Правовые акты (Нормативная база) Москвы

Постановление Правительства Москвы
№ 250-ПП от 14 мая 2014 года

О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового акта) Правительства Москвы

В целях актуализации показателей Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" на 2012-2016 гг., включая приведение указанных показателей в соответствие с Законом города Москвы от 18 декабря 2013 г. N 70 "О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы" Правительство Москвы постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (в редакции постановлений Правительства Москвы от 19 марта 2012 г. N 91-ПП, от 10 июля 2013 г. N 448-ПП):
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы".
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы" и в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса города Москвы, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Правительство Москвы постановляет:".
1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить Государственную программу города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы (приложение).".
1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. N 429-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Энергосбережение в городе Москве" на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года".
2.2. Пункт 4 постановления Правительства Москвы от 22 февраля 2012 г. N 64-ПП "О внесении изменений в государственные программы города Москвы и об утверждении Государственной программы "Открытое Правительство" на 2012-2016 гг.".
2.3. Постановление Правительства Москвы от 9 августа 2013 г. N 528-ПП "О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. N 429-ПП".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 14 мая 2014 г. N 250-ПП
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Паспорт
Государственной программы города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение"
на 2012-2018 годы
Наименование Государственной программы города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Цели Государственной программы города Москвы
1. Гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы.
2. Снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта)
Конечные результаты Государственной программы города Москвы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
N п/п
Наименование конечного результата
Единица измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
0600000.01. Установленная электрическая мощность
МВт
9614,8
10022,4
10687,2
10927,65
11582,9
11947,9
11712,9
11657,9
11552,9
2
0600000.02. Износ сетей электроснабжения
процентов
65,2
64,9
65,4
62,1
60,8
59,2
57,8
56,3
54,8
3
0600000.03. Износ тепловых сетей: разводящие сети
процентов
43,5
43,4
43,8
43,6
43,4
43,4
43,3
43,3
43,2
4
0600000.04. Износ тепловых сетей: магистральные сети
процентов
46,5
46,5
46,6
46,4
45,3
45,3
45,2
45,2
45,1
5
0600000.05. Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
процентов
0
100
100
100
100
100
100
100
100
6
0600000.06. Количество заявок на подключение к сетям, не удовлетворенных в установленный срок
штук
241
91
0
0
0
0
0
0
0
7
0600000.07. Износ газопровода: подземные сети
процентов
36,5
36,8
36,7
36,7
36,4
35,70
35,70
35,60
35,40
8
0600000.08. Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
9
0600000.09. Подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы
МВт
372
1399
190
720
1480
480
130
0
900
10
0600000.10. Износ сетей водопровода
процентов
50,2
49,9
49,7
49,4
49,2
48,9
48,7
48,6
48,4
11
0600000.11. Износ сетей канализации
процентов
49,8
49,7
49,5
49,4
49,2
49,1
48,9
48,8
48,6
12
0600000.12. Износ сетей водоотведения поверхностного стока
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
13
0600000.13. Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)
процентов
25
25
100
100
100
100
100
100
100
14
0600000.14. Обеспеченность населения городскими общественными туалетами
количество
туалетов/1000 человек
0,034
0,034
0,034
0,04
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
15
0600000.15. Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта)
кг у.т./тыс. руб.
4,5
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,4
3,4
16
0600000.16. Суммарная экономия электрической энергии
млн. кВтч
958,97
809,42
1153,00
975,73
1182,19
1255,6
1045,99
1045,76
1045,76
17
0600000.17. Суммарная экономия тепловой энергии
млн. Гкал
2,38
2,21
1,58
1,63
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
18
0600000.18. Суммарная экономия воды
млн. куб. м
41,60
37,95
111,06
17,69
23,46
23,5
23,45
23,45
23,45
19
0600000.19. Суммарная экономия газа
млн. куб. м
547,83
535,56
449,24
573,24
181,61
181,57
181,6
181,6
181,6
20
0600000.20. Сокращение выбросов парниковых газов
тыс. тонн экв. 
X
X
657,66
1038,73
1322,70
0
0
0
0
21
0600000.21. Потребление возобновляемой энергии
процентов
X
X
0,75
0,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
22
0600000.22. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы
тыс. тонн
826,0
826,0
826,0
866,0
1082,0
1156,0
1156,0
1156,0
1156,0
Задачи Государственной программы города Москвы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы.
2. Повышение надежности энергосистемы.
3. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы.
4. Снижение уровня износа подземных газопроводов.
5. Снижение уровня износа коллекторного хозяйства.
6. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
7. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока.
8. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды.
9. Обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
10. Сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры.
11. Повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов.
12. Совершенствование централизованной системы обращения с отходами.
13. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
14. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.
15. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
16. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.
17. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
18. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
19. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения
Координатор Государственной программы города Москвы
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Ответственные исполнители подпрограмм
Соисполнители подпрограмм
>Префектура Центрального административного округа города Москвы,
>префектура Северного административного округа города Москвы,
>префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Южного административного округа города Москвы,
>префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
>префектура Западного административного округа города Москвы,
>префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
>префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,
Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов по всем источникам с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование Государственной программы города Москвы
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
"Развитие коммунально- инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Всего:
54576647,9
39370975,8
235738660,9
257916583,5
179650558,7
163683674,0
151303150,1
145373284,9
147413353,5
1375026889,3
бюджет города Москвы
54576647,9
39370975,8
44486047,0
48558833,4
43989396,3
48154844,6
45190531,7
45190531,7
45190531,7
414708340,1
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
4592793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4658618,6
средства юридических и физических лиц
X
X
191186789,1
204764956,3
135661162,4
115528829,4
106112618,4
100182753,2
102222821,8
955659930,6
Этапы и сроки реализации Государственной программы города Москвы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
1. Характеристика текущего состояния сфер
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения
и их основные проблемы
Город Москва - столица и крупнейший субъект Российской Федерации. Площадь территории города Москвы на 1 января 2011 года составляет 108,3 тыс. га. В августе 2011 года территория Москвы увеличилась на 0,4 тыс. га и составила 108,7 тыс. га. В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 560-СФ "Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью", Соглашением об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, утвержденным постановлениями Московской городской Думы от 7 декабря 2011 г. N 372 и Московской областной Думы от 7 декабря 2011 г. N 1/177-П, с 1 июля 2012 г. в результате изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и Московской областью в соответствии с согласованными между ними картографическим изображением и картографическим описанием линии границы площадь города Москвы увеличилась приблизительно в 2,4 раза и составляет 256,7 тыс. га.
В ноябре 2012 года на присоединенных территориях города Москвы Правительством Москвы определены 12 центров - "точек роста", вокруг которых будет формироваться градостроительная активность. В совокупности планируется построить 59,5 млн. кв. м коммерческой недвижимости и 30 млн. кв. м объектов жилищного фонда. В перечень новых "точек роста" войдут территория бизнес-парка "Румянцево", поселок Мосрентген, поселок Коммунарка, поселок Внуково, поселок Рязаново, город Троицк, поселок Ярцево, поселок Киевский, поселок Щапово, село Вороново, поселок Кленово, поселок Рогово. Количество и география "точек роста" могут изменяться.
Расширение территории города Москвы и прирост ее населения требует дальнейшего развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, включая строительство новых и реконструкцию существующих объектов города Москвы, в том числе с учетом применения энергосберегающих и инновационных технологий.
Электроснабжение города Москвы
Энергосистема города Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Установленная мощность электростанций энергосистемы города Москвы на 1 января 2014 года составила 10927,65 МВт. Основными инфраструктурными организациями электроэнергетики города являются: ОАО "Мосэнерго", ОАО "Энергокомплекс", ОАО "МОЭСК", ОАО "ОЭК".
При этом основная часть установленной мощности электростанций (6182 МВт, или 60,5% от суммарной установленной мощности электростанций) была введена в период 1971-1990 гг., при этом пик ввода пришелся на 1981-1990 гг. Следует отметить, что доля относительно новых мощностей, введенных в период 1991-2011 гг., также достаточно велика и составляет около 33,6% (3438,4 МВт). В 2012 году новые генерирующие мощности в городе Москве не вводились.
По состоянию на 1 января 2013 года общая протяженность линий электропередачи (далее - ЛЭП) всех классов напряжения в городе Москве с учетом присоединенных территорий составляла 93618 км по трассе и 94828 км по цепям. Из общего числа линий электропередачи 14979 км линий (по цепям) являются воздушными и 79850 км линий - кабельными.
Наибольший технический износ наблюдается на ЛЭП классом напряжения 500 кВ и составляет более 90%. Эксплуатацию данных ЛЭП осуществляет в основном филиал ОАО "ФСК ЕЭС". Вместе с тем протяженность таких ЛЭП составляет всего 0,04% от общей протяженности линий электропередачи в городе Москве.
Технический износ ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", варьируется от 29% (линии напряжением 220 кВ) до 64% (линии напряжением 35-110 кВ на территориях, присоединенных к городе Москве). На линиях электропередачи ОАО "ОЭК" наблюдается меньший износ - от 5,1% на линиях напряжением 220 кВ до 15,9% на линиях напряжением 6-20 кВ. Наименее изношены линии электропередачи ОАО "Энергокомплекс" - технический износ ЛЭП на конец 2011 года составлял всего 5,9-8,5%. При этом следует отметить, что протяженность ЛЭП, принадлежащих ОАО "МОЭСК", в несколько раз больше протяженности линий электропередачи как ОАО "ОЭК", так и ОАО "Энергокомплекс".
Объем реконструкции и строительства взамен пришедших в негодность электрических сетей ОАО "МОЭСК" по уровню напряжения 0,38-10 кВ увеличился в 2012 году по сравнению с 2011 годом примерно с 2% до 3,6%. ОАО "ОЭК" также демонстрировало рост данного показателя примерно на 0,1% от общей протяженности эксплуатируемых электрических сетей.
Поступление электроэнергии в распределительные сети города Москвы в 2011 году составило 54216,9 млн. кВтч. Основной объем поступления электроэнергии в распределительные сети города Москвы имел место на высоком напряжении. При этом по распределительным сетям имел место транзитный переток в размере 9345,2 млн. кВтч.
В целом полезный отпуск из распределительной сети составил 49924,6 млн. кВтч. При этом около 9,4% этой величины составило собственное потребление организаций, для которых услуги по передаче электрической энергии не являются основным видом бизнеса.
Без учета собственного потребления подобных организаций, а также долей потерь и отпуска в сеть, приходящихся на их собственное потребление, можно определить объем оказанных услуг по передаче электрической энергии в городе Москве, который составил 49924,6 млн. кВтч с полезным отпуском 45249,6 млн. кВтч.
Потери электроэнергии в распределительных электрических сетях города в 2011 году составили 4674,97 млн. кВтч, или 9,8% от величины поступления электроэнергии в распределительные сети.
В структуре потерь электроэнергии преобладают нагрузочные потери - их доля составляет 75%. На условно-постоянные потери приходится 22% (из которых 13% составляют потери на холостой ход трансформаторов), еще 3% составляют потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета.
Основная часть структуры потерь в распределительных сетях города Москвы по уровням напряжения приходится на уровни напряжения 0,4 кВ и 1-20 кВ - 48% и 41% соответственно. Потери электроэнергии по уровню напряжения 110 кВ составляют 9,7%. На уровни напряжения 35 кВ, 220 кВ и 500 кВ приходится всего 1,3% потерь электроэнергии.
Можно обозначить основные проблемы сферы электроснабжения города Москвы:
- высокая концентрация электрических нагрузок на один квадратный километр города;
- качественные характеристики практически всех элементов топливно-энергетического комплекса не соответствуют масштабам его развития и все более остро ставят проблемы технического перевооружения систем электроснабжения;
- потери электроэнергии при ее генерации, передаче и потреблении;
- московский регион в целом по производству электроэнергии дефицитен;
- постоянно растущий спрос на электроэнергию;
- энергоснабжение города Москвы обеспечивается на основе морально устаревших технологий 60-70 годов прошлого века и физически изношенного оборудования, что естественно снижает надежность, эффективность работы и производственные возможности систем, приводит к перерасходу топлива и других энергоресурсов.
Таким образом, основными задачами в сфере развития электроснабжения в городе Москве являются предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения, снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии и издержек на эксплуатацию действующей электрической сети, ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания, обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий, а также сохранение энергетической устойчивости.
Теплоснабжение города Москвы
Система теплоснабжения города Москвы является крупнейшей централизованной системой теплоснабжения как в Российской Федерации, так и в мире. Основными инфраструктурными организациями сферы теплоснабжения являются ОАО "МОЭК" и ОАО "Мосэнерго". Доля ОАО "Мосэнерго" в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 63,89%, или 33876 Гкал/ч, доля ОАО "МОЭК" - 32,94%, или 17473,45 Гкал/ч. На долю прочих источников теплоснабжения приходится 13,15%. Основными энергоисточниками теплоснабжения в городе Москве являются теплоэлектроцентрали (далее - ТЭЦ), теплоэлектростанции (далее - ТЭС), газотурбинные электростанции (далее - ГТЭС).
По данным формы 1-ТЕП Росстат на конец 2011 года суммарная мощность источников теплоснабжения города Москвы составляла 50633,9 Гкал/ч. Вместе с тем общее число источников теплоснабжения, находящихся на территории города, по данным Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, составляет более 1300 шт., значительная часть которых относится к промышленным и ведомственным котельным и не учитывается Росстат. Кроме того, большая часть тепловой нагрузки города покрывается за счет ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго", расположенных за пределами города. С учетом этих теплоэлектроцентралей, а также иных источников теплоснабжения, работающих на покрытие нагрузки потребителей города Москвы, но не относящихся к ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК", суммарная установленная мощность всех источников теплоснабжения г. Москвы оценивается существенно выше данных Росстат и составляет около 59 тыс. Гкал/ч.
Основная часть установленной мощности источников теплоснабжения города Москвы (46299,1 Гкал/ч, или 88,04% от суммарной установленной мощности источников теплоснабжения) была введена в эксплуатацию после 1970 года.
По состоянию на 1 января 2013 года в Москве действуют следующие энергоисточники теплоснабжения:
- 13 теплоэлектроцентралей ОАО "Мосэнерго", включая 11 теплоэлектроцентралей, расположенных в границах города Москвы, а также ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области;
- 215 энергоисточников ОАО "МОЭК", включая: 7 районных тепловых электростанций (далее - РТЭС), одну мини-ТЭЦ, 36 районных тепловых станций (далее - РТС), 22 квартальные тепловые станции (далее - КТС) и 149 малых котельных (далее - МК);
- 3 электростанции сторонних инвесторов: ТЭЦ ЗИЛ (ОАО "АМО ЗИЛ"), ТЭС "Международная" (I очередь - ООО "Ситиэнерго", II очередь - ОАО "ТПЕ-СИТИ"), ГТЭС "Коломенское" (ОАО "НафтаСиб Энергия"). Завершается строительство еще трех новых энергоисточников: ГТЭС "Северный" (ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг"), Парогазовая установка ТЭС "Кожухово" и Парогазовая установка ТЭС "Терешково" (ООО "Россмикс");
- 693 котельных различной ведомственной принадлежности;
- прочие энергоисточники (экспериментальные ТЭЦ ОАО "Всероссийский теплотехнический институт" и ТЭЦ Московского Энергетического института (МЭИ), пиковые газотурбинные установки на жидком топливе и гидроэлектростанции).
Протяженность тепловых сетей в 2012 году составила более 11 тыс. км, увеличившись по данным ОАО "МОЭК" в 2011 году более чем на 90 км, а в 2012 году - более чем на 600 км.
Для обеспечения сбалансированного развития теплоэнергетической инфраструктуры в соответствии с перспективным развитием экономики города Москвы и жилищным строительством разработана и реализуется Схема теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденная постановлением Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг.".
Дефицит тепловой энергии в городе Москве отсутствует, поскольку в настоящее время установленная мощность источников теплоснабжения существенно превышает величину максимальной нагрузки.
Большое влияние на обеспечение общей эффективности системы теплоснабжения и улучшение экологической обстановки в городе Москве оказали мероприятия по переводу нагрузок с оборудования РТС (районная тепловая станция) и КТС (квартальная тепловая станция) ОАО "МОЭК" на ТЭЦ "Мосэнерго". За период 2011-2012 годов объем переключаемой нагрузки вырос до 625,9 Гкал/ч.
В период 2010-2011 годов удельный расход топлива на производство тепловой энергии снизился с 140,5 до 140 кг у.т./Гкал, однако в 2012 году наблюдается рост указанного показателя до величины в 141,8 кг у.т./Гкал. Объем реконструкции тепловых сетей в 2011-2012 годах также постоянно наращивался, что позволило в настоящее время остановить процесс увеличения степени износа тепловых сетей.
Количество инцидентов на объектах теплоснабжения за рассматриваемый период сохранилось на относительно низком уровне. Если в 2010 году было зафиксировано 48 инцидентов, связанных с ограничением теплоснабжения потребителей, то в 2011 году число таких инцидентов составило уже 28, а в 2012 снизилось до 26. При этом максимальное время ликвидации последствий таких происшествий сократилось с 12 до 4 часов.
В 2013 году инвестиционной программой ОАО "МОЭК" (источник финансирования - амортизационные отчисления) было запланировано выполнение мероприятий стоимостью 24690,89 млн. рублей, по состоянию на 31 декабря 2013 г. выполнение составляет 24654,767 млн. рублей. В натуральных показателях выполнение характеризуется следующими показателями: реконструкция тепловых сетей - 371,856 км, реконструкция оборудования ЦТП (центральный тепловой пункт) (замена насосного и прочего оборудования) - 7320 шт., реконструкция оборудования РТС (районная тепловая станция), КТС (квартальная тепловая станция) и МК (малая котельная) - 598 работ.
Статус Москвы - столицы Российской Федерации, большое количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, высочайший уровень концентрации тепловых мощностей и производства тепловой энергии на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" и РТС (районная тепловая станция) ОАО "МОЭК", мощные магистрали тепловых сетей, обеспечивающие теплом жилые районы с населением в сотни тысяч человек, - все это накладывает повышенные требования к обеспечению надежной и устойчивой работы систем теплоснабжения.
Вместе с тем, несмотря на большую работу, проводимую Правительством Москвы и энергоснабжающими организациями по реконструкции теплоснабжающих систем, надежность теплоснабжения остается существенной проблемой. Основными причинами этого являются:
- большая доля морально и физически изношенного оборудования;
- тепловые мощности источников не резервируются;
- тепловые сети ТЭЦ и РТС (районная тепловая станция) в основном не имеют между собой резервных связей;
- повышенные требования к надежности теплоснабжения не только не выполняются, но и не сформулированы;
- резервные автономные (мобильные и стационарные) источники тепла у ответственных потребителей, как правило, отсутствуют;
- отсутствие комплексного планирования перспективного развития систем теплоснабжения привело к хаотическому несогласованному принятию решений по вводу новых теплоснабжающих объектов и подключению потребителей;
- предпроектные разработки, обосновывающие направления развития теплоснабжения города на длительную перспективу, отсутствуют.
Таким образом, основными задачами в сфере развития теплоснабжения в городе Москве на сегодняшний день являются обеспечение эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы, а также сокращение уровня потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения и количества повреждений и дефектов на участках тепловой сети.
Газоснабжение города Москвы
Газовое хозяйство города Москвы является крупнейшим в Российской Федерации по объемам ежегодного потребления газа, протяженности газовых сетей, количеству редуцирующих устройств и газопотребляющих установок, газифицированных промышленных и коммунально-бытовых предприятий, а также по объему газифицированных объектов жилищного фонда. Основной инфраструктурной организацией города Москвы в сфере газоснабжения, осуществляющей поставку газа предприятиям энергетики и прочим потребителям, является ОАО "МОСГАЗ".
В Москве разработаны и реализуются Генеральная схема газоснабжения города Москвы на период до 2020 года и Схема внешнего газоснабжения города Москвы на перспективу до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг., утвержденные постановлением Правительства Москвы от 24 августа 2010 г. N 741-ПП "О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года".
Основным элементом проводимой политики в области развития системы газоснабжения является обеспечение достаточной производительности головных сооружений газораспределительной системы города Москвы и достаточных объемов реконструкции и строительства газораспределительных сетей с целью бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленного и коммунально-бытового сектора.
В настоящее время запас производительности головных сооружений газораспределительной системы Москвы составляет более 25% от суммарной проектной производительности.
Потребление городом природного газа составляет около 25 млрд. кубометров в год и превышает 13% общего его потребления в Российской Федерации. Природный газ составляет более 90% в ее топливном балансе.
В потребляемом годовом объеме природного газа 74% приходится на 15 электростанций ОАО "Мосэнерго", 13% - на 47 районных, 25 квартальных тепловых станций и 123 малых котельных ОАО "МОЭК", 9% - на 1600 крупных и средних промышленных и коммунально-бытовых предприятий, оставшиеся 2% - на жителей 24375 жилых строений (1,8 миллиона квартир) с населением более 4 млн. человек.
Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы на 1 января 2013 года, составляет более 7868 км, в т.ч. принадлежащих ОАО "МОСГАЗ" - 7523 км (высокого и среднего давления - 1483 км, низкого давления - 6040 км), ООО "Газпром газораспределение" - 345 км.
Подземные газопроводы составляли по длине 3892 км, надземные - 3630 км. Длина подземных стальных газопроводов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный, составляет 1477 км, или 38% от общей протяженности подземных газопроводов. Протяженность полиэтиленовых газопроводов составляет 284 км, или 7% от общей длины подземных газопроводов.
На объектах ОАО "МОСГАЗ" обеспечено увеличение объемов реконструкции газовых сетей с 83,47 км в 2011 году до 86,6 км в 2012 году, или с 1,11% до 1,15% от их общей протяженности.
Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ОАО "Мосгаз", отдельно стоящих газораспределительных пунктов (далее - ГРП) - 397, из них количество ГРП, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет), достигло - 262.
Количество инцидентов на объектах газоснабжения в 2011 году выросло по сравнению с аналогичными значениями 2010 года, однако, как показывает проведенный анализ, во многом это было обусловлено неблагоприятными погодными факторами. В 2012 году количество инцидентов снизилось до 27. При этом среднее время на ликвидацию возникавших на объектах газораспределительной сети чрезвычайных происшествий увеличилось. Так, в отличие от 2011 года, последствия четырех инцидентов на объектах газоснабжения были ликвидированы в течение более чем 12 часов, при этом в более чем 65% случаев время на ликвидацию составляло менее 2 часов.
Городская система газоснабжения и газораспределения представляет собой радиально-концевую и многоступенчатую разветвленную сеть газопроводов и газораспределительных пунктов с давлениями в радиальных газопроводах 12 и 6 атмосфер и в концевых газопроводах - 3 и 1 атмосфера.
Износ и техническое "старение" газопроводов и ГРП - одна из основных существующих проблем газотранспортной системы московского мегаполиса, так как газораспределительная система города является объектом повышенной опасности и нарушения в ее работе могут повлечь за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса.
По состоянию на 1 января 2014 года длина подземных газопроводов с превышением нормативного срока эксплуатации составляет 1469,8 км, при этом среднестатистический прирост протяженности газопроводов со сроком эксплуатации свыше 40 лет составляет около 120 км в год. Из 372 действующих ГРП в 177 ГРП газовое оборудование эксплуатируется более 20 лет (47%), в 163 ГРП - срок эксплуатации зданий превышает 50 лет (43%).
Анализ состояния системы газоснабжения города Москвы показал следующие проблемные вопросы, нуждающиеся в решении:
- высокая степень износа распределительных сетей и сооружений на газопроводах требует значительных материальных затрат на их реконструкцию и ремонт;
- необходимо совершенствование структуры и схемы распределительных сетей, прежде всего в зоне участков газопроводов и групп потребителей, имеющих единственный источник подачи газа. Наличие только одного источника подачи газа делает уязвимой транспортировку газа указанным группам потребителей в случае технологических нарушений работы сети;
- значительно развитая инфраструктура города Москвы (дорожная сеть, инженерные коммуникации) создает ограниченные условия для ведения строительных работ в Центральном административном округе города Москвы (далее - ЦАО), что в сочетании с действующими нормативами проведения строительных работ существенно усложняет строительство новых и реконструкцию существующих газовых сетей и сооружений на них.
Анализ перспективных возможностей газотранспортной системы Московского региона и проблем топливно-энергетического хозяйства Москвы показывает, что их решение невозможно без осуществления ряда мер:
- реконструкции действующих ТЭЦ, которые являются основным источником малопроизводительных расходов природного газа;
- ликвидации узких мест в региональной системе газоснабжения и увеличения технических возможностей подачи газа потребителям Москвы;
- актуализации Генеральной схемы газоснабжения;
- реконструкции газопроводов, газораспределительных пунктов, электрозащитных установок.
Коллекторное хозяйство города Москвы
Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 1 января 2014 года составляет 723,76 км, в том числе общегородских (ОГК) - 391,59 км, внутриквартальных (ВКК) - 332,17 км.
Коммуникационные коллекторы - подземные сооружения, предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с действующими правилами. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города.
Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:
- обеспечение возможности упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
- улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;
- упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;
- заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;
- высвобождение земли для нужд города.
Коллекторы оснащены инженерными системами освещения, водоудаления, вентиляции, сигнализации загазованности, городские коллекторы оснащены охранной сигнализацией.
Коммуникационные коллекторы расположены на всей территории города Москвы и в городе Зеленограде. Наибольшая плотность застройки - в центральной части города в пределах Садового кольца.
Техническая эксплуатация коммуникационных коллекторов осуществляется в соответствии с Регламентом выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коллекторов в городе Москве, утвержденным Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 4 июня 2012 г. N 05-14-244/2.
Для уменьшения степени износа ежегодно выполняются работы по реконструкции коммуникационных коллекторов и техническому перевооружению инженерных сетей.
Потенциальными проблемами в сфере коллекторного хозяйства являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования, а также обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города. Кроме того, на сегодняшний день имеет место недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки ЦАО.
В рамках Государственной программы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы (далее - Государственная программа) предусмотрен ряд мероприятий для решения вышеперечисленных проблем:
- строительство и реконструкция кабельных коммуникационных коллекторов;
- техническое перевооружение насосных станций и вентиляции, инженерных сетей, охранно-пожарной сигнализации, аппаратуры контроля метана;
- строительство оптоволоконных сетей для осуществления связи между диспетчерскими пунктами, районами эксплуатации коллекторов и центральной диспетчерской службой ГУП "Москоллектор".
Водопроводно-канализационное хозяйство
и система водоотведения города Москвы
Системы водоснабжения и канализации (водоотведения) города Москвы являются крупнейшими в Российской Федерации и обеспечивают питьевой водой и водоотведением более 13 млн. жителей Московского мегаполиса, что составляет около 9% всего населения России.
В мегаполисе созданы и действуют две независимые системы водоснабжения: хозяйственно-питьевая и техническая проектной производительностью соответственно 6,7 млн. куб. м/сут. и 0,83 млн. куб. м/сут.
Приготовление питьевой воды хозяйственно-питьевого назначения обеспечивается на четырех станциях водоподготовки. Максимальная подача воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, за 2013 год в среднем составила 3541,9 тыс. куб. м/сут. Средний износ оборудования водозаборов составляет более 48%, оборудования подготовки питьевой воды - около 45%.
Резерв проектной мощности московских станций водоподготовки на 1 января 2014 г. составляет 47,1%, что позволяет использовать имеющийся резерв для поэтапной реконструкции блоков очистных сооружений с переводом их на новую технологию: озоносорбции и мембранной фильтрации. Сегодня с использованием данных технологий приготавливается 1140 тыс. куб. м воды в сутки.
Распределительная система подачи питьевой воды выполнена в виде радиально-кольцевой схемы и имеет протяженность более 12,7 тыс. км, из которых водоводы составляют 20%, уличная водопроводная сеть - 58%, внутриквартальная и внутридворовая сеть - 22%. В среднем износ водопроводной сети составляет более 57%.
Функционирование системы обеспечивают 10 регулирующих узлов, имеющих в своем составе резервуары питьевой воды и 6 насосных станций. Износ оборудования не превышает 44%.
Система технического водоснабжения обеспечивает приготовление и подачу технической воды на 4 станциях промышленного водоснабжения. Протяженность технических коммуникаций составляет свыше 220 км.
Поселения Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы обеспечиваются водоснабжением за счет подземных источников. На их территории находится 46 водозаборных узлов (ВЗУ), общий износ которых составляет 91%.
В составе ВЗУ эксплуатируется: 121 скважина (из которых в рабочем состоянии 88 ед.); 54 резервуара питьевой воды; 16 водонапорных башен; 30 насосных станций второго и третьего подъема; 5 станций подготовки питьевой воды.
Протяженность водопроводной сети на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы составляет 392,6 км, срок эксплуатации которой превышен в 3 раза.
Приоритетными направлениями в данной сфере являются совершенствование технологии подготовки питьевой воды за счет внедрения озоносорбции и мембранной фильтрации, а также снижение уровня износа системы распределения и транспортировки воды (водопроводная сеть).
В городе Москве имеется достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки и качества транспортировки воды, в том числе путем создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей и снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Приоритетными направлениями деятельности в сфере водоснабжения являются:
- снижение водопотребления;
- улучшение качества воды в источниках питьевого водоснабжения и создание независимого, резервного источника на базе подземных вод;
- совершенствование технологии очистки воды.
Система водоотведения города Москвы условно подразделяется на систему канализационной сети, которая включает в себя внутриквартальные сети, самотечные коллекторы и каналы, снегосплавные пункты, канализационные насосные станции и напорные трубопроводы, а также систему очистных сооружений.
Канализационная сеть города Москвы на 1 января 2014 г. имеет протяженность более 8,1 тыс. км. В среднем износ сетей составляет более 67%.
Перекачка стоков осуществляется 156 канализационными насосными станциям (КНС) общей производительностью 9126,38 тыс. куб. м/сут. Износ оборудования КНС превышает 70-80%.
Сегодня поверхностный сток является одним из самых серьезных источников загрязнения реки Москвы и ее притоков. Водные объекты в черте города, служащие водоприемниками поверхностных вод, непригодны в настоящее время для рыбохозяйственного, питьевого и культурно-бытового водопользования. Требования к степени очистки сточных вод до показателей качества водоемов рыбохозяйственного водопользования сводят проблему очистки поверхностного стока к изначальному решению, т.е. все построенные очистные сооружения нуждаются в техническом перевооружении, а новые сооружения должны быть построены по совершенным технологиям.
Сооружения очистки сточных вод города Москвы имеют в своем составе два крупных (мощностью более 3,0 млн. куб. м/сут.) комплекса очистных сооружений и два локальных очистных сооружения (производительностью до 140,0 куб. м/сут.) канализации. Общая проектная производительность рассчитана на прием и очистку свыше 6,3 млн. куб. м городских сточных вод в сутки.
Учитывая среднесуточный приток в объеме 3898,41 тыс. куб. м/сут., имеющийся резерв мощности используется для поэтапной реконструкции очистных сооружений. В настоящее время на реконструкцию выведены блоки N 1 и N 2 Ново-Курьяновских сооружений проектной производительностью около 2,0 млн. куб. м/сут.
Сбрасываемые в водные объекты очищенные сточные воды от очистных сооружений города Зеленограда, очистных сооружений Южного Бутово и Ново-Курьяновских очистных сооружений проходят УФ-обеззараживание в 100% объеме. На Люберецких очистных сооружениях УФ-обеззараживание проходит 30% (1 млн. куб. м/сут.) объема очищенных сточных вод.
Образующийся в процессе технологии очистки сточных вод биогаз используется на мини-ТЭС производительностью 10 мВт и 12,0 мВт, построенных на территории Курьяновских и Люберецких очистных сооружений, для выработки электроэнергии и тепловой энергии.
Протяженность канализационных сетей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы составляет 302,6 км. Основная часть сетей полностью самортизирована (284,09 км), работает с нарушением гидравлического режима (подпором) и находится в аварийном состоянии.
На территории расположено 46 канализационных насосных станций (КНС) производительностью от 0,5 до 50 тыс. куб. м/сут., на которых установлено 109 единиц насосного оборудования. 37 насосных станций (65%) эксплуатируются 20 и более лет. 97 единиц насосного оборудования и 385 единиц запорно-регулирующей арматуры выработало свой ресурс, морально и технически устарело. Четыре канализационные насосные станции не осуществляют перекачку сточных вод в связи с неисправностью насосных агрегатов.
Насосные станции работают без резервных насосных агрегатов, и любое отклонение в работе энергомеханического оборудования приведет к полной остановке насосных станций и прекращению водоотведения населенных пунктов на длительный период времени.
На территории округа эксплуатируются 17 локальных очистных сооружений, из них 11 единиц находятся в аварийном состоянии. Система биологической очистки сточных вод на 7 сооружениях полностью отсутствует, на 10 сооружениях полностью изношена. С нарушением технологического режима и гидравлической перегрузки работают 13 локальных очистных сооружений.
Существующий запрет на использование осадка сточных вод в сельском хозяйстве ограничивает возможности его почвенной утилизации. Применяемая в настоящее время утилизация осадка в качестве рекультиванта на полигонах и отработанных карьерах из-за отсутствия в их достаточном количестве и увеличения дальности вывоза обезвоженного осадка приводит к удорожанию эксплуатационных затрат.
Водоотводящая сеть города складывалась в Москве на протяжении многих лет и в настоящее время существует как единая водоотводящая система города, служащая для отведения поверхностного стока и предотвращения затопления и подтопления городских территорий, включающая в себя следующие элементы: дворовые, внутриквартальные и уличные сети дождевой канализации общей протяженностью трубопроводов 7032,83 км различного сечения, 232557,2 погонного метра водоотводных сооружений, 249,25 км открытых русел рек, гидротехнические сооружения и сети: русловые водоемы, образованные малыми плотинами на реках, систему обводнения и регулирования стока реки Яузы, 162 очистных сооружения, расположенные на коллекторах или в русле рек, декоративные водоемы, пруды-регуляторы, пруды-отстойники, 25 насосных станций и др.
Протяженность водосточных сетей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы (ТиНАО) составляет 79,4 км. Основная часть находится в аварийном состоянии. Гидротехнические сооружения в составе водных объектов (плотины, дамбы, водосбросы) на территории ТиНАО требуют текущего и капитального ремонта, ежедневной эксплуатации, а также выполнения обязательных требований законодательства в рамках безопасности гидротехнических сооружений.
Ориентировочный объем пропускаемого стока в год составляет 580 миллионов кубических метров.
Основной проблемой системы водоотведения города Москвы является износ сетей водоотведения поверхностного стока, который находится на уровне 44,49%.
Приоритетом Государственной программы в области водоотведения является комплексная реконструкция очистных сооружений канализации с переводом их на современные технологии удаления соединений азота и фосфора, создание технологически законченного цикла обработки и утилизации осадков сточных вод, создание системы локальных очистных сооружений в районах новой жилой застройки, развитие системы теледиагностики и санации трубопроводов, снижение неравномерности поступления сточных вод за счет строительства аварийно-регулирующих резервуаров.
Повышение качества и доступности услуг достигается следующими задачами:
- снижением аварийности на инженерных сооружениях водоотведения;
- развитием и увеличением пропускной способности сетей путем уменьшения среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры (46%);
- созданием новых и модернизацией имеющихся мощностей.
Экологическая составляющая предусматривает мероприятия в Государственной программе по регламентной эксплуатации очистных сооружений поверхностного стока, применение современных фильтрующих систем и технологий, модернизацию имеющегося оборудования. Данные мероприятия направлены на обеспечение очистки поверхностного стока до нормативных показателей перед сбросом в водный объект.
Светоцветовая среда
В настоящее время Москва наряду с такими городами мира как Брюссель, Гамбург, Лион, Марсель, Париж и Рим входит в международную организацию по освещению - объединение мэрий городов "LUCI", одной из задач которой является выработка и распространение стратегий наружного освещения.
Современное освещение должно отвечать пяти основным критериям:
- видимость, т.е. обеспечение нормальных зрительных условий для водителей и пешеходов, а также оптимальные количественные и качественные параметры освещения, которые регламентируются действующими нормами;
- безопасность. Старейший из всех критериев. Количество дорожно-транспортных происшествий и противоправных действий значительно снижается при хорошем освещении города. Причем затраты несопоставимо малы по сравнению с выгодой. На сегодняшний день качество освещения люди напрямую связывают с уровнем личной безопасности;
- эстетика. Общество ждет от освещения не только выполнения прямых функциональных задач, но и удовлетворения эстетической потребности в прекрасном. Единых решений ввиду обилия средств освещения и многообразия объектов здесь не существует. Однако эстетика должна быть экономичной и целесообразной;
- экономика, которая иногда является решающим фактором для заказчика. Необходимо учитывать, что кроме капитальных затрат существуют также затраты на эксплуатацию и ремонт, которые могут сделать проект невыгодным;
- общественная функция освещения. Понятие гармоничной световой среды предполагает создание благоприятного психологического климата, оказывающего положительное влияние на реализацию общественных функций, и является предпосылкой для оживления городской жизни.
Необходимо учитывать, что город Москва, как и другие крупные города, живет насыщенной ночной жизнью, количество автомашин на магистралях и их скоростной режим в ночные часы достигают высоких показателей и, следовательно, нуждаются в освещении. Дворовые территории также нуждаются в существенном освещении, позволяющем обеспечить комфорт и безопасность жителей.
Из проблем, существующих сегодня, следует выделить недостаточный уровень освещенности дворовых территорий, а также то, что из общего количества установленных опор наружного освещения около 29,87% имеют сверхнормативный срок службы. Мероприятия Государственной программы направлены как на замену опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, так и на обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения, которые не требуют замены.
В рамках Государственной программы реализуется комплексный подход к освещению города с учетом его структуры, административного деления, исторических и культурных особенностей, традиций и многого другого. Такой подход, помимо прочих аспектов, выгоден экономически, т.к. комплексные решения позволят более рационально распределять средства. Сегодня в Москве осознается высокий имиджевый потенциал архитектурного освещения, вследствие чего разрабатываются, утверждаются и реализовываются общегородские концепции развития освещения. Государственной программой предусмотрены мероприятия по ремонту и обеспечению бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки, а также по увеличению количества зданий, на которых реализована концепция светоцветовой среды.
Еще одно направление, которое стало совсем недавно популярным в Москве, - это праздничное оформление.
Современная светотехника предлагает много типов различного оборудования для таких мероприятий, в том числе светодинамического и проекционного. Многие вновь проектируемые архитектурные установки в Москве для этих целей имеют два режима: повседневный и праздничный, к которым могут добавляться и временные световые элементы, позволяющие получить новые возможности. Государственная программа направлена также на создание объектов праздничного оформления.
Развитие сети общественных туалетов
Общественные туалеты - важная деталь в жизни такого мегаполиса, как город Москва, они необходимы как туристам и гостям столицы, так и постоянно живущим и работающим в Москве горожанам.
Общественные туалеты нового поколения стали размещаться в Москве в 2013 году. Модульные туалеты в антивандальном исполнении приспособлены для маломобильных групп граждан и оборудованы автоматизированной системой самоочистки, автономной системой водоснабжения, мылом, сушкой, зеркалом, туалетной бумагой, электрическим светом. Кроме того, новые туалеты оснащаются "тревожной кнопкой", с помощью которой можно немедленно вызвать полицию и "скорую помощь".
В Москве функционируют 234 бесплатных городских стационарных общественных туалетов, в том числе 36 - в Центральном административном округе города Москвы. Расположение концентрации населения в последние 20 лет изменилось в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры, торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д. В настоящее время около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей: станций метро, центральных площадей, парков и скверов. Часть стационарных туалетов нуждается в капитальном ремонте, т.к. туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах, большая часть которых построена в первой половине XX века. С целью решения данных проблем Государственная программа предусматривает мероприятия, которые направлены на содержание, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт (включая проектирование) городских общественных туалетов, туалетов-кабин. Ежедневно в местах массового пребывания людей устанавливаются 270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин из пластика. В рамках развития данного направления планируется обеспечение мест массового пребывания людей стационарными туалетами.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
С принятием Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" процессы повышения энергетической эффективности в субъектах Российской Федерации вышли на качественно новый уровень. Названным законом и принятыми в его развитие нормативно-правовыми актами определены требования к экономии различными группами потребителей энергоресурсов, а также требования к разработке программ энергосбережения регионов, муниципальных образований и регулируемых организаций.
В городе Москве были реализованы три городские программы энергосбережения:
- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 9 октября 2001 г. N 912-ПП "О Городской программе по энергосбережению на 2001-2003 годы в г. Москве";
- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 2004 г. N 672-ПП "О Городской целевой программе по энергосбережению на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года";
- утвержденная постановлением Правительства Москвы от 28 октября 2008 г. N 1012-ПП "О Городской целевой программе "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года".
Программа, утвержденная постановлением Правительства Москвы от 14 сентября 2011 г. N 429-ПП "Об утверждении Государственной программы города Москвы "Энергосбережение в городе Москве" на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года", реализуется в настоящее время.
Отсутствие инструментария - основная проблема для перехода от реализации пилотных проектов до этапа тиражирования наиболее эффективных мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
В рамках Государственной программы предусмотрена реализация комплекса мер (решение ряда вопросов в части организационно-методологической и нормативно-правовой поддержки реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"), способствующих решению обозначенных проблем.
Обращение с отходами и противооползневая работа
Основами государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденными 30 апреля 2012 г. Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, и поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2012 г. N Пр-2138 о подготовке предложений по внесению изменений в законодательство в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами установлен приоритет их утилизации над захоронением.
Захоронение должно остаться способом (технологией) обращения с отходами, которые не представляют ценности, как вторичные материальные ресурсы, являются инертными (малоопасными) и могут быть без вреда окружающей среде размещены (захоронены) на специализированных полигонах.
В настоящее время в городе функционируют следующие объекты промышленной переработки образующихся отходов:
- 4 мусороперегрузочные станции мощностью 840,0 тыс. тонн в год;
- 1 мусоросортировочный комплекс мощностью 375,0 тыс. тонн в год;
- 3 мусоросжигательных завода мощностью 770,0 тыс. тонн в год.
Основной проблемой в области обращения с отходами является то, что существующая городская инфраструктура не позволяет принять на промышленную переработку весь объем образующихся коммунальных отходов (более 6,0 млн. тонн), и их объем непрерывно возрастает, а размещение новых заводов по термической переработке ТБО на территории Москвы затруднено. Состав отходов непрерывно усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов. Также следует отметить, что возможное использование в теплоэнергетическом комплексе Москвы мусоросжигательных заводов - электростанций усложняется необходимостью использования жесткой системы разделения отходов.
Для достижения целевых показателей и задач, поставленных в поручении Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10 августа 2012 г. N Пр-2138, Правительством Москвы принято постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП "О проведении эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, и внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП".
Внедряемая модель обращения с отходами позволяет:
- объединить услуги вывоза и утилизации отходов у одного исполнителя на выполнение работ с заключением с ним государственного контракта на 15 лет, что позволяет ему гарантированно вкладывать финансовые средства в необходимое специализированное оборудование (проектирование и строительство объектов по сортировке, обезвреживанию и захоронению неутилизируемой части отходов) и автотранспорт для эффективного и легитимного выполнения государственного контракта;
- дополнительно стимулировать развитие инфраструктуры по переработке отходов, так как вывезенные отходы становятся собственностью исполнителя на выполнение работ. Вместе с правами распоряжаться своим имуществом (например: сортировать и перерабатывать отходы) к исполнителю на выполнение работ переходит обязанность по внесению платы за размещение отходов на полигонах;
- стандартизировать деятельность организаций, вывозящих отходы. Установление единообразных требований к транспортной организации позволяет привести автомобильный парк мусоровозов в соответствие с Техническим регламентом "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории РФ, вредных (загрязняющих) веществ", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2005 г. N 609 (не ниже Евро-4);
- экономить средства бюджета города Москвы за счет их объединения по одной целевой статье.
Постановлением Правительства Москвы от 2 октября 2013 г. N 662-ПП "О распространении действия эксперимента по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, проводимого в Юго-Западном административном округе города Москвы, на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы и внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. N 299-ПП, от 13 сентября 2012 г. N 485-ПП" с 1 января 2014 года действие эксперимента распространено на территории Северного, Северо-Восточного, Юго-Восточного и Западного административных округов города Москвы. Отличием от эксперимента, реализуемого на территории Юго-Западного административного округа города Москвы, является более жесткое требование к Исполнителям по отбору вторичных материальных ресурсов: в первый 2014 год - 15%, во второй 2015 год - не менее 20% от объема образования.
Мероприятия Государственной программы направлены, в первую очередь, на промышленную переработку твердых бытовых отходов, образуемых населением, обеспечение радиационной безопасности населения города (переработка, кондиционирование и транспортирование радиационных отходов, радиационное обследование участков радиоактивного загрязнения, радиационно-экологический мониторинг территорий г. Москвы), утилизацию бесхозных автотранспортных средств, обезвреживание и переработку отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование.
2. Прогноз развития сфер коммунально-инженерной
инфраструктуры и энергосбережения и планируемые
макроэкономические показатели по итогам реализации
Государственной программы
Оценка промежуточных и конечных результатов реализации Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы представлена динамикой целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Государственной программы. В результате реализации Государственной программы города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы будут достигнуты следующие показатели:
- износ сетей электроснабжения. Значение данного показателя в 2012 году установлено 65,4%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 43,8%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,2%;
- износ тепловых сетей: магистральные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 46,6%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 45,1%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее. Значение данного показателя в 2012 году установлено 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- количество заявок на подключение к сетям, не удовлетворенных в установленный срок. Значение данного показателя в 2012 году равно 0 заявок, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- износ газопровода: подземные сети. Значение данного показателя в 2012 году установлено 36,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства. Значение данного показателя в 2012 году установлено 19%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 190 МВт, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 900 МВт;
- износ сетей водопровода. Значение данного показателя в 2012 году установлено 49,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 48,4%;
- износ сетей канализации. Значение данного показателя в 2012 году установлено 49,5%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 48,6%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока. Значение данного показателя в 2012 году установлено 44,7%, к 2018 году планируется снизить значение показателя до 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия). Значение данного показателя в 2012 году равно 100%, к 2018 году показатель должен остаться неизменным;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами. Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,034 туалета/1000 человек, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 0,119 туалета/1000 человек;
- суммарная экономия электрической энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 1153,0 млн. кВтч, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии электрической энергии 7704,03 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 1,58 млн. Гкал, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии тепловой энергии 9,96 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды. Значение данного показателя в 2012 году установлено 111,06 млн. куб. м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии 256,02 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа. Значение данного показателя в 2012 году установлено 449,24 млн. куб. м, за весь период реализации Государственной программы планируется достигнуть суммарной экономии газа 1918,19 млн. куб. м;
- сокращение выбросов парниковых газов. Значение данного показателя в 2012 году установлено 657,66 тыс. тонн экв. , к 2014 году планируется увеличить значение показателя до 1322,70 тыс. тонн экв. ;
- потребление возобновляемой энергии. Значение данного показателя в 2012 году установлено 0,75%, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 4,0%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы. Значение данного показателя в 2012 году установлено 826,0 тыс. тонн, к 2018 году планируется увеличить значение показателя до 1156,0 тыс. тонн.
Основными макроэкономическими показателями, характеризующими реализацию Государственной программы, являются:
Установленная электрическая мощность.
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
10687,2 МВт
10927,65 МВт
11582,9 МВт
11947,9 МВт
11712,9 МВт
11657,9 МВт
11552,9 МВт
Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта).
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
4,1 кг у.т./тыс. руб.
3,9 кг у.т./тыс. руб.
3,8 кг у.т./тыс. руб.
3,6 кг у.т./тыс. руб.
3,4 кг у.т./тыс. руб.
3,4 кг у.т./тыс. руб.
3,4 кг у.т./тыс. руб.
3. Цели и задачи Государственной программы
Целью реализации Государственной программы является гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости ВРП.
Для достижения указанной цели необходимо в рамках реализации Государственной программы решение следующих задач:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Москвы;
- повышение надежности энергосистемы;
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;
- снижение уровня износа подземных газопроводов;
- снижение уровня износа коллекторного хозяйства;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения;
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города Москвы в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;
- обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов застройки города Москвы;
- сохранение устойчивого функционирования и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры;
- повышение степени использования сырьевого потенциала коммунальных отходов;
- совершенствование централизованной системы обращения с отходами;
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договора);
- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов;
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
4. Сроки и этапы реализации Государственной программы
и плановые значения конечных результатов
Государственной программы и подпрограмм
Государственная программа города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы содержит одиннадцать подпрограмм и реализуется в семь этапов. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы и подпрограмм приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Первый этап: 01.01.2012-31.12.2012.
По результатам первого этапа реализации Государственной программы были достигнуты следующие конечные результаты:
- количество заявок на подключение к сетям, не удовлетворенных в установленный срок, сведено к нулю;
- установленная электрическая мощность: 10687,2 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 65,4%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,8%;
магистральные сети: 46,6%;
- доля домов в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 19%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 190 МВт;
- износ сетей водопровода: 49,7%;
- износ сетей канализации: 49,5%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,7%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,034 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 4,1 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1153,00 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,58 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 111,06 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 449,24 млн. куб. м;
- сокращение выбросов парниковых газов: 657,66 тыс. тонн экв. ;
- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 826,0 тыс. тонн.
Второй этап: 01.01.2013-31.12.2013.
По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 10927,65 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 62,1%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,6%;
магистральные сети: 46,4%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 18%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 720 МВт;
- износ сетей водопровода: 49,4%;
- износ сетей канализации: 49,4%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,04 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,9 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 975,73 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,63 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 17,69 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 573,24 млн. куб. м;
- сокращение выбросов парниковых газов: 1038,73 тыс. тонн экв. ;
- потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 866,0 тыс. тонн.
Третий этап: 01.01.2014-31.12.2014.
По итогам реализации мероприятий третьего этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11582,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 60,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%;
магистральные сети: 45,3%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 36,4%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 1480 МВт;
- износ сетей водопровода: 49,2%;
- износ сетей канализации: 49,2%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,8 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1182,19 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,46 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 181,61 млн. куб. м;
- сокращение выбросов парниковых газов: 1322,70 тыс. тонн экв. ;
- потребление возобновляемой энергии: 2,00%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1082,0 тыс. тонн.
Четвертый этап: 01.01.2015-31.12.2015.
По итогам реализации мероприятий четвертого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11947,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 59,2%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,4%;
магистральные сети: 45,3%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 480 МВт;
- износ сетей водопровода: 48,9%;
- износ сетей канализации: 49,1%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,6 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1255,6 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,5 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 181,57 млн. куб. м;
- потребление возобновляемой энергии: 2,50%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс. тонн.
Пятый этап: 01.01.2016-31.12.2016.
По итогам реализации мероприятий пятого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11712,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 57,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;
магистральные сети: 45,2%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 130 МВт;
- износ сетей водопровода: 48,7%;
- износ сетей канализации: 48,9%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1045,99 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб. м;
- потребление возобновляемой энергии: 3,00%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс. тонн.
Шестой этап: 01.01.2017-31.12.2017.
По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11657,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 56,3%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,3%;
магистральные сети: 45,2%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,6%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- износ сетей водопровода: 48,6%;
- износ сетей канализации: 48,8%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1045,76 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб. м;
- потребление возобновляемой энергии: 3,50%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс. тонн.
Седьмой этап: 01.01.2018-31.12.2018.
По итогам реализации мероприятий седьмого этапа Государственной программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
- установленная электрическая мощность: 11552,9 МВт;
- износ сетей электроснабжения: 54,8%;
- износ тепловых сетей: разводящие сети: 43,2%;
магистральные сети: 45,1%;
- доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее: 100%;
- износ газопровода: подземные сети: 35,4%;
- износ коллекторного хозяйства: 17%;
- подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы: 900 МВт;
- износ сетей водопровода: 48,4%;
- износ сетей канализации: 48,6%;
- износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;
- доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия): 100%;
- обеспеченность населения городскими общественными туалетами: 0,119 туалета/1000 человек;
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4 кг у.т./тыс. рублей;
- суммарная экономия электрической энергии: 1045,76 млн. кВтч;
- суммарная экономия тепловой энергии: 1,35 млн. Гкал;
- суммарная экономия воды: 23,45 млн. куб. м;
- суммарная экономия газа: 181,6 млн. куб. м;
- потребление возобновляемой энергии: 4,00%;
- увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы: 1156,0 тыс. тонн.
5. Обоснование состава и значение конечных результатов
Государственной программы, конечных результатов подпрограмм
и непосредственных результатов основных мероприятий по годам
реализации Государственной программы
Состав и значения конечных результатов Государственной программы и подпрограмм обусловлены необходимостью решения задач Государственной программы, которые позволяют достичь к окончанию срока ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы, а также снижения энергоемкости ВРП (валового регионального продукта).
Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы. Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Показатели конечных результатов подпрограмм непосредственно связаны с выполняемыми в рамках Государственной программы мероприятиями и позволяют проводить оценку эффективности решения поставленных стратегических задач Государственной программы.
Сведения о прогнозных значениях натуральных показателей Государственной программы приведены в приложении 2 к Государственной программе.
Конечным результатом Государственной программы, характеризующим эффективность ее реализации, является гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы и снижение энергоемкости ВРП, которое к 2018 году составит 3,4 кг у.т./тыс. рублей.
Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является выработка электроэнергии в Москве.
Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы".
Показатели конечного результата подпрограммы:
- уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети и магистральные сети;
- количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети и магистральные сети.
Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве".
Показатели конечного результата подпрограммы:
- снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода;
- протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;
- сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы;
- количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы.
Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является износ коллекторного хозяйства.
Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения".
Показатели конечного результата подпрограммы:
- интенсивность отказов на водопроводных сетях;
- интенсивность отказов на канализационных сетях.
Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока".
Показателем конечного результата подпрограммы является износ сетей водоотведения поверхностного стока.
Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы.
Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".
Показателем конечного результата подпрограммы является доля объектов, требующих капитального ремонта, от общего количества стационарных туалетов.
Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы".
Показателем конечного результата подпрограммы является обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы.
Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы".
В соответствии с требованиями к региональным программам энергосбережения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", а также согласно основным направлениям государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 г. N 1-р, в целях сохранения преемственности достигнутых показателей реализации программ были определены следующие показатели конечного результата подпрограммы:
- энергоемкость ВРП (валового регионального продукта);
- суммарная экономия электроэнергии;
- суммарная экономия тепловой энергии;
- суммарная экономия воды;
- суммарная экономия газа;
- сокращение выбросов парниковых газов;
- потребление возобновляемой энергии.
Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы".
Показателем конечного результата подпрограммы является увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы.
6. Перечень подпрограмм Государственной программы
с обоснованием выделения подпрограмм
Государственная программа состоит из 11 подпрограмм, в комплексе обеспечивающих достижение поставленных целей и решение программных задач. Для каждой подпрограммы сформированы цели, задачи, целевые индикаторы и их прогнозные значения, указанные в приложении 1 к Государственной программе.
Подпрограмма (06А0000) "Развитие электроснабжения города Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Б0000) "Развитие теплоснабжения города Москвы" (таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06В0000) "Развитие газоснабжения в городе Москве" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Г0000) "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Д0000) "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" (таблица 5 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Е0000) "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" (таблица 6 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Ж0000) "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" (таблица 7 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06З0000) "Развитие сети общественных туалетов" (таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06И0000) "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" (таблица 9 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06К0000) "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы" (таблица 10 приложения 1 к Государственной программе).
Подпрограмма (06Л0000) "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" (таблица 11 приложения 1 к Государственной программе).
7. Описание подпрограмм Государственной программы
7.1. Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения
города Москвы"
Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на создание необходимых условий для повышения надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Цель подпрограммы:
Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
Задачи подпрограммы:
- предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения города Москвы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;
- увеличение доли телемеханизированных подстанций;
- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;
- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 6 мероприятий:
Мероприятие 1.1. Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция".
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0100.
Мероприятие 1.2. Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0300.
Мероприятие 1.3. Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго".
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 1.4. Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭСК".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 1.5. Инвестиционная программа ОАО "ОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "ОЭК".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 1.6. Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс".
Ответственный исполнитель: ОАО "Энергокомплекс".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.2. Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовку и согласование инвестиционных проектов нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.
Цель подпрограммы:
Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;
- определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов;
- формирование зон действия теплоисточников;
- определение основных характеристик тепловых сетей города;
- подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей;
- обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 5 мероприятий:
Мероприятие 2.1. Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0100.
Мероприятие 2.2. Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0200.
Мероприятие 2.3. Инвестиционная программа ОАО "МОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭК".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 2.4. Производственная программа ОАО "МТК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МТК".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 2.5. Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго".
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосэнерго".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"
Подпрограмма "Развитие газоснабжения в городе Москве" предусматривает мероприятия, направленные на создание условий надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы и тем самым повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
Цели подпрограммы:
- повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы;
- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы;
- формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы;
- сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации;
- сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии;
- повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;
- снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 мероприятия:
Мероприятие 3.1. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В 0100.
Мероприятие 3.2. Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы.
Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 В 0200.
Мероприятие 3.3. Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз".
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосгаз".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.4. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы"
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации инженерных коммуникаций города Москвы, позволяющей обеспечить качество и доступность услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Цели подпрограммы:
- создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций;
- обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы;
- обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Задачи подпрограммы:
- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 2 мероприятия:
Мероприятие 4.1. Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Г 0100.
Мероприятие 4.2. Производственная программа ГУП "Москоллектор".
Ответственный исполнитель: ГУП "Москоллектор".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.5. Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
и систем технического водоснабжения"
Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" предусматривает мероприятия, обеспечивающие удовлетворение потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами.
Цель подпрограммы:
Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.
Задачи подпрограммы:
- создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения;
- уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 2 мероприятия:
Мероприятие 5.1. Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы.
Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Д 0100.
Мероприятие 5.2. Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал".
Ответственный исполнитель: ОАО "Мосводоканал".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.6. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация
объектов водоотведения поверхностного стока"
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" предусматривает мероприятия, направленные на создание условий для повышения качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Цель подпрограммы:
Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Задачи подпрограммы:
- создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
- уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
- уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока;
- повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 4 мероприятия:
Мероприятие 6.1. Водоотведение поверхностных сточных вод.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0100.
Мероприятие 6.2. Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0300.
Мероприятие 6.3. Производственная программа ГУП "Мосводосток".
Ответственный исполнитель: ГУП "Мосводосток".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 6.4. Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0800.
7.7. Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой
среды города Москвы"
Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий. Также подпрограммой предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Цели подпрограммы:
- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями;
- повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;
- снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы:
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями;
- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы;
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;
- модернизация оборудования на основе современных технологий.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 8 мероприятий:
Мероприятие 7.1. Содержание объектов наружного освещения.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0100.
Мероприятие 7.2. Ремонт объектов наружного освещения.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0200.
Мероприятие 7.3. Содержание объектов архитектурно-художественного освещения.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0300.
Мероприятие 7.4. Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0400.
Мероприятие 7.5. Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0500.
Мероприятие 7.6. Праздничное световое оформление города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0600.
Мероприятие 7.7. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0800.
Мероприятие 7.8. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет".
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0900.
7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"
Подпрограмма "Развитие сети общественных туалетов" предусматривает мероприятия, направленные на повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии снижения показателей энергопотребления общественных туалетов за счет применения энергосберегающих технологий.
Цели подпрограммы:
- обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями;
- повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов;
- снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Задачи подпрограммы:
- капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов;
- расширение сети общественных туалетов города Москвы;
- обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения;
- улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов;
- внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 3 мероприятия:
Мероприятие 8.1. Эксплуатация и ремонт общественных туалетов.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З 0100.
Мероприятие 8.2. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 З 0381.
Мероприятие 8.3. Инвестиционные средства.
Ответственный исполнитель: ГУП "Сантехработ".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.9. Подпрограмма 9 "Развитие инженерных
коммуникаций города Москвы"
Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
Цель подпрограммы:
- обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
Задачи подпрограммы:
- прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 2 мероприятия:
Мероприятие 9.1. Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 0923103 (за счет средств федерального бюджета).
Мероприятие 9.2. Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры.
Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых территорий.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 И 0100.
7.10. Подпрограмма 10 "Энергосбережение по объектам
Департамента топливно-энергетического хозяйства
города Москвы"
Подпрограмма "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия, направленные на снижение энергоемкости валового регионального продукта (ВРП), создание условий для сдерживания роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий, улучшение экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу парниковых газов в городе Москве.
Цели подпрограммы:
- снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта);
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города;
- обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения;
- повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Задачи подпрограммы:
- создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры);
- формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов;
- снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР);
- сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии;
- снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов;
- сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
- повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 36 мероприятий:
Мероприятие 10.1. Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0100.
Мероприятие 10.2. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0200.
Мероприятие 10.3. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0281.
Мероприятие 10.4. Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 5013 (за счет средств федерального бюджета).
Мероприятие 10.5. Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0300.
Мероприятие 10.6. Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.7. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.8. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.9. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.10. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.11. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.12. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.13. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.14. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.15. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.16. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.17. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.18. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.19. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.20. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.21. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.22. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.23. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.25. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.26. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.27. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.28. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.29. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.30. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.31. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.32. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.33. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.34. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.35. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
Мероприятие 10.36. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
7.11. Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения
с отходами и противооползневые работы"
Подпрограмма "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" предусматривает реализацию комплекса мер по проведению противооползневых мероприятий, а также развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами, обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов, сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах и улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Цели подпрограммы:
- развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами;
- обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов;
- сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах;
- улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
Задачи подпрограммы:
- создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей;
- развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;
- обеспечение радиационной безопасности населения;
- развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);
- эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки.
Характеристика мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма включает 13 мероприятий:
Мероприятие 11.1. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0181.
Мероприятие 11.2. Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром".
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0200.
Мероприятие 11.3. Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3".
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0300.
Мероприятие 11.4. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0400.
Мероприятие 11.5. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0500.
Мероприятие 11.6. Мероприятия по очистке промливневых стоков.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0600.
Мероприятие 11.7. Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации.
Ответственные исполнители: префектура Центрального административного округа города Москвы, префектура Северного административного округа города Москвы, префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, префектура Восточного административного округа города Москвы, префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, префектура Южного административного округа города Москвы, префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, префектура Западного административного округа города Москвы, префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0801.
Мероприятие 11.8. Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений.
Ответственный исполнитель: префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0881.
Мероприятие 11.9. Прочие расходы в области обращения с отходами.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0900.
Мероприятие 11.10. Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1000.
Мероприятие 11.11. Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1100.
Мероприятие 11.12. Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1200.
Мероприятие 11.13. Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево".
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1300.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Государственной программы и подпрограмм
Финансирование мероприятий Государственной программы и подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств бюджета города Москвы и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Государственной программы в 2010-2018 годах составляет 1375026889,30 тыс. рублей:
- расходы бюджеты города Москвы в 2010-2018 годах - 414708340,1 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета в 2012-2018 годах - 4658618,6 тыс. рублей;
- средства юридических и физических лиц в 2012-2018 годах - 955659930,60 тыс. рублей.
Предусматривается следующее распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Государственной программы:
- на 2012 год - 235738660,9 тыс. рублей;
- на 2013 год - 257916583,5 тыс. рублей;
- на 2014 год - 179650558,7 тыс. рублей;
- на 2015 год - 163683674,0 тыс. рублей;
- на 2016 год - 151303150,1 тыс. рублей;
- на 2017 год - 145373284,9 тыс. рублей;
- на 2018 год - 147413353,5 тыс. рублей.
В том числе по подпрограммам:
- по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 3265524,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция" и реализацию мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования - 399793397,5 тыс. рублей. Это средства инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго", ОАО "МОЭСК", ОАО "ОЭК" и ОАО "Энергокомплекс";
- по подпрограмме 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 3810585,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на актуализацию схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения и реализацию мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования - 205996354,4 тыс. рублей. Это средства инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК";
- по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 1387590,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на актуализацию Генеральной схемы газоснабжения и реализацию комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования - 22936207,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "МОСГАЗ");
- по подпрограмме 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 6799784,2 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования - 22079625,0 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Москоллектор");
- по подпрограмме 5 "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 24414567,4 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования - 92980442,0 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "Мосводоканал");
- по подпрограмме 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 62980370,9 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на развитие водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием. Средства внебюджетных источников финансирования составляют 14541663,3 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Мосводосток");
- по подпрограмме 7 "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 63618623,3 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на содержание, капитальный ремонт и устройство наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного освещения. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;
- по подпрограмме 8 "Развитие сети общественных туалетов" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 4210589,4 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на эксплуатацию и ремонт общественных туалетов. Средства внебюджетных источников финансирования составляют 1810500,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме 9 "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 85612565,1 тыс. рублей. Основные средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры для новой застройки. Также в 2013 году 4500000,0 тыс. рублей были направлены из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;
- по подпрограмме 10 "Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 2884008,5 тыс. рублей. Также в 2012 и 2013 годах была получена субсидия из федерального бюджета в размере 158618,6 тыс. рублей. При этом основным источником реализации подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования - 195521740,7 тыс. рублей;
- по подпрограмме 11 "Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы" объем финансирования за счет средств бюджета города Москвы составляет 61776506,5 тыс. рублей. С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено.
Объемы финансового обеспечения Государственной программы за счет средств бюджета города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе, а общие объемы финансового обеспечения Государственной программы приведены в приложении 4 к Государственной программе.
9. Характеристика мер правового регулирования в сфере
коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
направленных на достижение целей и результатов
Государственной программы
В рамках Государственной программы предусмотрена реализация требований действующих правовых актов Российской Федерации и совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы:
- в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта 2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановления Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г. N 1075-ПП "Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года", постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики" требуется актуализация схем тепло-, электро-, газоснабжения. Срок: 2 квартал 2014 года;
- в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" планируется осуществление корректировки схемы теплоснабжения города Москвы, утвержденной постановлением Правительства города Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг.". В целях обеспечения проведения корректировки схемы теплоснабжения города Москвы планируется принятие соответствующего правового акта Правительства Москвы;
- в порядке статьи 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы, предусматривающего утверждение схемы территориального планирования присоединенных территорий Новомосковского и Троицкого административных округов города Москвы. Срок: 2 квартал 2014 года;
- с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" предусмотрено утверждение Региональной энергетической комиссией города Москвы платы за технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Срок: 3 квартал 2014 года;
- в целях реализации положений Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" предусматривается принятие правовых актов Правительства Москвы, утверждающих схемы водоснабжения и водоотведения. Срок: 2 квартал 2014 года;
- утверждение Региональной энергетической комиссией города Москвы платы за технологическое присоединение к сетям водостока. Срок: 3 квартал 2014 года.
На 2013 год приказами Региональной энергетической комиссии города Москвы утверждены инвестиционные и производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения (ОАО "Мосэнергосбыт", ОАО "Мосэнерго", ОАО "Объединенная энергетическая компания", ОАО "Энергокомплекс", ГУП "Москоллектор" и другие), принимаемые в том числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.
Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации и систематизации правовых актов города Москвы, регламентирующих вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.
10. Методы оценки эффективности и результативности
реализации Государственной программы
Оценка эффективности и результативности Государственной программы учитывает:
- степень достижения конечных результатов Государственной программы;
- степень достижения конечных результатов подпрограмм Государственной программы;
- степень достижения непосредственных результатов мероприятий подпрограмм Государственной программы;
- степень соответствия запланированному уровню затрат;
- степень соответствия запланированным срокам.
Оценка эффективности и результативности предназначена для анализа уровня соответствия результатов Государственной программы поставленным задачам и измеряется в процентах.
Показатель степени достижения целей и решения задач Государственной программы рассчитывается по формуле (для каждого года реализации Государственной программы):
ПДЦ = Ирез / n, где:
ПДЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);
Ирез - сумма соотношений фактического и планового значения показателя (индикатора) достижения целей и решения задач Государственной программы (подпрограммы);
n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы.
Оценка эффективности использования финансовых средств Государственной программы (Оэф).
Оэф = Фф/Фп, где:
Фф - фактические затраты по всем источникам;
Фп - плановые затраты по всем источникам.
Расчет эффективности Государственной программы (ЭГП) производится по формуле:
ЭГП = ПДЦ / Оэф.
Основным критерием оценки результативности реализации Государственной программы является полнота достижения запланированного (требуемого) результата программы.
Приложение 1
к Государственной программе
города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Таблица 1
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие электроснабжения города Москвы
Цели подпрограммы
Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг
Задачи подпрограммы
1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.
2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.
3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.
4. Повышение качества передачи электрической энергии.
5. Увеличение телемеханизированных подстанций.
6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.
7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.
8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.
9. Развитие распределительной сети 20 кВ
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06А0000. Развитие электроснабжения города Москвы
06А0000.01. Выработка электроэнергии в Москве
млрд. кВтч
52,6
53,2
54,73
55,7
57,28
59,02
60,99
60,99
60,99
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06А0000.
Развитие электроснабжения города Москвы
020, 806
Всего:
X
X
76330169,9
87959070,6
75002415,0
53273966,4
40545717,9
34676839,6
35270743,0
403058922,4
бюджет города Москвы
X
X
1024685,7
858413,2
955599,0
426827,0
0,0
0,0
0,0
3265524,9
средства юридических и физических лиц
X
X
75305484,2
87100657,4
74046816,0
52847139,4
40545717,9
34676839,6
35270743,0
399793397,5
Мероприятие 06А0100.
Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
020
Всего:
X
X
410421,7
175948,6
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
918691,4
бюджет города Москвы
X
X
410421,7
175948,6
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
918691,4
Мероприятие 06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
020, 806
Всего:
X
X
614264,0
682464,6
623277,9
426827,0
0,0
0,0
0,0
2346833,5
бюджет города Москвы
X
X
614264,0
682464,6
623277,9
426827,0
0,0
0,0
0,0
2346833,5
Мероприятие 06А0400.
Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
000
Всего:
X
X
24125104,0
38810728,4
29751898,6
10660175,0
3853961,9
4040493,6
4231609,0
115473970,5
средства юридических и физических лиц
X
X
24125104,0
38810728,4
29751898,6
10660175,0
3853961,9
4040493,6
4231609,0
115473970,5
Мероприятие 06А0500.
Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК"
000
Всего:
X
X
23578852,6
24536199,4
24228213,0
24458008,0
22402346,0
19679406,0
20288334,0
159171359,0
средства юридических и физических лиц
X
X
23578852,6
24536199,4
24228213,0
24458008,0
22402346,0
19679406,0
20288334,0
159171359,0
Мероприятие 06А0600.
Инвестиционная программа ОАО "ОЭК"
000
Всего:
X
X
12296970,0
9282940,0
9462680,0
8564780,0
9427980,0
7444360,0
8046060,0
64525770,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12296970,0
9282940,0
9462680,0
8564780,0
9427980,0
7444360,0
8046060,0
64525770,0
Мероприятие 06А0700.
Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"
000
Всего:
X
X
15304557,6
14470789,6
10604024,4
9164176,4
4861430,0
3512580,0
2704740,0
60622298,0
средства юридических и физических лиц
X
X
15304557,6
14470789,6
10604024,4
9164176,4
4861430,0
3512580,0
2704740,0
60622298,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 2
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 "РАЗВИТИЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие теплоснабжения города Москвы
Цели подпрограммы
Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы
Задачи подпрограммы
1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.
2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.
3. Формирование зон действия теплоисточников.
4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.
5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.
6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06Б0000. Развитие теплоснабжения города Москвы
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
Гкал/
(км ч)
X
X
0,03756
0,0373
0,0370
0,0368
0,0365
0,0362
0,0361
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
Гкал/
(км ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1126
0,1124
0,1122
0,112
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
ед./1 км трубопр.
X
X
0,09
0,081
0,088
0,087
0,086
0,085
0,081
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
ед./1 км трубопр.
X
X
1
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06Б0000.
Развитие теплоснабжения города Москвы
020, 806
Всего:
X
X
35172669,1
25747885,0
27113811,4
29105204,5
30854931,1
30888845,4
30923593,2
209806939,7
бюджет города Москвы
X
X
1553272,4
323967,0
117841,4
419658,2
465282,1
465282,1
465282,1
3810585,3
средства юридических и физических лиц
X
X
33619396,7
25423918,0
26995970,0
28685546,3
30389649,0
30423563,3
30458311,1
205996354,4
Мероприятие 06Б0100.
Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения
020
Всего:
X
X
158847,5
104473,9
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
866667,3
бюджет города Москвы
X
X
158847,5
104473,9
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
866667,3
Мероприятие 06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
806
Всего:
X
X
1394424,9
219493,1
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
2943918,0
бюджет города Москвы
X
X
1394424,9
219493,1
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
2943918,0
Мероприятие 06Б0300.
Инвестиционная программа ОАО "МОЭК"
000
Всего:
X
X
12014840,0
24857133,0
26423050,0
28008433,0
29688939,0
29688939,0
29688939,0
180370272,9
средства юридических и физических лиц
X
X
12014840,0
24857133,0
26423050,0
28008433,0
29688939,0
29688939,0
29688939,0
180370272,9
Мероприятие 06Б0400.
Производственная программа ОАО "МТК"
000
Всего:
X
X
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20954556,7
средства юридических и физических лиц
X
X
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20954556,7
Мероприятие 06Б0500.
Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
000
Всего:
X
X
650000,0
566785,0
572920,0
677113,3
700710,0
734624,4
769372,1
4671524,8
средства юридических и физических лиц
X
X
650000,0
566785,0
572920,0
677113,3
700710,0
734624,4
769372,1
4671524,8
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 3
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 "РАЗВИТИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие газоснабжения в городе Москве
Цели подпрограммы
1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.
3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Москвы.
2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.
3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.
4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.
5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06В0000. Развитие газоснабжения в городе Москве
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода
ед./100 км сети
0,64
0,70
0,71
0,71
0,7
0,7
0,69
0,67
0,65
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии
км
308
242
242
242
184
184
184
184
184
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы
штук
178
175
175
178
160
166
162
158
156
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы
штук
928
923
997
1064
1283
1375
1310
1228
1112
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы,
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06В0000.
Развитие газоснабжения в городе Москве
020, 071, 806
Всего:
X
X
3493765,9
2571528,4
3552803,7
3583332,3
3707456,2
3707456,2
3707456,2
24323798,8
бюджет города Москвы
X
X
1143765,9
110270,4
96438,6
10029,0
9029,0
9029,0
9029,0
1387590,9
средства юридических и физических лиц
X
X
2350000,0
2461258,0
3456365,1
3573303,3
3698427,2
3698427,2
3698427,2
22936207,9
Мероприятие 06В0100.
Актуализация Генеральной схемы газоснабжения
020
Всего:
X
X
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
62764,2
бюджет города Москвы
X
X
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
62764,2
Мероприятие 06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
071, 806
Всего:
X
X
1136257,3
101099,4
86470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
1324826,7
бюджет города Москвы
X
X
1136257,3
101099,4
86470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
1324826,7
Мероприятие 06В0300.
Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз"
000
Всего:
X
X
2350000,0
2461258,0
3456365,1
3573303,3
3698427,2
3698427,2
3698427,2
22936207,9
средства юридических и физических лиц
X
X
2350000,0
2461258,0
3456365,1
3573303,3
3698427,2
3698427,2
3698427,2
22936207,9
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 4
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Цели подпрограммы
1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.
2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.
3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов
Задачи подпрограммы
1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.
2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.
3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06Г0000. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06Г0000.
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
806
Всего:
X
X
1552604,2
3370766,5
3444986,7
4378617,0
5648190,6
5000752,6
5483491,6
28879409,2
бюджет города Москвы
X
X
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
6799784,2
средства юридических и физических лиц
X
X
1012498,0
2097276,0
2712356,0
3473617,0
4532005,0
3884567,0
4367306,0
22079625,0
Мероприятие 06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
806
Всего:
X
X
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
6799784,0
бюджет города Москвы
X
X
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
6799784,0
Мероприятие 06Г0400.
Производственная программа ГУП "Москоллектор"
000
Всего:
X
X
1012498,0
2097276,0
2712356,0
3473617,0
4532005,0
3884567,0
4367306,0
22079625,0
средства юридических и физических лиц
X
X
1012498,0
2097276,0
2712356,0
3473617,0
4532005,0
3884567,0
4367306,0
22079625,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 5
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 5 "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ
И СИСТЕМ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Цели подпрограммы
Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества
Задачи подпрограммы
1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.
2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06Д0000. Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
06Д0000.01. Интенсивность отказов на водопроводных сетях
ав./г. км
0,33
0,29
0,31
0,30
0,37
0,36
0,36
0,36
0,36
06Д0000.02. Интенсивность отказов на канализационных сетях
ав./г. км
0,01
0,01
1,55
1,53
1,30
1,54
1,53
1,52
1,51
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06Д0000.
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
806, 071
Всего:
X
X
17078504,2
19503483,3
16671230,1
17177261,2
15186060,2
15648735,2
16129735,2
117395009,4
бюджет города Москвы
X
X
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
24414567,4
средства юридических и физических лиц
X
X
12098610,0
15563857,0
12782325,0
12782325,0
12782325,0
13245000,0
13726000,0
92980442,0
Мероприятие 06Д0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
806,
071
Всего:
X
X
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
24414567,4
бюджет города Москвы
X
X
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
24414567,4
Мероприятие 06Д0300.
Инвестиционная программа
ОАО "Мосводоканал"
000
Всего:
X
X
12098610,0
15563857,0
12782325,0
12782325,0
12782325,0
13245000,0
13726000,0
92980442,0
средства юридических и физических лиц
X
X
12098610,0
15563857,0
12782325,0
12782325,0
12782325,0
13245000,0
13726000,0
92980442,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 6
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 6 "РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Цели подпрограммы
Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока
Задачи подпрограммы
1. Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.
3. Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.
4. Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06Е0000. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного стока
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06Е0000.
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
778, 806
Всего:
X
X
10209581,1
10276219,2
9437879,8
10378116,4
12150524,3
12483040,3
12586673,2
77522034,2
бюджет города Москвы
X
X
8273504,1
8291482,2
7467442,9
8407679,5
10180087,4
10180087,4
10180087,4
62980370,9
средства юридических и физических лиц
X
X
1936077,0
1984737,0
1970436,9
1970436,9
1970436,9
2302952,9
2406585,8
14541663,3
Мероприятие 06Е0100.
Водоотведение поверхностных сточных вод
778
Всего:
X
X
4101897,7
6145144,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
40973229,4
бюджет города Москвы
X
X
4101897,7
6145144,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
40973229,4
Мероприятие 06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
806, 778
Всего:
X
X
4171606,4
2099438,2
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
21892141,7
бюджет города Москвы
X
X
4171606,4
2099438,2
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
21892141,7
Мероприятие 06Е0700.
Производственная программа ГУП "Мосводосток"
000
Всего:
X
X
1936077,0
1984737,0
1970436,9
1970436,9
1970436,9
2302952,9
2406585,8
14541663,3
средства юридических и физических лиц
X
X
1936077,0
1984737,0
1970436,9
1970436,9
1970436,9
2302952,9
2406585,8
14541663,3
Мероприятие 06Е0800.
Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием
778
Всего:
X
X
0,0
46899,8
68100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114999,8
бюджет города Москвы
X
X
0,0
46899,8
68100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
114999,8
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 7
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 "РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ СВЕТОЦВЕТОВОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Цели подпрограммы
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе Москве в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.
3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов
Задачи подпрограммы
1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города Москвы в соответствие с нормативными требованиями.
2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города Москвы.
3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды.
4. Модернизация оборудования на основе современных технологий
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Подпрограмма 06Ж0000. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы
процентов
36,24
35,72
34,11
29,87
27,41
25,31
21,35
21,2
20,5
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06Ж0000.
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
020,
813
Всего:
X
X
10115627,5
13250460,5
8881856,2
7846887,7
7841263,8
7841263,8
7841263,8
63618623,3
бюджет города Москвы
X
X
10115627,5
13250460,5
8881856,2
7846887,7
7841263,8
7841263,8
7841263,8
63618623,3
Мероприятие 06Ж0100.
Содержание объектов наружного освещения
020
Всего:
X
X
3049745,9
1934883,9
2412555,0
2017425,5
1846271,4
1846271,4
1846271,4
14953424,5
бюджет города Москвы
X
X
3049745,9
1934883,9
2412555,0
2017425,5
1846271,4
1846271,4
1846271,4
14953424,5
Мероприятие 06Ж0200.
Ремонт объектов наружного освещения
020
Всего:
X
X
942391,3
1167979,7
799980,0
675431,8
680000,0
680000,0
680000,0
5625782,8
бюджет города Москвы
X
X
942391,3
1167979,7
799980,0
675431,8
680000,0
680000,0
680000,0
5625782,8
Мероприятие 06Ж0300.
Содержание объектов архитектурно-художественного освещения
020
Всего:
X
X
410017,8
465728,5
926664,1
726664,1
888177,2
888177,2
888177,2
5193606,1
бюджет города Москвы
X
X
410017,8
465728,5
926664,1
726664,1
888177,2
888177,2
888177,2
5193606,1
Мероприятие 06Ж0400.
Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения
020
Всего:
X
X
12566,2
15026,6
200000,0
16551,1
16000,0
16000,0
16000,0
292143,9
бюджет города Москвы
X
X
12566,2
15026,6
200000,0
16551,1
16000,0
16000,0
16000,0
292143,9
Мероприятие 06Ж0500.
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы
020
Всего:
X
X
4864966,4
6798763,9
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
21663730,3
бюджет города Москвы
X
X
4864966,4
6798763,9
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
21663730,3
Мероприятие 06Ж0600.
Праздничное световое оформление города Москвы
020
Всего:
X
X
720227,3
1048010,2
414715,2
464715,2
464715,2
464715,2
464715,2
4041813,5
бюджет города Москвы
X
X
720227,3
1048010,2
414715,2
464715,2
464715,2
464715,2
464715,2
4041813,5
Мероприятие 06Ж0800.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки
020
Всего:
X
X
115712,6
231476,6
344116,1
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
2091305,3
бюджет города Москвы
X
X
115712,6
231476,6
344116,1
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
2091305,3
Мероприятие 06Ж0900.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет"
020
Всего:
X
X
0,0
1588591,1
1783825,8
1596100,0
1596100,0
1596100,0
1596100,0
9756816,9
бюджет города Москвы
X
X
0,0
1588591,1
1783825,8
1596100,0
1596100,0
1596100,0
1596100,0
9756816,9
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 8
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 8 "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие сети общественных туалетов
Цели подпрограммы
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов.
3. Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств бюджета города Москвы за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов
Задачи подпрограммы
1. Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.
2. Расширение сети общественных туалетов города Москвы.
3. Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.
4. Улучшение информирования населения о местах размещения общественных туалетов.
5. Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06З0000. Развитие сети общественных туалетов
06З0000.01. Доля объектов, требующих капитального ремонта, от общего количества стационарных туалетов
процентов
53
12
12
9
7
2
0
14
29
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06З0000.
Развитие сети общественных туалетов
778
Всего:
X
X
634151,0
798176,4
2235846,4
588228,9
588228,9
588228,9
588228,9
6021089,4
бюджет города Москвы
X
X
634151,0
559676,4
663846,4
588228,9
588228,9
588228,9
588228,9
4210589,4
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
238500,0
1572000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1810500,0
Мероприятие 06З0100.
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов
778
Всего:
X
X
604224,2
527392,2
631195,8
555578,3
555578,3
555578,3
555578,3
3985125,4
бюджет города Москвы
X
X
604224,2
527392,2
631195,8
555578,3
555578,3
555578,3
555578,3
3985125,4
Мероприятие 06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
778
Всего:
X
X
29926,8
32284,2
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
225464,0
бюджет города Москвы
X
X
29926,8
32284,2
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
225464,0
Мероприятие 06З0600.
Инвестиционные средства
000
Всего:
X
X
0,0
238500,0
1572000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1810500,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
238500,0
1572000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1810500,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 9
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 9 "РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ГОРОДА
МОСКВЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Цели подпрограммы
Обеспечение надежным тепло-, водо- и электроснабжением существующих и строящихся объектов застройки города Москвы
Задачи подпрограммы
Прокладка около 1350 км инженерных сетей различного назначения (водопроводов, канализационных коллекторов, тепловых и газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий)
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Департамент развития новых территорий города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06И0000.
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
806, 509
Всего:
X
X
8775221,1
18493862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
90112565,1
бюджет города Москвы
X
X
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
85612565,1
средства федерального бюджета
X
X
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
Мероприятие 0923103.
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково
806
Всего:
X
X
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4500000,0
Мероприятие 06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
806, 509
Всего:
X
X
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
85612565,1
бюджет города Москвы
X
X
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
85612565,1
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 10
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 10 "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПО ОБЪЕКТАМ ДЕПАРТАМЕНТА
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Цели подпрограммы
1. Снижение энергоемкости ВРП (валового регионального продукта).
2. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями города.
3. Обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения.
4. Повышение качества жизни населения и снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг
Задачи подпрограммы
1. Создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города: государственно-частное партнерство, энергосервисные контракты (договоры).
2. Формирование тарифной политики, стимулирующей экономию ресурсов.
3. Снижение себестоимости производства топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).
4. Сокращение потребления первичного топлива (газа) при производстве электрической и тепловой энергии.
5. Снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.
6. Сокращение выбросов продуктов сгорания при выработке тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ.
7. Повышение осведомленности населения по вопросам энергосбережения
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06К0000. Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
06К0000.01. Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта)
кг у.т./
тыс. руб.
4,5
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,4
3,4
06К0000.02. Суммарная экономия электрической энергии
млн. кВтч
958,97
809,42
1153,00
975,73
1182,19
1255,6
1045,99
1045,76
1045,76
06К0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии
млн. Гкал
2,38
2,21
1,58
1,63
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
06К0000.04. Суммарная экономия воды
млн. куб. м
41,60
37,95
111,06
17,69
23,46
23,5
23,45
23,45
23,45
06К0000.05. Суммарная экономия газа
млн. куб. м
547,83
535,56
449,24
573,24
181,61
181,57
181,6
181,6
181,6
06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов
тыс. тонн экв. 
X
X
657,66
1038,73
1322,70
0
0
0
0
06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии
процентов
X
X
0,75
0,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Департамент городского имущества города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
>префектура Северного административного округа города Москвы,
>префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Южного административного округа города Москвы,
>префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
>префектура Западного административного округа города Москвы,
>префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
>префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год факт
2014 год прогноз
2015 год прогноз
2016 год прогноз
2017 год прогноз
2018 год прогноз
Итого
Подпрограмма 06К0000.
020
Всего:
X
X
65557487,0
70426753,7
12488466,0
12560034,1
12557630,0
12314975,7
12659021,3
198564367,8
бюджет города Москвы
X
X
626939,0
439207,0
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
2884008,5
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
средства юридических и физических лиц
X
X
64864723,2
69894752,9
12124893,5
12196461,6
12194057,5
11951403,2
12295448,8
195521740,7
Мероприятие 06К0100.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность
020
Всего:
X
X
567552,5
380877,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
2463767,5
бюджет города Москвы
X
X
567552,5
380877,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
2463767,5
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0200.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
020
Всего:
X
X
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
391594,0
бюджет города Москвы
X
X
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
391594,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
020
Всего:
X
X
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
391594,0
бюджет города Москвы
X
X
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
391594,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0300. Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности
020
Всего:
X
X
4139,5
3807,5
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
28647,0
бюджет города Москвы
X
X
4139,5
3807,5
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
28647,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Б5013.
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
020
Всего:
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
158618,6
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0400.
Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций
020
Всего:
X
X
40031966,6
44933678,4
2499955,5
2521965,2
2513927,1
2271272,8
2615318,4
97388084,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
40031966,6
44933678,4
2499955,5
2521965,2
2513927,1
2271272,8
2615318,4
97388084,0
Мероприятие 06К0500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы
071
Всего:
X
X
0,0
7430,0
851,9
851,9
851,9
851,9
851,9
11689,5
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
7430,0
851,9
851,9
851,9
851,9
851,9
11689,5
Мероприятие 06К0600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы
824
Всего:
X
X
13907,2
3838,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
267745,2
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
13907,2
3838,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
267745,2
Мероприятие 06К0700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
778
Всего:
X
X
313089,6
97254,1
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
5827743,7
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
313089,6
97254,1
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
5827743,7
Мероприятие 06К0800.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы
054
Всего:
X
X
8556,5
32382,9
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
240589,4
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
8556,5
32382,9
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
240589,4
Мероприятие 06К0900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы
811
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы
814
Всего:
X
X
0,0
0,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
520,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
520,0
Мероприятие 06К1100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы
056
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1200.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
162
Всего:
X
X
132130,4
59820,2
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
481364,6
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
132130,4
59820,2
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
481364,6
Мероприятие 06К1300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы
075
Всего:
X
X
7361,0
0,0
43257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50618,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
7361,0
0,0
43257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50618,0
Мероприятие 06К1400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
803
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
813
Всего:
X
X
2633,3
1107,0
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
560651,3
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
2633,3
1107,0
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
560651,3
Мероприятие 06К1600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы
148
Всего:
X
X
2590,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2590,9
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
2590,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2590,9
Мероприятие 06К1700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы
806
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1800.
780
Всего:
X
X
23043791,1
23017481,2
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
77605322,3
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
23043791,1
23017481,2
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
77605322,3
Мероприятие 06К1900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы
164
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К2000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы
809
Всего:
X
X
20178,6
6072,2
16776,9
97603,3
94940,0
94940,0
94940,0
425451,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
20178,6
6072,2
16776,9
97603,3
94940,0
94940,0
94940,0
425451,0
Мероприятие 06К2100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
761
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
826
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К2300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы
836
Всего:
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К2400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы
961
Всего:
X
X
0,0
234823,8
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
1762018,3
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
234823,8
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
1762018,3
Мероприятие 06К2500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы
931
Всего:
X
X
8194,0
2732,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
636236,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
8194,0
2732,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
636236,0
Мероприятие 06К2600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы
941
Всего:
X
X
317464,5
112783,6
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
2592148,1
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
317464,5
112783,6
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
2592148,1
Мероприятие 06К2700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы
901
Всего:
X
X
295460,0
442070,1
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
2049330,1
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
295460,0
442070,1
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
2049330,1
Мероприятие 06К2800.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
971
Всего:
X
X
153964,8
343673,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
1738717,8
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
153964,8
343673,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
1738717,8
Мероприятие 06К2900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы
991
Всего:
X
X
248189,2
267659,4
359560,2
371549,2
379846,5
379846,5
379846,5
2386497,5
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
248189,2
267659,4
359560,2
371549,2
379846,5
379846,5
379846,5
2386497,5
Мероприятие 06К3000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы
981
Всего:
X
X
115830,5
92556,2
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
671167,2
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
115830,5
92556,2
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
671167,2
Мероприятие 06К3100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы
911
Всего:
X
X
91628,5
175024,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266652,6
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
91628,5
175024,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
266652,6
Мероприятие 06К3200.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы
951
Всего:
X
X
53938,5
44304,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
532692,5
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
53938,5
44304,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
532692,5
Мероприятие 06К3300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
921
Всего:
X
X
3848,0
9178,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13026,5
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
3848,0
9178,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13026,5
Мероприятие 06К3400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
992
Всего:
X
X
0,0
10884,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10884,2
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
10884,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10884,2
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Таблица 11
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 11 "МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
И ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫЕ РАБОТЫ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
Цели подпрограммы
1. Развитие материально-технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами.
2. Обеспечение безопасной утилизации опасных компонентов коммунальных отходов.
3. Сокращение объемов захоронения коммунальных отходов на полигонах.
4. Улучшение экологической обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом
Задачи подпрограммы
1. Создание новых производств по комплексной переработке, сортировке и депонированию отходов на территории Московской и прилегающих к Московскому региону областей.
2. Развитие действующих в городе систем централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и/или захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов.
3. Обеспечение радиационной безопасности населения.
4. Развитие действующей системы раздельного сбора отходов (расширение парка специализированных контейнеров и сети пунктов платного приема вторичных материальных ресурсов от населения).
5. Эксплуатация действующих городских объектов санитарной очистки
Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы
Единица измерения
Значения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Подпрограмма 06Л0000. Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
06Л0000.01. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы
тыс. тонн
826,0
826,0
826,0
866,0
1082,0
1156,0
1156,0
1156,0
1156,0
Ответственный исполнитель подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
префектура Центрального административного округа города Москвы,
>префектура Северного административного округа города Москвы,
>префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
>префектура Южного административного округа города Москвы,
>префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
>префектура Западного административного округа города Москвы,
>префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
>префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств
Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы
ГРБС
Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)
2010 год факт
2011 год факт
2012 год факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
Итого
Подпрограмма 06Л0000.
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
778, 806, 901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Всего:
X
X
6818879,9
5518377,2
10196522,8
9917928,5
9774932,7
9774932,7
9774932,7
61776506,5
бюджет города Москвы
X
X
6818879,9
5518377,2
10196522,8
9917928,5
9774932,7
9774932,7
9774932,7
61776506,5
средства юридических и физических лиц
X
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
778
Всего:
X
X
26951,2
27021,0
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
191119,2
бюджет города Москвы
X
X
26951,2
27021,0
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
191119,2
Мероприятие 06Л0200.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром"
778
Всего:
X
X
2576231,7
2155378,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
14107543,9
бюджет города Москвы
X
X
2576231,7
2155378,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
14107543,9
Мероприятие 06Л0300.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"
778
Всего:
X
X
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
4309321,2
бюджет города Москвы
X
X
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
4309321,2
Мероприятие 06Л0400.
Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов
778
Всего:
X
X
300659,1
213767,1
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
2058907,7
бюджет города Москвы
X
X
300659,1
213767,1
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
2058907,7
Мероприятие 06Л0500.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы
778
Всего:
X
X
1087664,5
936215,4
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
6728479,9
бюджет города Москвы
X
X
1087664,5
936215,4
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
6728479,9
Мероприятие 06Л0600.
Мероприятия по очистке промливневых стоков
778
Всего:
X
X
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
801237,9
бюджет города Москвы
X
X
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
801237,9
Мероприятие 06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
901, 911, 921, 931, 941, 951, 961, 971, 981, 991
Всего:
X
X
28376,3
32800,0
27715,7
28004,7
28004,7
28004,7
28004,7
200910,8
бюджет города Москвы
X
X
28376,3
32800,0
27715,7
28004,7
28004,7
28004,7
28004,7
200910,8
Мероприятие 06Л0881.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
921, 991
Всего:
X
X
0,0
0,0
3069,7
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
8897,3
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
3069,7
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
8897,3
Мероприятие 06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
778
Всего:
X
X
160437,8
79418,3
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
854463,6
бюджет города Москвы
X
X
160437,8
79418,3
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
854463,6
Мероприятие 06Л1000.
Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов
806
Всего:
X
X
1752229,8
349526,7
436433,6
163090,8
0,0
0,0
0,0
2701280,9
бюджет города Москвы
X
X
1752229,8
349526,7
436433,6
163090,8
0,0
0,0
0,0
2701280,9
Мероприятие 06Л1100.
Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы
778
Всего:
X
X
0,0
1076643,9
5289025,2
5334697,5
5434792,5
5434792,5
5434792,5
28004744,1
бюджет города Москвы
X
X
0,0
1076643,9
5289025,2
5334697,5
5434792,5
5434792,5
5434792,5
28004744,1
Мероприятие 06Л1200.
Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий
806
Всего:
X
X
0,0
0,0
235000,0
400000,0
320000,0
320000,0
320000,0
1595000,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
235000,0
400000,0
320000,0
320000,0
320000,0
1595000,0
Мероприятие 06Л1300.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево"
778
Всего:
X
X
0,0
0,0
214600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214600,0
бюджет города Москвы
X
X
0,0
0,0
214600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
214600,0
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Этап 1: 01.01.2012-31.12.2012
Этап 2: 01.01.2013-31.12.2013
Этап 3: 01.01.2014-31.12.2014
Этап 4: 01.01.2015-31.12.2015
Этап 5: 01.01.2016-31.12.2016
Этап 6: 01.01.2017-31.12.2017
Этап 7: 01.01.2018-31.12.2018
Приложение 2
к Государственной программе
города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование показателя
ГРБС
Единица измерения
2010 год
факт
2011 год
факт
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы 06
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение на 2012-2018 годы
0600000.01. Установленная электрическая мощность
020
МВт
9614,8
10022,4
10687,2
10927,65
11582,9
11947,9
11712,9
11657,9
11552,9
0600000.02. Износ сетей электроснабжения
020
процентов
65,2
64,9
65,4
62,1
60,8
59,2
57,8
56,3
54,8
0600000.03. Износ тепловых сетей: разводящие сети
020
процентов
43,5
43,4
43,8
43,6
43,4
43,4
43,3
43,3
43,2
0600000.04. Износ тепловых сетей: магистральные сети
020
процентов
46,5
46,5
46,6
46,4
45,3
45,3
45,2
45,2
45,1
0600000.05. Доля домов, в которых летнее отключение горячей воды по факту составляет 10 дней и менее
020
процентов
0
100
100
100
100
100
100
100
100
0600000.06. Количество заявок на подключение к сетям, не удовлетворенных в установленный срок
020
штук
241
91
0
0
0
0
0
0
0
0600000.07. Износ газопровода: подземные сети
020
процентов
36,5
36,8
36,7
36,7
36,4
35,7
35,7
35,6
35,4
0600000.08. Износ коллекторного хозяйства
020
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
0600000.09. Подача электрической мощности к потребителям через кабельные коллекторы
020
МВт
372
1399
190
720
1480
480
130
0
900
0600000.10. Износ сетей водопровода
778
процентов
50,2
49,9
49,7
49,4
49,2
48,9
48,7
48,6
48,4
0600000.11. Износ сетей канализации
778
процентов
49,8
49,7
49,5
49,4
49,2
49,1
48,9
48,8
48,6
0600000.12. Износ сетей водоотведения поверхностного стока
778
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
0600000.13. Доля воды в городе Москве, обеззараженной новыми методами (гипохлорит натрия)
778
процентов
25
25
100
100
100
100
100
100
100
0600000.14. Обеспеченность населения городскими общественными туалетами
778
кол-во туалетов/1000 человек
0,034
0,034
0,034
0,04
0,119
0,119
0,119
0,119
0,119
0600000.15. Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта)
020
кг у.т./ тыс. руб.
4,5
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,4
3,4
0600000.16. Суммарная экономия электрической энергии
020
млн. кВтч
958,97
809,42
1153,00
975,73
1182,19
1255,6
1045,99
1045,76
1045,76
0600000.17. Суммарная экономия тепловой энергии
020
млн. Гкал
2,38
2,21
1,58
1,63
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
0600000.18. Суммарная экономия воды
020
млн. куб. м
41,60
37,95
111,06
17,69
23,46
23,5
23,45
23,45
23,45
0600000.19. Суммарная экономия газа
020
млн. куб. м
547,83
535,56
449,24
573,24
181,61
181,57
181,6
181,6
181,6
0600000.20. Сокращение выбросов парниковых газов
020
тыс. тонн экв. 
X
X
657,66
1038,73
1322,70
0
0
0
0
0600000.21. Потребление возобновляемой энергии
020
процентов
X
X
0,75
0,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0600000.22. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы
778
тыс. тонн
826,0
826,0
826,0
866,0
1082,0
1156,0
1156,0
1156,0
1156,0
Подпрограмма 06А0000.
Развитие электроснабжения города Москвы
06А0000.01. Выработка электроэнергии в Москве
020
млрд. кВтч
52,6
53,2
54,73
55,7
57,28
59,02
60,99
60,99
60,99
Мероприятие 06А0100.
Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
06А0100.01. Разработка и внедрение модулей для автоматизированной информационной системы по управлению сетями и технологическими присоединениями
020
штук
X
X
5
2
3
0
0
0
0
06А0100.02. Оказание услуг по технологическому присоединению юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей
020
штук
0
0
1134
0
0
0
0
0
0
06А0100.03. Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения
020
штук
18
22
1
12
0
0
0
0
0
06А0100.04. Ввод в эксплуатацию аварийных источников электроснабжения
020
МВА
13,31
21,845
0
18,14
0
0
0
0
0
Мероприятие 06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
06А0300.01. Доля объектов, подготовленных к осенне-зимнему периоду 2012-2013 на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
020
процентов
0
0
100
100
0
0
0
0
0
06А0300.02. Ввод в эксплуатацию питающих кабельных линий
806
км
X
X
81,5
68,4
12,05
0
0
0
0
Мероприятие 06А0400.
Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
06А0400.01. Ввод мощности
000
МВт
X
X
420
0
701,5
420,0
0
0
0
Мероприятие 06А0500.
Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК"
06А0500.01. Ввод трансформаторной мощности
000
МВА
642,69
1067,37
2434,4
2675,2
1781,8
2231,9
2192,0
1378,3
1637,2
06А0500.02. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ
000
км
598,43
532,40
341,89
735,3
946,8
887,1
502,1
188,9
164,1
06А0500.03. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ
000
км
7,47
0,77
46,7
0,2
3,8
15,0
10,6
11,4
0,0
06А0500.04. Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ
000
км
142,62
158,96
216,5
189,1
1128,4
370,4
898,8
483,9
648,4
06А0500.05. Реконструкция кабельных линий 110 кВ и 220 кВ
000
км
18,65
66,51
1
36,3
28,8
86,5
24,3
59,1
3,0
Мероприятие 06А0600.
Инвестиционная программа ОАО "ОЭК"
06А0600.01. Ввод трансформаторной мощности
000
МВА
2100,0
0
606,2
386,9
108,42
1,48
1,48
1,48
1,48
06А0600.02. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ
000
км
0
0
0
153,42
280,6
88,80
97,0
70,0
684,0
06А0600.03. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ
000
км
0,60
11,78
45
7,72
10,3
9,80
0
0
0
06А0600.04. Реконструкция кабельных линий 0,4-35 кВ
000
км
0,0
0,0
25,4
93,8
62,34
114,98
20,6
19,0
13,5
Мероприятие 06А0700.
Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"
06А0700.01. Ввод трансформаторной мощности
000
МВА
1580
0
0
0
960
720
0
0
-
06А0700.02. Строительство кабельных линий 0,4-35 кВ
000
км
0
0
0
0
81,54
310,0
320,0
294,8
226,96
06А0700.03. Строительство кабельных линий 110 кВ и 220 кВ
000
км
29,5
19,70
61,0
18,73
59,6
25
0
0
-
Подпрограмма 06Б0000.
Развитие теплоснабжения города Москвы
06Б0000.01. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): разводящие сети
020
Гкал/(км ч)
X
X
0,03756
0,0373
0,0370
0,0368
0,0365
0,0362
0,0361
06Б0000.02. Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей): магистральные сети
020
Гкал/(км ч)
X
X
0,1132
0,1129
0,1128
0,1126
0,1124
0,1122
0,112
06Б0000.03. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: разводящие сети
020
ед./1 км трубопр.
X
X
0,09
0,081
0,088
0,087
0,086
0,085
0,081
06Б0000.04. Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: магистральные сети
020
ед./1 км трубопр.
X
X
1
0,91
0,94
0,93
0,92
0,91
0,82
Мероприятие 06Б0100.
Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения
06Б0100.01. Актуализация схемы тепло-, электро- и внешнего газоснабжения
020
штук
X
X
4
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
06Б0200.01. Ввод в эксплуатацию ГТЭС Внуково
020
Гкал/ч
X
X
260
0
0
0
0
0
0
06Б0200.02. Завершение реконструкции по РТС
806
штук
X
X
16
0
3
0
1
0
0
06Б0200.03. Доля объектов, подготовленных к осенне-зимнему периоду 2012-2013 на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
020
процентов
X
X
100
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06Б0300.
Инвестиционная программа ОАО "МОЭК"
06Б0300.01. Доля ежегодно заменяемых сетей от их общей протяженности: разводящие сети
000
процентов
X
X
2,2
2,7
2,5
2,3
2,4
2,5
2,4
06Б0300.02. Доля ежегодно заменяемых сетей от их общей протяженности: магистральные сети
000
процентов
X
X
1,8
1,9
1,8
1,6
1,6
1,7
1,6
06Б0300.03. Реконструкция тепловых сетей
000
км
X
X
287
375,5
325
373
380
386
390
06Б0300.04. Реконструкция оборудования ЦТП
000
штук
X
X
2163
3149
3138
3993
4090
4203
4200
06Б0300.05. Реконструкция оборудования РТС, КТС, МК
000
штук
X
X
332
272
309
326
347
356
356
06Б0300.06. Реконструкция оборудования ГТУ
000
штук
X
X
21
-
9
7
7
7
7
06Б0300.07. Прочие работы
000
штук
X
X
920
545
237
129
84
152
150
06Б0300.08. Реконструкция административных зданий
000
работ
X
X
420
21
8
4
4
4
4
06Б0300.09. Проектно-изыскательские работы
000
штук
X
X
927
1698
871
990
1000
988
990
06Б0300.10. Целевые работы - СМР
000
штук
X
X
1109
2831
1617
3045
1441
1525
1500
Подпрограмма 06В0000.
Развитие газоснабжения в городе Москвы
06В0000.01. Снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода
020
ед./100 км сети
0,64
0,70
0,71
0,71
0,7
0,7
0,69
0,67
0,65
06В0000.02. Протяженность подземных газопроводов, не защищенных от коррозии
020
км
308
242
242
242
184
184
184
184
184
06В0000.03. Сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со сверхнормативным сроком службы
020
штук
178
175
175
178
160
166
162
158
156
06В0000.04. Количество электрозащитных установок со сверхнормативным сроком службы
020
штук
928
923
997
1064
1283
1375
1310
1228
1112
Мероприятие 06В0100.
Актуализация Генеральной схемы газоснабжения
06В0100.01. Актуализация Генеральной схемы газоснабжения
020
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Мероприятие 06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
06В0200.01. Реконструкция линейных объектов газоснабжения в рамках увеличения уставного фонда в 2012 г.
071
км
0
0
22,7
0
0
0
0
0
0
06В0200.02. Реконструкция газопроводов
806
км
19,19
0
3,34
-
-
Мероприятие 06В0300.
Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз"
06В0300.01. Реконструкция газопроводов
000
км
86,2
78,52
111
65
69
65
65
65
65
06В0300.02. Реконструкция ГРП
000
штук
3
6
7
7
11
11
11
9
9
06В0300.03. Реконструкция электрозащитных установок
000
штук
120
90
110
91
90
150
150
100
100
06В0300.04. Строительство электрозащитных установок
000
штук
-
-
75
-
-
-
-
Подпрограмма 06Г0000.
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
06Г0000.01. Износ коллекторного хозяйства
020
процентов
25
25
19
18
17
17
17
17
17
Мероприятие 06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
06Г0100.01. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов
806
км
-
-
4
6,1
-
10,9
2,3
-
-
06Г0100.02. Ввод в эксплуатацию базы, ул. Лобачика, вл.6, ЦАО
806
тыс. кв. м
4,9
06Г0100.03. Строительство кабельных коллекторов в рамках увеличения уставного фонда в 2013 году
071
км
-
-
-
0
-
-
-
-
-
Мероприятие 06Г0400.
Производственная программа ГУП "Москоллектор"
06Г0400.01. Строительство кабельных коммуникационных коллекторов
000
км
4,9
4,3
0,8
2,02
0,95
1,75
1,36
1,45
1,39
06Г0400.02. Реконструкция действующих коллекторов
000
км
1,05
6,126
8,85
18,16
18,1
25
30
35
37
06Г0400.03. Техническое перевооружение инженерных сетей
000
км
65,85
75,52
48,36
84,95
85
110
115
135
140
06Г0400.04. Техническое перевооружение насосных станций и вентиляции
000
ед.
39
37
163
116
38
38
38
42
44
06Г0400.05. Строительство сетей
000
км
0
4,21
35,4
70,4
30
35
35
38
40
Подпрограмма 06Д0000.
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
06Д0000.01. Интенсивность отказов на водопроводных сетях
778
ав./г. км
0,33
0,29
0,31
0,30
0,37
0,36
0,36
0,36
0,36
06Д0000.02. Интенсивность отказов на канализационных сетях
778
ав./г. км
0,01
0,01
1,55
1,30
1,56
1,54
1,53
1,52
1,51
Мероприятие 06Д0100. Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
06Д0100.01. Строительство водопроводной сети
806
км
X
X
13,96
10,71
0,18
0,19
-
-
-
06Д0100.02. Строительство канализационной сети
806
км
X
X
27,11
19,73
2,46
24,09
-
-
-
Мероприятие 06Д0300.
Инвестиционная программа ОАО "Мосводоканал"
06Д0300.01. Протяженность переложенной и восстановленной водопроводной сети
000
км
111,93
105,79
175,53
177,27
83,64
71,02
72,96
70
70
06Д0300.02. Протяженность переложенной и восстановленной канализационной сети
000
км
54,96
34,18
64,55
64,84
38,68
31,55
1,82
30
30
06Д0300.03. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с содержанием хлороформа более 60 мкг/л
000
процентов
0
0
8
7
6
5
5
5
5
06Д0300.04. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л на выходе станций водоподготовки
000
процентов
0,05
0
0,13
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
06Д0300.05. Доля неудовлетворительных проб питьевой воды у потребителя с концентрацией алюминия более 0,2 мг/л в городской водопроводной сети
000
процентов
0,3
0,04
0,35
0,33
0,32
0,31
0,31
0,31
0,31
Подпрограмма 06Е0000.
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
06Е0000.01. Износ сетей водоотведения поверхностного водостока
778
процентов
43,83
44,5
44,7
44,49
44,28
44,18
43,97
43,75
43,55
Мероприятие 06Е0100.
Водоотведение поверхностных сточных вод
06Е0100.01. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, выпускаемых в водные объекты
778
процентов
55
55
56
56
56
56
75
75
75
06Е0100.02. Интенсивность отказов на водосточных сетях
778
ав./г. км
0,17
0,16
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
Мероприятие 06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
06Е0300.01. Строительство очистных сооружений
806
ед.
x
x
5
4
1
1
6
6
6
06Е0300.02. Оснащение гидротехнических сооружений системами охранной сигнализации
778
штук
x
x
x
5
x
x
x
x
x
06Е0300.03. Выявление бесхозных сетей поверхностного стока на территории города Москвы (в т.ч. ТиНАО) для последующего оформления имущественных прав города Москвы
778
км
x
1174,65
79,4
x
x
x
x
x
x
Мероприятие 06Е0700.
Производственная программа ГУП "Мосводосток"
06Е0700.01. Объем строительства/реконструкции сетей водостока
000
км
51,65
50,1
51,75
6,5
12,6
13,5
14
14,5
15
06Е0700.02. Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водостока, процентов к 2008 году
000
процентов
100
98,5
93,5
89,5
86,3
80
75,4
70,8
70,8
Подпрограмма 06Ж0000.
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
06Ж0000.01. Снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы
020
процентов
36,24
35,72
34,11
29,87
27,41
25,31
21,35
21,2
20,5
Мероприятие 06Ж0100. Содержание объектов
наружного освещения
06Ж0100.01. Обеспечение бесперебойного функционирования установок наружного освещения (УНО)
020
штук
345655
346047
346438
387582
427580
480654
500238
521564
546543
Мероприятие 06Ж0200.
Ремонт объектов наружного освещения
06Ж0200.01. Замена опор наружного освещения
020
штук
5493
4901
5036
3449
3033
3300
3400
3500
3500
06Ж0200.02. Замена светильников на экономичные светодиодные светильники
020
штук
X
X
13061
1075
0
0
0
0
0
Мероприятие 06Ж0300.
Содержание объектов архитектурно-художественного освещения
06Ж0300.01. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов архитектурно-художественной подсветки (ОП - осветительные приборы)
020
осветительных приборов
111336
112374
113875
124430
130541
145328
155631
167800
180950
Мероприятие 06Ж0400.
Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения
06Ж0400.01. Количество отремонтированных объектов архитектурно-художественной подсветки
020
объектов
6
5
16
3
35
20
29
20
25
Мероприятие 06Ж0500.
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы
06Ж0500.01. Количество зданий, на которых реализована концепция светоцветовой среды
020
зданий
X
37
130
372
427
285
627
250
270
06Ж0500.02. Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением
020
штук
3995
4057
4119
4136
4727
5097
5797
6127
6477
Мероприятие 06Ж0600.
Праздничное световое оформление города Москвы
06Ж0600.01. Создание объектов праздничного светового оформления постоянного размещения
813, 020
штук
X
X
100
88
54
0
0
0
0
Мероприятие 06Ж0800.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки
06Ж0800.01. Количество установок наружного освещения, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом на работы по технической эксплуатации наружного освещения
020
штук
X
X
346438
387582
427580
480654
500238
521564
546543
06Ж0800.02. Количество объектов АХП, по которым осуществляется технический надзор в соответствии с регламентом на работы по технической эксплуатации АХП
020
объектов
X
X
113875
124430
130541
145328
155631
167800
180950
Подпрограмма 06З0000.
Развитие сети общественных туалетов
06З0000.01. Доля объектов, требующих капитального ремонта, от общего количества стационарных туалетов
778
процентов
53
12
12
9
7
2
0
14
29
Мероприятие 06З0100.
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов
06З0100.01. Капитальный ремонт стационарных общественных туалетов, проектно-изыскательские работы
778
штук
0
77
47
0
5
0
0
69
30
06З0100.02. Капитальный ремонт стационарных общественных туалетов, строительно-монтажные работы
778
штук
25
68
21
10
11
8
5
35
64
06З0100.03. Эксплуатация стационарных общественных туалетов
778
штук
262
241
241
234
239
239
239
239
239
06З0100.04. Эксплуатация передвижных кабин туалетов на разовых мероприятиях
778
штук
2415
7329
6515
13366
6500
6500
6500
6500
6500
06З0100.05. Эксплуатация передвижных кабин туалетов по программе "Городской бесплатный туалет"
778
штук
270
270
270
270
270
270
270
270
270
06З0100.06. Оснащение системой связи и контроля стационарных общественных туалетов
778
штук
0
0
187
0
0
0
0
0
0
06З0100.07. Энергосберегающие мероприятия (обследование)
778
штук
0
0
198
0
0
0
0
0
0
06З0100.08. Разработка регламента и расценок на содержание и эксплуатацию стационарных общественных туалетов, туалетов-кабин
778
работ
0
0
9
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06З0381.
Оказание государственными учреждениями города Москвы государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
06З0381.01. Оснащение системой связи и контроля стационарных общественных туалетов
778
единиц
187
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06З0600.
Инвестиционные средства
06З0600.01. Установка туалетных модулей
000
штук
0
0
0
159
1048
0
0
0
0
Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
06И0000.01. Обеспечение инженерными коммуникациями ввода сооружений адресной инвестиционной программы
806
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
100
06И0100.01. Строительство водопроводной сети
806
км
36,08
48,44
57,7
40,44
10
21,97
7,19
7,19
7,19
06И0100.02. Строительство водосточной сети
806
км
28,24
28,76
34
29,44
12,7
14,17
11,33
11,33
11,33
06И0100.03. Строительство тепловой сети
806
км
22,06
29,58
53,1
27,32
13,97
8,75
9,93
9,93
9,93
06И0100.04. Строительство канализационной сети
806
км
19,91
29,54
35,4
24,16
20,6
44,98
5,15
5,15
5,15
06И0100.05. Строительство сети газопровода
806
км
3,94
7,12
10,9
7,24
0,18
1,28
2,5
2,5
2,5
06И0100.06. Строительство дорог
806
км
5,2
5,9
7,3
5,8
4,45
4,92
3,46
3,46
3,46
06И0100.07. Строительство очистных сооружений
806
штук
1
1
-
0
0
0
1
1
1
Подпрограмма 06К0000.
06К0000.01. Энергоемкость ВРП (валового регионального продукта)
020
кг у.т./тыс. руб.
4,5
4,2
4,1
3,9
3,8
3,6
3,4
3,4
3,4
06К0000.02. Суммарная экономия электрической энергии
млн. кВтч
958,97
809,42
1153,00
975,73
1182,19
1255,60
1045,99
1045,76
1045,76
06К0000.03. Суммарная экономия тепловой энергии
млн. Гкал
2,38
2,21
1,58
1,63
1,35
1,35
1,35
1,35
1,35
06К0000.04. Суммарная экономия воды
млн. куб. м
41,60
37,95
111,06
17,69
23,46
23,5
23,45
23,45
23,45
06К0000.05. Суммарная экономия газа
млн. куб. м
547,83
535,56
449,24
573,24
181,61
181,57
181,6
181,6
181,6
06К0000.06. Сокращение выбросов парниковых газов
тыс. тонн экв. 
X
X
657,66
1038,73
1322,70
0
0
0
0
06К0000.07. Потребление возобновляемой энергии
процентов
X
X
0,75
0,75
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
Мероприятие 06К0100.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность
06К0100.01. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии электрической энергии
020
процентов
X
X
X
X
3
3
X
X
X
06К0100.02. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии тепловой энергии
процентов
X
X
X
X
3
3
X
X
X
06К0100.03. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии воды
процентов
X
X
X
X
3
3
X
X
X
06К0100.04. Обеспечение достижения снижения суммарной экономии газа
процентов
X
X
X
X
3
3
X
X
X
Мероприятие 06К0200.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
06К0200.01. Количество согласованных отчетов от соисполнителей подпрограммы по ведомственным, отраслевым, окружным программам энергосбережения, а также программам ресурсоснабжающих организаций
020
штук
X
X
X
X
160
160
160
160
160
Мероприятие 06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
06К0281.01. Количество согласованных отчетов от соисполнителей подпрограммы по ведомственным, отраслевым, окружным программам энергосбережения, а также программам ресурсоснабжающих организаций
020
штук
X
X
X
X
160
160
160
160
160
Мероприятие 06К0300.
Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности
06К0300.01. Количество согласованных Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы комплектов документов, направленных на стимулирование энергетической и экологической эффективности
020
штук
X
X
X
X
1
1
1
1
1
Мероприятие 06К0400.
Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций
06К0400.01. Экономия электрической энергии
020
млн. кВтч
817,2
689,76
982,66
819,88
972,56
1046,51
836,41
836,41
836,41
06К0400.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,45
0,42
0,3
0,28
0,26
0,26
0,26
0,26
0,26
06К0400.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
1,29
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
06К0400.04. Экономия газа
млн. куб. м
545,06
531,05
445,45
563,31
170
170
170
170
170
Мероприятие 06К0500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы
06К0500.01. Экономия электрической энергии
071
млн. кВтч
0,38
0,31
0,44
1,5
9,84
9,84
9,84
9,84
9,84
06К0500.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,03
0,04
0,02
0,01
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
06К0500.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,24
0,22
0,12
0,02
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
06К0500.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К0600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики
06К0600.01. Экономия электрической энергии
824
млн. кВтч
0,46
0,38
0,54
0,62
1,23
1,23
1,23
1,23
1,23
06К0600.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К0600.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0,01
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
06К0600.04. Экономия газа
млн. куб. м
0,12
0,12
0,1
0,19
0,28
0,28
0,28
0,28
0,28
Мероприятие 06К0700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
06К0700.01. Экономия электрической энергии
778
млн. кВтч
8,83
7,54
10,6
7,95
44,19
44,19
44,19
44,19
44,19
06К0700.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0,17
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
06К0700.03. Экономия воды
млн. куб. м
7,55
6,89
94,02
1,02
3,78
3,78
3,78
3,78
3,78
06К0700.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
2,12
0,88
0,88
0,88
0,88
0,88
Мероприятие 06К0800.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы
06К0800.01. Экономия электрической энергии
054
млн. кВтч
6,65
5,61
7,99
8,96
12,58
12,58
12,58
12,58
12,58
06К0800.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,09
0,08
0,06
0,03
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
06К0800.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,28
0,26
0,14
0,52
0,53
0,53
0,53
0,53
0,53
06К0800.04. Экономия газа
млн. куб. м
0,65
0,63
0,53
2,57
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
Мероприятие 06К0900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы
06К0900.01. Экономия электрической энергии
811
млн. кВтч
0
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К0900.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К0900.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К0900.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К1000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы
06К1000.01. Экономия электрической энергии
814
млн. кВтч
0,01
0,01
0,01
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К1000.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1000.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1000.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К1100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы
06К1100.01. Экономия электрической энергии
056
млн. кВтч
1,01
0,84
1,2
2,38
3
2,99
2,99
2,76
2,76
06К1100.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К1100.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,04
0,04
0,02
0,05
0,06
0,05
0,05
0,05
0,05
06К1100.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0,03
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К1200.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
06К1200.01. Экономия электрической энергии
162
млн. кВтч
11,79
9,94
14,16
0
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
06К1200.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
06К1200.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,14
0,13
0,07
0,09
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
06К1200.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0,07
8,77
8,77
8,77
8,77
8,77
Мероприятие 06К1300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы
06К1300.01. Экономия электрической энергии
075
млн. кВтч
3,51
2,96
4,22
17,36
13,78
13,78
13,78
13,78
13,78
06К1300.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,48
0,46
0,33
0,2
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
06К1300.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,32
0,3
0,17
0,91
0,77
0,77
0,77
0,77
0,77
06К1300.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0,5
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К1400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
06К1400.01. Экономия электрической энергии
803
млн. кВтч
0,06
0,04
0,06
0,03
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
06К1400.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1400.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1400.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Мероприятие 06К1500. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
06К1500.01. Экономия электрической энергии
813
млн. кВтч
0
0
0
0,2
0,46
0,46
0,46
0,46
0,46
06К1500.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,01
0,01
0,01
0
0
0
0
0
0
06К1500.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
06К1500.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К1600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты города Москвы
06К1600.01. Экономия электрической энергии
148
млн. кВтч
0,11
0,09
0,13
1,61
1,63
1,63
1,63
1,63
1,63
06К1600.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К1600.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
06К1600.04. Экономия газа
млн. куб. м
0,17
0,24
0,2
0,23
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Мероприятие 06К1700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы
06К1700.01. Экономия электрической энергии
806
млн. кВтч
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1700.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1700.03. Экономия воды
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К1700.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К1800.
06К1800.01. Экономия электрической энергии
780
млн. кВтч
46,64
39,36
56,07
74,91
71,75
71,75
71,75
71,75
71,75
06К1800.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,23
0,23
0,15
0,07
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
06К1800.03. Экономия воды
млн. куб. м
1,02
0,93
0,51
0,36
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
06К1800.04. Экономия газа
млн. куб. м
0,34
0,33
0,28
0,33
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Мероприятие 06К1900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы
06К1900.01. Экономия электрической энергии
164
млн. кВтч
0
0
0
2,05
2,09
2,09
2,09
2,09
2,09
06К1900.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К1900.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,34
0,31
0,17
0,19
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
06К1900.04. Экономия газа
млн. куб. м
0,01
0,01
0,01
0,03
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы
06К2000.01. Экономия электрической энергии
809
млн. кВтч
2,98
2,51
3,57
1,53
1,54
1,01
1,5
1,5
1,5
06К2000.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06К2000.03. Экономия воды
млн. куб. м
1,63
1,48
0,82
0,17
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
06К2000.04. Экономия газа
млн. куб. м
1,48
3,18
2,67
3,84
0,22
0,18
0,21
0,21
0,21
Мероприятие 06К2100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
06К2100.01. Экономия электрической энергии
761
млн. кВтч
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2100.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2100.03. Экономия воды
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2100.04. Экономия газа
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2200.01. Экономия электрической энергии
826
млн. кВтч
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2200.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2200.03. Экономия воды
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2200.04. Экономия газа
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы
06К2300.01. Экономия электрической энергии
836
млн. кВтч
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2300.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2300.03. Экономия воды
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К2300.04. Экономия газа
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы
06К2400.01. Экономия электрической энергии
961
млн. кВтч
2,11
1,78
2,54
3,69
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
06К2400.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,09
0,08
0,06
0,05
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
06К2400.03. Экономия воды
млн. куб. м
2,64
2,41
1,32
1,12
3,89
3,89
3,89
3,89
3,89
06К2400.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы
06К2500.01. Экономия электрической энергии
931
млн. кВтч
2,75
2,31
3,29
1,9
3,77
3,77
3,77
3,77
3,77
06К2500.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,14
0,13
0,09
0,04
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
06К2500.03. Экономия воды
млн. куб. м
3,34
3,04
1,67
0,89
1,99
1,99
1,99
1,99
1,99
06К2500.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы
06К2600.01. Экономия электрической энергии
941
млн. кВтч
3,38
2,86
4,07
5,32
5,29
5,29
5,29
5,29
5,29
06К2600.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0
0
0
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
06К2600.03. Экономия воды
млн. куб. м
1,96
1,79
0,98
1,85
1,79
1,79
1,79
1,79
1,79
06К2600.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы
06К2700.01. Экономия электрической энергии
901
млн. кВтч
4,72
3,99
5,68
4,61
4,81
4,81
4,81
4,81
4,81
06К2700.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,24
0,22
0,16
0,28
0,21
0,21
0,21
0,21
0,21
06К2700.03. Экономия воды
млн. куб. м
4,78
4,36
2,39
2,43
3,09
3,09
3,09
3,09
3,09
06К2700.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2800.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
06К2800.01. Экономия электрической энергии
971
млн. кВтч
14
11,81
16,83
5,71
5,79
5,79
5,79
5,79
5,79
06К2800.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,05
0,04
0,03
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
06К2800.03. Экономия воды
млн. куб. м
2,98
2,72
1,49
1,63
1,52
1,52
1,52
1,52
1,52
06К2800.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К2900. Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы
06К2900.01. Экономия электрической энергии
991
млн. кВтч
4,09
3,45
4,92
6,05
4,95
4,95
4,95
4,95
4,95
06К2900.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,17
0,15
0,11
0,1
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
06К2900.03. Экономия воды
млн. куб. м
3,84
3,5
1,92
1,57
1,05
1,11
1,06
1,06
1,06
06К2900.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К3000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы
06К3000.01. Экономия электрической энергии
981
млн. кВтч
6,86
5,79
8,25
4,7
5,27
5,27
5,27
5,27
5,27
06К3000.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,17
0,15
0,11
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
06К3000.03. Экономия воды
млн. куб. м
4,7
4,28
2,35
1,4
1,51
1,51
1,51
1,51
1,51
06К3000.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К3100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы
06К3100.01. Экономия электрической энергии
911
млн. кВтч
18,83
15,89
22,64
3,7
5,21
5,21
5,21
5,21
5,21
06К3100.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,15
0,14
0,1
0,07
0,09
0,09
0,09
0,09
0,09
06К3100.03. Экономия воды
млн. куб. м
3,06
2,79
1,53
1,03
1,53
1,53
1,53
1,53
1,53
06К3100.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К3200.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы
06К3200.01. Экономия электрической энергии
951
млн. кВтч
1,91
1,61
2,3
0,23
2,43
2,43
2,43
2,43
2,43
06К3200.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,03
0,03
0,02
0,02
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
06К3200.03. Экономия воды
млн. куб. м
1,9
1,73
0,95
0,83
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
06К3200.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К3300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
06К3300.01. Экономия электрической энергии
921
млн. кВтч
0,69
0,58
0,83
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
0,84
06К3300.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
06К3300.03. Экономия воды
млн. куб. м
0,84
0,77
0,42
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
0,22
06К3300.04. Экономия газа
млн. куб. м
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 06К3400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
06К3400.01. Экономия электрической энергии
992
млн. кВтч
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К3400.02. Экономия тепловой энергии
млн. Гкал
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К3400.03. Экономия воды
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
06К3400.04. Экономия газа
млн. куб. м
X
X
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 06Л0000.
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
06Л0000.01. Увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора города, переработанных и выделенных во вторичные материальные ресурсы
778
тыс. тонн
826,0
826,0
826,0
866,0
1082,0
1156,0
1156,0
1156,0
1156,0
Мероприятие 06Л0200.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром"
06Л0200.01. Количество твердых бытовых отходов, образуемых населением и переработанных на мусоросжигательном заводе
778
тыс. тонн
1509,43
1763,25
1464,54
1821,24
1546,14
1725,98
1326,37
876,58
975,86
834,64
975,86
834,64
975,86
834,64
975,86
834,64
975,86
834,64
Мероприятие 06Л0300.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"
06Л0300.01. Количество твердых бытовых отходов, образуемых населением и переработанных на мусоросжигательном заводе
778
тыс. тонн
359,88
359,94
359,76
324,65
331,70
315,90
301,72
301,72
301,72
Мероприятие 06Л0400. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов
06Л0400.01. Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов
778
тыс. тонн
0,72
8,35
9,44
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
Мероприятие 06Л0500.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы
06Л0500.01. Транспортирование радиационных отходов
778
куб. м
670,68
567,817
458,00
200,3
257,05
257,05
257,05
257,05
257,05
06Л0500.02. Переработка и кондиционирование радиационных отходов
778
куб. м
670,68
567,817
458,00
200,3
257,05
257,05
257,05
257,05
257,05
06Л0500.03. Обеспечение безопасного промежуточного (технологического) хранения радиационных отходов
778
куб. м
-
670,68
1238,00
1696,5
1896,80
1896,80
1896,80
1896,80
1896,80
06Л0500.04. Радиационное обследование участков радиоактивного загрязнения, включая потенциально загрязненные территории
778
тыс. кв. м
-
155,71
291,13
321,88
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
06Л0500.05. Радиационно-экологический мониторинг территорий г. Москвы
778
кв. м
1081,00
1081,00/365 дн.
1081,00/366 дн.
2569,47/365 дн.
2569,47/365 дн.
2569,47/365 дн.
2569,47/365 дн.
2569,47/365 дн.
2569,47/365 дн.
06Л0500.06. Радиационно-аварийные услуги по дезактивации выявленных участков радиоактивного загрязнения
778
куб. м
524,78
414,907
300,00
60,1
145,00
145,00
145,00
145,00
145,00
06Л0500.07. Радиационное обследование объектов и территорий г. Москвы
778
тыс. кв. м
1460204
2420,521
2600,00
1644,71
900,00
900,00
900,00
900,00
900,00
Мероприятие 06Л0600.
Мероприятия по очистке промливневых стоков
06Л0600.01. Мероприятия по очистке промливневых стоков
778
тыс. куб. м
6406,00
6411,56
6956,19
6778,8
7287,21
7287,21
7287,21
7287,21
7287,21
Мероприятие 06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
06Л0801.01. Процент утилизированных бесхозных автотранспортных средств относительно количества автотранспортных средств, эвакуированных на стоянку временного хранения
778
процентов
91
89
92
93
100
100
100
100
100
Мероприятие 06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
06Л0900.01. Обезвреживание и переработка отработанных ртутьсодержащих люминесцентных и компактных люминесцентных ламп, включая их сбор и транспортирование
778
млн. штук
1,20
1,63
1,72
1,55
1,94
1,94
1,94
1,94
1,94
Мероприятие 06Л1100.
Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы
06Л1100.01. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Юго-Западного административного округа, и утилизированного
778
тыс. тонн
-
-
-
404,34
404,34
404,34
404,34
404,34
404,34
06Л1100.02. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Западного административного округа, и утилизированного
778
тыс. тонн
-
-
272,0
272,0
272,0
272,0
272,0
06Л1100.03. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Юго-Восточного административного округа, и утилизированного
778
тыс. тонн
-
-
319,04
319,04
319,04
319,04
319,04
06Л1100.04. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Северо-Восточного административного округа, и утилизированного
778
тыс. тонн
-
-
399,63
399,63
399,63
399,63
399,63
06Л1100.05. Количество мусора, вывезенного из многоквартирных домов, расположенных на территории Северного административного округа, и утилизированного
778
тыс. тонн
-
-
310,92
310,92
310,92
310,92
310,92
Мероприятие 06Л1300.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево"
06Л1300.01. Временная эксплуатация полигона ТПБО "Саларьево" ГУП "Экотехпром"
778
объект
1
Приложение 3
к Государственной программе
города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Участники Государственной программы города Москвы
Код бюджетной классификации
Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс. руб.
Целевая статья расходов
Раздел, подраздел
ГРБС
Вид расходов
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа города Москвы 06
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Всего
0600000
X
X
X
44486047,0
48558833,4
43989396,3
48154844,6
45190531,7
45190531,7
45190531,7
0600000
X
020
X
12057067,9
13429513,4
9695559,8
8339147,4
8339147,4
8339147,4
8339147,4
Департамент городского имущества города Москвы
0600000
X
071
X
0,0
500000,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
0600000
X
163
X
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0600000
X
778
X
9824076,7
11889565,0
16371487,7
16058842,5
16158937,5
16158937,5
16158937,5
0600000
X
806
X
20856298,8
21748953,6
17491563,4
23727393,1
20662985,2
20662985,2
20662985,2
0600000
X
813
X
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
0600000
X
509
X
0,0
27980,1
350000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
>Префектура Восточного административного округа города Москвы
0600000
X
901
X
3454,3
3315,8
4529,1
4529,1
4529,1
4529,1
4529,1
>Префектура Западного административного округа города Москвы
0600000
X
911
X
5035,4
4509,2
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
>Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
0600000
X
921
X
197,8
6302,8
1612,8
1612,8
1612,8
1612,8
1612,8
>Префектура Северного административного округа города Москвы
0600000
X
931
X
2008,3
1884,9
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
>Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
0600000
X
941
X
7141,1
7638,3
6459,9
6459,9
6459,9
6459,9
6459,9
>Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
0600000
X
951
X
2014,1
1853,1
2419,5
1095,7
1095,7
1095,7
1095,7
>Префектура Центрального административного округа города Москвы
0600000
X
961
X
806,9
610,1
732,3
732,3
732,3
732,3
732,3
>Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
0600000
X
971
X
4537,5
3860,7
4190,2
4190,2
4190,2
4190,2
4190,2
>Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
0600000
X
981
X
1580,1
1387,5
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
>Префектура Южного административного округа города Москвы
0600000
X
991
X
1600,8
1437,6
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
Подпрограмма 06А0000. Развитие электроснабжения города Москвы
Всего
06А0000
X
X
X
1024685,7
858413,2
955599,0
426827,0
0,0
0,0
0,0
06А0000
X
020
X
923530,4
544915,5
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06А0000
X
806
X
101155,3
313497,7
623277,9
426827,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06А0100.
Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
Всего
06А0100
410421,7
175948,6
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
06А0100.
Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
0402
020
810
410421,7
175948,6
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
Всего
06А0300
614264,0
682464,6
623277,9
426827,0
0,00
0,00
0,00
06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
411
290562,3
336814,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
244
79366,2
32152,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06А0300. Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
806
414
0,0
0,0
623277,9
426827,0
0,0
0,0
0,0
06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
806
411
101155,3
313497,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
810
143180,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06Б0000. Развитие теплоснабжения города Москвы
Всего
06Б0000
X
X
X
1553272,4
323967,0
117841,4
419658,2
465282,1
465282,1
465282,1
06Б0000
X
020
X
1103689,7
115780,7
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
06Б0000
X
806
X
449582,7
208186,3
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
Мероприятие 06Б0100.
Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения
Всего
06Б0100
158847,5
104473,9
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
06Б0100.
Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения
0402
020
244
158847,5
104473,9
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
Мероприятие 06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
Всего
06Б0200
1394424,9
219493,1
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
244
200519,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
411
86322,7
11306,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
806
411
449582,7
208186,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
806
414
0,0
0,0
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
521
72000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
0402
020
810
586000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06В0000. Развитие газоснабжения в городе Москвы
Всего
06В0000
X
X
X
1143765,9
110270,4
96438,6
10029,0
9029,0
9029,0
9029,0
06В0000
X
020
X
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
Департамент городского имущества города Москвы
06В0000
X
071
X
0,0
0,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06В0000
X
163
X
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06В0000
X
806
X
136257,3
101099,4
36470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06В0100.
Актуализация Генеральной схемы газоснабжения
Всего
06В0100
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
06В0100.
Актуализация Генеральной схемы газоснабжения
0402
020
244
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
Мероприятие 06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
Всего
06В0200
1136257,3
101099,4
86470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
0402
163
422
1000000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент городского имущества города Москвы
06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
0402
071
451
0,0
0,0
50000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
0402
806
411
136257,3
101099,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
0402
806
414
0,0
0,0
36470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06Г0000. Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Всего
06Г0000
X
X
X
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
06Г0000
X
806
X
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
Мероприятие 06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
Всего
06Г0100
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
0402
806
411
489128,3
1174678,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
0502
806
411
50977,9
98812,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
0402
806
414
0,0
0,0
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
Подпрограмма 06Д0000. Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Всего
06Д0000
X
X
X
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0000
X
071
X
0,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Д0000
X
806
X
4979894,2
3439626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
Мероприятие 06Д0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
Всего
06Д0100
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
06Д0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
0502
806
411
4979894,2
3439626,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Д0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
0502
806
414
0,0
0,0
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
Департамент городского имущества города Москвы
06Д0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
0502
071
450
0,0
500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06Е0000. Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Всего
06Е0000
X
X
X
8273504,1
8291482,2
7467442,9
8407679,5
10180087,4
10180087,4
10180087,4
06Е0000
X
778
X
4151651,9
6193838,1
6213337,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
06Е0000
X
806
X
4121852,2
2097644,1
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
Мероприятие 06Е0100.
Водоотведение поверхностных сточных вод
Всего
06Е0100
4101897,7
6145144,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
06Е0100.
Водоотведение поверхностных сточных вод
0503
778
244
4101897,7
6145144,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Мероприятие 06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
Всего
06Е0300
4171606,4
2099438,2
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
0503
778
411
2235,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
0503
806
411
4121852,2
2097644,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
0503
806
414
0,0
0,0
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
0503
778
243
0,0
1794,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
0503
778
244
47518,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Е0800.
Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" с целью возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием
Всего
06Е0800
0,0
46899,8
68100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Е0800.
Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" с целью возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений их временным содержанием
0503
778
810
0,0
46899,8
68100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06Ж0000. Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Всего
06Ж0000
X
X
X
10115627,5
13250460,5
8881856,2
7846887,7
7841263,8
7841263,8
7841263,8
06Ж0000
X
020
X
9395400,2
12320439,2
8881856,2
7846887,7
7841263,8
7841263,8
7841263,8
06Ж0000
X
813
X
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Ж0100.
Содержание объектов наружного освещения
Всего
06Ж0100
3049745,9
1934883,9
2412555,0
2017425,5
1846271,4
1846271,4
1846271,4
06Ж0100.
Содержание объектов наружного освещения
0503
020
244
3049745,9
1934883,9
2412555,0
2017425,5
1846271,4
1846271,4
1846271,4
Мероприятие 06Ж0200.
Ремонт объектов наружного освещения
Всего
06Ж0200
942391,3
1167979,7
799980,0
675431,8
680000,0
680000,0
680000,0
06Ж0200.
Ремонт объектов наружного освещения
0503
020
244
942391,3
1167979,7
799980,0
675431,8
680000,0
680000,0
680000,0
Мероприятие 06Ж0300.
Содержание объектов архитектурно-художественного освещения
Всего
06Ж0300
410017,8
465728,5
926664,1
726664,1
888177,2
888177,2
888177,2
06Ж0300.
Содержание объектов архитектурно-художественного освещения
0503
020
244
410017,8
465728,5
926664,1
726664,1
888177,2
888177,2
888177,2
Мероприятие 06Ж0400.
Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения
Всего
06Ж0400
12566,2
15026,6
200000,0
16551,1
16000,0
16000,0
16000,0
06Ж0400.
Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения
0503
020
244
12566,2
15026,6
200000,0
16551,1
16000,0
16000,0
16000,0
Мероприятие 06Ж0500.
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы
Всего
06Ж0500
4864966,4
6798763,9
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
06Ж0500.
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы
0402
020
411
4864966,4
6798763,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Ж0500.
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы
0402
020
244
0,0
0,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
Мероприятие 06Ж0600.
Праздничное световое оформление города Москвы
Всего
06Ж0600
720227,3
1048010,2
414715,2
464715,2
464715,2
464715,2
464715,2
06Ж0600.
Праздничное световое оформление города Москвы
0503
020
244
0,0
117988,9
414715,2
464715,2
464715,2
464715,2
464715,2
06Ж0600.
Праздничное световое оформление города Москвы
0412
813
244
720227,3
930021,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Ж0800.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки
Всего
06Ж0800
115712,6
231476,6
344116,1
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
06Ж0800.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки
0503
020
810
115712,6
231476,6
344116,1
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
Мероприятие 06Ж0900.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет"
Всего
06Ж0900
0,0
1588591,1
1783825,8
1596100,0
1596100,0
1596100,0
1596100,0
06Ж0900.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет"
0503
020
810
0,0
1588591,1
1783825,8
1596100,0
1596100,0
1596100,0
1596100,0
Подпрограмма 06З0000. Развитие сети общественных туалетов
Всего
06З0000
X
X
X
634151,0
559676,4
663846,4
588228,9
588228,9
588228,9
588228,9
06З0000
X
778
X
634151,0
559676,4
663846,4
588228,9
588228,9
588228,9
588228,9
Мероприятие 06З0100.
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов
Всего
06З0100
604224,2
527392,2
631195,8
555578,3
555578,3
555578,3
555578,3
06З0100.
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов
0503
778
243
69325,2
29755,7
38552,3
27911,6
27911,6
27911,6
27911,6
06З0100.
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов
0503
778
244
534899,0
497636,5
592643,5
527666,7
527666,7
527666,7
527666,7
Мероприятие 06З0300.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего
06З0300
29926,8
32284,2
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
Мероприятие 06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего
06З0381
29926,8
32284,2
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
111
26815,2
27791,1
26889,0
26889,0
26889,0
26889,0
26889,0
06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
242
0,0
215,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
244
3095,2
4193,6
5659,5
5659,5
5659,5
5659,5
5659,5
06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
852
16,4
84,0
102,1
102,1
102,1
102,1
102,1
Подпрограмма 06И0000. Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Всего
06И0000
X
X
X
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
06И0000
X
806
X
8775221,1
13965882,6
10274740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0000
X
509
X
0,0
27980,1
350000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
Всего
06И0100
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
0502
806
411
8775221,1
6483591,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
0502
806
421
0,0
7482291,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
0502
806
414
0,0
0,0
10274740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
0502
509
411
0,0
27980,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Департамент развития новых территорий города Москвы
06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
0502
509
414
0,0
0,0
350000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06К0000. Энергосбережение по объектам Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы
Всего
06К0000
X
X
X
626939,0
439207,0
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
06К0000
X
020
X
626939,0
439207,0
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
Мероприятие 06К0100.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность
Всего
06К0100
567552,5
380877,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
06К0100.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность
0402
020
244
567552,5
380877,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
Мероприятие 06К0200.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего
06К0200
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
06К0200.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
0402
020
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
Мероприятие 06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего
06К0281
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0402
020
111
47295,0
49417,4
49041,2
50360,2
50547,6
50547,6
50547,6
06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0402
020
242
0,0
123,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0402
020
244
7950,4
4978,8
7302,8
5983,8
5795,4
5795,4
5795,4
06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0402
020
852
1,6
2,5
21,0
21,0
22,0
22,0
22,0
Мероприятие 06К0300.
Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности
Всего
06К0300
4139,5
3807,5
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
06К0300.
Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности
0602
020
241
4139,5
3807,5
4140,0
4140,00
4140,0
4140,0
4140,0
Подпрограмма 06Л0000. Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
Всего
06Л0000
X
X
X
6818879,9
5518377,2
10196522,8
9917928,5
9774932,7
9774932,7
9774932,7
06Л0000
X
778
X
5038273,8
5136050,5
9494303,8
9325376,1
9425471,1
9425471,1
9425471,1
06Л0000
X
806
X
1752229,8
349526,7
671433,6
563090,8
320000,0
320000,0
320000,0
>Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
X
901
X
3454,3
3315,8
4529,1
4529,1
4529,1
4529,1
4529,1
>Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0000
X
911
X
5035,4
4509,2
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
>Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0000
X
921
X
197,8
6302,8
1612,8
1612,8
1612,8
1612,8
1612,8
>Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0000
X
931
X
2008,3
1884,9
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
>Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
X
941
X
7141,1
7638,3
6459,9
6459,9
6459,9
6459,9
6459,9
>Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0000
X
951
X
2014,1
1853,1
2419,5
1095,7
1095,7
1095,7
1095,7
>Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0000
X
961
X
806,9
610,1
732,3
732,3
732,3
732,3
732,3
>Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0000
X
971
X
4537,5
3860,7
4190,2
4190,2
4190,2
4190,2
4190,2
>Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0000
X
981
X
1580,1
1387,5
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
>Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0000
X
991
X
1600,8
1437,6
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
Мероприятие 06Л0100.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего
06Л0100
26951,2
27021,0
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие 06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего
06Л0181
26951,2
27021,0
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
111
24138,0
24195,5
23577,2
23577,2
23577,2
23577,2
23577,2
06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
242
0,0
94,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
852
43,6
17,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0505
778
244
2769,6
2713,9
3852,2
3852,2
3852,2
3852,2
3852,2
Мероприятие 06Л0200.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром"
Всего
06Л0200
2576231,7
2155378,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
06Л0200.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром"
0502
778
810
2576231,7
2155378,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
Мероприятие 06Л0300.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"
Всего
06Л0300
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
06Л0300.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"
0502
778
810
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Мероприятие 06Л0400.
Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов
Всего
06Л0400
300659,1
213767,1
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
06Л0400.
Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов
0602
778
244
300659,1
213767,1
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
Мероприятие 06Л0500.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы
Всего
06Л0500
1087664,5
936215,4
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
06Л0500.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы
0602
778
244
1087664,5
936215,4
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
Мероприятие 06Л0600.
Мероприятия по очистке промливневых стоков
Всего
06Л0600
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
06Л0600.
Мероприятия по очистке промливневых стоков
0503
778
244
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
Мероприятие 06Л0800.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
Всего
06Л0800
28376,3
32800,0
30785,4
29461,6
29461,6
29461,6
29461,6
Мероприятие 06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
Всего
06Л0801
28376,3
32800,0
27715,7
28004,7
28004,7
28004,7
28004,7
>Префектура Восточного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
901
244
3454,3
3315,8
4529,1
4529,1
4529,1
4529,1
4529,1
>Префектура Западного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
911
244
5035,4
4509,2
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
4531,9
>Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
921
244
197,8
6302,8
0,0
1612,8
1612,8
1612,8
1612,8
>Префектура Северного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
931
244
2008,3
1884,9
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
3400,0
>Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
941
244
7141,1
7638,3
6459,9
6459,9
6459,9
6459,9
6459,9
>Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
951
244
2014,1
1853,1
2419,5
1095,7
1095,7
1095,7
1095,7
>Префектура Центрального административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
961
244
806,9
610,1
732,3
732,3
732,3
732,3
732,3
>Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
971
244
4537,5
3860,7
4190,2
4190,2
4190,2
4190,2
4190,2
>Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
981
244
1580,1
1387,5
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
1452,8
>Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
0503
991
244
1600,8
1437,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л0881.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего
06Л0881
0,0
0,0
3069,7
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
>Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы
06Л0881.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
921
611
0,0
0,0
1612,8
0,0
0,0
0,0
0,0
>Префектура Южного административного округа города Москвы
06Л0881.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
0503
991
611
0,0
0,0
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
Мероприятие 06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
Всего
06Л0900
160437,8
79418,3
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
0503
778
243
83945,2
31470,2
42383,7
42383,7
42383,7
42383,7
42383,7
06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
0503
778
244
42144,0
13948,1
46537,8
46537,8
46537,8
46537,8
46537,8
06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
0503
778
880
0,0
0,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
34000,0
06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
0503
778
883
34348,6
34000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л1100.
Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы
Всего
06Л1100
0,0
1076643,9
5289025,2
5334697,5
5434792,5
5434792,5
5434792,5
06Л1100.
Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы
0502
778
244
0,0
1076643,9
5289025,2
5334697,5
5434792,5
5434792,5
5434792,5
Мероприятие 06Л1300.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево"
Всего
06Л1300
0,0
0,0
214600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Л1300.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево"
0502
778
810
0,0
0,0
214600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л1000.
Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов
Всего
06Л1000
1752229,8
349526,7
436433,6
163090,8
0,0
0,0
0,0
06Л1000.
Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов
0503
806
411
1752229,8
349526,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
06Л1000.
Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов
0503
806
414
0,0
0,0
436433,6
163090,8
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л1200.
Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий
Всего
06Л1200
0,0
0,0
235000,0
400000,0
320000,0
320000,0
320000,0
06Л1200.
Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий
0603
806
414
0,0
0,0
235000,0
400000,0
320000,0
320000,0
320000,0
Приложение 4
к Государственной программе
города Москвы "Развитие
коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ" НА 2012-2018 ГОДЫ
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Источник финансирования
Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа города Москвы 06 "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
Всего:
235738660,9
257916583,5
179650558,7
163683674,0
151303150,1
145373284,9
147413353,5
бюджет города Москвы
44486047,0
48558833,4
43989396,3
48154844,6
45190531,7
45190531,7
45190531,7
средства федерального бюджета
65824,8
4592793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
191186789,1
204764956,3
135661162,4
115528829,4
106112618,4
100182753,2
102222821,8
Подпрограмма 06А0000.
Развитие электроснабжения города Москвы
Всего:
76330169,9
87959070,6
75002415,0
53273966,4
40545717,9
34676839,6
35270743,0
бюджет города Москвы
1024685,7
858413,2
955599,0
426827,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
75305484,2
87100657,4
74046816,0
52847139,4
40545717,9
34676839,6
35270743,0
Мероприятие 06А0100.
Возмещение затрат по функционированию подразделений Казенного предприятия "Московская энергетическая дирекция"
Всего:
410421,7
175948,6
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
410421,7
175948,6
332321,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06А0300.
Реализация мер по обеспечению электроснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
Всего:
614264,0
682464,6
623277,9
426827,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
614264,0
682464,6
623277,9
426827,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06А0400.
Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
Всего:
24125104,0
38810728,4
29751898,6
10660175,0
3853961,9
4040493,6
4231609,0
средства юридических и физических лиц
24125104,0
38810728,4
29751898,6
10660175,0
3853961,9
4040493,6
4231609,0
Мероприятие 06А0500.
Инвестиционная программа ОАО "МОЭСК"
Всего:
23578852,6
24536199,4
24228213,0
24458008,0
22402346,0
19679406,0
20288334,0
средства юридических и физических лиц
23578852,6
24536199,4
24228213,0
24458008,0
22402346,0
19679406,0
20288334,0
Мероприятие 06А0600.
Инвестиционная программа ОАО "ОЭК"
Всего:
12296970,0
9282940,0
9462680,0
8564780,0
9427980,0
7444360,0
8046060,0
средства юридических и физических лиц
12296970,0
9282940,0
9462680,0
8564780,0
9427980,0
7444360,0
8046060,0
Мероприятие 06А0700.
Инвестиционная программа ОАО "Энергокомплекс"
Всего:
15304557,6
14470789,6
10604024,4
9164176,4
4861430,0
3512580,0
2704740,0
средства юридических и физических лиц
15304557,6
14470789,6
10604024,4
9164176,4
4861430,0
3512580,0
2704740,0
Подпрограмма 06Б0000.
Развитие теплоснабжения города Москвы
Всего:
35172669,1
25747885,0
27113811,4
29105204,5
30854931,1
30888845,4
30923593,2
бюджет города Москвы
1553272,4
323967,0
117841,4
419658,2
465282,1
465282,1
465282,1
средства юридических и физических лиц
33619396,7
25423918,0
26995970,0
28685546,3
30389649,0
30423563,3
30458311,1
Мероприятие 06Б0100.
Актуализация схем тепло-, электро- и внешнего газоснабжения
Всего:
158847,5
104473,9
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
бюджет города Москвы
158847,5
104473,8
107841,4
119658,2
125282,1
125282,1
125282,1
Мероприятие 06Б0200.
Реализация мер по обеспечению теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры
Всего:
1394424,9
219493,1
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
бюджет города Москвы
1394424,9
219493,1
10000,0
300000,0
340000,0
340000,0
340000,0
Мероприятие 06Б0300.
Инвестиционная программа ОАО "МОЭК"
Всего:
12014840,0
24857133,0
26423050,0
28008433,0
29688939,0
29688939,0
29688939,0
средства юридических и физических лиц
12014840,0
24857133,0
26423050,0
28008433,0
29688939,0
29688939,0
29688939,0
Мероприятие 06Б0400.
Производственная программа ОАО "МТК"
Всего:
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
20954556,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Б0500.
Инвестиционная программа ОАО "Мосэнерго"
Всего:
650000,0
566785,0
572920,0
677113,3
700710,0
734624,4
769372,1
средства юридических и физических лиц
650000,0
566785,0
572920,0
677113,3
700710,0
734624,4
769372,1
Подпрограмма 06В0000.
Развитие газоснабжения в городе Москве
Всего:
3493765,9
2571528,4
3552803,7
3583332,3
3707456,2
3707456,2
3707456,2
бюджет города Москвы
1143765,9
110270,4
96438,6
10029,0
9029,0
9029,0
9029,0
средства юридических и физических лиц
2350000,0
2461258,0
3456365,1
3573303,3
3698427,2
3698427,2
3698427,2
Мероприятие 06В0100.
Актуализация Генеральной схемы газоснабжения
Всего:
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
бюджет города Москвы
7508,6
9171,0
9968,6
9029,0
9029,0
9029,0
9029,0
Мероприятие 06В0200.
Реализация комплекса мер по развитию газового хозяйства города Москвы
всего
1136257,3
101099,4
86470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1136257,3
101099,4
86470,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06В0300.
Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз"
Всего:
2350000,0
2461258,0
3456365,1
3573303,3
3698427,2
3698427,2
3698427,2
средства юридических и физических лиц
2350000,0
2461258,0
3456365,1
3573303,3
3698427,2
3698427,2
3698427,2
Подпрограмма 06Г0000.
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Всего:
1552604,2
3370766,5
3444986,7
4378617,0
5648190,6
5000752,6
5483491,6
бюджет города Москвы
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
средства юридических и физических лиц
1012498,0
2097276,0
2712356,0
3473617,0
4532005,0
3884567,0
4367306,0
Мероприятие 06Г0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие коллекторного хозяйства города Москвы
Всего:
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
бюджет города Москвы
540106,2
1273490,5
732630,7
905000,0
1116185,6
1116185,6
1116185,6
Мероприятие 06Г0400.
Производственная программа ГУП "Москоллектор"
Всего:
1012498,0
2097276,0
2712356,0
3473617,0
4532005,0
3884567,0
4367306,0
средства юридических и физических лиц
1012498,0
2097276,0
2712356,0
3473617,0
4532005,0
3884567,0
4367306,0
Подпрограмма 06Д0000.
Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения
Всего:
17078504,2
19503483,3
16671230,1
17177261,2
15186060,2
15648735,2
16129735,2
бюджет города Москвы
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
средства юридических и физических лиц
12098610,0
15563857,0
12782325,0
12782325,0
12782325,0
13245000,0
13726000,0
Мероприятие 06Д0100.
Реализация комплекса мер, направленных на развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы
Всего:
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
бюджет города Москвы
4979894,2
3939626,3
3888905,1
4394936,2
2403735,2
2403735,2
2403735,2
Мероприятие 06Д0300.
Инвестиционная программа
ОАО "Мосводоканал"
Всего:
12098610,0
15563857,0
12782325,0
12782325,0
12782325,0
13245000,0
13726000,0
средства юридических и физических лиц
12098610,0
15563857,0
12782325,0
12782325,0
12782325,0
13245000,0
13726000,0
Подпрограмма 06Е0000.
Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока
Всего:
10209581,1
10276219,2
9437879,8
10378116,4
12150524,3
12483040,3
12586673,2
бюджет города Москвы
8273504,1
8291482,2
7467442,9
8407679,5
10180087,4
10180087,4
10180087,4
средства юридических и физических лиц
1936077,0
1984737,0
1970436,9
1970436,9
1970436,9
2302952,9
2406585,8
Мероприятие 06Е0100.
Водоотведение поверхностных сточных вод
Всего:
4101897,7
6145144,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
бюджет города Москвы
4101897,7
6145144,2
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
6145237,5
Мероприятие 06Е0300.
Реализация комплекса мер по развитию объектов водоотведения поверхностного стока
Всего:
4171606,4
2099438,2
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
бюджет города Москвы
4171606,4
2099438,2
1254105,4
2262442,0
4034849,9
4034849,9
4034849,9
Мероприятие 06Е0700.
Производственная программа ГУП "Мосводосток"
Всего:
1936077,0
1984737,0
1970436,9
1970436,9
1970436,9
2302952,9
2406585,8
средства юридических и физических лиц
1936077,0
1984737,0
1970436,9
1970436,9
1970436,9
2302952,9
2406585,8
Мероприятие 06Е0800.
Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих систем "Мосводосток" в целях возмещения затрат, связанных с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных гидротехнических сооружений и их временным содержанием
Всего:
0,0
46899,8
68100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
46899,8
68100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06Ж0000.
Развитие единой светоцветовой среды города Москвы
Всего:
10115627,5
13250460,5
8881856,2
7846887,7
7841263,8
7841263,8
7841263,8
бюджет города Москвы
10115627,5
13250460,5
8881856,2
7846887,7
7841263,8
7841263,8
7841263,8
Мероприятие 06Ж0100.
Содержание объектов наружного освещения
Всего:
3049745,9
1934883,9
2412555,0
2017425,5
1846271,4
1846271,4
1846271,4
бюджет города Москвы
3049745,9
1934883,9
2412555,0
2017425,5
1846271,4
1846271,4
1846271,4
Мероприятие 06Ж0200.
Ремонт объектов наружного освещения
Всего:
942391,3
1167979,7
799980,0
675431,8
680000,0
680000,0
680000,0
бюджет города Москвы
942391,3
1167979,7
799980,0
675431,8
680000,0
680000,0
680000,0
Мероприятие 06Ж0300.
Содержание объектов архитектурно-художественного освещения
Всего:
410017,8
465728,5
926664,1
726664,1
888177,2
888177,2
888177,2
бюджет города Москвы
410017,8
465728,5
926664,1
726664,1
888177,2
888177,2
888177,2
Мероприятие 06Ж0400.
Ремонт объектов архитектурно-художественного освещения
Всего:
12566,2
15026,6
200000,0
16551,1
16000,0
16000,0
16000,0
бюджет города Москвы
12566,2
15026,6
200000,0
16551,1
16000,0
16000,0
16000,0
Мероприятие 06Ж0500.
Реализация комплекса мер по совершенствованию наружного освещения и развитию архитектурно-художественной подсветки города Москвы
Всего:
4864966,4
6798763,9
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
бюджет города Москвы
4864966,4
6798763,9
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
2000000,0
Мероприятие 06Ж0600.
Праздничное световое оформление города Москвы
Всего:
720227,3
1048010,2
414715,2
464715,2
464715,2
464715,2
464715,2
бюджет города Москвы
720227,3
1048010,2
414715,2
464715,2
464715,2
464715,2
464715,2
Мероприятие 06Ж0800.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки
Всего:
115712,6
231476,6
344116,1
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
бюджет города Москвы
115712,6
231476,6
344116,1
350000,0
350000,0
350000,0
350000,0
Мероприятие 06Ж0900.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Моссвет" на оплату электрической энергии, потребляемой установками наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки, праздничной иллюминации города Москвы, находящимися на праве хозяйственного ведения Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет"
Всего:
0,0
1588591,1
1783825,8
1596100,0
1596100,0
1596100,0
1596100,0
бюджет города Москвы
0,0
1588591,1
1783825,8
1596100,0
1596100,0
1596100,0
1596100,0
Подпрограмма 06З0000.
Развитие сети общественных туалетов
Всего:
634151,0
798176,4
2235846,4
588228,9
588228,9
588228,9
588228,9
бюджет города Москвы
634151,0
559676,4
663846,4
588228,9
588228,9
588228,9
588228,9
средства юридических и физических лиц
0,0
238500,0
1572000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06З0100.
Эксплуатация и ремонт общественных туалетов
Всего:
604224,2
527392,2
631195,8
555578,3
555578,3
555578,3
555578,3
бюджет города Москвы
604224,2
527392,2
631195,8
555578,3
555578,3
555578,3
555578,3
Мероприятие 06З0381.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего:
29926,8
32284,2
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
бюджет города Москвы
29926,8
32284,2
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
32650,6
Мероприятие 06З0600.
Инвестиционные средства
Всего:
0,0
238500,0
1572000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
238500,0
1572000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06И0000.
Развитие инженерных коммуникаций города Москвы
Всего:
8775221,1
18493862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
бюджет города Москвы
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
средства федерального бюджета
0,00
4500000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 06И0100.
Реализация комплекса мер по развитию коммунально-инженерной инфраструктуры
Всего:
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
бюджет города Москвы
8775221,1
13993862,7
10624740,7
14874097,1
12448214,5
12448214,5
12448214,5
Мероприятие 0923103.
Реализация мероприятий по проектированию и строительству объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного центра Сколково
Всего:
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
4500000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06К0000.
Всего:
65557487,0
70426753,7
12488466,0
12560034,1
12557630,0
12314975,7
12659021,3
бюджет города Москвы
626939,0
439207,0
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
363572,5
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
64864723,2
69894752,9
12124893,5
12196461,6
12194057,5
11951403,2
12295448,8
Мероприятие 06К0100.
Мероприятия, направленные на энергосбережение и энергоэффективность
Всего:
567552,5
380877,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
бюджет города Москвы
567552,5
380877,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
303067,5
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0200.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений
Всего:
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
бюджет города Москвы
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0281.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего:
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
бюджет города Москвы
55247,0
54522,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
56365,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0300.
Научно-исследовательские разработки по стимулированию энергетической и экологической эффективности
Всего:
4139,5
3807,5
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
бюджет города Москвы
4139,5
3807,5
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
4140,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Б5013.
Реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего:
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
65824,8
92793,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К0400.
Мероприятия энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах ресурсоснабжающих организаций
Всего:
40031966,6
44933678,4
2499955,5
2521965,2
2513927,1
2271272,8
2615318,4
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
40031966,6
44933678,4
2499955,5
2521965,2
2513927,1
2271272,8
2615318,4
Мероприятие 06К0500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента городского имущества города Москвы
Всего:
0,0
7430,0
851,9
851,9
851,9
851,9
851,9
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
7430,0
851,9
851,9
851,9
851,9
851,9
Мероприятие 06К0600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента градостроительной политики города Москвы
Всего:
13907,2
3838,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
13907,2
3838,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
50000,0
Мероприятие 06К0700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы
Всего:
313089,6
97254,1
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
313089,6
97254,1
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
1083480,0
Мероприятие 06К0800.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента здравоохранения города Москвы
Всего:
8556,5
32382,9
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
8556,5
32382,9
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
39930,0
Мероприятие 06К0900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента информационных технологий города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента капитального ремонта города Москвы
Всего:
0,0
0,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
104,0
104,0
104,0
104,0
104,0
Мероприятие 06К1100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента культуры города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1200.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы
Всего:
132130,4
59820,2
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
132130,4
59820,2
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
57882,8
Мероприятие 06К1300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента образования города Москвы
Всего:
7361,0
0,0
43257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
7361,0
0,0
43257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
Всего:
2633,3
1107,0
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
2633,3
1107,0
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
111382,2
Мероприятие 06К1600.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы
Всего:
2590,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
2590,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента строительства города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К1800.
Всего:
23043791,1
23017481,2
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
23043791,1
23017481,2
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
6308810,0
Мероприятие 06К1900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К2000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Департамента торговли и услуг города Москвы
Всего:
20178,6
6072,2
16776,9
97603,3
94940,0
94940,0
94940,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
20178,6
6072,2
16776,9
97603,3
94940,0
94940,0
94940,0
Мероприятие 06К2100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К2300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах Комитета государственного строительного надзора города Москвы
Всего:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К2400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Центрального административного округа города Москвы
Всего:
0,0
234823,8
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
234823,8
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
305438,9
Мероприятие 06К2500.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северного административного округа города Москвы
Всего:
8194,0
2732,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
8194,0
2732,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
125062,0
Мероприятие 06К2600.
Внедрение энергосберегающих на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы
Всего:
317464,5
112783,6
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
317464,5
112783,6
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
432380,0
Мероприятие 06К2700.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Восточного административного округа города Москвы
Всего:
295460,0
442070,1
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
295460,0
442070,1
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
262360,0
Мероприятие 06К2800.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Восточного административного округа города Москвы
Всего:
153964,8
343673,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
153964,8
343673,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
248216,0
Мероприятие 06К2900.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Южного административного округа города Москвы
Всего:
248189,2
267659,4
359560,2
371549,2
379846,5
379846,5
379846,5
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
248189,2
267659,4
359560,2
371549,2
379846,5
379846,5
379846,5
Мероприятие 06К3000.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Юго-Западного административного округа города Москвы
Всего:
115830,5
92556,2
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
115830,5
92556,2
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
92556,1
Мероприятие 06К3100.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Западного административного округа города Москвы
Всего:
91628,5
175024,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
91628,5
175024,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К3200.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Северо-Западного административного округа города Москвы
Всего:
53938,5
44304,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
53938,5
44304,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
86890,0
Мероприятие 06К3300.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Зеленоградского административного округа города Москвы
Всего:
3848,0
9178,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
3848,0
9178,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06К3400.
Внедрение энергосберегающих мероприятий на объектах жилищного фонда и подведомственных учреждений префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
Всего:
0,0
10884,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических и физических лиц
0,0
10884,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 06Л0000.
Мероприятия в области обращения с отходами и противооползневые работы
Всего:
6818879,9
5518377,2
10196522,8
9917928,5
9774932,7
9774932,7
9774932,7
бюджет города Москвы
6818879,9
5518377,2
10196522,8
9917928,5
9774932,7
9774932,7
9774932,7
средства юридических и физических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л0181.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего:
26951,2
27021,0
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
бюджет города Москвы
26951,2
27021,0
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
27429,4
Мероприятие 06Л0200.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым из домовладений (от населения), Государственным унитарным предприятием города Москвы "Экотехпром"
Всего:
2576231,7
2155378,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
бюджет города Москвы
2576231,7
2155378,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
1875186,7
Мероприятие 06Л0300.
Промышленная переработка твердых бытовых отходов, образуемых населением, Обществом с ограниченной ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3"
Всего:
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
бюджет города Москвы
779623,3
538659,9
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
598207,6
Мероприятие 06Л0400.
Расходы на транспортировку и обезвреживание медицинских отходов
Всего:
300659,1
213767,1
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
бюджет города Москвы
300659,1
213767,1
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
308896,3
Мероприятие 06Л0500.
Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности населения города Москвы
Всего:
1087664,5
936215,4
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
бюджет города Москвы
1087664,5
936215,4
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
940920,0
Мероприятие 06Л0600.
Мероприятия по очистке промливневых стоков
Всего:
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
бюджет города Москвы
106706,2
108946,2
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
117117,1
Мероприятие 06Л0801.
Вывоз и хранение автотранспортных средств, подлежащих утилизации
Всего:
28376,3
32800,0
27715,7
28004,7
28004,7
28004,7
28004,7
бюджет города Москвы
28376,3
32800,0
27715,7
28004,7
28004,7
28004,7
28004,7
Мероприятие 06Л0881.
Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений
Всего:
0,0
0,0
3069,7
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
бюджет города Москвы
0,0
0,0
3069,7
1456,9
1456,9
1456,9
1456,9
Мероприятие 06Л0900.
Прочие расходы в области обращения с отходами
Всего:
160437,8
79418,3
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
бюджет города Москвы
160437,8
79418,3
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
122921,5
Мероприятие 06Л1000.
Реализация комплекса мер по хранению и утилизации отходов
Всего:
1752229,8
349526,7
436433,6
163090,8
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
1752229,8
349526,7
436433,6
163090,8
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 06Л1100.
Расходы по обращению с твердыми бытовыми отходами и крупногабаритным мусором, образующимися в многоквартирных домах, расположенных на территориях отдельных административных округов города Москвы
Всего:
0,0
1076643,9
5289025,2
5334697,5
5434792,5
5434792,5
5434792,5
бюджет города Москвы
0,0
1076643,9
5289025,2
5334697,5
5434792,5
5434792,5
5434792,5
Мероприятие 06Л1200.
"Реализация комплекса мер, направленных на проведение противооползневых мероприятий"
Всего:
0,0
0,0
235000,0
400000,0
320000,0
320000,0
320000,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
235000,0
400000,0
320000,0
320000,0
320000,0
Мероприятие 06Л1300.
Возмещение затрат Государственному унитарному предприятию города Москвы "Экотехпром" по временной эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево"
Всего:
0,0
0,0
214600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Москвы
0,0
0,0
214600,0
0,0
0,0
0,0
0
Приложение 5
к Государственной программе города Москвы
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры
и энергосбережение" на 2012-2018 годы
ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ"
НА 2012-2018 ГОДЫ
N п/п
Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной программы города Москвы, мероприятий
Наименование меры государственной поддержки
Нормативный правовой акт - основание применения меры (закон города Москвы)
Объем выпадающих доходов бюджета города Москвы (тыс. рублей)
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения целей Государственной программы города Москвы
2012 год
факт
2013 год
факт
2014 год
прогноз
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
2018 год
прогноз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Государственная программа города Москвы 06
"Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" на 2012-2018 годы
2
Подпрограмма 06Г0000.
Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы
Освобождение от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации
Закон города Москвы от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций"
6369602,0
404606,3
490070,9
583244,6
1013890,2
1306405,1
1299771,4
1271613,6
Доступность для потребителя
3
Установление пониженной ставки арендной платы за земельный участок
Постановление Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве"
7355,69
782,27
920,95
925,86
1018,45
1120,29
1232,32
1355,55
Доступность для потребителя (с целью предотвращения роста тарифов)