¦ ¦тротуаров на подъездных путях, ¦ ¦ ¦
¦ ¦700 кв. м ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦8. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2013 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ДЮСШ N 10" "Орбита", Озерная ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦аллея, д. 4, 6. Район Савелки: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦организация многофункциональной ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивной площадки с освещением,¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственным покрытием ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦9. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ДЮСШ N 114" "Рекорд", Дворец ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Единоборств, корпус 1447. Район ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦Крюково: организация ¦ ¦ ¦
¦ ¦многофункциональной спортивной ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадки с освещением, ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственным покрытием ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦10. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2014 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 112 "Спутник" ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦(футбольное поле, Панфиловский ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦район, 9 мкр., у Дворца ¦ ¦ ¦
¦ ¦творчества): организация ¦ ¦ ¦
¦ ¦футбольного поля с подогревом, ¦ ¦ ¦
¦ ¦трибунами, административным ¦ ¦ ¦
¦ ¦зданием ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦11. ¦Развитие инфраструктуры парка ¦2014 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Больничный городок", 19 квартал ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Крюковского района лесопарка: ¦ ¦культурой и спортом для¦
¦ ¦- организация лыжероллерной ¦ ¦учащихся СДЮСШОР N 111 ¦
¦ ¦трассы с установкой сборного ¦ ¦и жителей округа ¦
¦ ¦модуля для переодевания ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортсменов; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка освещения, ¦ ¦ ¦
¦ ¦асфальтирование дорожек ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦12. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2015 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 1": ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦- освещение лыжной трассы и ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦трассы для велосипедного спорта ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лыжной базы (ул. Левобережная, ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 12, к. 1); ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка уличных тренажеров на¦ ¦ ¦
¦ ¦ФОКе с бассейном (ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Левобережная, д. 14, стр. 1) ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦13. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2016 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ДЮСШ N 70": ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦- реконструкция освещения ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦футбольного поля, укладка ¦ ¦ ¦
¦ ¦регуполом или искусственным ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытием секторов и беговых ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожек, установка сеточного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограждения за футбольными ¦ ¦ ¦
¦ ¦воротами, разбивка двух ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренировочных площадок для ¦ ¦ ¦
¦ ¦футболистов с искусственным ¦ ¦ ¦
¦ ¦покрытием, освещением, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ограждением и дренажем стадиона ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Молния" (ул. Лобненская, ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 13а); ¦ ¦ ¦
¦ ¦- оснащение уличными тренажерами,¦ ¦ ¦
¦ ¦установка ограждения и проведение¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения открытой площадки (ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лобненская, д. 13а); ¦ ¦ ¦
¦ ¦- замена бортов, реконструкция ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения и укладка ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственного покрытия хоккейной¦ ¦ ¦
¦ ¦коробки (ул. Лобненская, д. 13а) ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦14. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2015 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 72": ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦асфальтирование площадки 12 x 12 ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦(м) и установка "Гимнастического ¦ ¦ ¦
¦ ¦городка". Бульвар Матроса ¦ ¦ ¦
¦ ¦Железняка, д. 22, стр. 1 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦15. ¦Развитие материально-технической ¦2016 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦базы ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 75": ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦оснащение оборудованием ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦спортивных залов N 1, 2; ¦ ¦ ¦
¦ ¦обустройство футбольного поля с ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственным покрытием и ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещением, ул. Вятская, д. 41 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦16. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ДЮСШ N 77": ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦- организация спортивной ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦площадки, прилегающей к крытому ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивному залу, 36 x 18, ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Вагоноремонтная, д. 2/2, ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка уличных спортивных ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажеров; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка уличных спортивных ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажеров, Керамический пр-д, ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 61-3 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦17. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ГУ ¦2013 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ЦФКиС САО г. Москвы": ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦- установка тренажерного городка;¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки, ул. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Академическая, д. 77а, стр. 3 ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦18. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ГУ ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ЦФКиС ЮАО г. Москвы", ул. ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Дорожная, д. 44: организация ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦площадки для "Спейсбола" ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦19. ¦Расширение возможностей ГОУ ¦2014 ¦Организация ¦
¦ ¦"МССУОР N 4 им. А.Я. Гомельского"¦ ¦тренировочных занятий и¦
¦ ¦по проведению тренировочного ¦ ¦соревнований по ¦
¦ ¦процесса и привлечению населения ¦ ¦баскетболу и волейболу,¦
¦ ¦к занятиям физической культурой и¦ ¦привлечение жителей ¦
¦ ¦спортом, включая организацию: ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦- баскетбольных полноразмерных ¦ ¦занятиям физической ¦
¦ ¦площадок с искусственным ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦покрытием (ул. Белозерская, 14, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Лескова, 25); ¦ ¦ ¦
¦ ¦- волейбольной площадки с ¦ ¦ ¦
¦ ¦искусственным покрытием ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦20. ¦Расширение возможностей ГОУ ДОДСН¦2015 ¦Организация занятий и ¦
¦ ¦"ДЮСШ N 2" (район Южное ¦ ¦соревнований по теннису¦
¦ ¦Медведково), ул. Заповедная, 1-3 ¦ ¦ ¦
¦ ¦по работе с населением, включая: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организацию теннисного корта; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- приобретение техники по ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживанию корта ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦21. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Вовлечение жителей ¦
¦ ¦"Лазурный" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. ¦ ¦города Москвы и в ¦
¦ ¦Москвы", ул. Вилиса Лациса, д. ¦ ¦особенности детей и ¦
¦ ¦26: организация мини-спортивного ¦ ¦юношей в занятия ¦
¦ ¦городка (турник, брусья и др.) ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦22. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Вовлечение жителей ¦
¦ ¦"Акватория" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. ¦ ¦города Москвы и в ¦
¦ ¦Москвы", ул. Вилиса Лациса, д. 8:¦ ¦особенности детей и ¦
¦ ¦организация мини-спортивного ¦ ¦юношей в занятия ¦
¦ ¦городка (турник, брусья и др.) ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦23. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ГОУ ¦2016 ¦Привлечение жителей ¦
¦ ¦ДОДСН "СДЮСШОР N 101", ул. Вилиса¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦Лациса, д. 20: установка модуля ¦ ¦регулярным занятиям ¦
¦ ¦пункта проката спортивного ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦инвентаря ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦24. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Вовлечение жителей ¦
¦ ¦"Аквамарин" ГУ "ЦФКиС СЗАО г. ¦ ¦города Москвы и в ¦
¦ ¦Москвы", ул. Рословка, д. 5: ¦ ¦особенности детей и ¦
¦ ¦организация мини-спортивного ¦ ¦юношей в занятия ¦
¦ ¦городка (турник, брусья и др.) ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦25. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2013 ¦Привлечение жителей ¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 104", бассейн ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦"Жемчужина", ул. Белобородова, д.¦ ¦регулярным занятиям ¦
¦ ¦29: установка модуля пункта ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦проката спортивного инвентаря ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦26. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ЦО ¦2015 ¦Вовлечение жителей ¦
¦ ¦"Самбо-70", ул. Кулакова, д. 15, ¦ ¦города Москвы и в ¦
¦ ¦корп. 2: ¦ ¦особенности детей и ¦
¦ ¦- установка модуля пункта проката¦ ¦юношей в занятия ¦
¦ ¦спортивного инвентаря; ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦- организация скалодрома; ¦ ¦спортом ¦
¦ ¦- организация спортивного городка¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦27. ¦Развитие инфраструктуры ГБОУ ¦2014 ¦Вовлечение жителей ¦
¦ ¦ДОДСН "ФСО "Хоккей Москвы" ДЮСШ ¦ ¦города Москвы и в ¦
¦ ¦"Серебряные Акулы", ул. Генерала ¦ ¦особенности детей и ¦
¦ ¦Глаголева, д. 10, стр. 3: ¦ ¦юношей в занятия ¦
¦ ¦организация спортивного городка ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦28. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Вовлечение жителей ¦
¦ ¦"Динамика" ГУ "ЦФКиС СЗАО ¦ ¦города Москвы и в ¦
¦ ¦г. Москвы", 1-й Пехотный, д. 8: ¦ ¦особенности детей и ¦
¦ ¦организация мини-спортивного ¦ ¦юношей в занятия ¦
¦ ¦городка (турник, брусья и др.) ¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦ ¦ ¦спортом ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦29. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2014 ¦Развитие и ¦
¦ ¦"ДЮСШ N 103", ул. В. Петушкова, ¦ ¦совершенствование ¦
¦ ¦д. 10: ¦ ¦существующей ¦
¦ ¦- организация двух ¦ ¦материально-технической¦
¦ ¦многофункциональных крытых ¦ ¦базы для привлечения ¦
¦ ¦спортивных площадок; ¦ ¦жителей города Москвы к¦
¦ ¦- модернизация и увеличение ¦ ¦регулярным занятиям ¦
¦ ¦площади существующего спортивного¦ ¦физической культурой и ¦
¦ ¦городка с размещением ¦ ¦спортом ¦
¦ ¦дополнительных тренажеров ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦30. ¦Обустройство лыжной базы ГОУ ¦2012 ¦Популяризация и ¦
¦ ¦ДОДСН "ДЮСШ N 32", Сев. Бутово, ¦ ¦развитие зимних видов ¦
¦ ¦ул. Поляны, 4-6: организация ¦ ¦спорта, подготовка ¦
¦ ¦лыжной трассы (3, 5, 10, 25 км), ¦ ¦спортивного резерва к ¦
¦ ¦включая приобретение лыж, ¦ ¦зимней Олимпиаде "Сочи ¦
¦ ¦велосипедов, роликов, ¦ ¦- 2014" ¦
¦ ¦приобретение буранов, резаков, ¦ ¦ ¦
¦ ¦волокуш, установка мачт освещения¦ ¦ ¦
¦ ¦зоны старта ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦31. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ЦО ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Самбо-70", Теплый Стан, ул. ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Академика Виноградова, 4Б: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦устройство спортивного городка, ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажерного комплекса ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦32. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2016 ¦Привлечение жителей ¦
¦ ¦"ДЮСШ N 30", ул. Академика ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦Бакулева, д. 5: ¦ ¦самостоятельным ¦
¦ ¦- установка некапитального модуля¦ ¦занятиям физической ¦
¦ ¦для проката спортивного ¦ ¦культурой на свежем ¦
¦ ¦инвентаря; ¦ ¦воздухе ¦
¦ ¦- приобретение лыжероллеров, ¦ ¦ ¦
¦ ¦роликовых коньков, велосипедов, ¦ ¦ ¦
¦ ¦лыж и др. ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦33. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Привлечение жителей ¦
¦ ¦"Рекорд", ГУ "ЦФКиС ЮЗАО г. ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦Москвы", ул. Бартеневская, 17: ¦ ¦самостоятельным ¦
¦ ¦установка гимнастического городка¦ ¦занятиям физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурой на свежем ¦
¦ ¦ ¦ ¦воздухе ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦34. ¦Развитие инфраструктуры ГБОУ ¦2012 ¦Привлечение жителей ¦
¦ ¦ДОДСН "ФСО "Хоккей Москвы", ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦Чечерский проезд, 56: установка ¦ ¦самостоятельным ¦
¦ ¦спортивного городка на Чечерском ¦ ¦занятиям физической ¦
¦ ¦проезде ¦ ¦культурой на свежем ¦
¦ ¦ ¦ ¦воздухе ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦35. ¦Развитие инфраструктуры ФОК ¦2014 ¦Привлечение жителей ¦
¦ ¦"Изумрудный", Южное Бутово, ул. ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦Южнобутовская, 96: установка ¦ ¦самостоятельным ¦
¦ ¦спортивного городка ¦ ¦занятиям физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурой на свежем ¦
¦ ¦ ¦ ¦воздухе ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦36. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2012 ¦Развитие материальной ¦
¦ ¦"ДЮСШ N 30", ул. Вильнюсская, ¦ ¦базы организаций ¦
¦ ¦6-2: ¦ ¦Москомспорта, ¦
¦ ¦- устройство городошной площадки;¦ ¦привлечение жителей ¦
¦ ¦- устройство спортивного городка ¦ ¦города Москвы к ¦
¦ ¦ ¦ ¦самостоятельным ¦
¦ ¦ ¦ ¦занятиям физической ¦
¦ ¦ ¦ ¦культурой на свежем ¦
¦ ¦ ¦ ¦воздухе ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦37. ¦Развитие спортивной ¦2012 ¦Развитие материальной ¦
¦ ¦инфраструктуры ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР¦ ¦базы организаций ¦
¦ ¦"Нагорная", Ясенево, ул. ¦ ¦Москомспорта ¦
¦ ¦Тарусская, 18, ВМХ-велодром: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка быстровозводимого ¦ ¦ ¦
¦ ¦модуля для спортивной школы; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка спортивного городка ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦38. ¦Развитие инфраструктуры ГБОУ ¦2014 ¦Развитие материальной ¦
¦ ¦ДОДСН ФСО "Хоккей Москвы", ¦ ¦базы организаций ¦
¦ ¦Ясенево, ул. Голубинская, 28-3: ¦ ¦Москомспорта ¦
¦ ¦устройство пристройки к зданию ¦ ¦ ¦
¦ ¦для размещения тренажерного зала ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦39. ¦Развитие инфраструктуры бассейна ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Парус" ГОУ ДОДСН "ДЮСШ N 62", ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦ул. Привольная, д. 42: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- переоборудование тренажерного ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса, расположенного на ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной площадке; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка уличных скамеек ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦40. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ДОДСН¦2013 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 63", Капотня, 2-й ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦квартал, д. 2а: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация тренажерного ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса, расположенного на ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной площадке; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация теннисного корта, ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка столов для настольного ¦ ¦ ¦
¦ ¦тенниса; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка модуля проката ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивного инвентаря; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка 15 скамеек ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦41. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Кузьминки" ГОУ ДОДСН "СДЮСШОР ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦N 64", Есенинский б-р, д. 9, ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦к. 2: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация площадки уличных ¦ ¦ ¦
¦ ¦тренажеров, установка 4 скамеек; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦42. ¦Развитие инфраструктуры бассейна ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Марьино" ГУ "ЦФКиС ЮВАО г. ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Москвы", ул. Маршала Голованова, ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦д. 12, к. 2: развитие настольного¦ ¦ ¦
¦ ¦тенниса (обустройство площадки, ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка 2 уличных столов) ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦43. ¦Развитие инфраструктуры ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦спортивного комплекса "Пламя" ГОУ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦ДОДСН "ДЮСШ N 4", ул. 2-я ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦Вольская, д. 16: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация тренажерного ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса, расположенного на ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной площадке; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация теннисных кортов; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка столов для ¦ ¦ ¦
¦ ¦настольного тенниса; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка 15 скамеек ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦44. ¦Развитие инфраструктуры стадиона ¦2016 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦ГОУ ДОСН ЭШВСМ "Москвич", ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Волгоградский пр-т, д. 146/15: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- обустройство лыжно-беговой и ¦ ¦ ¦
¦ ¦велосипедной трасс ¦ ¦ ¦
¦ ¦круглогодичного использования; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация тренажерного ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса, расположенного на ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной площадке ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦45. ¦Развитие инфраструктуры ФОКа ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Южнопортовый" ГУ "ЦФКиС ЮВАО ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦г. Москвы", ул. Трофимова, д. 30,¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦к. 3: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка столов для ¦ ¦ ¦
¦ ¦настольного тенниса; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка бокса для хранения ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвентаря; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- закупка спортивного инвентаря; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка детского спортивного ¦ ¦ ¦
¦ ¦городка; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- устройство навеса и ограждения;¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка уличных скамеек ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦46. ¦Развитие инфраструктуры ¦2015 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦спортивного комплекса ГОУ ДОДСН ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 61", 1-я ул. ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦Машиностроения, д. 16: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация тренажерного ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса, расположенного на ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной площадке; ¦ ¦ ¦
¦ ¦- установка 4 скамеек ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦47. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ "ДЮСШ¦2015 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦N 82", ул. Инженерная, д. 5, ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦корп. 1: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦48. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ МГФСО¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦УСБ "Измайлово", Первомайская ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦аллея, вл. 2: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦49. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ШВСМ ¦2012 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦по игровым видам спорта ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦"Измайлово", ул. Западная, вл. ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦16: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация двух ¦ ¦ ¦
¦ ¦многофункциональных крытых ¦ ¦ ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦50. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ СПО ¦2014 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦СПК, ул. Кировоградская, д. 21, ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦корп. 1: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦51. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ЦО ¦2013 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"Чертаново", ул. Чертановская, ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦д. 7, корп. 3: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦52. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ¦2015 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"ЦФКиС ЗАО г. Москвы", ул. ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦Академика Анохина, вл. 2, ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦стр. 15: ¦ ¦ ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦53. ¦Развитие инфраструктуры ГОУ ¦2013 ¦Расширение возможностей¦
¦ ¦"СДЮСШОР N 94", ул. В. Ботылева, ¦ ¦для занятия физической ¦
¦ ¦д. 41, 43: ¦ ¦культурой и спортом ¦
¦ ¦- организация многофункциональной¦ ¦ ¦
¦ ¦крытой спортивной площадки ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦ ¦Префектуры административных округов города Москвы ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦ ¦Спортивные площадки, переданные в¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозмездное пользование органам¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутригородских муниципальных ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований в городе Москве для ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации работы с населением ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы по месту жительства¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦54. ¦Подготовка адресной программы ¦2012-2015 ¦Утверждение адресной ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦программы капитального ¦
¦ ¦(реконструкции) оборудования ¦ ¦ремонта (реконструкции)¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦55. ¦Разработка проектной документации¦2012-2015 ¦Утверждение проектов ¦
¦ ¦на проведение капитального ¦ ¦для развития объектов в¦
¦ ¦ремонта (реконструкции) ¦ ¦жилом секторе ¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
¦56. ¦Реализация адресной программы ¦2012-2016 ¦Повышение ¦
¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦привлекательности ¦
¦ ¦(реконструкции) оборудования ¦ ¦объектов отдыха в жилом¦
¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦секторе. Улучшение ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества объектов ¦
¦ ¦ ¦ ¦отдыха в жилом секторе ¦
+----+---------------------------------+----------+-----------------------+
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Департамента физической культуры и спорта, определен исходя из разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации, в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектно-изыскательские работы.
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 6206800,0 тыс. рублей.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ
В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление жителям города Москвы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.
Количество видов указанных услуг за период реализации мероприятий подпрограммы увеличится и к 2016 году составит 9 единиц.
Расходы бюджета города Москвы на оказание указанных услуг за весь период реализации подпрограммы (2012-2016 гг.) планируются в общем объеме 19000,0 тыс. руб. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями города Москвы по Государственной программе представлен в приложении к подпрограмме.
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В целях реализации решений Правительства Москвы о развитии физической культуры и массового спорта, обеспечения возможности размещения объектов спортивной инфраструктуры в границах особо охраняемых природных территорий и обеспечения реконструкции и дальнейшего функционирования спортивных объектов на особо охраняемых природных территориях потребуется разработка проектов нормативных правовых актов Правительства Москвы, в том числе предусматривающих внесение изменений в законодательство города Москвы в области организации, охраны и использования ООПТ (включая изменение зонирования и выделения спортивных зон).
Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
На решение задач и достижение результатов подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:
+-----------------------------------+-------------------------------------+
¦Риски ¦Меры управления рисками ¦
+-----------------------------------+-------------------------------------+
¦Невыполнение префектурами ¦Осуществление процесса информирования¦
¦административных округов города ¦ответственных исполнителей по ¦
¦Москвы разработанных Москомспортом ¦отдельным мероприятиям подпрограммы с¦
¦планов по причине недостаточности ¦учетом допустимого уровня риска, а ¦
¦координации в ходе реализации ¦также принятие мер по контролю ¦
¦мероприятий подпрограммы ¦межведомственной координации в ходе ¦
¦ ¦реализации подпрограммы ¦
+-----------------------------------+-------------------------------------+
Приложение
к подпрограмме 4
"Индустрия отдыха и туризма
на спортивных территориях
и объектах" Государственной
программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012-2016 гг."
Примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ ГОРОДА МОСКВЫ
+----------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+
¦Наименование услуги, ¦Значение показателя объема услуги ¦Расходы бюджета города Москвы на оказание ¦
¦показателя объема ¦ ¦государственной услуги, тыс. руб. ¦
¦услуги, +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦подпрограммы/ВЦП ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг." ¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Подпрограмма 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Индустрия отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туризма на спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территориях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Наименование услуги и ¦Предоставление жителям города физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг ¦
¦ее содержание: ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Показатель объема ¦Число видов услуг, оказываемых посетителям подведомственными учреждениями, находящимися в¦
¦услуги: ¦ведомственном подчинении органов исполнительной власти города Москвы ¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Количество числа ¦ 3¦ 5¦ 7¦ 9¦ 9¦ 1000,0¦ 1500,0¦ 3500,0¦ 5000,0¦ 8000,0¦
¦услуг, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подведомственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦находящимися в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ведомственном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подчинении органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исполнительной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дополнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудованием для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обустройства уличного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивного городка с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом особенностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расположения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Подпрограмма 5
"Развитие туризма" Государственной программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Паспорт подпрограммы
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент культуры города Москвы, Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных¦
¦подпрограммы ¦проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, Департамент транспорта и ¦
¦ ¦развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Комитет по архитектуре и ¦
¦ ¦градостроительству города Москвы ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели подпрограммы¦Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с¦
¦ ¦туристскими целями, повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Совершенствование нормативной правовой базы в области развития туризма, развитие туристской ¦
¦подпрограммы ¦инфраструктуры, повышение качества обслуживания, расширение ассортимента туристского продукта, ¦
¦ ¦совершенствование подготовки кадров, обеспечение безопасности туризма, продвижение туристского ¦
¦ ¦продукта города Москвы на внутреннем и внешнем рынках, мониторинг развития туристского рынка ¦
¦ ¦города Москвы и эффективности его регулирования ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦¦N ¦Индикатор/показатель ¦Единица ¦Оценка ¦Годы ¦ ¦
¦показатели ¦¦п/п ¦ ¦измерения¦на 2011 +--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦подпрограммы ¦¦ ¦ ¦ ¦год ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦1. ¦Число международных ¦млн. ¦ 4,40¦ 4,80¦ 5,20¦ 5,70¦ 6,20¦ 6,80¦ ¦
¦ ¦¦ ¦прибытий, в том числе: ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ ¦- из государств - ¦млн. ¦ 2,10¦ 2,30¦ 2,50¦ 2,70¦ 3,00¦ 3,30¦ ¦
¦ ¦¦ ¦участников СНГ ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ ¦- из других иностранных ¦млн. ¦ 2,30¦ 2,50¦ 2,70¦ 3,00¦ 3,20¦ 3,50¦ ¦
¦ ¦¦ ¦государств ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦2. ¦Численность размещенных ¦млн. ¦ 4,30¦ 4,50¦ 4,80¦ 5,10¦ 5,50¦ 5,90¦ ¦
¦ ¦¦ ¦лиц в гостиницах и ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦аналогичных средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦размещения города Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ ¦- других субъектов ¦млн. ¦ 2,84¦ 2,91¦ 3,09¦ 3,22¦ 3,46¦ 3,52¦ ¦
¦ ¦¦ ¦Российской Федерации ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ ¦- государств - участников ¦млн. ¦ 0,30¦ 0,30¦ 0,31¦ 0,32¦ 0,33¦ 0,35¦ ¦
¦ ¦¦ ¦СНГ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦ ¦- других иностранных ¦млн. ¦ 1,16¦ 1,29¦ 1,40¦ 1,56¦ 1,71¦ 2,03¦ ¦
¦ ¦¦ ¦государств ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦3. ¦Количество номеров в ¦тыс. ¦ 39,30¦ 41,30¦ 43,40¦ 45,60¦ 48,50¦ 51,70¦ ¦
¦ ¦¦ ¦гостиницах и аналогичных ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦4. ¦Среднесписочная ¦тыс. ¦ 27,04¦ 28,12¦ 29,24¦ 30,40¦ 31,60¦ 32,80¦ ¦
¦ ¦¦ ¦численность работников, ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦занятых в гостиницах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦аналогичных средствах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦5. ¦Доходы от предоставляемых ¦млрд. ¦ 39,90¦ 42,20¦ 45,20¦ 50,00¦ 54,70¦ 59,20¦ ¦
¦ ¦¦ ¦услуг гостиницами и ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦аналогичными средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦¦6. ¦Объем платных туристских ¦млрд. ¦ 21,50¦ 24,30¦ 26,70¦ 29,40¦ 31,80¦ 33,50¦ ¦
¦ ¦¦ ¦услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦I этап - 2012 год ¦
¦реализации ¦II этап - 2013-2016 годы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦Общий объем финансирования - 4342952,1 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦В том числе бюджетные ассигнования <*> - 1928742,1 тыс. руб. ¦
¦подпрограммы ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦+---------------+--------------+----------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦¦Наименование ¦Источник ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦ ¦
¦ ¦¦Государственной¦финансирования+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦2011 год ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦Итого ¦ ¦
¦ ¦¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016¦ ¦
¦ ¦¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ ¦
¦ ¦+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦¦Развитие ¦всего ¦ 717903,5¦812013,7¦837386,4¦869211,7¦896663,3¦927677,0¦4342952,1¦ ¦
¦ ¦¦туризма +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦¦ ¦бюджет города ¦ 281003,5¦349053,7¦366506,4¦384831,7¦404073,3¦424277,0¦1928742,1¦ ¦
¦ ¦¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦¦ ¦внебюджетные ¦ 436900,0¦462960,0¦470880,0¦484380,0¦492590,0¦503400,0¦2414210,0¦ ¦
¦ ¦¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦¦ +--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦¦ ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+---------------+--------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+ ¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города ¦
¦ ¦Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы ¦
¦ ¦об Адресной инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно ¦
¦ ¦при формировании бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на ¦
¦ ¦2011 год" ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация подпрограммы позволит: ¦
¦результаты ¦- увеличить число международных прибытий туристов в город Москву; ¦
¦реализации ¦- увеличить численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения; ¦
¦подпрограммы ¦- увеличить количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения; ¦
¦ ¦- увеличить среднесписочную численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах ¦
¦ ¦размещения; ¦
¦ ¦- увеличить доходы от предоставляемых услуг гостиницами и аналогичными средствами размещения; ¦
¦ ¦- увеличить объем платных туристских услуг ¦
+-----------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТУРИСТСКОЙ
ОТРАСЛИ ГОРОДА МОСКВЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
В городе Москве сосредоточено более трети всех предприятий туриндустрии Российской Федерации. В городе Москве насчитывается 215 коллективных средств размещения (далее - КСР) вместимостью 37,5 тыс. номеров на 71,8 тыс. мест.
На долю столичных компаний приходится около трети общего объема реализации платных туристских услуг, 74,8% годового оборота пятидесяти крупнейших отечественных туроператоров и 36,8% всех доходов гостиничного хозяйства Российской Федерации. Число ночевок в гостиницах города Москвы составляет 23,2% от показателя Российской Федерации. В городе Москве сосредоточено 17,9% номерного фонда и 4,3% всех гостиничных предприятий Российской Федерации.
Тем не менее потенциал города Москвы как туристского центра на сегодня реализован далеко не в полной мере. По данным международного информационного агентства "Euromonitor International", за 2009 г. в рейтинге городов по посещаемости иностранными туристами город Москва занимает 19-е место с показателем 4,1 млн. прибытий в год. Для сравнения в Лондоне этот показатель составляет 15,0 млн. посещений, в Париже - 8,7 млн.
За основу показателя международных въездных потоков в город Москву приняты данные статистики о числе прибытий иностранных граждан в аэропорты города Москвы. В 2010 г. этот показатель составил 4,0 млн. прибытий, что на 8,1% больше, чем в 2009 г., но ниже уровня докризисного 2008 г., в течение которого воздушным транспортом прибыли 4,1 млн. иностранцев. При этом номерной фонд КСР за 2010 г. вырос на 8,3%. В целом же за кризисный период 2008-2010 гг. введены 27 крупных гостиничных объектов общей вместимостью 4,4 тыс. номеров, или 8,9 тыс. мест.
Еще одним фактором, влияющим на конкурентоспособность индустрии гостеприимства, является несбалансированность структуры КСР города Москвы. В то время как по уровню обеспеченности гостиницами уровня 4-5* город Москва уже приблизился к уровню европейских столиц, по уровню обеспеченности гостиницами 2-3* и в целом малобюджетными средствами размещения город Москва существенно отстает от большинства мегаполисов. Все это в совокупности ведет к увеличению доли размещения прибывающих в город Москву иностранных и российских граждан в "частном секторе", функционирующем преимущественно в теневой сфере экономики. Этому способствует и опережающий рост прямого бронирования услуг гостеприимства, связанный с развитием электронной торговли в сфере туризма.
Туристский рынок характеризуется высоким уровнем сезонности платежеспособного спроса. В Российской Федерации в целом и в городе Москве в частности в силу климатических условий эта проблема стоит особенно остро, хотя отчасти компенсируется сезонным распределением туристских потоков по целям поездки. В целом же резервы повышения гостиничной загрузки связаны, прежде всего, с созданием и продвижением на рынке туристского продукта, ориентированного на поездки в город Москву в периоды с июня по август, декабре - январе, а также на выходные и праздничные дни.
Нельзя не затронуть и еще одной серьезной проблемы, связанной с имиджем города Москвы на мировом туристском рынке. По мнению профессиональных участников рынка, город Москва за пределами территории Российской Федерации воспринимается как город интересный, но дорогой, небезопасный и мало приспособленный к приему туристов. Чтобы изменить эту ситуацию, город Москва должен создать у себя условия пребывания иностранных туристов, к которым они привыкли в популярных городских туристских центрах. Имеются в виду условия информационного обеспечения туристов, безопасности пребывания, удобство пользования услугами общественного пассажирского транспорта, торговли, музеев, упрощение туристских формальностей.
Одновременно необходимо активизировать работу в области рекламы туристских возможностей города Москвы, большинство достопримечательностей которой остаются малоизвестными среди потенциальных туристов и не входят в обычные маршруты и программы их пребывания. Важно разрушить сложившиеся стереотипы восприятия города Москвы и подчеркнуть его привлекательные стороны и позитивные особенности жизни жителей города Москвы.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритетами политики Правительства Москвы в данной области является развитие:
- туризма из государств - участников СНГ и других иностранных государств;
- внутреннего туризма из других субъектов Российской Федерации;
- экскурсионного обслуживания жителей города Москвы.
При этом в первую очередь речь идет о поддержке таких видов туризма, как:
- культурно-познавательный туризм и экскурсионное обслуживание населения;
- бизнес-туризм, включая поездки с целью проведения деловых встреч, участия в выставках, конгрессах и инсентив-туры;
- событийный туризм;
- речные круизы;
- социальный туризм.
Мероприятия Программы предусматривают стимулирование спроса на поездки в город Москву туристов - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей, социально незащищенных групп и т.д., которые дотируются из бюджетов других регионов.
Программные показатели по числу международных прибытий и численности размещенных в КСР стимулируют интерес инвесторов к строительству новых и реконструкции старых гостиниц. Последняя задача особенно актуальна для городских гостиниц уровня 2-3*, в большинстве своем построенных еще в советский период. Что касается нового строительства, то структура ввода номерного фонда должна характеризоваться соотношением, при котором 35% строительства и реконструкции гостиниц будет приходиться на отели бизнес-класса и 65% - на долю гостиниц 2-3*.
Одним из возможных способов увеличения доли доступного размещения на гостиничном рынке города Москвы может служить использование современных технологий при строительстве быстровозводимых зданий, существенно снижающих капитальные затраты и эксплуатационные издержки.
Целями подпрограммы являются:
1. Создание благоприятных условий для посещения города Москвы российскими и иностранными гражданами с туристскими целями.
2. Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы.
Задачами подпрограммы являются:
- совершенствование нормативной правовой базы развития туризма;
- развитие туристской инфраструктуры;
- повышение качества обслуживания;
- расширение ассортимента туристского продукта;
- совершенствование подготовки кадров;
- обеспечение безопасности туризма;
- продвижение московского туристского продукта на внутреннем и внешнем рынках;
- мониторинг процесса развития туристского рынка столицы и эффективности его регулирования.
Прогноз конечных результатов.
Выполнение подпрограммы в полном объеме позволит к 2016 году достичь следующих значений целевых индикаторов:
- число международных прибытий - 6,80 млн. прибытий, в том числе из других иностранных государств - 3,50 млн. прибытий;
- численность размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения города Москвы - 5,90 млн. человек, в том числе из других регионов Российской Федерации - 3,52 млн. человек, из государств - участников СНГ - 0,35 млн. человек, из других иностранных государств - 2,03 млн. человек;
- количество номеров в гостиницах и аналогичных средствах размещения - 51,70 тыс. единиц;
- среднесписочная численность работников, занятых в гостиницах и аналогичных средствах размещения, - 32,80 тыс. человек;
- доходы от услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, - 59,20 млрд. рублей;
- объем платных туристских услуг - 33,50 млрд. рублей.
Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и контрольные этапы реализации подпрограммы.
К 2016 году планируется достичь следующих результатов в сфере развития туризма в городе Москве:
- увеличение въездных туристских потоков из регионов Российской Федерации и других иностранных государств;
- повышение конкурентоспособности туристского продукта города Москвы;
- повышение качества гостиничного, экскурсионного и туристского обслуживания жителей и гостей города Москвы;
- формирование образа города Москвы как уникального туристского, культурного и делового центра, привлекательного для посещения туристами из других регионов Российской Федерации и иностранных государств;
- создание новых рабочих мест, увеличение занятости в туристской инфраструктуре города Москвы;
- рост доходов от предприятий, работающих в сфере туризма, и увеличение налоговых поступлений в бюджет города Москвы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----------------------------+
¦N ¦Наименование ¦Единица ¦ ¦Оценка ¦Годы ¦
¦п/п¦индикатора ¦измерения¦ ¦на 2011+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦(показателя) ¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1. ¦Число международных ¦млн. ¦ ¦ 4,40¦ 4,80¦ 5,20¦ 5,70¦ 6,20¦ 6,80¦
¦ ¦прибытий, в том ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- из государств - ¦млн. ¦ ¦ 2,10¦ 2,30¦ 2,50¦ 2,70¦ 3,00¦ 3,30¦
¦ ¦участников СНГ ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- из других ¦млн. ¦ ¦ 2,30¦ 2,50¦ 2,70¦ 3,00¦ 3,20¦ 3,50¦
¦ ¦иностранных ¦прибытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2. ¦Численность ¦млн. ¦ ¦ 4,30¦ 4,50¦ 4,80¦ 5,10¦ 5,50¦ 5,90¦
¦ ¦размещенных лиц в ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных средствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- других субъектов ¦млн. ¦ ¦ 2,84¦ 2,91¦ 3,09¦ 3,22¦ 3,46¦ 3,52¦
¦ ¦Российской Федерации ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- государств - ¦млн. ¦ ¦ 0,30¦ 0,30¦ 0,31¦ 0,32¦ 0,33¦ 0,35¦
¦ ¦участников СНГ ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦- других иностранных ¦млн. ¦ ¦ 1,16¦ 1,29¦ 1,40¦ 1,56¦ 1,71¦ 2,03¦
¦ ¦государств ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3. ¦Количество номеров в ¦тыс. ¦ ¦ 39,30¦41,30¦43,40¦45,60¦48,50¦51,70¦
¦ ¦гостиницах и ¦единиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных средствах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4. ¦Среднесписочная ¦тыс. ¦ ¦ 27,04¦28,12¦29,24¦30,40¦31,60¦32,80¦
¦ ¦численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, занятых в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствах размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦5. ¦Доходы от ¦млрд. ¦ ¦ 39,90¦42,20¦45,20¦50,00¦54,70¦59,20¦
¦ ¦предоставляемых услуг¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гостиницами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аналогичными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средствами размещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦6. ¦Объем платных ¦млрд. ¦ ¦ 21,50¦24,30¦26,70¦29,40¦31,80¦33,50¦
¦ ¦туристских услуг ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Подпрограмма рассчитана на период с 2012 г. по 2016 г. и делится на два этапа.
Первый этап - "стартовый". Он приходится на 2012 г., в ходе которого реализуются сравнительно некапиталоемкие проекты, в частности, создается первая очередь туристско-информационных центров; проводится выявление не учтенных статистикой туристских ресурсов и субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма и гостиничного хозяйства; организуется мониторинг туристских ресурсов и конъюнктуры городского туристского рынка.
На втором этапе реализуются основные задачи подпрограммы, связанные с развитием туристской инфраструктуры, расширением ассортимента туристского продукта, повышением качества туристского обслуживания.
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы будут реализованы по 8 основным направлениям, сформированным в соответствии с поставленными задачами и позволяющим в полной мере достичь запланированных результатов и показателей:
- развитие туристской инфраструктуры, предусматривающее в т.ч. строительство и реконструкцию гостиниц, реализация новых логистических решений, развитие сети стоянок и остановок для туристских автобусов, системы ориентирования для туристов, создание туристско-информационных центров, обеспечение работы столичного call-центра;
- повышение качества туристского и гостиничного обслуживания, включающее мероприятия по организации классификации гостиниц, проведение аккредитации экскурсоводов, гидов-переводчиков;
- расширение ассортимента туристского продукта города Москвы, проведение значимых туристских мероприятий, разработка и реализация новых экскурсионных маршрутов, в т.ч. с использованием специальных транспортных средств (автобусные сити-туры, прогулки на речных теплоходах, специально оборудованных поездах, сегвеях);
- повышение качества подготовки кадров (преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования и гостиничного комплекса), включая разработку и издание методических пособий, учебных программ, проведение семинаров, мастер-классов, стажировок работников гостиничного хозяйства;
- комплекс информационно-рекламных мероприятий туристической индустрии города Москвы, предусматривающий сопровождение и информационную поддержку туристских электронных интернет-ресурсов, участие в международных туристских, гостиничных выставках и ярмарках, разработку маркетинговой стратегии продвижения города Москвы как туристского центра и проведение ознакомительных туров для журналистов и туроператоров;
- информационно-аналитическое и методическое обеспечение туристской и гостиничной деятельности, мероприятия по мониторингу туристского рынка, разработка и реализация концепций развития наиболее перспективных для столицы видов туризма;
- совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей деятельность туристско-гостиничного комплекса города Москвы.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 4342952,1 тыс. руб., из них:
- 1928742,1 тыс. руб. из бюджета города Москвы;
- 2414210,0 тыс. руб. из внебюджетных источников.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Приложение
к подпрограмме 5
"Развитие туризма" Государственной
программы города Москвы
"Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012-2016 гг."
Примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦N ¦Вид нормативного ¦Основные положения ¦Ответственный¦Ожидаемые¦
¦п/п¦правового акта ¦нормативного ¦исполнитель и¦сроки ¦
¦ ¦ ¦правового акта ¦соисполнители¦принятия ¦
+---+------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и ¦
¦ ¦туризма на 2012-2016 гг." ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 5 "Развитие туризма" ¦
+---+------------------------+--------------------------------------------+
¦ ¦Мероприятие 5.1 ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+-------------+---------+
¦ ¦Закон города Москвы, ¦Закон устанавливает ¦Комитет по ¦2013-2014¦
¦ ¦направленный на ¦правовые основы ¦туризму и ¦гг. ¦
¦ ¦совершенствование основ ¦туристской ¦гостиничному ¦ ¦
¦ ¦правового регулирования ¦деятельности в ¦хозяйству ¦ ¦
¦ ¦туристской деятельности ¦городе Москве, ¦города Москвы¦ ¦
¦ ¦в городе Москве ¦определяет принципы ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦отношений в сфере ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туризма и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦приоритетные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦направления развития¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рынка туристских ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+--------------------+-------------+---------+
Подпрограмма 6
"Обеспечение безопасности на водных объектах в зонах отдыха"
Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
Паспорт подпрограммы
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент строительства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент строительства города Москвы ¦
¦исполнитель -¦ ¦
¦координатор ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, ¦
¦подпрограммы ¦Департамент земельных ресурсов города Москвы, Москомархитектура. При участии Главного¦
¦ ¦управления МЧС России по г. Москве ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в зонах отдыха. ¦
¦подпрограммы ¦Совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде, развитие ¦
¦ ¦поисково-спасательных сил города, организация спасения пострадавших ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- Формирование и реализация комплекса материально-технических мер по обеспечению ¦
¦подпрограммы ¦безопасности на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы. ¦
¦ ¦- Улучшение взаимодействия и координации действий органов исполнительной власти ¦
¦ ¦города Москвы в решении проблемных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на¦
¦ ¦водных объектах в зонах отдыха города Москвы и четкого распределения полномочий и ¦
¦ ¦ответственности между органами исполнительной власти города Москвы при решении ¦
¦ ¦отдельных задач в границах своей компетентности ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные ¦+----+----------------------------+---------+---------------------------------------+¦
¦целевые ¦¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦¦
¦показатели ¦¦п/п ¦(наименование) ¦измерения+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+¦
¦индикаторы ¦¦ ¦ ¦ ¦2010¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016¦¦
¦(индикаторы) ¦¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦¦
¦подпрограммы ¦+----+----------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+¦
¦ ¦¦1 ¦Процент охвата комплекса ¦Процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50 ¦ 55 ¦¦
¦ ¦¦ ¦водных объектов в зонах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦отдыха города Москвы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦обеспечению безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦жителей города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+----------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+¦
¦ ¦¦2 ¦Количество новых ¦Единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7 ¦ 10 ¦¦
¦ ¦¦ ¦поисково-спасательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+----+----------------------------+---------+----+-----+-----+-----+-----+-----+----+¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 годы. ¦
¦реализации ¦I этап - 2015 г.; II этап - 2016 г. ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Общий объем финансирования на 2012-2016 годы - 1238300,0 тыс. руб. ¦
¦бюджетных ¦Из них бюджетные ассигнования <*> 538300,0 тыс. руб. будут предусматриваться при ¦
¦ассигнований ¦корректировке Адресной инвестиционной программы на соответствующие годы. ¦
¦подпрограммы ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦+---------------------------+-------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦По источникам ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦¦
¦ ¦¦финансирования +----+----+-----+----+---------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦ ¦2011¦2012¦2013 ¦2014¦2015 год ¦2016 год ¦Всего на ¦¦
¦ ¦¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦ ¦2012-2016 годы¦¦
¦ ¦+---------------------------+----+----+-----+----+---------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 495320,0¦ 826980,0¦ 1238300,0¦¦
¦ ¦+---------------------------+----+----+-----+----+---------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦бюджет города Москвы ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 215320,0¦ 322980,0¦ 538300,0¦¦
¦ ¦+---------------------------+----+----+-----+----+---------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦Внебюджетные средства ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 280000,0¦ 420000,0¦ 700000,0¦¦
¦ ¦+---------------------------+----+----+-----+----+---------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦федеральный бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦ ¦+---------------------------+----+----+-----+----+---------+---------+--------------+¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о ¦
¦ ¦бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период и ¦
¦ ¦постановлениями Правительства Москвы об Адресной инвестиционной программе города ¦
¦ ¦Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании бюджета города ¦
¦ ¦Москвы на очередной финансовый год и плановый период ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация подпрограммы позволит: ¦
¦результаты ¦- увеличить число зон отдыха с купанием, уровень качества услуг и безопасности, ¦
¦реализации ¦которые будут соответствовать международным стандартам; ¦
¦подпрограммы ¦- уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах ¦
¦ ¦отдыха жителей города Москвы; ¦
¦ ¦- обеспечить постоянную безопасность людей на водных объектах в зонах отдыха, ¦
¦ ¦снижение размеров ущерба природной среде и в прибрежных рекреационных зонах, а также ¦
¦ ¦материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; ¦
¦ ¦- расширить возможности поисково-спасательных формирований по предупреждению ¦
¦ ¦происшествий на водных объектах в зонах отдыха города Москвы и проведению ¦
¦ ¦аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ¦
¦ ¦ситуаций; ¦
¦ ¦- минимизировать риски безопасности людей на водных объектах в зонах отдыха; ¦
¦ ¦- осуществлять профилактические, воспитательные, обучающие мероприятия с применением ¦
¦ ¦современных информационно-коммуникационных технологий; ¦
¦ ¦- активно взаимодействовать с органами исполнительной власти города Москвы в единой ¦
¦ ¦системе городского управления при решении задач обеспечения безопасности на водных ¦
¦ ¦объектах ¦
+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
Комплекс водных объектов города Москвы характеризуется большим территориальным размахом, что является дополнительным фактором, затрудняющим контроль за обстановкой на водоемах. На площади 2500 кв. км размещены Москва-река, канал им. Москвы, Химкинское водохранилище, 140 малых рек и ручьев, 438 озер и прудов. При этом длина реки в черте города составляет 75 км, а длина береговой линии - 185 км. Общая площадь водоемов и рек на территории города Москвы составляет 3,7 тыс. га.
В последние годы возникла опасная тенденция - уменьшение количества летних зон отдыха с купанием и количества мест зимнего отдыха при одновременном росте числа отдыхающих. За период 2003-2010 гг. количество зон отдыха с купанием уменьшилось с 70 до 36 в 2010 г., мест организованного отдыха с 393 в 2006-2007 гг. до 49 в 2010-2011 гг. Суммарная вместимость имеющихся зон отдыха с купанием не превышает 35 тысяч человек, а потребность вместимости зон отдыха составляет не менее 300 тыс. чел.
Дефицит зон отдыха с купанием провоцирует людей использовать для плавания места, не предназначенные для этих целей, где не обеспечивается требуемый уровень безопасности. При жаркой погоде с температурой воздуха 24-25 градусов и выше в течение 2-3 дней происходит лавинообразный приток жителей города Москвы к водоемам, особенно расположенным в "шаговой доступности", т.е. ближайшим к месту проживания. Таким образом, в жаркую погоду, по опыту купального сезона 2010 г., на водоемах города Москвы в выходные дни могут находиться более 300 тыс. чел.
Главное управление МЧС России по г. Москве постоянно уделяет особое внимание обеспечению безопасности на воде в зонах отдыха при разностороннем круглогодичном отдыхе жителей города Москвы. Благодаря этому за период 2001-2010 годов число утонувших на водоемах города Москвы снизилось почти в два раза (482 чел. - в 2001 г. и 281 - в 2010 г., из них в профилактических районах Главное управление "Московская городская поисково-спасательная станция" (далее - ГУ "МГПСС") (утонуло не более 4-5%), а число спасенных людей выросло почти в 3 раза, причем 95% из них спасены ГУ "МГПСС".
Главным управлением МЧС России по г. Москве за период 1999-2010 гг. построено пять новых поисково-спасательных станций - "Строгино" (СЗАО), "Левобережная" (САО), "Косино" (ВАО), "Текстильщики" (ЮВАО), "Мещерская" (ЗАО).
Проведено оснащение ГУ "МГПСС" поисково-спасательными средствами, снаряжением и оборудованием, в результате чего укомплектованность поисково-спасательных формирований основными средствами в 2010 г. достигла 90% от норматива.
Главное управление МЧС России по г. Москве охватывает только 45% Москвы-реки и 3% озер и прудов.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗОНАХ
ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Приоритетами подпрограммы являются:
1. Последовательное повышение качества и безопасности жизни жителей города Москвы, в том числе на основе использования современного прогрессивного международного опыта и гармонизации показателей качества услуг и безопасности на водных объектах в зонах отдыха города Москвы с уровнем международных стандартов.
2. Повышение качества услуг, предоставляемых жителям города Москвы на водных объектах в зонах отдыха, и недопущение опасных социальных, экономических, культурных, экологических последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха города Москвы.
Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:
- обеспечение безопасности людей на водных объектах, расположенных в зонах отдыха;
- совершенствование системы предупреждения несчастных случаев на воде, развитие поисково-спасательных сил города Москвы, организация спасения пострадавших.
Перечисленные цели в рамках реализации подпрограммы достигаются за счет решения следующих задач:
1. Формирование и реализация комплекса материально-технических мер по обеспечению безопасности на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы.
2. Улучшение взаимодействия и координации действий органов исполнительной власти города Москвы в решении проблемных ситуаций, связанных с обеспечением безопасности на водных объектах в зонах отдыха города Москвы, и четкого распределения полномочий и ответственности между органами исполнительной власти города Москвы при решении отдельных задач в границах своей компетентности.
Прогноз конечных результатов.
Реализация подпрограммы позволит:
- увеличить число зон отдыха с купанием, уровень качества услуг и безопасности, которые будут соответствовать международным стандартам;
- уменьшить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха жителей города Москвы;
- обеспечить постоянную безопасность людей на водных объектах в зонах отдыха, снижение размеров ущерба природной среде и в прибрежных рекреационных зонах, а также материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
- расширить возможности поисково-спасательных формирований по предупреждению происшествий на водных объектах в зонах отдыха города Москвы и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- минимизировать риски безопасности людей на водных объектах в зонах отдыха;
- осуществлять профилактические, воспитательные, обучающие мероприятия с применением современных информационно-коммуникационных технологий;
- активно взаимодействовать с органами исполнительной власти города Москвы в единой системе городского управления при решении задач обеспечения безопасности на водных объектах.
Для оценки эффективности подпрограммы используются целевые индикаторы (показатели), представленные в таблице.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+---+---------------------+---------+-------------------------------------+
¦N ¦Наименование ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦индикатора ¦измерения+----+----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦(показателя) ¦ ¦2010¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+---------------------+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------------+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Процент охвата ¦Процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 50¦ 55¦
¦ ¦комплекса водных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов в зонах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отдыха города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безопасности жителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Количество новых ¦Единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 7¦ 10¦
¦ ¦поисково-спасательных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------+----+----+----+----+-----+-----+-----+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.
В два этапа (2015 г., 2016 г.).
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
При разработке мероприятий подпрограммы использованы следующие положения:
- соответствие показателей качества и безопасности отдыха населения и гостей Москвы общемировым стандартам на услуги, предоставляемые на водных объектах в зонах отдыха;
- обязательность реализации установленных федеральным законодательством и правовыми актами города Москвы системных мероприятий по обеспечению безопасности отдыха на водных объектах в зонах отдыха города Москвы;
- соответствие комплексных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зонах отдыха установленным требованиям в области защиты населения.
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДПРОГРАММЕ
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦N ¦Наименование мероприятия ¦Сроки ¦Адрес ¦
¦п/п ¦ ¦реализации¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦ ¦Источник финансирования - городской бюджет ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1. ¦Проведение ¦2015 год ¦ ¦
¦ ¦проектно-изыскательских работ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на строительство восьми новых ¦ ¦ ¦
¦ ¦поисково-спасательных станций:¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.1.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Головинские пруды, 1-й ¦
¦ ¦"Головинская", Северный ¦ ¦Лихачевский пер., д. 6-8 ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.2.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Джамгаровский пруд ¦
¦ ¦"Джамгаровская", ¦ ¦Ул. Стартовая, 1-27 ¦
¦ ¦Северо-Восточный ¦ ¦ ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.3.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Серебряно-Виноградный пруд¦
¦ ¦"Серебряная", Восточный ¦ ¦Измайловский пр., 1 ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.4.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Лебедянский пруд ¦
¦ ¦"Лебедянская", Восточный ¦ ¦Шоссе Энтузиастов, 88 ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.5.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Путяевские пруды ¦
¦ ¦"Путяевская", Восточный ¦ ¦Сокольники, 4-й Лучевой ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦просек ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.6.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Борисовские пруды ¦
¦ ¦"Братеевская", Южный ¦ ¦Братеево, ул. Борисовские ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦Пруды ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.7.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Тропаревский пруд ¦
¦ ¦"Тропарево", Юго-Западный ¦ ¦Ул. Академика Виноградова,¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦12 ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.8.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Черневский пруд ¦
¦ ¦"Черневская", Юго-Западный ¦ ¦Ул. Южнобутовская ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦2. ¦Проведение строительства ¦2015-2016 ¦ ¦
¦ ¦восьми новых ¦гг. ¦ ¦
¦ ¦поисково-спасательных станций ¦ ¦ ¦
¦ ¦(п. 1.1 - п. 1.8) ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3. ¦Проектирование шести новых ¦2015 год ¦ ¦
¦ ¦поисково-спасательных станций ¦ ¦ ¦
¦ ¦на месте станций, планируемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦к сносу ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3.1.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Карамышевская набережная, ¦
¦ ¦"Карамышево", Северо-Западный ¦ ¦вл. 13, корп. 2 ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3.2.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Ул. Заречье, вл. 14 ¦
¦ ¦"Кузьминки", Юго-Восточный ¦ ¦ ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3.3.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Свободный пр-т, вл. 2Д ¦
¦ ¦"Терлецкая", Восточный ¦ ¦ ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3.4.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Ул. Борисовские Пруды, ¦
¦ ¦"Борисовская", Южный ¦ ¦вл. 2Г ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3.5.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Ул. Большая Филевская, ¦
¦ ¦"Кунцево", Западный ¦ ¦вл. 40 ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦3.6.¦Поисково-спасательная станция ¦2015 год ¦Ул. Большая Академическая,¦
¦ ¦"Академическая", Северный ¦ ¦д. 32а ¦
¦ ¦административный округ города ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦4. ¦Строительство шести новых ¦2015-2016 ¦ ¦
¦ ¦поисково-спасательных станций ¦гг. ¦ ¦
¦ ¦на месте станций, планируемых ¦ ¦ ¦
¦ ¦к сносу (пп. 3.1-3.6) ¦ ¦ ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦ ¦За счет внебюджетных средств (средств инвесторов) ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
Примечание.
Нумерация подпунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
¦1.1.¦Проектирование и строительство¦2015-2016 ¦- "Щукино", СЗАО, р-н ¦
¦ ¦3 поисково-спасательных ¦гг. ¦Щукино, ул. Живописная, р.¦
¦ ¦станций ¦ ¦Москва ¦
¦ ¦ ¦ ¦- "Митино", СЗАО, ул. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Барышиха, Митинский пруд ¦
¦ ¦ ¦ ¦- "Кировская", СЗАО, ул. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Исаковского, д. 6 (на ¦
¦ ¦ ¦ ¦месте сноса существующей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ПСС) ¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
¦1.2.¦Реконструкция 4 существующих ¦2015-2016 ¦- "Серебряный Бор", СЗАО, ¦
¦ ¦поисково-спасательных станций ¦гг. ¦3-я линия Хорошевского ¦
¦ ¦ ¦ ¦Серебряного Бора, вл. 135 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- "Озеро Бездонное", СЗАО,¦
¦ ¦ ¦ ¦ул. Таманская, вл. 55, ¦
¦ ¦ ¦ ¦корп. 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- "Татарово", СЗАО, 4-я ¦
¦ ¦ ¦ ¦линия Серебряного Бора, ¦
¦ ¦ ¦ ¦19, корп. 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦- "Центральная", САО, ¦
¦ ¦ ¦ ¦Ленинградское шоссе, д. 43¦
+----+------------------------------+----------+--------------------------+
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, определен в соответствии с методическими рекомендациями и сборниками цен на проектные и строительные работы.
Планируемая общая потребность в финансовых ресурсах подпрограммы составляет 1238300,0 тыс. руб., их них:
- за счет средств бюджета города Москвы - 538300 тыс. рублей;
- внебюджетных средств (инвесторов) - 700000,0 тыс. руб.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и правовых актов города Москвы.
Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 7
"Развитие перспективных и новых территорий"
Государственной программы города Москвы "Развитие
индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 годы"
1. Паспорт подпрограммы
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент градостроительной политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Департамент по¦
¦подпрограммы ¦конкурентной политике города Москвы, Департамент имущества города Москвы, Департамент земельных ресурсов ¦
¦ ¦города Москвы, Департамент культурного наследия города Москвы, Департамент природопользования и охраны ¦
¦ ¦окружающей среды города Москвы, Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости¦
¦ ¦города Москвы ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Разработка предложений по направлениям развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон ¦
¦подпрограммы ¦отдыха и досуга для привлечения инвесторов (далее также - градостроительные предпосылки) ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Подготовка предложений по развитию парков и других рекреационных территорий города Москвы, обеспечивающих ¦
¦подпрограммы ¦повышение эффективности предоставляемых рекреационных услуг на существующих объектах, и планированию новых ¦
¦ ¦объектов рекреационного обслуживания на основании решений, принятых в Генеральном плане города Москвы, с ¦
¦ ¦учетом спроса населения и законодательно установленных ограничений по использованию территорий ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Основные ¦+-----+------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦целевые ¦¦N п/п¦Показатель (индикатор) ¦Ед. измерения ¦2012 год ¦2013 год¦2014 год¦2015 год ¦2016 год ¦¦
¦показатели ¦¦ ¦(наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦(индикаторы) ¦+-----+------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦подпрограммы ¦¦1. ¦Разработка отраслевой схемы ¦единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦¦
¦ ¦¦ ¦размещения объектов индустрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦отдыха и туризма на природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦и озелененных территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+-----+------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦2. ¦Разработка проектов планировок¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦¦
¦ ¦+-----+------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦3. ¦Подготовка концепций ¦процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦реставрации и приспособления к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦современному использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+-----+------------------------------+-----------------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Сроки реализации подпрограммы - 2012-2016 годы: ¦
¦реализации ¦I этап - 2012-2015 годы. Подготовка отраслевой схемы размещения объектов отдыха и туризма на природных и ¦
¦подпрограммы ¦озелененных территориях. Разработка проектов планировок. Подготовка концепций реставрации и приспособления ¦
¦ ¦для современного использования объектов культурного наследия регионального значения - произведений ¦
¦ ¦садово-паркового искусства. ¦
¦ ¦II этап. 2016 год. Реализация проектов планировок ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Общий объем финансирования на 2012-2016 годы <*> 2353737,2 тыс. рублей будет предусматриваться при ¦
¦бюджетных ¦корректировке Адресной инвестиционной программы на соответствующие годы. ¦
¦ассигнований ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
¦ ¦+-----------------+------------------+----------------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦Наименование ¦Источники ¦Оценка расходов (тыс. рублей), годы ¦¦
¦ ¦¦Государственной ¦финансирования +--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦2011 год¦2012 год¦2013 год ¦2014 год¦2015 год¦2016 год ¦Итого ¦¦
¦ ¦¦подпрограммы ¦ ¦<**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012-2016 годы¦¦
¦ ¦¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+-----------------+------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦¦
¦ ¦+-----------------+------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦Развитие ¦Всего, бюджет ¦221538,0¦367000,0¦ 214000,0¦103000,0¦667894,9¦1001842,3¦ 2353737,2¦¦
¦ ¦¦перспективных и ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦новых территорий +------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦ ¦Государственная ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦667894,9¦1001842,3¦ 1669737,2¦¦
¦ ¦¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦индустрии отдыха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦и туризма на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦2012-2016 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ +------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦ ¦Государственная ¦221538,0¦367000,0¦ 214000,0¦103000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 684000,0¦¦
¦ ¦¦ ¦программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦"Градостроительная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦политика на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦2012-2016 гг." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ +------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------+¦
¦ ¦¦ ¦федеральный ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦
¦ ¦¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+-----------------+------------------+--------+--------+---------+--------+--------+---------+--------------++
¦ ¦-------------------------------- ¦
¦ ¦<*> Объемы средств бюджета города Москвы утверждаются законами города Москвы о бюджете города Москвы на ¦
¦ ¦соответствующий финансовый год и плановый период и постановлениями Правительства Москвы об Адресной ¦
¦ ¦инвестиционной программе города Москвы на соответствующие годы и уточняются ежегодно при формировании ¦
¦ ¦бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период. ¦
¦ ¦<**> В соответствии с Законом города Москвы от 8 декабря 2010 г. N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год" ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация подпрограммы позволит подготовить документацию и провести работы, необходимые для создания ¦
¦результаты ¦градостроительных предпосылок развития новых и перспективных территорий; позволит создать условия для ¦
¦реализации ¦формирования предложений по направлениям развития территорий для привлечения инвесторов ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ
С учетом потребностей жителей и гостей города Москвы рекреационные территории города Москвы разделены на две группы - городского и районного уровней обслуживания.
Территории столичного уровня ориентированы на отдых выходного дня и туризм, на предоставление уникальных услуг; рассчитаны как на население города Москвы по месту жительства, так и на приезжающих в город Москву в рекреационных и туристских целях. В зависимости от выполняемых функций территории городского уровня разделены на группы:
- уникальные исторические парковые и усадебные территории (Царицыно, Коломенское, Сокольники, Фили, Измайлово, Останкино, Кусково и др.), имеющие статус объектов культурного наследия - памятников садово-паркового искусства, с расположенными на них дворцовыми комплексами;
- специализированные парковые территории (Парк Победы на Поклонной горе, Сад Эрмитаж, парк МГУ и др.), выполняющие мемориальные, культурно-просветительные функции;
- спортивные парковые территории (Лужники, Крылатское, Строгинская пойма);
- многофункциональные парковые зоны, выполняющие развлекательные, спортивные, выставочные, культурно-познавательные функции (Всероссийский выставочный Центр);
- ботанические и зоологические сады (Ботанический сад Российской академии наук, Аптекарский огород, Зоопарк).
Рекреационное обслуживание на районном уровне (главным образом в парках) предоставляет типовой набор услуг (детские и спортивные площадки, мини-аттракционы, площадки отдыха, объекты питания и торговли). Территории, предназначенные для кратковременной рекреации (сады, скверы, бульвары), функционируют без предоставления таких услуг.
Для рекреационных территорий районного уровня необходимо повышение качества благоустройства с размещением элементов, повышающих их притягательность (пешеходные тропы, велодорожки, лыжные маршруты, катки).
Основные проблемы развития перспективных и новых территорий.
Реализация проектов развития рекреационных зон на новых подлежащих освоению территориях и существующих парковых территориях, в том числе при принятии решений о привлечении инвестиций, требует проведения комплекса работ, включая:
- инвентаризацию с целью формирования перечня имущества, выявления бесхозяйного имущества с последующим решением вопросов со сторонними пользователями;
- подготовку документации по планировке территории - проектов планировки, проектов межевания;
- формирование земельных участков и оформление имущественно-земельных отношений;
- при наличии объектов культурного наследия - подготовку проектов реставрации на основании историко-культурных исследований с определением предмета охраны, утвержденных в установленном порядке режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах зон охраны объектов культурного наследия;
- решение вопросов обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой.
На сегодняшний день разработаны и утверждены проекты планировок территорий парков "Сокольники" и ЦПКиО им. М. Горького, определены основные подходы к развитию территорий, дающие основания уже в ближайшее время начать работы по модернизации и развитию территорий этих парков, в том числе с участием инвесторов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
+---+-----------------------+--------------------------------------+--------------------------------+--------------+
¦N ¦Название территории ¦Предложения по: ¦Обеспеченность документацией по ¦Мероприятия ¦
¦п/п¦ +--------------------------+-----------+планировке территории ¦Программы ¦
¦ ¦ ¦функциональному ¦площади ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦назначению территории ¦территории ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦показателям¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ ¦Рекреационные территории столичного уровня ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦1. ¦Территория Нагатинской ¦Многофункциональный ¦104 га; ¦Отсутствует ¦Проект ¦
¦ ¦поймы, ЮАО ¦досугово-развлекательный ¦до 750 тыс.¦ ¦планировки ¦
¦ ¦ ¦комплекс, сочетающий ¦кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦застройку и парк ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦2. ¦Территория ¦Специализированная ¦330 га <*> ¦Отсутствует ¦Проект ¦
¦ ¦Мневниковской поймы ¦парковая территория: ¦ ¦ ¦планировки ¦
¦ ¦(часть ООПТ ¦познавательный парк ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Природно-исторический ¦природных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парк "Москворецкий"), ¦достопримечательностей с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СЗАО ¦эколого-просветительским ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦центром ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦3. ¦Территория комплекса ¦Спортивная парковая ¦70 га; ¦Проект планировки, утвержденный ¦ ¦
¦ ¦спортивно-рекреационных¦территория: ¦до 350 тыс.¦постановлением Правительства ¦ ¦
¦ ¦объектов в районе ¦многофункциональный ¦кв. м ¦Москвы от 3 февраля 2009 г. ¦ ¦
¦ ¦Ново-Переделкино, ЗАО ¦комплекс экстремальных ¦ ¦N 70-ПП "О проекте планировки ¦ ¦
¦ ¦ ¦видов спорта ¦ ¦территории комплекса ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивно-рекреационных объектов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в районе Ново-Переделкино города¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы", предусматривает ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мосэкстримспортцентра, Центра ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦всесезонных видов спорта; проект¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦межевания; ГПЗУ размещения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центра всесезонных видов спорта ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2-я очередь строительства) ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦4. ¦Территория, ¦Многофункциональный ¦320 га ¦Отсутствует ¦Проект ¦
¦ ¦ограниченная ¦спортивный и ¦ ¦ ¦планировки ¦
¦ ¦административной ¦досугово-развлекательный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границей города Москвы,¦комплекс, сочетающий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр.пр. 473, ¦застройку и парки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Международным шоссе и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦границей функциональной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоны N 55 района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Молжаниновский, САО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦5. ¦Территория ¦Многофункциональный ¦267 га ¦Отсутствует ¦Проект ¦
¦ ¦функциональных зон N 4,¦развлекательный комплекс, ¦до 2000 ¦ ¦планировки по ¦
¦ ¦5, 32 района ¦сочетающий застройку и ¦тыс. кв. м ¦ ¦результатам ¦
¦ ¦Покровское-Стрешнево ¦парк ¦ ¦ ¦решения ¦
¦ ¦(бывший Тушинский ¦ ¦ ¦ ¦вопроса ¦
¦ ¦аэродром), СЗАО ¦ ¦ ¦ ¦имущественно- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношений ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦6. ¦Территория Нагорного ¦Центр всесезонных видов ¦37 га ¦Проект планировки - в стадии ¦ ¦
¦ ¦р-на и р-на Котловка в ¦спорта ¦до 550 тыс.¦подготовки ¦ ¦
¦ ¦границах функциональной¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦зоны N 12 и части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функциональной зоны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 13, ограниченной ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ремезова и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Электролитным пр., ЮАО,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЮЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦7. ¦Территория, прилегающая¦Храмово-монастырский, ¦14 га <*> ¦Отсутствует ¦Проект ¦
¦ ¦к Храму Рождества ¦мемориальный и парковый ¦ ¦ ¦планировки ¦
¦ ¦Пресвятой Богородицы в ¦комплекс, связанный с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Старом Симонове, ЮВАО ¦историей Куликовской битвы¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦8. ¦Особо охраняемая ¦Многофункциональный ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦природная территория ¦досуговый, выставочный, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Природно-исторический ¦культурно-просветительский¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦парк "Останкино", СВАО ¦комплекс ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ ¦8.1. Территория ¦ ¦237 га <*> ¦Отсутствует ¦Проект ¦
¦ ¦Всероссийского ¦ ¦ ¦ ¦планировки. ¦
¦ ¦выставочного Центра ¦ ¦ ¦ ¦Разработка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ОАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"ГАО ВВЦ" ¦
¦ +-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ ¦8.2. Территория ¦Ботанический сад ¦242 га <*> ¦Подготовка проекта планировки не¦ ¦
¦ ¦Ботанического сада ¦ ¦ ¦требуется ¦ ¦
¦ ¦Российской академии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наук ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ ¦8.3. Территория усадьбы¦Дворцово-парковый ¦103 га <*> ¦Проект планировки территории ¦Проект ¦
¦ ¦"Останкино" ¦комплекс Шереметьевых, ¦ ¦ансамбля "Останкино" с ¦реставрации ¦
¦ ¦ ¦музей-усадьба (объект ¦ ¦прилегающими территориями - в ¦ ¦
¦ ¦ ¦культурного наследия) ¦ ¦стадии подготовки ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦9. ¦Территория Московского ¦Специализированная ¦22,1 га <*>¦Проект планировки территорий ¦ ¦
¦ ¦зоологического сада, ¦парковая территория: ¦ ¦объектов природного комплекса ¦ ¦
¦ ¦ЦАО ¦познавательный парк ¦ ¦N 359 и 688 ЦАО "Зоопарк" - в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадии подготовки ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦ ¦Рекреационные территории районного уровня ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦1. ¦Территория Ходынского ¦Парк "Исторические ¦27 га ¦Рабочий проект парка ¦ ¦
¦ ¦поля (бывший аэродром ¦ландшафты Москвы" ¦ ¦"Исторические ландшафты Москвы" ¦ ¦
¦ ¦им. М.В. Фрунзе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦2. ¦Территория объектов ¦Многофункциональная ¦367 га <*> ¦Распорядительный документ о ¦ ¦
¦ ¦природного комплекса ¦парковая территория ¦ ¦разработке проекта планировки в ¦ ¦
¦ ¦N 125 "Марьинский парк ¦ ¦ ¦стадии подготовки ¦ ¦
¦ ¦(проектный)" и N 126, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЮВАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦3. ¦Территория ¦Многофункциональный ¦37,5 га <*>¦Распорядительный документ о ¦ ¦
¦ ¦функциональной зоны ¦спортивный парк ¦ ¦разработке проекта планировки в ¦ ¦
¦ ¦N 11 района ¦ ¦ ¦стадии подготовки ¦ ¦
¦ ¦Косино-Ухтомский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦("Красковское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поречье"), ВАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦4. ¦Территория объектов ¦Рекреационная территория ¦11,0 га ¦Пакет документов на подготовку ¦ ¦
¦ ¦природного комплекса ¦с Аллеей Славы и ¦ ¦проекта планировки - на конкурсе¦ ¦
¦ ¦N 21 (часть), 34 и 35 ¦культовым объектом ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(Бульвар в долине р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Фильки), ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦5. ¦Озелененная территория ¦Парк Дворца творчества ¦67 га ¦ ¦Проект ¦
¦ ¦на проспекте ¦детей и юношества и парк ¦ ¦ ¦реставрации ¦
¦ ¦Вернадского, ЮЗАО ¦40-летия ВЛКСМ (объект ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культурного наследия) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
¦6. ¦Территория, ¦Многофункциональный ¦37,9 га ¦Проект планировки в стадии ¦ ¦
¦ ¦ограниченная ¦спортивный комплекс ¦до 70,44 ¦согласования ¦ ¦
¦ ¦ул. Большая Косинская, ¦ ¦тыс. кв. м ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Николая Старостина,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Салтыковская, район¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Косино-Ухтомский, ВАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+--------------------------+-----------+--------------------------------+--------------+
--------------------------------
<*> В связи с размещением территории в пределах зон с особыми условиями использования показатели застройки определяются проектом планировки.
Раздел 2. ПРИОРИТЕТЫ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ В СФЕРЕ
РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ И НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ПОКАЗАТЕЛИ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Основными приоритетами подпрограммы являются разработка отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях города Москвы, проектов планировок и комплексных концепций развития рекреационных территорий.
Реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:
- разработка градостроительных предпосылок развития городских парков, природно-рекреационных территорий, зон отдыха и досуга жителей города Москвы;
- формирование предложений по направлениям развития конкретных территорий для привлечения инвесторов.
Цели подпрограммы достигаются за счет следующей задачи: подготовка предложений по развитию парков и других рекреационных территорий города Москвы, обеспечивающих повышение эффективности предоставляемых рекреационных услуг на существующих объектах, и планированию новых объектов рекреационного обслуживания (городского и районного уровней) на основании решений, принятых в Генеральном плане города Москвы, с учетом спроса населения и законодательно установленных ограничений по использованию территорий.
Прогноз конечных результатов.
На первом этапе реализации Программы в отношении новых и перспективных территорий предполагается произвести работы для их развития, включая подготовку комплексных концепций развития, проектов планировки, проектов межевания с решением земельно-имущественных вопросов; для территорий, являющихся объектами культурного наследия (произведениями садово-паркового искусства), - подготовку концепций реставрации с приспособлением к современному использованию; провести необходимый комплекс проектно-изыскательских работ, решение вопросов по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой. Работы данного этапа будут финансироваться за счет средств бюджета города Москвы.
В результате реализации первого этапа подпрограммы будут разработаны проекты планировки и концепции реставрации перспективных и новых территорий с учетом общегородской градостроительной ситуации.
На втором этапе планируется реализовать масштабные проекты по созданию современных рекреационных зон. Такие проекты станут точками роста индустрии, вокруг которых активизируются международные бизнес-связи, развитие малого и среднего бизнеса. Финансирование данного направления реализации мероприятий Программы предполагается осуществлять преимущественно с привлечением внебюджетных средств, которые будут использованы для создания объектов туристско-рекреационной направленности.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ПОДПРОГРАММЫ
+---+-------------------------+---------+------+-----+-----+-------+------+
¦N ¦Наименование индикатора ¦Ед. ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦п/п¦(показателя) ¦измерения¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+-------------------------+---------+------+-----+-----+-------+------+
¦1. ¦Разработка отраслевой ¦Единиц ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1 ¦ - ¦
¦ ¦схемы размещения объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦индустрии отдыха и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма на природных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦озелененных территориях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+------+-----+-----+-------+------+
¦2. ¦Разработка проектов ¦Процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦планировок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+------+-----+-----+-------+------+
¦3. ¦Подготовка концепций ¦Процент ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 75,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦реставрации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приспособления к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦современному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+------+-----+-----+-------+------+
Сроки реализации подпрограммы, контрольные этапы.
Срок реализации подпрограммы - 2012-2016 гг.:
В два этапа (I этап - 2012 г. - 2015 г., II этап - 2015-2016 гг.).
Раздел 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦N п/п¦Наименование мероприятия ¦Ожидаемый результат ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦1. ¦Подготовка отраслевой схемы ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦размещения объектов отдыха и ¦предпосылок для развития объектов ¦
¦ ¦туризма на природных и ¦индустрии отдыха и туризма ¦
¦ ¦рекреационных территориях ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2. ¦Подготовка проектов планировки ¦ ¦
¦ ¦земельных участков в составе ¦ ¦
¦ ¦рекреационных зон на ¦ ¦
¦ ¦территориях городского уровня ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2.1. ¦Проект планировки территории ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦Нагатинской поймы ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦ ¦многофункционального ¦
¦ ¦ ¦досугово-развлекательного комплекса¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2.2. ¦Проект планировки территории ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦Мневниковской поймы (часть ООПТ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦"Природно-исторический парк ¦специализированной парковой ¦
¦ ¦"Москворецкий") ¦территории ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2.3. ¦Проект планировки территории, ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦ограниченной административной ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦границей города Москвы, пр.пр. ¦многофункционального спортивного и ¦
¦ ¦473, Международным шоссе и ¦досугово-развлекательного комплекса¦
¦ ¦границей функциональной зоны ¦ ¦
¦ ¦N 55 района Молжаниновский ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2.4. ¦Проект планировки территории ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦Всероссийского выставочного ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦Центра ¦многофункционального досугового, ¦
¦ ¦ ¦выставочного, ¦
¦ ¦ ¦культурно-просветительного ¦
¦ ¦ ¦комплекса ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2.5. ¦Проект планировки территории ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦Тушинского аэродрома ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦ ¦многофункционального ¦
¦ ¦ ¦развлекательного комплекса ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦2.6. ¦Проект планировки территории, ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦прилегающей к Храму Рождества ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦Пресвятой Богородицы в Старом ¦храмово-монастырского, ¦
¦ ¦Симонове ¦мемориального и паркового комплекса¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦3. ¦Подготовка проектов планировки ¦ ¦
¦ ¦земельных участков в составе ¦ ¦
¦ ¦рекреационных зон на ¦ ¦
¦ ¦территориях районного уровня ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦3.1. ¦Проект планировки территории ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦объектов природного комплекса ¦предпосылок развития ¦
¦ ¦N 125-ЮВАО "Марьинский парк ¦многофункциональной парковой ¦
¦ ¦(проектный)" и N 126-ЮВАО ¦территории ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦3.2. ¦Проект планировки территории ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦функциональной зоны N 11 района¦предпосылок развития ¦
¦ ¦Косино-Ухтомский ("Красковское ¦многофункционального спортивного ¦
¦ ¦поречье") ¦парка ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦3.3. ¦Территория объектов природного ¦Создание градостроительных ¦
¦ ¦комплекса N 21 (часть), 34 и 35¦предпосылок развития рекреационной ¦
¦ ¦ЗАО (бульвар в долине р. ¦территории с Аллеей Славы и ¦
¦ ¦Фильки) ¦культовым объектом ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦4. ¦Подготовка концепций ¦Создание предпосылок для ¦
¦ ¦реставрации и приспособления ¦реставрации территории объекта ¦
¦ ¦для современного использования ¦культурного наследия - памятника ¦
¦ ¦объектов культурного наследия ¦садово-паркового искусства ¦
¦ ¦- произведений садово-паркового¦ ¦
¦ ¦искусства ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦4.1. ¦Усадьба "Фили-Кунцево" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.2. ¦Парк "Сокольники" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.3. ¦Усадьба "Кусково" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.4. ¦Усадьба "Измайлово" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.5. ¦Усадьба "Останкино" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.6. ¦ЦПКиО им. Горького и Нескучный ¦ ¦
¦ ¦сад ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.7. ¦Парк Дворца творчества детей и ¦ ¦
¦ ¦юношества и парк 40-летия ВЛКСМ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.8. ¦Парк Северного речного вокзала ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.9. ¦Усадьба "Кузьминки" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.10.¦Петровский парк ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.11.¦Усадьба "Грачевка" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.12.¦Усадьба "Михалково" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.13.¦Усадьба "Леоново" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.14.¦Парк "Лианозово" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.15.¦Усадьба "Алтуфьево" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.16.¦Усадьба "Перово" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.17.¦Парк Дружбы ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.18.¦Усадьба "Салтыкова" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.19.¦Усадьба "Воронцово" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.20.¦Парк МГУ им. М.В. Ломоносова на¦ ¦
¦ ¦Воробьевых горах (озелененная ¦ ¦
¦ ¦территория МГУ, ¦ ¦
¦ ¦Восточно-городской массив, ¦ ¦
¦ ¦плодово-декоративный сад МГУ, ¦ ¦
¦ ¦Западно-парковый массив у МГУ ¦ ¦
+-----+-------------------------------+ ¦
¦4.21.¦Усадьба "Чернево" ¦ ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦5. ¦Инженерная подготовка ¦Обеспечение территорий инженерными ¦
¦ ¦территорий ¦коммуникациями ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
¦6. ¦Реализация проектов на новых и ¦Создание новых зон отдыха и досуга ¦
¦ ¦перспективных территориях ¦населения ¦
+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
По результатам инвентаризации, проводимой Департаментом имущества города Москвы, объем мероприятий будет уточнен в части вывода, перебазирования с перспективных территорий организаций, деятельность которых противоречит режиму охраны и использования таких территорий.
Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
За счет средств бюджета города Москвы финансируются:
- работы для развития перспективных и новых территорий, включая подготовку проектов планировки, проектов межевания с решением земельно-имущественных вопросов; для территорий, являющихся объектами культурного наследия (произведениями садово-паркового искусства), - подготовку концепций реставрации с приспособлением к современному использованию;
- проведение необходимого комплекса проектно-изыскательских работ, работ по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку комплексных схем инженерного и транспортного обеспечения территорий).
Финансирование реализации мероприятий предполагается осуществлять преимущественно с привлечением внебюджетных средств, которые будут использованы для создания объектов туристско-рекреационной направленности. Объемы финансирования подпрограммы за счет внебюджетных источников уточняются в процессе ее реализации.
Объем предусмотренных подпрограммой финансовых ресурсов составляет 2353737,2 тыс. рублей, в том числе:
- объем финансирования, осуществляемый в рамках Государственной программы города Москвы "Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2016 гг.", составляет 1669737,2 тыс. руб. и планируется на выполнение необходимого комплекса проектных работ, работ по обеспечению территорий инженерной и транспортной инфраструктурой (включая разработку комплексных схем инженерного и транспортного обеспечения территорий);
- объем финансирования, осуществляемый в рамках Государственной программы города Москвы "Градостроительная политика на 2012-2016 гг.", составляет 684000,0 тыс. руб. и планируется на работы для развития перспективных и новых территорий, включая подготовку проектов планировки, для территорий, являющихся объектами культурного наследия (произведениями садово-паркового искусства), - подготовку концепций реставрации.
Объем финансирования работ по годам реализации подпрограммы уточняется при формировании проектов законов города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период.
Расшифровка объемов финансирования по источникам и в разбивке по годам представлена в паспорте подпрограммы.
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Важной мерой правового регулирования процесса развития инфраструктуры отдыха и досуга населения станет разработка и утверждение отраслевой схемы размещения объектов индустрии отдыха и туризма на природных и озелененных территориях, проектов планировок рекреационных территорий как городского, так и районного уровней, а также концепций реставрации и приспособления к современному использованию объектов культурного наследия - произведений садово-паркового искусства.
Раздел 6. АНАЛИЗ РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ЦЕЛЬЮ
МИНИМИЗАЦИИ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
На решение задач и достижение результатов подпрограммы могут оказать влияние следующие риски:
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из бюджета города Москвы осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности инновационных проектов, развития государственного и социального партнерства.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Приложение
к подпрограмме 7
"Развитие перспективных и новых
территорий" Государственной программы
города Москвы "Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012-2016 гг."
Примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦N ¦Вид нормативного ¦Основные положения ¦Ответственный ¦Ожидаемые¦
¦п/п¦правового акта ¦нормативного ¦исполнитель и ¦сроки ¦
¦ ¦ ¦правового акта ¦соисполнители ¦принятия ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦ ¦Государственная программа города Москвы "Развитие индустрии отдыха и ¦
¦ ¦туризма на 2012-2016 гг." ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма 7 "Развитие перспективных и новых территорий" ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦ ¦Мероприятие 7.1 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦ ¦Отраслевая схема ¦В соответствии с ¦Москомархитектура¦2012-2015¦
¦ ¦размещения объектов ¦требованиями ¦ ¦гг. ¦
¦ ¦индустрии отдыха и ¦градостроительного,¦ ¦ ¦
¦ ¦туризма на природных ¦природоохранного, ¦ ¦ ¦
¦ ¦и озелененных ¦земельного ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориях ¦законодательства ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦ ¦Мероприятие 7.2 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
¦ ¦Проекты планировки по¦В соответствии с ¦Москомархитектура¦2016 год ¦
¦ ¦рекреационным ¦требованиями ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориям ¦градостроительного,¦ ¦ ¦
¦ ¦столичного и ¦природоохранного, ¦ ¦ ¦
¦ ¦районного уровней ¦земельного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-------------------+-----------------+---------+
Перечень
сокращений, используемых в Программе
АО - административный округ города Москвы
ЦАО - Центральный административный округ города Москвы
СЗАО - Северо-Западный административный округ города Москвы
САО - Северный административный округ города Москвы
СВАО - Северо-Восточный административный округ города Москвы
ВАО - Восточный административный округ города Москвы
ЮВАО - Юго-Восточный административный округ города Москвы
ЮАО - Южный административный округ города Москвы
ЮЗАО - Юго-Западный административный округ города Москвы
ЗелАО - Зеленоградский административный округ города Москвы
ГУ - государственное учреждение
ГБОУ - государственное бюджетное образовательное учреждение
ГОУ - государственное образовательное учреждение
ЦПКиО - Центральный парк культуры и отдыха
ПКиО - парк культуры и отдыха
ДООЦ - Детский оздоровительно-образовательный центр
ЦДОД - Центр дополнительного образования детей
ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс
ЦФКиС - Центр физической культуры и спорта
ДОДСН - дополнительное образование детей спортивной направленности
ДЮСШ - Детско-юношеская спортивная школа
СДЮСШОР - Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва
МССУОР - Московское специализированное спортивное училище
олимпийского резерва
МГФСО УСБ - Московское городское физкультурно-спортивное объединение,
учебно-спортивная база
ШВСМ - Школа высшего спортивного мастерства
СПО СПК - среднее профессиональное образование,
Спортивно-педагогический колледж
ЦО - Центр образования
КСР - коллективные средства размещения
ПСС - поисково-спасательная станция
МГПСС - московская городская поисково-спасательная служба
- Постановление Правительства Москвы № 267-ПП от 15 мая 2014 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 г. N 476-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 474-ПП от 17 июля 2013 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 7 октября 2011 г. N 476-ПП