Правовые акты (Нормативная база) Москвы
Внимание! С данным правовым актом связанно ещё 4 документа.
Подробнее смотрите в конце текущей страницы.
Постановление Правительства Москвы
№ 451-ПП от 27 сентября 2011 года
Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года", распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. N 102-р "Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы", постановлением Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г. N 23-ПП "Об утверждении перечня первоочередных государственных программ города Москвы", постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. N 56-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы" и в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса города Москвы, улучшения качества жилищно-коммунальных услуг, привлечения инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Правительство Москвы постановляет:
1. Утвердить Государственную программу города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П.
Мэр Москвы
С.С. Собянин
Приложение
к постановлению Правительства
Москвы
от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ
"РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
Раздел 1. ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
НА ПЕРИОД 2012-2016 ГОДЫ"
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦программы ¦ ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент экономической политики и развития города Москвы; ¦
¦программы ¦Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент строительства города Москвы; ¦
¦ ¦Департамент имущества города Москвы; ¦
¦ ¦Региональная энергетическая комиссия города Москвы ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Подпрограммы ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ¦
¦программы ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы", в том числе раздел "Праздничное оформление города ¦
¦ ¦Москвы" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве" ¦
¦ ¦Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города Москвы" ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цель программы ¦Гарантированное обеспечение к 2016 году потребителей города Москвы необходимым набором коммунальных услуг нормативного¦
¦ ¦качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры города Москвы ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- Предотвращение критического уровня износа объектов энергосистемы; ¦
¦программы ¦- Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии; ¦
¦ ¦- Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети; ¦
¦ ¦- Повышение качества передачи электрической энергии; ¦
¦ ¦- Разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы; ¦
¦ ¦- Увеличение доли телемеханизированных подстанций; ¦
¦ ¦- Увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных ¦
¦ ¦проводов; ¦
¦ ¦- Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания; ¦
¦ ¦- Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ; ¦
¦ ¦- Развитие распределительной сети 20 кВ; ¦
¦ ¦- Строительство новых питающих центров для присоединения новых потребителей; ¦
¦ ¦- Строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий; ¦
¦ ¦- Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу; ¦
¦ ¦- Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на ¦
¦ ¦схемах генеральных планов; ¦
¦ ¦- Формирование зон действия теплоисточников; ¦
¦ ¦- Определение основных характеристик тепловых сетей города; ¦
¦ ¦- Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции ¦
¦ ¦теплоисточников и тепловых сетей; ¦
¦ ¦- Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства¦
¦ ¦и населения; ¦
¦ ¦- Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации; ¦
¦ ¦- Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии; ¦
¦ ¦- Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы; ¦
¦ ¦- Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы; ¦
¦ ¦- Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы; ¦
¦ ¦- Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства; ¦
¦ ¦- Уменьшение себестоимости услуги инженерно-коммунальной инфраструктуры; ¦
¦ ¦- Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры; ¦
¦ ¦- Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей; ¦
¦ ¦- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры, водопроводно-канализационного хозяйства и систем ¦
¦ ¦технического водоснабжения; ¦
¦ ¦- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей объектов поверхностного стока; ¦
¦ ¦- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока; ¦
¦ ¦- Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока; ¦
¦ ¦- Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока; ¦
¦ ¦- Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с ¦
¦ ¦нормативными требованиями; ¦
¦ ¦- Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и ¦
¦ ¦праздничного оформления города; ¦
¦ ¦- Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с ¦
¦ ¦концепцией единой световой среды; ¦
¦ ¦- Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления в городе; ¦
¦ ¦- Повышение эффективности и надежности работы элементов праздничного светового оформления города; ¦
¦ ¦- Внедрение инновационных технологий в праздничное световое оформление городской среды; ¦
¦ ¦- Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов; ¦
¦ ¦- Размещение передвижных туалетных модулей; ¦
¦ ¦- Снижение потерь в тепловых сетях при передаче тепловой энергии; ¦
¦ ¦- Оптимизация схемы теплоснабжения; ¦
¦ ¦- В случае несоответствия заявленных в государственной программе объемов финансирования объемам поступивших денежных ¦
¦ ¦средств в результате: актуализации инвестиционных программ, применения регулируемых тарифов, утверждения объемов ¦
¦ ¦бюджетного финансирования законами о бюджете города Москвы будет проводиться корректировка целевых индикаторов, ¦
¦ ¦показателей, мероприятий и объемов финансирования на текущий и последующие годы ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ +---+--------------------+---------+-------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦Значение показателей ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦программы ¦ ¦ ¦(наименование) ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦1 ¦Технические потери ¦% ¦ 0,993 ¦ 0,991 ¦ 0,945 ¦ 0,927 ¦ 0,914 ¦ 0,905 ¦ 0,895 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мощности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦питающих сетях 6-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦2 ¦Строительство ¦км ¦ 24,82 ¦ 34,8 ¦ 46 ¦ 32 ¦ 41,6 ¦ 69 ¦ 47 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабельных линий 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦3 ¦Реконструкция ¦км ¦ 407,6 ¦ 394,2 ¦ 137 ¦ 122 ¦ 133 ¦ 118 ¦ 160 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабельных линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦4 ¦Реконструкция ¦км ¦ 19 ¦ 23 ¦ 121 ¦ 51 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 42 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабельных линий 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦5 ¦Потери ¦% ¦ 12 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10,4 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦ 9,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
Примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
¦ ¦ ¦10 ¦Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦ед./1 км ¦ 0,093 ¦ 0,092 ¦ 0,09 ¦ 0,089 ¦ 0,086 ¦ 0,082 ¦ 0,081 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубопр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+ +---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,18 ¦ 1 ¦ 0,87 ¦ 0,71 ¦ 0,56 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦11 ¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 59,0 ¦ 58,7 ¦ 56,4 ¦ 53,9 ¦ 51,1 ¦ 48,3 ¦ 45,3 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+ +---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 23 ¦ 22,5 ¦ 21 ¦ 17,8 ¦ 13,6 ¦ 9,4 ¦ 5,2 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦12 ¦Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+ +---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 1,1 ¦ 1,27 ¦ 1,83 ¦ 2,43 ¦ 3,38 ¦ 3,38 ¦ 3,36 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦13 ¦Износ инженерных сетей ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 43,4 ¦ 43,35 ¦ 43,1 ¦ 42,9 ¦ 42,6 ¦ 42,4 ¦ 42,1 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+ +---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 47,3 ¦ 47,4 ¦ 46,6 ¦ 45,6 ¦ 43,8 ¦ 42,0 ¦ 40,2 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦14 ¦Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦суммарной протяженности сетей) ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦Гкал/км ¦ 0,0385¦ 0,037 ¦ 0,0365¦ 0,036 ¦ 0,0352¦ 0,035 ¦ 0,034 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+ +---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 0,29 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ 0,243 ¦ 0,235 ¦ 0,223 ¦ 0,22 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦15 ¦Протяженность ¦км ¦1266,4 ¦1366 ¦ 1176 ¦ 914 ¦ 749,3 ¦ 573,8 ¦ 411,6 ¦ ¦
¦ ¦ +---+подземных +---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦газопроводов со ¦% ¦31,9% ¦34,4% ¦29,6% ¦23,00% ¦18,90% ¦14,50% ¦10,40% ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦16 ¦Количество аварий ¦ед./1 км ¦ 0,64 ¦ 0,70 ¦ 0,67 ¦ 0,63 ¦ 0,60 ¦ 0,57 ¦ 0,54 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на 1 км сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦17 ¦Количество ГРП со ¦шт. ¦ 182 ¦ 17 ¦ 146 ¦ 120 ¦ 92 ¦ 72 ¦ 61 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦18 ¦Строительство ¦км ¦ 5,8 ¦ 13,35 ¦ 4,10 ¦ 4,59 ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦19 ¦Реконструкция ¦км ¦ 7,05 ¦ 12,71 ¦ 15,8 ¦ 17,9 ¦ 18,1 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦20 ¦Износ объектов ¦% ¦ 25 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 22 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллекторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦21 ¦Доля районов, ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦надлежащего качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦22 ¦Интенсивность ¦ав./г. км¦ 0,33 ¦ 0,32 ¦ 0,31 ¦ 0,30 ¦ 0,29 ¦ 0,29 ¦ 0,28 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦23 ¦Интенсивность ¦ав./г. км¦ 1,6 ¦ 1,58 ¦ 1,55 ¦ 1,53 ¦ 1,50 ¦ 1,46 ¦ 1,44 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отказов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦канализационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦24 ¦Доля ¦% ¦ 13 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦неудовлетворительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проб питьевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦у потребителя с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хлороформа более 60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мкг/л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦25 ¦Доля ¦% ¦ 0,16 ¦ 0,13 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦неудовлетворительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проб питьевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦у потребителя с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦концентрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦алюминия более 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мг/л на выходе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦26 ¦Протяженность ¦км ¦ 124,2 ¦ 126 ¦ 128,3 ¦ 128,3 ¦ 123,62 ¦ 120,65 ¦ 118,41 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отремонтированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦27 ¦Протяженность ¦км ¦ 51,01 ¦ 52 ¦ 54,16 ¦ 53,34 ¦ 50,62 ¦ 48,89 ¦ 47,36 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отремонтированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦канализационной сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦28 ¦Доля объема сточных ¦% ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 84 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вод, пропущенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружения, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объеме сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦29 ¦Доля площади ¦% ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 91,2 ¦ 91,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспеченной сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦30 ¦Объем ремонта сетей ¦км ¦ 51,65 ¦ 50,1 ¦ 51,75 ¦ 53 ¦ 54,2 ¦ 55,9 ¦ 57,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦31 ¦Доля сточных вод, ¦% ¦ 55 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 75 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦очищенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦значений, в общем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объеме сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропущенных через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦32 ¦Количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудования со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сроком службы, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Опоры ¦шт. ¦ ¦ ¦31503 ¦ 21832 ¦21402 ¦ 17467 ¦ 13267 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦АХП ¦шт. ¦ ¦ ¦29512 ¦ 25090 ¦22579 ¦ 13559 ¦ 10963 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦33 ¦Количество ¦шт. ¦ ¦ ¦ 656 ¦ 656 ¦ 656 ¦ 656 ¦ 656 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦неосвещенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дворовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦34 ¦Количество объектов ¦шт. ¦ 56 ¦ 309 ¦ 517 ¦ 725 ¦ 934 ¦ 1143 ¦ 1352 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦светового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оформления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(нарастающим итогом)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦35 ¦Количество ¦шт. ¦ 0 ¦ 5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мультимедийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦световых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦36 ¦Количество ¦шт. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Московских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фестивалей света" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+---------+---------+----------+-----------+----------+-----------+-------------+ ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012; ¦
¦программы ¦Этап 2 - 2013; ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014; ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015; ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ресурсное обеспечение программы составит 2197052021,5 тыс. руб. ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Наименование ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦Всего ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Всего (НВВ), в том ¦ 381684107,6¦ 412632303,8¦ 450992503,8¦ 457859516,3¦ 493883590,1¦ 2197052021,5¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Средства на ¦ 148219834,3¦ 159958393,6¦ 156820847,1¦ 130278785,2¦ 135932882,6¦ 731210742,8¦ ¦
¦ ¦инвестиции, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Юридические лица <*>¦ 99748763,9¦ 114840904,9¦ 112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦ 499498793,1¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Бюджет г. Москвы, в ¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,3¦ 46308379,7¦ 47781939,6¦ 231711949,7¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Департамент ¦ 9402362,8¦ 9844594,6¦ 10786307,2¦ 12921345,4¦ 13932348,5¦ 56886958,5¦ ¦
¦ ¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Департамент жилищно-¦ 4988480,3¦ 7500398,0¦ 7736964,1¦ 8066259,4¦ 8412292,4¦ 36704394,2¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Департамент СМИ и ¦ 2013100,0¦ 2113800,0¦ 2219500,0¦ 2330474,9¦ 2446998,7¦ 11123873,6¦ ¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Департамент ¦ 1000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000000,0¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦Департамент ¦ 31067127,3¦ 25658696,1¦ 23290300,0¦ 22990300,0¦ 22990300,0¦ 125996723,4¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------------------+-----------------+-----------------+------------------+-----------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦ ¦
¦------------------------------- ¦
¦<*> В том числе объемы финансирования по инвестиционным программам энергоснабжающих организаций, согласованным ¦
¦Региональной энергетической комиссией города Москвы, подлежат корректировке после утверждения инвестиционных программ Министерством ¦
¦энергетики РФ ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 г. по 2016 г. составит 3343,04 км; ¦
¦результаты ¦- Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. составит 235,6 км; ¦
¦реализации ¦- Строительство 410 ед. РП 10 кВ и 254 ед. РП 20 кВ; ¦
¦программы ¦- Строительство и реконструкция центров питания (ПС 110 кВ и выше) к 2016 г. составит 41 шт., в т.ч. 18 подстанций; ¦
¦ ¦- Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 г. по 2016 г. составит 670 км; ¦
¦ ¦- Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 г. по 2016 г. составит 344 км; ¦
¦ ¦- Сокращение потерь в электрической энергии в распределительных сетях с 11,5% в 2011 г. до 9,9% в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Завершение строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 и ПГУ-220 на ТЭЦ-12 к 2014 г.; ¦
¦ ¦- Новое строительство и реконструкция сетей в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1528,411 км; ¦
¦ ¦- Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./1 км в 2011 г. до 0,081 ед./1 ¦
¦ ¦км в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед./1 км в 2011 г. до 0,4 ¦
¦ ¦ед./1 км в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 Гкал/км в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях сократится с 0,27 Гкал/км в 2011 г. до 0,22 Гкал/км¦
¦ ¦в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Снижение износа магистральных сетей с 47,4% в 2011 г. до 40,2% в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Сокращение износа разводящих сетей с 43,35% в 2011 г. до 42,1% в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Реконструкция газопровода к 2016 г. составит 1309 км; ¦
¦ ¦- Строительство новых газопроводов к 2016 г. - 177 км; ¦
¦ ¦- Протяженность подземных газопроводов со сверхнормативным сроком службы уменьшится с 1366 км в 2011 г. до 411,6 в ¦
¦ ¦2012 г.; ¦
¦ ¦- Реконструкция ГРП с 2012 по 2016 г. составит 180 шт.; ¦
¦ ¦- Строительство новых ГРП к 2016 г. составит 3 шт.; ¦
¦ ¦- Количество ГРП со сверхнормативным сроком службы сократится со 179 шт. до 61 шт. в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Реконструкция ЭЗУ составит 1692 шт.; ¦
¦ ¦- Строительство новых ЭЗУ составит 312 шт.; ¦
¦ ¦- Количество аварий на 1 км сети газопроводов должно сократиться с 0,70 в 2011 г. до 0,54 в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Строительство кабельных коллекторов к 2016 г. составит 12,49 км; ¦
¦ ¦- Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016 г. составит 88,2 км; ¦
¦ ¦- Износ объектов коллекторного хозяйства сократится с 25% в 2011 г. до 22% в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Интенсивность отказов на водопроводных сетях сократится с 0,32 ав./г. км в 2011 г. до 0,28 ав./г. км в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Интенсивность отказов на канализационных сетях уменьшится с 1,58 ав./г. км в 2011 г. до 1,44 в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Сокращение до 0% доли не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям проб воды в ¦
¦ ¦водопроводных сетях города Москвы; ¦
¦ ¦- Протяженность отремонтированной уличной водопроводной сети в период 2012-2016 гг. составит 268 км; ¦
¦ ¦- Протяженность отремонтированной уличной канализационной сети в период 2012-2016 гг. составит 317,97 км; ¦
¦ ¦- Доля площади города, обеспеченного сетями водостока, увеличится с 89,49% в 2012 г. до 91,6% в 2016 г.; ¦
¦ ¦- Доля химически безопасных реагентов, используемых при водоподготовке, к 2016 г. составит 100%; ¦
¦ ¦- Объем ремонта сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км; ¦
¦ ¦- Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, увеличится на 20% к 2016; ¦
¦ ¦- К 2016 г. будут созданы 599 шт. пунктов питания наружного освещения; ¦
¦ ¦- Количество территорий, на которых будет реализована концепция светоцветовой среды, к 2016 г. составит 600 ед.; ¦
¦ ¦- Количество освещенных дворовых территорий к 2016 г. составит 3278 ед.; ¦
¦ ¦- Количество объектов праздничного светового оформления к 2016 г. составит 3746 шт.; ¦
¦ ¦- Количество осуществленных городских мультимедийных световых программ к 2016 г. составит 100 шт. ¦
+---------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Введение
Общая характеристика региона
Территория Москвы и Московской области занимает площадь 46,9 тыс. кв. км, в т.ч. 1,1 и 45,8 тыс. кв. км соответственно. Численность населения, проживающего в Москве и на территории области, составляет 17,316 млн. человек, в т.ч. 10,563 и 6,753 млн. человек соответственно (на 1 января 2010 года). Концентрация населения в столичном регионе определяет высокие показатели плотности населения - 9603 человека на 1 кв. км по Москве и 147 человек на 1 кв. км по Московской обл. Наиболее крупные города Московской обл. (на 1 января 2010 года, тыс. человек): Балашиха (197,7), Химки (188,5), Подольск (183,1), Королев (176,0), Мытищи (164,6), Люберцы (158,2), Коломна (148,4), Электросталь (146,4), Железнодорожный (128,5), Серпухов (123,1), Одинцово (109,6).
Московская агломерация является крупнейшим экономическим, культурным и научным центром страны. В регионе производится до 30% валового регионального продукта (ВРП) России, 17% объема промышленного производства и более 30% продукции по виду экономической деятельности (ВЭД) Обрабатывающие производства.
Москва - крупнейший транспортный узел страны, осуществляющий связи с важнейшими странами мира и городами России. Протяженность железнодорожных путей общего пользования по Москве и Московской обл. составляет 575 км на 10000 кв. км территории (при 50 км в среднем по России), автомобильных дорог - 536 км на 1000 кв. км (при 37 км в среднем по России).
На Московский регион приходится до 25% общероссийского оборота розничной торговли, половина объема оптовой торговли и более 25% объема платных услуг населению. Концентрация предприятий сферы услуг на территории г. Москвы определяет высокую долю торговли в структуре валовой добавленной стоимости - 39% (при 21% в среднем по стране), операций с недвижимым имуществом и арендой - 18% (при 10% в среднем по стране).
Нужно иметь в виду, что через 10-15 лет как в мире, так и в стране произойдет существенная трансформация политических, экономических, социальных условий. Так что уже сейчас следует формировать предпосылки для преодоления новых вызовов и угроз стабильному развитию города. Оценку вариантов (сценариев) социально-экономического развития города Москвы и выбор приоритетного из них надо осуществлять с учетом необходимости формирования условий для полноценной реализации ее миссии столицы Российской Федерации, развивающейся как город, комфортный для проживания, открытый миру, крупнейший международный центр делового, научного и политического сотрудничества, интегрированный в региональную, российскую, мировую экономику, как интеллектуальный центр России.
Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
В настоящее время состояние коммунально-инженерной инфраструктуры характеризуется высокой степенью износа объектов энергетического хозяйства города.
Более того, необходимо учитывать перспективное планирование городской застройки на основании Генерального плана города Москвы и структурных изменений в развитии города как финансового, инновационного, медицинского, научно-культурного центра.
Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по городу Москве составляет более 50%, поэтому надежность систем жизнеобеспечения находится на низком уровне, количество аварий и повреждений в жилищно-коммунальном комплексе составляет 1,17 на 1 км сетей при средней аварийности по восточноевропейским странам с аналогичным экономическим потенциалом - 0,1%.
Величина потерь в водоснабжении составляет не более 6,8%. Потери тепловой энергии в процессе транспортировки по тепловым сетям города Москвы составляют от 7% до 15% (по пару) и от 7% до 11% (по воде) за год.
Удельное водопотребление в среднем по городу Москве составляет около 230 л/сут. на человека, этот показатель уменьшается из года в год. Он ниже, чем в среднем по Российской Федерации (367-369 л/сут. на одного городского жителя), однако выше, чем в Западной Европе (не более 150 л). Сокращение объемов нерационального потребления коммунальных услуг остается одной из важных задач.
Объем сточных вод, собираемых в системы водоотведения, в целом по городу Москве составляет около 115 млн. куб. м/год. 68% очищенных сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, соответствуют нормам качества, 32% (Мосводоканал) классифицируются как неочищенные и ненормативно очищенные.
За последние годы в условиях растущего энергопотребления обострились проблемы, осложняющие устойчивое функционирование ТЭК. К числу основных из этих проблем относятся:
- дефицит электрических мощностей в некоторых районах города Москвы;
- нарастание физического износа основных фондов, обуславливающее снижение энергетической безопасности и надежности энергоснабжения потребителей;
- монотопливный баланс (в топливном балансе ТЭЦ города 98,5% составляет газ, 1,5% - мазут);
- ограниченность возможностей покрытия усиливающихся пиковых нагрузок (в период зимнего сезона) за счет мощностей газотранспортной системы;
- снижение технической и экономической эффективности энергетических объектов, высокое удельное топливопотребление.
Сложной научно-технической и социально-экономической проблемой является загрязнение города Москвы бытовыми и промышленными отходами жизнедеятельности, что обусловлено сосредоточением в этих отходах практически всего многообразия веществ и материалов, встречающихся в природе и искусственно созданных человеком.
Необходимо обеспечить сбор, транспортировку и промышленную переработку полного объема отходов с максимально возможным использованием их сырьевого и энергетического потенциала. Захоронение отходов как преобладающий в настоящее время метод решения проблемы должен уступить место биомеханической и термической переработке.
В городе Москве эксплуатацию газораспределительных сетей и поставку газа организациям коммунального комплекса и населению осуществляет ГУП "МОСГАЗ". Объем транспортируемого газа составляет 28,94 млрд. куб./год.
Проведенный анализ особенностей технического состояния объектов системы газоснабжения Московского региона выявил ряд ограничений и узких мест, которые обусловлены следующими факторами:
1) ухудшение технического состояния объектов газоснабжения приводит к необходимости вводить ограничения на уровень разрешенного давления в системе, в т.ч. технически возможный объем поставки газа;
2) предельная нагрузка ГРС (КРП) не позволяет увеличивать объемы поставки газа без их реконструкции, тем самым является "узким местом" для развития газификации;
3) расположение объектов газоснабжения вне территории города обусловлено действующей нормативной базой, поэтому решение вопросов развития газоснабжения Москвы, связанное с размещением новых объектов, невозможно без согласований с Московской областью;
4) сильно развитая инфраструктура (дорожная сеть, инженерные сети) Московского региона ограничивает возможности развития системы газоснабжения: практически отсутствуют новые дополнительные коридоры поставки газа. Проведение работ по реконструкции также усложнено;
5) увеличение пикового спроса по сравнению со среднегодовым вследствие изменения структуры потребления газа требует увеличения газотранспортных мощностей в Московском регионе.
Решение проблемных вопросов жилищно-коммунального комплекса собственными средствами организаций коммунального комплекса без привлечения кредитных ресурсов и без поддержки органов государственной власти города Москвы не представляется возможным. Привлечение кредитных ресурсов в жилищно-коммунальный комплекс требует совершенствования тарифной политики в части обоснования размера тарифа, реального наполнения инвестиционных составляющих тарифа (амортизации, ремонтного фонда и прибыли на капитализацию), обеспечение гарантий кредитных рисков.
Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.
Приоритеты и цели городской политики
Государственная программа города Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" предусматривает:
Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей.
Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры.
Обеспечение потребителей качественными услугами.
Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов для модернизации коммунальной инфраструктуры.
Совершенствование условий для развития конкуренции в сфере профессионального управления объектами коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства.
Оценка эффективности целевых инвестиционных программ поддержки и развития ЖКХ региона представляет собой многогранный процесс. Это связано с тем, что эффективность ЖКХ региона необходимо рассматривать с позиций многих групп пользователей: от государства и общества на макроэкономическом уровне до домовладельца и жильца дома на микроэкономическом уровне.
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ
+---+---------------------------+---------+---------------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(наименование) ¦измерения+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 год ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Технические потери мощности¦% ¦ 0,993 ¦ 0,991¦ 0,945 ¦ 0,927¦ 0,914 ¦ 0,905¦ 0,895¦
¦ ¦и электроэнергии в питающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетях 6-20 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Уровень износа сетей ¦% ¦ 58,7 ¦ 55,2 ¦ 48,1 ¦ 43,3 ¦ 38,4 ¦ 36,5 ¦ 32,3 ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Увеличение пропускной ¦% ¦ 0,8 ¦ 1,1 ¦ 1,6 ¦ 2,1 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦способности кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Резерв трансформаторной ¦МВт ¦ 2386,20 ¦ 2412,30 ¦ 1458,10 ¦ 2523,60 ¦ 2687,10 ¦ 2856,40 ¦ 3050,20 ¦
¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Строительство кабельных ¦км ¦ 527,51 ¦ 615,57 ¦ 702,5 ¦ 670,5 ¦ 631,4 ¦ 655,7 ¦ 682,97 ¦
¦ ¦линий 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦6 ¦Строительство кабельных ¦км ¦ 24,82 ¦ 34,8 ¦ 46 ¦ 32 ¦ 41,6 ¦ 69 ¦ 47 ¦
¦ ¦линий 110 кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦7 ¦Реконструкция кабельных ¦км ¦ 407,61 ¦ 394,23 ¦ 137 ¦ 122 ¦ 133 ¦ 118 ¦ 160 ¦
¦ ¦линий 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦8 ¦Реконструкция кабельных ¦км ¦ 19 ¦ 23 ¦ 121 ¦ 51 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 42 ¦
¦ ¦линий 110 кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦9 ¦Износ электрических сетей ¦% ¦ 60,2 ¦ 55,2 ¦ 48,6 ¦ 43,1 ¦ 38,4 ¦ 35,1 ¦ 32,3 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦10 ¦Потери электрической ¦шт. ¦ 12 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10,5 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦ 9,9 ¦
¦ ¦энергии в распределительных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦11 ¦Строительство ПГУ-420Т на ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-420Т ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦12 ¦Строительство ПГУ-420 ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-420Т ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МВт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦13 ¦Строительство ПГУ-220 на ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-220 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦14 ¦Установка ГТЭ-65 с паровым ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ГТЭ-65 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлом-утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦15 ¦Реконструкция ОРУ-220 кВ и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОРУ-220 кВ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство нового КРУЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КРУЭ 220 ¦ ¦ ¦
¦ ¦220 кВ на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ¦
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Количество повреждений и дефектов на 1 км тепловой сети: ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦разводящие сети ¦ед./1 км ¦ 0,093 ¦ 0,092¦ 0,09 ¦ 0,089¦ 0,086 ¦ 0,082¦ 0,081¦
¦ ¦ ¦трубопр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+ +-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,18 ¦ 1 ¦ 0,87 ¦ 0,71 ¦ 0,56 ¦ 0,4 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 59 ¦ 58,7 ¦ 56,4 ¦ 53,9 ¦ 51,1 ¦ 48,3 ¦ 45,3 ¦
+---+---------------------------+ +-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 23 ¦ 22,5 ¦ 21 ¦ 17,8 ¦ 13,6 ¦ 9,4 ¦ 5,2 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Доля ежегодно заменяемых сетей, от их общей протяженности ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
+---+---------------------------+ +-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 1,1 ¦ 1,27 ¦ 1,83 ¦ 2,43 ¦ 3,38 ¦ 3,38 ¦ 3,36 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Износ инженерных сетей ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 43,4 ¦ 43,35 ¦ 43,1 ¦ 42,9 ¦ 42,6 ¦ 42,4 ¦ 42,1 ¦
+---+---------------------------+ +-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 47,3 ¦ 47,4 ¦ 46,6 ¦ 45,6 ¦ 43,8 ¦ 42 ¦ 40,2 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь тепловой энергии к ¦
¦ ¦суммарной протяженности сетей) ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦разводящие сети ¦Гкал/км ¦ 0,0385¦ 0,037¦ 0,0365¦ 0,036¦ 0,0352¦ 0,035¦ 0,034¦
+---+---------------------------+ +-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 0,29 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ 0,243¦ 0,235 ¦ 0,223¦ 0,22 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Протяженность подземных ¦% ¦31,90% ¦34,40% ¦29,60% ¦23,00% ¦18,90% ¦14,50% ¦10,40% ¦
¦ ¦газопроводов со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Протяженность подземных ¦км ¦ 329 ¦ 322 ¦ 262 ¦ 196,5 ¦ 134 ¦ 64 ¦ 0 ¦
¦ ¦газопроводов, не защищенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от коррозии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Количество ГРП со ¦шт. ¦ 182 ¦ 179 ¦ 146 ¦ 120 ¦ 92 ¦ 72 ¦ 61 ¦
¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Количество электрозащитных ¦шт. ¦ 918 ¦ 931 ¦ 710 ¦ 607 ¦ 360 ¦ 160 ¦ 84 ¦
¦ ¦установок со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Количество инцидентов на 1 ¦ед./1 км¦ 0,64 ¦ 0,7 ¦ 0,67 ¦ 0,63 ¦ 0,6 ¦ 0,57 ¦ 0,54 ¦
¦ ¦км сети газопровода ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Строительство кабельных ¦км ¦ 5,8 ¦ 13,35 ¦ 4,1 ¦ 4,59 ¦ 1,5 ¦ 1,3 ¦ 1 ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Обеспечение выхода ¦МВт ¦ 371,7 ¦ 1399 ¦ 92,42 ¦ 326,08 ¦ 225,42 ¦ 308,67 ¦ 289,83 ¦
¦ ¦электрической мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Ввод в эксплуатацию базы, ¦тыс. кв. ¦ ¦ ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Лобачика, вл. 6, ЦАО ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Реконструкция действующих ¦км ¦ 7,05 ¦ 12,71 ¦ 15,8 ¦ 17,9 ¦ 18,1 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Техническое перевооружение ¦км ¦ 38,6 ¦ 24,8 ¦ 40 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 54 ¦
¦ ¦инженерных сетей +---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ед. ¦ 39 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦6 ¦Строительство сетей ¦км ¦ 0 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦7 ¦Износ ¦% ¦ 25 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 21 ¦ 20 ¦ 20 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения¦
¦ ¦города Москвы" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Доля районов, обеспеченных ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦питьевой водой надлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Величина неучтенных ¦% ¦ 9 ¦ 8,7 ¦ 8,4 ¦ 8,1 ¦ 7,8 ¦ 7,3 ¦ 6,8 ¦
¦ ¦расходов и потерь воды от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общего объема, поданного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сеть хозяйственно-питьевого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г. км¦ 0,33 ¦ 0,32 ¦ 0,31 ¦ 0,3 ¦ 0,29 ¦ 0,29 ¦ 0,28 ¦
¦ ¦водопроводных сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г. км¦ 1,6 ¦ 1,58 ¦ 1,55 ¦ 1,53 ¦ 1,5 ¦ 1,46 ¦ 1,44 ¦
¦ ¦канализационных сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Удельный вес проб воды, ¦% ¦ 13,51 ¦ 12,48 ¦ 12,2 ¦ 11,1 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отбор которой произведен из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвечающих гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарно-химическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦6 ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 13 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителя с содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хлороформа более 60 мкг/л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦7 ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 0,16 ¦ 0,13 ¦ 0,13 ¦ 0,09 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителя с концентрацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алюминия более 0,2 мг/л на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выходе станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоподготовки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦8 ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 0,45 ¦ 0,35 ¦ 0,35 ¦ 0,25 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителя с концентрацией¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алюминия более 0,2 мг/л в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской водопроводной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦9 ¦Удельный вес проб воды, ¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отбор которой произведен из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвечающих гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микробиологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦10 ¦Доля уличной водопроводной ¦% ¦ 53,8 ¦ 54,15 ¦ 53,85 ¦ 53,55 ¦ 55,2 ¦ 52,9 ¦ 52,5 ¦
¦ ¦сети, нуждающейся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦11 ¦Доля уличной ¦% ¦ 64,66 ¦ 65,21 ¦ 64,66 ¦ 64,01 ¦ 63,7 ¦ 63,1 ¦ 62,5 ¦
¦ ¦канализационной сети, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нуждающейся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦12 ¦Протяженность ¦км ¦ 171 ¦ 178 ¦ 124,2 ¦ 126 ¦ 128,33 ¦ 128,23 ¦ 123,62 ¦
¦ ¦отремонтированной уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦13 ¦Протяженность ¦км ¦ 79 ¦ 82 ¦ 51,01 ¦ 52 ¦ 54,16 ¦ 53,34 ¦ 50,62 ¦
¦ ¦отремонтированной уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦14 ¦Доля сточных вод, очищенных¦% ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 84 ¦ 84 ¦ 100 ¦
¦ ¦до нормативных значений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦15 ¦Доля объема сточных вод, ¦% ¦ 78 ¦ 78 ¦ 78 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦16 ¦Обеспеченность населения ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦централизованными услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦17 ¦Обеспеченность населения ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦централизованными услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦18 ¦Доля применения технической¦% ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 40 ¦
¦ ¦воды для полива городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦19 ¦Доля химически безопасных ¦% ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦реагентов, используемых при¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоподготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦20 ¦Доля объектов коммунальной ¦% ¦ 70 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и систем технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения, по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦утвержден паспорт объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока города Москвы" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Доля площади города, ¦% ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 89,49 ¦ 91,2 ¦ 91,6 ¦
¦ ¦обеспеченной сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Доля износа объектов ¦% ¦ 43,83 ¦ 44,11 ¦ 44,7 ¦ 44,49 ¦ 45,28 ¦ 44,58 ¦ 45,87 ¦
¦ ¦поверхностного водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Объем ремонта сетей ¦км ¦ 51,65 ¦ 50,1 ¦ 51,75 ¦ 53 ¦ 54,2 ¦ 55,9 ¦ 57 ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Количество аварий и ¦% ¦ 100 ¦ 98,5 ¦ 93,5 ¦ 89,5 ¦ 86,3 ¦ 80 ¦ 95,7 ¦
¦ ¦инцидентов в год на 1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетей водостока, процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦к 2008 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г. км¦ 0,17 ¦ 0,16 ¦ 0,15 ¦ 0,15 ¦ 0,14 ¦ 0,13 ¦ 0,12 ¦
¦ ¦водосточных сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦6 ¦Доля сточных вод, очищенных¦% ¦ 55 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 75 ¦
¦ ¦до нормативных значений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦7 ¦Доля объектов коммунальной ¦% ¦ 90 ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦инфраструктуры системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного стока, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦которым утвержден паспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦8 ¦Доля дренажных насосных ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦станций, содержащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатирующихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Количество оборудования со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Опоры ¦шт. ¦107703 ¦103190 ¦101190 ¦99190 ¦97190 ¦89990 ¦82490 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦АХП ¦шт. ¦ 68565 ¦ 67229 ¦ 66612 ¦66141 ¦65560 ¦62560 ¦59560 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Количество аварийного ¦шт. ¦ 26000 ¦ 20411 ¦ 17061 ¦13661 ¦10211 ¦ 5211 ¦ 211 ¦
¦ ¦оборудования, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе опоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Количество объектов ¦шт. ¦ 540 ¦ 535 ¦ 532 ¦ 522 ¦ 512 ¦ 462 ¦ 412 ¦
¦ ¦архитектурно-художественной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подсветки, требующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Количество неосвещенных ¦шт. ¦ 3450 ¦ 3280 ¦ 2624 ¦ 1968 ¦ 1312 ¦ 656 ¦ 0 ¦
¦ ¦дворовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦*Индикаторы на 2012-2016 гг. по пп. 1-4 Подпрограммы рассчитаны на 31.12 соответствующего года от базового ¦
¦ ¦значения показателя на 31.12.2010 ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Количество территорий, на ¦шт. ¦ ¦ 64 ¦ 164 ¦ 284 ¦ 409 ¦ 534 ¦ 664 ¦
¦ ¦которых реализована ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦концепция светоцветовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦6 ¦Количество пунктов питания,¦ШУНО ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 200 ¦ 320 ¦ 450 ¦ 600 ¦
¦ ¦подключенных к системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления наружным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Раздел "Праздничное световое оформление города Москвы подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Количество объектов ¦шт. ¦ 56 ¦ 309 ¦ 517 ¦ 725 ¦ 934 ¦ 1143 ¦ 1352 ¦
¦ ¦праздничного светового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения (нарастающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Положительная динамика ¦% ¦Ранее ¦Главным индикатором является динамическое увеличение показателя¦
¦ ¦уровня удовлетворенности ¦ ¦уровень ¦удовлетворенности населения, выявленного в результате ¦
¦ ¦населения праздничным ¦ ¦удовлет- ¦проведения социологических исследований ¦
¦ ¦световым оформлением города¦ ¦воренности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦не опреде- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лялся ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Разработка и внедрение ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦Регламентов эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светового оформления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постоянного размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦4 ¦Количество осуществленных ¦шт. ¦ 0 ¦ 5 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦городских мультимедийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦световых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦5 ¦Количество проведенных ¦шт. ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦Московских международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивалей света ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве" ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦1 ¦Обеспеченность населения ¦ед. ¦ 0,030 ¦ 0,035¦ 0,0365¦ 0,038¦ 0,041 ¦ 0,043¦ 0,045¦
¦ ¦городскими общественными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетами (количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов/1000 человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦2 ¦Доля объектов, доступных ¦% ¦ 4,3 ¦ 6,5 ¦ 7,3 ¦ 8,1 ¦ 9,5 ¦ 11,8 ¦ 13,8 ¦
¦ ¦для маломобильных групп ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения (количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступных туалетов/к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу туалетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
¦3 ¦Доля недоремонтированных ¦% ¦ 76 ¦ 59 ¦ 28 ¦ 14 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 0 ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+-----------+----------+-----------+---------+----------+---------+---------+
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+------+-----------------------+----------------+---------------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
¦N п/п ¦Номер и наименование ¦Ответственный ¦Срок ¦Показатель (индикатор) ¦Последствия нереализации ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦исполнитель +----------+----------+-------------------------+--------------------------------------------------------------------+ведомственной целевой ¦
¦ ¦программы, мероприятий ¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое описание ¦Значение ¦программы, мероприятий ¦
¦ ¦(наименование) ¦ ¦реализации¦реализации¦ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Реконструкция ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦3 РП ¦4 РП ¦4РП ¦3 РП ¦20 РП ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦электросетевого ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦6-20 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Реконструкция ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦6 РП ¦6 РП ¦6 РП ¦6 РП ¦65 РП ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦первичного оборудования¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦РП питающей сети 6-20 ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Телемеханизация РП ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизация ¦15 РП ¦19 РП ¦20 РП ¦15 РП ¦127 РП ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦питающей электрической ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦сети 6-20 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦процессов, обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Замена выключателей на ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2013 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Окончание ¦ x ¦ x ¦ x ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦ПС 220 кВ "Щедрино" ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Модернизация АСУ ТП и ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2012 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦АИИСКУЭ ПС "Битца" ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессов, надежное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей, оптимизация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимов работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Реконструкция ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦54 км ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦электрических сетей 0,4¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦кВ в поселке Внуково ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Строительство объектов ¦ОАО "ОЭК" ¦2009 ¦2012 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Обеспечение бесперебойного ¦
¦ ¦электроснабжения ядра ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения строящихся ¦
¦ ¦ММДЦ "Москва-Сити" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ММДЦ "Москва-Сити", ¦
¦ ¦наземная часть ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе подключения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центрального ядра ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по постоянной схеме ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8. ¦Строительство ЦУС ¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2013 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Невозможность создания единой¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦резервированной системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчерского управления ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦9. ¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦1,5 км ¦Невозможность ¦
¦ ¦отводящего коллектора ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦выдачи мощности и ¦
¦ ¦ПС 220 кВ "Мневники" ¦ ¦ ¦ ¦сетей, осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦10. ¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦1,3 км ¦Невозможность ¦
¦ ¦отводящего коллектора ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦выдачи мощности и ¦
¦ ¦ПС 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦сетей, осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии ¦
¦ ¦"Ново-Измайлово" ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦11. ¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦1 км ¦Невозможность ¦
¦ ¦отводящего коллектора ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦выдачи мощности и ¦
¦ ¦ПС 220 кВ "Новая" ¦ ¦ ¦ ¦сетей, осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической энергии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦12. ¦Строительство ПС 220 ¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2016 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, перегрузка ¦
¦ ¦кВ/20 кВ "Мневники" с ¦ ¦ ¦ ¦мощности, повышение ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦существующих прилегающих ¦
¦ ¦заходами КВЛ 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦"Очаково-Мневники 1, 2"¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦13. ¦Строительство ПС 220/20¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2016 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, перегрузка ¦
¦ ¦кВ "Ново-Измайлово" ¦ ¦ ¦ ¦мощности, повышение ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих прилегающих ¦
¦ ¦("Абрамово") с заходами¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦КЛ 220 кВ "Восточная - ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Н. Измайлово 1, 2" ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦14. ¦Строительство ПС 220/20¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2016 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, перегрузка ¦
¦ ¦кВ Новая в ЦАО ¦ ¦ ¦ ¦мощности, повышение ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦существующих прилегающих ¦
¦ ¦(Горьковская) с ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦заходами ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦15. ¦Построение питающей ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2017 ¦Ликвидация дефицита ¦27 км ¦47 км ¦45 км ¦23 км ¦91 км ¦Дефицит мощности, перегрузка ¦
¦ ¦кабельной сети 20 кВ в ¦ ¦ ¦ ¦мощности, своевременное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих прилегающих ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦исполнение обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед потребителем по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключению к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦16. ¦Построение питающей ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2016 ¦Ликвидация дефицита ¦12 км ¦14 км ¦12 км ¦10 км ¦96 км ¦Дефицит мощности, перегрузка ¦
¦ ¦кабельной сети 10 кВ в ¦ ¦ ¦ ¦мощности, своевременное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих прилегающих ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦исполнение обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед потребителем по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключению к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦17. ¦Создание векторного ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2016 ¦Создание базы данных о ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Увеличение времени при ¦
¦ ¦электронного архива ¦ ¦ ¦ ¦географическом ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦локализации повреждений на ¦
¦ ¦кабельных трасс ¦ ¦ ¦ ¦местоположении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабельных линиях и, как ¦
¦ ¦питающей и ¦ ¦ ¦ ¦электросетевых объектов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следствие, недоотпуск ¦
¦ ¦распределительной сети ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦местоположение кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трасс в масштабе 1:500 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1:2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦18. ¦Приобретение средств ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2015 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Увеличение риска ¦
¦ ¦вычислительной и ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦осуществления противоправных ¦
¦ ¦оргтехники, ¦ ¦ ¦ ¦процессов, усиление мер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действий сторонних лиц, ¦
¦ ¦оборудования системы ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористических актов ¦
¦ ¦связи и безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦19. ¦Разработка и внедрение ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2016 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦Увеличение трудозатрат при ¦
¦ ¦корпоративной ¦ ¦ ¦ ¦технологических процессов¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦рассмотрении, при подготовке ¦
¦ ¦информационной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических условий и ¦
¦ ¦управления ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требований ¦
¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦20. ¦Приобретение ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2012 ¦Ремонтно-эксплуатационное¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Увеличение сроков ликвидации ¦
¦ ¦спецтехники и ¦ ¦ ¦ ¦и оперативно-техническое ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварий или технологических ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦21. ¦Разработка и внедрение ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2017 ¦Снижение уровня потерь, ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Высокий уровень потерь ¦
¦ ¦АИИС КУЭ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦электроэнергии при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортировке по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрическим сетям ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦22. ¦Мероприятия по ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2012 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, перегрузка ¦
¦ ¦подключению ¦ ¦ ¦ ¦мощности, своевременное ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих прилегающих ¦
¦ ¦потребителей к ¦ ¦ ¦ ¦исполнение обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦распределительным сетям¦ ¦ ¦ ¦перед потребителем по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦подключению к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦ОАО "Энергокомплекс" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Программа в области ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Энергосбережение и ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Дефицит мощности в районе ¦
¦ ¦энергосбережения и ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦повышение энергетической ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦застройки "Щербинка" ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦эффективности. Повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦качества эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ОАО ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Энергокомплекс", в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦измерительной техники и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦метрологической службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Сооружение 4 КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Создание схемы выдачи ¦Согласно ¦12,8 км ¦ x ¦ x ¦ x ¦Отсутствие возможности выдачи¦
¦ ¦с врезкой в транзит КЛ ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦мощности ТЭЦ-12, ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового блока ПГУ ¦
¦ ¦220 кВ ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ 12 ¦
¦ ¦"Золотаревская" - ПС ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Пресня" для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности с нового блока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПГУ ТЭЦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Прокладка КЛ 220 кВ ПС ¦ОАО ¦2013 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ x ¦Начало работ¦29 км ¦ x ¦ x ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦"Никулино" - ПС ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Никулино", снижение ¦
¦ ¦"Золотаревская" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности электроснабжения ¦
¦ ¦(включая 2 ячейки на ПС¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей, ограничения по ¦
¦ ¦"Золотаревская") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединению нагрузки ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Сооружение 4 КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2013 ¦2014 ¦Создание схемы выдачи ¦ x ¦Начало работ¦6,8 км ¦ x ¦ x ¦Отсутствие возможности выдачи¦
¦ ¦с врезкой в транзит КЛ ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦мощности ТЭЦ-16, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового блока ПГУ ¦
¦ ¦220 кВ ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ 16 ¦
¦ ¦"Ваганьковская" - ПС ¦ ¦ ¦ ¦и качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мневники" для ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности с нового блока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ПГУ ТЭЦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Заходы КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2006 ¦2012 ¦Обеспечение ¦19 км ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦"Красносельская - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мещанская" и снижение ¦
¦ ¦Мещанская" - 3 ПК ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности электроснабжения ¦
¦ ¦"Мещанская" ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Прокладка КЛ 220 кВ ПС ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦25 км ¦ x ¦Ослабление привязки ТЭЦ-23 к ¦
¦ ¦"Красносельская" - ПС ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦сети 220 кВ, не будет создано¦
¦ ¦"Кожевничевская" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новое кольцо 220 кВ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пределах города Москвы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Заходы КЛ 220 кВ на ПС ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦18 км ¦Не будет обеспечена разгрузка¦
¦ ¦"Перерва" (врезка в КЛ ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦сети 220 кВ в зоне действия ¦
¦ ¦220 кВ "Чагино - ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроподстанций Сабурово и ¦
¦ ¦Ново-Кузьминки") ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Баскаково. Снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности питания ПС ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Перерва", а также гибкости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийных и ремонтных схем ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8. ¦Прокладка КЛ 110 кВ ¦ОАО ¦2015 ¦2019 ¦Обеспечение ¦ x ¦ x ¦ x ¦начало работ¦Согласно ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦"Ново-Орехово - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦"Ново-Орехово" и снижение ¦
¦ ¦Котловка" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦9. ¦Заходы КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2009 ¦2012 ¦Присоединение новых ¦27 км ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности в районе ¦
¦ ¦"Красносельская - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хамовники. Ограничение выдачи¦
¦ ¦ТЭЦ-23" (включая 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового блока ПГУ ¦
¦ ¦ячейки на ТЭЦ-23) - 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ 20 ¦
¦ ¦ПК ПС "Красносельская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦10. ¦Заходы КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение ¦Начало работ ¦Согласно ¦10 км ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности в районе ¦
¦ ¦"Золотаревская - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦Хорошево-Мневники. ¦
¦ ¦Пресня" - 2ПК ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ограничение выдачи мощности с¦
¦ ¦"Золотаревская" ¦ ¦ ¦ ¦качества электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового блока ПГУ ТЭЦ 16 ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦11. ¦ПС 220 кВ ¦ОАО ¦2006 ¦2013 ¦Присоединение новых ¦Согласно ¦480 МВА ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности в районе ¦
¦ ¦"Золотаревская" ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦графику ¦10 км ¦ ¦ ¦ ¦Басманный ¦
¦ ¦("Хамовники") с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заходами КЛ 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"ТЭЦ-20 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Золотаревская" - 1 ПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦12. ¦ПС 220 кВ ¦ОАО ¦2006 ¦2013 ¦Присоединение новых ¦Согласно ¦480 МВА ¦ x ¦ x ¦ x ¦ПС "Красносельская" не будет ¦
¦ ¦"Ваганьковская" с ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦графику ¦20 км ¦ ¦ ¦ ¦присоединена к сети 220 кВ ¦
¦ ¦заходами КЛ 220 кВ к ПС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мневники" - 1 ПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦13. ¦ПС 110 кВ ¦ОАО ¦2015 ¦2019 ¦Присоединение новых ¦ x ¦ x ¦ x ¦начало работ¦Согласно ¦При выходе из строя основного¦
¦ ¦"Берсеньевская" ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦ЦУС ОДП будут потеряны ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляемость и наблюдаемость¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов Общества ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦14. ¦ПС 220 кВ "Котловка" с ¦ОАО ¦2015 ¦2019 ¦Присоединение новых ¦ x ¦ x ¦ x ¦начало работ¦Согласно ¦Невозможность создания единой¦
¦ ¦заходами КЛ 220 кВ ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦резервированной системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчерского управления ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦15. ¦Создание Резервного ¦ОАО ¦2013 ¦2014 ¦Повышение качества ¦ x ¦Начало работ¦окончание ¦ x ¦ x ¦Невозможность оперативного ¦
¦ ¦Центра управления ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦реагирования при ¦
¦ ¦сетями Объединенного ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновении внештатных ¦
¦ ¦диспетчерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций (пожар, ¦
¦ ¦пункта (РЦУС ОДП) ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проникновение и др.) ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" на ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Никулино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦16. ¦Создание единой сети ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Увеличение сроков ремонта, ¦
¦ ¦связи диспетчерского ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦снижение надежности снабжения¦
¦ ¦управления ОАО ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергией потребителей ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦17. ¦Создание единой сети ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Невозможность обеспечения ¦
¦ ¦систем безопасности и ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦требуемой точности и ¦
¦ ¦СКУД ОАО ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достоверности проводимых на ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектах Общества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерений при выполнении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламентных и ремонтных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, что приведет к ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижению качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставляемой Обществом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦18. ¦Создание базы ремонта и¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Снижение надежности и ¦
¦ ¦хранения ЗИП, ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦энергоэффективности ¦
¦ ¦материалов, ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативного управления ¦
¦ ¦комплектующих изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределительными сетями ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦19. ¦Создание Диспетчерского¦ОАО ¦2014 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Увеличение сроков ¦
¦ ¦пункта ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦производства аварийных работ,¦
¦ ¦распределительных сетей¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменение категории ¦
¦ ¦на базе ЦУС (ОДП) на ПС¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности электроснабжения ¦
¦ ¦"Красносельская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦20. ¦Строительство ¦ОАО ¦2014 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦производственной базы ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦"Золотаревская" и снижение ¦
¦ ¦распределительных сетей¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности электроснабжения ¦
¦ ¦ОАО "Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦21. ¦Строительство ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Присоединение ¦308,3 км ¦308,3 км ¦308,3 км ¦308,3 км ¦308,3 км ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦распределительной сети ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей к сети 20 кВ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ваганьковская" и снижение ¦
¦ ¦20 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦КП "МЭД" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ¦КП "МЭД" ¦2012 ¦2012 ¦Обеспечение ¦ 0,203¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦ТП-6 до ввода в жилой ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦д. 5/1 по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ш. Фрезер ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ТП¦КП "МЭД" ¦2013 ¦2013 ¦Увеличение пропускной ¦ x ¦ 0,192¦ x ¦ x ¦ x ¦Ограничения технологической ¦
¦ ¦21724 до ввода в жилой ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности присоединения ¦
¦ ¦д. 14 по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых потребителей ¦
¦ ¦Капотня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ТП¦КП "МЭД" ¦2014 ¦2014 ¦Увеличение пропускной ¦ x ¦ x ¦ 0,145¦ x ¦ x ¦Неподключение новых ¦
¦ ¦21724 до ввода в жилой ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей к городской ¦
¦ ¦д. 7 по адресу: Капотня¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сети ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ТП¦КП "МЭД ¦2015 ¦2015 ¦Увеличение пропускной ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,383¦ x ¦Неподключение новых ¦
¦ ¦21724 до ввода в жилой ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей к городской ¦
¦ ¦д. 17, стр. 1 по ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сети ¦
¦ ¦адресу: Капотня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Прокладка РКЛ 10 кВ ¦КП "МЭД" ¦2016 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 0,678¦Неподключение новых ¦
¦ ¦направлением РТП ¦ ¦ ¦ ¦способности электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей к городской ¦
¦ ¦12235-ТП-6 по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сети ¦
¦ ¦ш. Фрезер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Расширение. Энергоблок ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2012 ¦Обеспечение выдачи ¦окончание ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦
¦ ¦ст. N 8 ПГУ 420 на ¦ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-26 ¦ ¦ ¦ ¦мощности к МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Мероприятие 2 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Начало работ ¦окончание ¦ x ¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ ¦ ¦ ¦ ¦метрической и тепловой ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшего оборудования ¦
¦ ¦420Т на ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦мощности к МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Мероприятие 3 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ ¦ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшего оборудования ¦
¦ ¦420 на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦мощности к МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Мероприятие 4 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ ¦ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦устаревшего оборудования ¦
¦ ¦220 на ТЭЦ-12 ¦ ¦ ¦ ¦мощности к МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Мероприятие 5. ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2013 ¦Освоение новой техники ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Неосвоение новой ¦
¦ ¦Установка ГТЭ-65 с ¦ ¦ ¦ ¦выдачи электрической ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦отечественной техники ¦
¦ ¦паровым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлом-утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Мероприятие 6 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦ x ¦Необеспечение выдачи ¦
¦ ¦Реконструкция ОРУ-220 ¦ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦
¦ ¦кВ и строительство ¦ ¦ ¦ ¦мощности к МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности к МВт ¦
¦ ¦нового КРУЭ 220 кВ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Мероприятие 7 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение надежного ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Увеличение количества ¦
¦ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦инцидентов ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8. ¦Мероприятие 8 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Неснижение удельного расхода ¦
¦ ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективного ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦топлива по статье ¦
¦ ¦по эффективности ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической и тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦9. ¦Мероприятие 9 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2016 ¦Выполнение предписаний и ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Неснижение количества ¦
¦ ¦Мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦программы снижения ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦инцидентов, штрафы ¦
¦ ¦по классу обязательные ¦ ¦ ¦ ¦инцидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контролирующих органов ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦10. ¦Мероприятие 10 ¦ОАО "МОСЭНЕРГО" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение надежности ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Неснижение количества ¦
¦ ¦Мероприятия по классу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦инцидентов ¦
¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦ОАО "МОЭСК" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦121 км ¦51 км ¦65 км ¦65 км ¦42 км ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦воздушных, кабельных ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного+--------------+------------+------------+------------+--------------+перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦линий и подстанций ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦126 МВА ¦1552 МВА ¦3105 МВА ¦400 МВА ¦ 820 ¦потребителей ¦
¦ ¦110-220 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦потребителей +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВА ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦137 км ¦122 км ¦133 км ¦118 км ¦106 км ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦воздушных, кабельных ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного+--------------+------------+------------+------------+--------------+перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦линий и подстанций ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦42 МВА ¦ 43 ¦ 45 ¦ 78 ¦ 45 ¦потребителей ¦
¦ ¦0,4-35 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦потребителей +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВА ¦МВА ¦МВА ¦МВА ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Прочее (автоматизация, ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦телемеханика, связь, ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦АИИС КУЭ, реконструкция¦ ¦ ¦ ¦процессов, обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦и строительство зданий,¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦входящее в сметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Строительство кабельных¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦1200 МВА ¦20 км ¦12 км ¦44 км ¦660 МВА ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦линий и подстанций ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦110-220 кВ г. Москвы, ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ +------------+ ¦ +-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦600 МВА ¦ ¦ ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Строительство кабельных¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦355 км ¦301 км ¦226 км ¦314 км ¦187 км ¦Возможность возникновения ¦
¦ ¦линий и подстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с электроснабжением ¦
¦ ¦0,4-35 кВ г. Москвы, км¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Создание и содержание ¦ДепТЕХ ¦2012 ¦2013 ¦Создание и содержание ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Создание и содержание служб ¦
¦ ¦служб ГСТП, ЦМиУЭС, ¦ ¦ ¦ ¦служб ГСТП, ЦМиУЭС, СОРЭ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ГСТП, ЦМиУЭС, СОРЭ ¦
¦ ¦СОРЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Оснащение объектов ¦ДепТЕХ ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение аварийного ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Обеспечение аварийного ¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦электроснабжения ¦
¦ ¦аварийными источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ¦
+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Реконструкция тепловых ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Снижение уровня тепловых ¦ 239,566¦ 240,731¦ 289,37 ¦ 291,896¦ 293,138¦Увеличение уровня тепловых ¦
¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦
¦ ¦новых технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1.1. ¦Реконструкция тепловых ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Снижение уровня тепловых ¦ 125,419¦ 121,919¦ 158,4 ¦ 159,5 ¦ 160,32 ¦Увеличение уровня тепловых ¦
¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦
¦ ¦СПЭ-труб (Изопрофлекс, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Касафлекс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1.2. ¦Реконструкция тепловых ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Снижение уровня тепловых ¦ 57,178¦ 57,178¦ 67,5 ¦ 68,1 ¦ 68,1 ¦Увеличение уровня тепловых ¦
¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦
¦ ¦ППУ-изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1.3. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Снижение уровня тепловых ¦ 4,969¦ 5,134¦ 6,37 ¦ 7,296¦ 7,218¦Увеличение уровня тепловых ¦
¦ ¦магистральных т/сетей в¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦
¦ ¦ППУ-изоляции (Ду более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦250 мм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1.4. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Снижение уровня тепловых ¦ 29 ¦ 34 ¦ 35 ¦ 35,5 ¦ 36 ¦Увеличение уровня тепловых ¦
¦ ¦магистральных т/сетей ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦
¦ ¦методом цементирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1.5. ¦Реконструкция камер, ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция камер, ¦ 20 ¦ 21 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 67 ¦Ухудшение функционирования ¦
¦ ¦установка сильфонных ¦ ¦ ¦ ¦установка сильфонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦камер ¦
¦ ¦компенсаторов и ¦ ¦ ¦ ¦компенсаторов и запорной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запорной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1.6. ¦Канальная перекладка с ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Снижение уровня тепловых ¦ 23 ¦ 22,5 ¦ 22,1 ¦ 21,5 ¦ 21,5 ¦Увеличение уровня тепловых ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потерь ¦
¦ ¦модернизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 1229 ¦ 1356 ¦ 1554 ¦ 1489 ¦ 1530 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦оборудования ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.1. ¦Замена оборудования ЦТП¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена оборудования ЦТП ¦ 760 ¦ 760 ¦ 810 ¦ 822 ¦ 830 ¦Увеличение износа ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.2. ¦Реконструкция ЦТП ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ЦТП ¦ 20 ¦ 28 ¦ 45 ¦ 49 ¦ 49 ¦Увеличение износа ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.3. ¦Реконструкция ЧРП ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ЧРП ¦ 155 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 155 ¦Увеличение износа ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.4. ¦Замена УУТЭ на ЦТП ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена УУТЭ на ЦТП ¦ 98 ¦ 150 ¦ 250 ¦ 150 ¦ 150 ¦Отсутствие учета тепловой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.5. ¦Демонтаж ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Демонтаж ¦ 55 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 120 ¦Отсутствие учета потребления ¦
¦ ¦неремонтопригодных ¦ ¦ ¦ ¦неремонтопригодных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодной воды ¦
¦ ¦водосчетчиков и ¦ ¦ ¦ ¦водосчетчиков и установка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка водосчетчиков¦ ¦ ¦ ¦водосчетчиков с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с импульсным выходом ¦ ¦ ¦ ¦импульсным выходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.6. ¦Замена электросчетчиков¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена ¦ 51 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 60 ¦ 62 ¦Ухудшение учета ¦
¦ ¦на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦электросчетчиков на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.7. ¦Автоматизация ЦТП ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизация ЦТП ¦ 74 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 92 ¦ 102 ¦Отсутствие АСУ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.8. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 15 ¦ 21 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 40 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦электрооборудования ЦТП¦ ¦ ¦ ¦электрооборудования ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.9. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 1 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 22 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦строительных конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 84 ¦ 165 ¦ 177 ¦ 181 ¦ 188 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦оборудования РТС, КТС, ¦ ¦ ¦ ¦оборудования РТС, КТС, МК¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.1. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 10 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.2. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 57 ¦ 86 ¦ 91 ¦ 94 ¦ 100 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦оборудования т/станций ¦ ¦ ¦ ¦оборудования т/станций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и котельных ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.3. ¦Реконструкция малых ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция малых ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.4. ¦Реконструкция КИПиА ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция КИПиА ¦ 14 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦Увеличение износа ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦оборудования ГТУ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ГТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4.1. ¦Модернизация ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Модернизация оборудования¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Прочее ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Прочее ¦ 686 ¦ 862 ¦ 869 ¦ 887 ¦ 907 ¦Прочее ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5.1. ¦Установка ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Установка шумоглушителей ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦Увеличение шума от работающих¦
¦ ¦шумоглушителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляционных установок ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5.2. ¦Мероприятия по ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по ¦ 48 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 20 ¦Увеличение рисков ¦
¦ ¦безопасности объектов ¦ ¦ ¦ ¦безопасности объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5.3. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ИТ- ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦ИТ-инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5.4. ¦Замена запорной ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена запорной арматуры ¦ 500 ¦ 505 ¦ 510 ¦ 530 ¦ 550 ¦Увеличение утечек воды ¦
¦ ¦арматуры на УУТЭ в ¦ ¦ ¦ ¦на УУТЭ в жилых домах и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домах и на ¦ ¦ ¦ ¦на объектах соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5.5. ¦Модернизация АСКУПЭ ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Модернизация АСКУПЭ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Увеличение износа ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5.6. ¦Замена УУТЭ в жилых ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена УУТЭ в жилых домах¦ 135 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 330 ¦Сбой в учете тепловой энергии¦
¦ ¦домах и на объектах ¦ ¦ ¦ ¦и на объектах соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦административных зданий¦ ¦ ¦ ¦административных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и помещений ¦ ¦ ¦ ¦зданий и помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Проектно-изыскательские¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские ¦ 562 ¦ 604 ¦ 614 ¦ 633 ¦ 641 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.1. ¦Проектно-изыскательские¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские ¦ 416 ¦ 542 ¦ 544 ¦ 546 ¦ 548 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦работы по тепловым ¦ ¦ ¦ ¦работы по тепловым сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.2. ¦Проектно-изыскательские¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские ¦ 12 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 30 ¦ 35 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦работы по РТС, КТС, МК ¦ ¦ ¦ ¦работы по РТС, КТС, МК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.3. ¦Проектно-изыскательские¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские ¦ 28 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 49 ¦ 49 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦работы по ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦работы по ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.4. ¦Проектно-изыскательские¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦работы (прочее) ¦ ¦ ¦ ¦работы (прочее) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.5. ¦Целевые программы - ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - ¦ 79 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по перекладке ¦ ¦ ¦ ¦работы по перекладке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦байпасов ¦ ¦ ¦ ¦байпасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.6. ¦Целевые программы - ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - ¦ 27 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦работы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7.7. ¦Целевые программы - ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы создания системы¦ ¦ ¦ ¦работы создания системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммерческого учета ¦ ¦ ¦ ¦коммерческого учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8. ¦Целевые программы - СМР¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - СМР ¦ 70 ¦ 102 ¦ 8 ¦ 290 ¦ 5 ¦Отсутствие СМР ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.1. ¦Работы по ликвидации ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Работы по ликвидации ¦ 23 ¦ 27 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦Отсутствие СМР ¦
¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.2. ¦Ликвидация байпасов ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Ликвидация байпасов ¦ 47 ¦ 75 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие СМР ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.3. ¦Оптимизация схемы ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Оптимизация схемы ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие современной схемы ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.4. ¦Оптимизация схемы ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Оптимизация схемы ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие современной схемы ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Зеленограда (за счет¦ ¦ ¦ ¦г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных средств) ¦ ¦ ¦ ¦(за счет привлеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.5. ¦Реконструкция АИИСКУЭ ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция АИИСКУЭ на ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 285 ¦ 0 ¦Отсутствие дистанционного ¦
¦ ¦на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета электрической энергии ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.6. ¦Реконструкция системы ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция системы ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦контроля и управления ¦ ¦ ¦ ¦контроля и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.7. ¦Комплекс работ по ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Комплекс работ по ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦Ухудшение надежности ¦
¦ ¦переводу ¦ ¦ ¦ ¦переводу электроснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения РТС на¦ ¦ ¦ ¦РТС на 1 категорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 категорию надежности ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8.8. ¦Работы по реконструкции¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Работы по реконструкции ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦системы коммерческого ¦ ¦ ¦ ¦системы коммерческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета энергоресурсов на¦ ¦ ¦ ¦учета энергоресурсов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых станциях ¦ ¦ ¦ ¦тепловых станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦9. ¦Проектно-изыскательские¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие ПИР ¦
¦ ¦работы и строительство ¦ ¦ ¦ ¦работы и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное ¦ ¦ ¦ ¦ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бутово" ¦ ¦ ¦ ¦Бутово" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦10. ¦Автоматизированные ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизированные ¦ 15 ¦ 17 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие АСУ ¦
¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦11. ¦Социальная сфера ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Социальная сфера ¦ 10 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Социальная сфера ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦12. ¦Охранные мероприятия ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Охранные мероприятия ¦ 131 ¦ 134 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие охранных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦13. ¦Внедрение новой техники¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Внедрение новой техники ¦ 128 ¦ 108 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Отсутствие новой техники ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦14. ¦Прочие работы ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Прочие работы ¦ 59 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Прочие работы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦ОАО "МТК" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Новое строительство и ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦ 5,36 ¦ 5,81 ¦ 6,67 ¦ 6,2 ¦ 8 ¦Невозможность выдачи мощности¦
¦ ¦реконструкция в рамках ¦ ¦ ¦ ¦способности тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и электрической энергии ¦
¦ ¦развития системы ¦ ¦ ¦ ¦сетей, осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителю ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Ремонт и реконструкция ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Ремонт и реконструкция в ¦ 30 ¦ 27 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 71 ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦в рамках повышения ¦ ¦ ¦ ¦рамках повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Иные мероприятия в ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦рамках повышения ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, надежного¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкция НПС, ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП, РДП, КИП, ТМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АСДТУ, линий связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Обеспечение ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Сбой в функционировании ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦диагностического центра ¦
¦ ¦диагностического центра¦ ¦ ¦ ¦диагностического центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Обеспечение ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие энергоэффективных ¦
¦ ¦энергоэффективных ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективных ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦мероприятий ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Обеспечение ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение инновационной¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие инноваций ¦
¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Строительство ПГУ-420 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2012 ¦Строительство ПГУ-420 на ¦окончание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие дополнительного ¦
¦ ¦на ТЭЦ-26 ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-26 ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства электричества ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Строительство ПГУ-420 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Строительство ПГУ-420 на ¦Согласно ¦окончание ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие дополнительного ¦
¦ ¦на ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-16 ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦производства электричества ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Строительство ПГУ-420 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Строительство ПГУ-420 на ¦Согласно ¦окончание ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие дополнительного ¦
¦ ¦на ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-16 ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦производства электричества ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Строительство ПГУ-420 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Строительство ПГУ-420 на ¦Согласно ¦окончание ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие дополнительного ¦
¦ ¦на ТЭЦ-12 ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-12 ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦производства электричества ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Установка ГТЭ-65 с ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Установка ГТЭ-65 с ¦окончание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие выработки ¦
¦ ¦паровым ¦ ¦ ¦ ¦паровым котлом- ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительной мощности ¦
¦ ¦котлом-утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Реконструкция ОРУ-220 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ОРУ-220 кВ ¦Согласно ¦окончание ¦ ¦ ¦ ¦Увеличение износа ¦
¦ ¦кВ и строительство ¦ ¦ ¦ ¦и строительство нового ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нового КРУЭ 220 кВ на ¦ ¦ ¦ ¦КРУЭ 220 кВ на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Мероприятия по ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по надежности¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие мероприятий ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8. ¦Мероприятия по ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие мероприятий ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦9. ¦Мероприятия по классу ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по классу ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие мероприятий ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦обязательные ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦10. ¦Мероприятия по классу ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по классу ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие мероприятий ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦обязательные ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Актуализация схем ¦ДепТЕХ ¦2012 ¦2016 ¦Актуализация схем тепло-,¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие обновленных данных¦
¦ ¦тепло-, электро- и ¦ ¦ ¦ ¦электро- и внешнего ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦внешнего газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Департамент строительства города Москвы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Районные тепловые ¦Департамент ¦2012 ¦2012 ¦ ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Строительство ¦Департамент ¦2012 ¦2014 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственной базы ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦
¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Реконструкция ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ 259 ¦ 262 ¦ 255 ¦ 262 ¦ 271 ¦Увеличение протяженности ¦
¦ ¦газопроводов, км ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подземных газопроводов со ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным сроком ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+службы ¦
¦ ¦P < 1,2 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 46 ¦ 12 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦P < 0,6 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 54 ¦ 20 ¦ 15 ¦ 10 ¦ 9 ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦P < 0,3 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 77 ¦ 82 ¦ 75 ¦ 62 ¦ 56 ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦Низкое давление, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 82 ¦ 148 ¦ 160 ¦ 185 ¦ 201 ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦Затраты, тыс. руб. ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 10287979 ¦10407144 ¦10129091 ¦10407144 ¦ 10764642 ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Эффект ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦Обеспечение необходимых режимов подачи газа при нормальной и аварийной работе газопровода ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Строительство новых ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦Обеспечение ¦ 12 ¦ 25 ¦ 38 ¦ 102 ¦ 0 ¦Необеспечение необходимых ¦
¦ ¦газопроводов, км ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимов подачи газа при ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+газоснабжения +--------------+------------+------------+------------+--------------+нормальной и аварийной работе¦
¦ ¦P < 1,2 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 4 ¦ 5 ¦ 8 ¦ 74 ¦ ¦газопровода ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦P < 0,6 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 5 ¦ 16 ¦ 26 ¦ 25 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦P < 0,3 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 3 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 3 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦Затраты, тыс. руб. ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 720000 ¦ 1500000 ¦ 2280000 ¦ 6120000 ¦ 0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Эффект ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦Обеспечение необходимых режимов подачи газа при нормальной и аварийной работе газопровода ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Перекладка газопроводов¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦Обеспечение ¦ 17 ¦ 21 ¦ 23 ¦ 5 ¦ 0 ¦Необеспечение необходимых ¦
¦ ¦к объектам генерации, ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимов подачи газа при ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормальной ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+и аварийной работе ¦
¦ ¦P < 1,2 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2013 ¦2014 ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦ ¦газопровода ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦P < 0,6 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 12 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 5 ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦P < 0,3 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2014 ¦ ¦ 5 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Эффект ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦Обеспечение необходимых режимов подачи газа при нормальной и аварийной работе газопровода ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Реконструкция и ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ 36 ¦ 40 ¦ 43 ¦ 36 ¦ 28 ¦Увеличение числа ГРП со ¦
¦ ¦строительство новых ГРП¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным сроком ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+газоснабжения +--------------+------------+------------+------------+--------------+службы ¦
¦ ¦Новое строительство, ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Эффект ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦Обеспечение необходимых режимов подачи газа при нормальной и аварийной работе газопровода ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Реконструкция и ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦Повышение уровня ¦ 362 ¦ 372 ¦ 412 ¦ 412 ¦ 446 ¦Увеличение числа ЭЗУ со ¦
¦ ¦строительство новых ЭЗУ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным сроком ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+службы и протяженности ¦
¦ ¦Реконструкция, шт. ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 300 ¦ 310 ¦ 350 ¦ 350 ¦ 382 ¦незащищенных газопроводов ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦Новое строительство, ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 62 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 62 ¦ 64 ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦Эффект ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Актуализация ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦Отсутствие обновленных ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦генеральной схемы ¦ ¦ ¦ ¦данных ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Корректировка ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦Отсутствие обновленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦генеральной схемы ¦ ¦ ¦ ¦данных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦ ¦
¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Департамент строительства города Москвы ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Реконструкция газовых ¦Департамент ¦2012 ¦2012 ¦Реконструкция газовых ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Возникновение перебоев с ¦
¦ ¦сетей ¦строительства ¦ ¦ ¦сетей ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газоснабжением ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Строительство ¦Департамент ¦2012 ¦2014 ¦Строительство ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие производственной ¦
¦ ¦производственной базы ¦строительства ¦ ¦ ¦производственной базы ГУП¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦базы ГУП "Мосгаз" ¦
¦ ¦ГУП "Мосгаз" ¦ ¦ ¦ ¦"Мосгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Взнос города в уставной¦Департамент ¦2012 ¦2012 ¦Взнос города в уставной ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Отсутствие производственной ¦
¦ ¦капитал ГУП ¦имущества ¦ ¦ ¦капитал ГУП ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базы ГУП "Москоллектор" ¦
¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Комплексное развитие ¦ДЖКХиБ, ¦2012 ¦2015 ¦Обеспечение выхода ¦ 4,10 ¦ 4,59 ¦ x ¦ x ¦ x ¦Недоведение электрической ¦
¦ ¦кабельных коллекторов ¦Департамент ¦ ¦ ¦электрической мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности до потребителей ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦потребителям, МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Ввод в эксплуатацию ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2012 ¦Строительство ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Необеспечение оперативного ¦
¦ ¦базы по улице Лобачика,¦ ¦ ¦ ¦производственной базы для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования в ЦАО ¦
¦ ¦вл. 6 ¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Реконструкция, ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.1. ¦Реконструкция ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция действующих¦ 15,8 ¦ 17,9 ¦ 18,1 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦Снижение надежности и ¦
¦ ¦коллекторов ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безаварийной эксплуатации ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+коллекторов, обеспечение +--------------+------------+------------+------------+--------------+действующих коммуникационных ¦
¦3.1.1.¦Комплексная ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦их современным инженерным¦ 2 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦коллекторов; снижение ¦
¦ ¦реконструкция городских¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦оборудованием, системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества предоставляемых ¦
¦ ¦коллекторов, включая ¦ ¦ ¦ ¦водоудаления и вентиляции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг владельцам ¦
¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций; увеличение ¦
¦ ¦оборудование и систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийности на коммуникациях,¦
¦ ¦вентиляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проложенных в коллекторах ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+(кабельных линиях, ¦
¦3.1.2.¦Комплексная ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦трубопроводах) ¦
¦ ¦реконструкция ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦3.1.3.¦Реконструкция несущих ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦строительных ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦3.2. ¦Техническое ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦40 км/20 ед. ¦52 км/20 ед.¦54 км/20 ед.¦54 км/20 ед.¦54 км/20 ед. ¦ ¦
¦ ¦перевооружение ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦3.2.1.¦Насосные станции, ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦
¦ ¦вентиляция ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦3.2.2.¦Электрические сети и ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦электроснабжение ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦3.2.3.¦Системы сигнализации и ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 20 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦
¦ ¦связи ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦3.2.4.¦Кабельные ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦металлоконструкции ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.3. ¦Строительство сетей ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦Оснащение ¦ 80 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦Снижение надежности ¦
¦ ¦(охранная сигнализация,¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации и ¦
¦ ¦волоконно-оптическая ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов системой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антитеррористической ¦
¦ ¦сеть) ¦ ¦ ¦ ¦охранной сигнализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенности коллекторов и ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+мониторинга, повышение +--------------+------------+------------+------------+--------------+коммуникаций ¦
¦3.3.1.¦Оснащение ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦безопасности и ¦ 50 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦внутриквартальных ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦защищенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов системой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной сигнализации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3.3.2.¦Строительство ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦Строительство собственной¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦Снижение оперативности ¦
¦ ¦волоконно-оптических ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦волоконно-оптической сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования и принятия ¦
¦ ¦линий связи (ВОЛС) и ¦ ¦ ¦ ¦связи и мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решений ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при аварии и чрезвычайных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациях ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Создание отраслевых ¦ДЖКХ и Б ¦2012 ¦2016 ¦Создание отраслевых ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие отраслевых ¦
¦ ¦картографических, ¦ ¦ ¦ ¦картографических, ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦картографических, ¦
¦ ¦тематических ¦ ¦ ¦ ¦тематических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тематических информационных ¦
¦ ¦информационных ресурсов¦ ¦ ¦ ¦информационных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города Москвы" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Совершенствование ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦технологии подготовки ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦питьевой воды за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внедрения инновационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологий озоносорбции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и мембранного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фильтрования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Рублевской станции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Строительство ¦Департамент ¦2012 ¦2014 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленоградских, ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Курьяновских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Люберецких очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Перевод технологии ¦Департамент ¦2013 ¦2016 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦Рублевской, Северной и ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦Восточной станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоподготовки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гипохлорит натрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Реконструкция сетей ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦водопровода и ¦строительства, ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Мосводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Эксплуатация объектов ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦водопровода и ¦"Мосводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Реализация ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных проектов¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Нормативно-техническое ¦ДЖКХиБ ¦ ¦ ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦регулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Комплексное развитие и ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 51,75 ¦ 53 ¦ 54,2 ¦ 55,9 ¦ 57 ¦ ¦
¦ ¦модернизация объектов ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Эксплуатация объектов ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 7451,75 ¦ 8504,75 ¦ 8558,95 ¦ 8614,85 ¦ 8671,85 ¦ ¦
¦ ¦водостока, в том числе ¦ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет внебюджетных ¦"Мосводосток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Оснащение ¦Департамент ¦2012 ¦2013 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гидротехнических ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Содержание водостоков ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦Содержание дренажных ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ ¦
¦ ¦(дренажные насосные ¦ ¦ ¦ ¦насосных станций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦станции и водовыпуски) ¦ ¦ ¦ ¦водовыпусков в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе Зеленограде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Содержание объектов ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ 325603 ¦ 330437 ¦ 335444 ¦ 340476 ¦ 345583 ¦ ¦
¦ ¦наружного освещения ¦топливно- ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства города¦ ¦ ¦установок наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦освещения (УНО) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Ремонт объектов ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Ремонт УНО со ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 7200 ¦ 7500 ¦ ¦
¦ ¦наружного освещения, в ¦топливно- ¦ ¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦энергетического ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства города¦ ¦ +-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦Замена аварийных опор ¦ 3350 ¦ 3400 ¦ 3450 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2.1. ¦Замена часов со ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Замена часов со ¦ 615 ¦ 339 ¦ 30 ¦ 31 ¦ 1 ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным сроком¦топливно- ¦ ¦ ¦сверхнормативным сроком и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и перепрограммирование ¦энергетического ¦ ¦ ¦перепрограммирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блоков управления ¦хозяйства города¦ ¦ ¦блоков управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Содержание объектов ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦118725 ОП ¦180640 ОП ¦248714 ОП ¦340738 ОП ¦466811 ОП ¦ ¦
¦ ¦архитектурно- ¦топливно- ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦энергетического ¦ ¦ ¦функционирования объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦хозяйства города¦ ¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦художественной подсветки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ОП - осветительные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Ремонт объектов ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Ремонт объектов АХП со ¦617 ОП ¦471 ОП ¦581 ОП ¦3000 ОП ¦3000 ОП ¦ ¦
¦ ¦архитектурно- ¦топливно- ¦ ¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦энергетического ¦ ¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦хозяйства города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Создание светоцветовой ¦Департамент ¦2011 ¦2016 ¦Осуществление единого ¦100 объектов ¦120 объектов¦125 объектов¦125 объектов¦130 объектов ¦ ¦
¦ ¦среды на объектах ¦топливно- ¦ ¦ ¦подхода ко всем видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города с учетом ¦энергетического ¦ ¦ ¦наружного, архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦концепции единой ¦хозяйства города¦ ¦ ¦художественного освещения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светоцветовой среды ¦Москвы ¦ ¦ ¦и праздничного светового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформления города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Устройство наружного ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Устройство освещения на ¦5159 УНО ¦5141 УНО ¦5168 УНО ¦5106 УНО ¦5060 УНО ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦топливно- ¦ ¦ ¦дворовых детских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутридворовых ¦энергетического ¦ ¦ ¦спортивных площадках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦хозяйства города¦ ¦ ¦местах отдыха, зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦зонах и пешеходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦7. ¦Устройство наружного ¦Департамент ¦2012 ¦2015 ¦Устройство освещения ¦904 УНО ¦900 УНО ¦906 УНО ¦894 УНО ¦886 УНО ¦ ¦
¦ ¦освещения территорий ¦топливно- ¦ ¦ ¦территорий объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социальной ¦энергетического ¦ ¦ ¦социальной сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦хозяйства города¦ ¦ ¦подходов к ближайшим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦улицам, школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадионов и спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦8. ¦Устройство системы ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Создание ¦1 объект ¦1 объект ¦2 объекта ¦2 объекта ¦2 объекта ¦ ¦
¦ ¦управления ¦топливно- ¦ ¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетического ¦ ¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства города¦ ¦ ¦наружным освещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦9. ¦Реконструкция объектов ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция объектов ¦35 объектов ¦60 объектов ¦60 объектов ¦60 объектов ¦60 объектов ¦ ¦
¦ ¦наружного и ¦топливно- ¦ ¦ ¦социальной сферы, улиц и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектурно- ¦энергетического ¦ ¦ ¦проездов, внутридворовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦хозяйства города¦ ¦ ¦территорий, систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦Москвы ¦ ¦ ¦телеуправления, объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АХП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Раздел "Праздничное световое оформление города Москвы" подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды" ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Мероприятия по ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Данные мероприятия ¦ 208 ¦ 208 ¦ 209 ¦ 209 ¦ 209 ¦Неравномерность размещения ¦
¦ ¦расширению географии ¦средств массовой¦ ¦ ¦приведут к увеличению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов праздничной ¦
¦ ¦размещения элементов ¦информации и ¦ ¦ ¦линий праздничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦световой иллюминации ¦
¦ ¦праздничного светового ¦рекламы города ¦ ¦ ¦иллюминации на 777349 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления города ¦Москвы ¦ ¦ ¦метров к 2016 году и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы постоянного ¦ ¦ ¦ ¦увеличат количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения: ¦ ¦ ¦ ¦объектов праздничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иллюминации на 1043 штуки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Техническое ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Техническое обслуживание ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Выход из строя элементов ¦
¦ ¦обслуживание элементов ¦средств массовой¦ ¦ ¦позволяет поддерживать ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦постоянного размещения ¦
¦ ¦праздничного светового ¦информации и ¦ ¦ ¦элементы праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления города ¦рекламы города ¦ ¦ ¦светового освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы постоянного ¦Москвы ¦ ¦ ¦города в работоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦состоянии, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимизировать издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реконструкцию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Проведение московских ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Фестивали Света ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦Упущенная выгода от ¦
¦ ¦международных ¦средств массовой¦ ¦ ¦представляют музыкальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения дополнительного ¦
¦ ¦фестивалей света ¦информации и ¦ ¦ ¦шоу в соединении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока туристов ¦
¦ ¦ ¦рекламы города ¦ ¦ ¦визуальными спецэффектами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Проведение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Мультимедийные программы ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦Упущенная выгода от ¦
¦ ¦мультимедийных программ¦средств массовой¦ ¦ ¦- это отдельные световые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения дополнительного ¦
¦ ¦ ¦информации и ¦ ¦ ¦представления, проводимые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока туристов ¦
¦ ¦ ¦рекламы города ¦ ¦ ¦в отдельно взятом районе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦на местной территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Проведение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Основной задачей ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦Без проведения ¦
¦ ¦социологических ¦средств массовой¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социологических исследований ¦
¦ ¦исследований ¦информации и ¦ ¦ ¦социологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦невозможно оценить результат ¦
¦ ¦ ¦рекламы города ¦ ¦ ¦исследований, планируемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от выполнения раздела ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦в рамках программы, будет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦являться изучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦динамики восприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦москвичами и туристами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистралей и улиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города, оборудованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничной иллюминацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦6. ¦Разработка и внедрение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Регламент эксплуатации ¦разработка, ¦перерасчет ¦перерасчет ¦перерасчет ¦перерасчет ¦Отсутствие единого регламента¦
¦ ¦Регламентов ¦средств массовой¦ ¦ ¦будет регулировать режим ¦внедрение ¦выполнен ¦выполнен ¦выполнен ¦выполнен ¦эксплуатации приводит к ¦
¦ ¦эксплуатации элементов ¦информации и ¦ ¦ ¦работы по рабочим, ¦выполнено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удорожанию процесса ¦
¦ ¦праздничного светового ¦рекламы города ¦ ¦ ¦выходным и праздничным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, а также к ¦
¦ ¦оформления города ¦Москвы ¦ ¦ ¦дням и переключение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦падению его качества ¦
¦ ¦постоянного размещения ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от дня и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени суток, временные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интервалы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦динамических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве" ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦1. ¦Эксплуатация ¦ДЖКХ и Б ¦2012 ¦2016 ¦Эксплуатация стационарных¦ 273 ¦ 273 ¦ 273 ¦ 273 ¦ 273 ¦Общественные туалеты в г. ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦общественных туалетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москве перестанут ¦
¦ ¦общественных туалетов ¦ ¦ ¦ ¦(СОТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционировать ¦
¦ ¦(СОТ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦2. ¦Эксплуатация ПКТ на ¦ДЖКХ и Б ¦2012 ¦2016 ¦Эксплуатация ПКТ на ¦ 3200 ¦ 3200 ¦ 3200 ¦ 3200 ¦ 3200 ¦Городские целевые мероприятия¦
¦ ¦разовых мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦разовых мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не будут обеспечены туалетами¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦3. ¦Эксплуатация ПКТ по ¦ДЖКХ и Б ¦2012 ¦2016 ¦Эксплуатация ПКТ по ¦ 270 ¦ 270 ¦ 270 ¦ 270 ¦ 270 ¦Количество общественных ¦
¦ ¦программе "Городской ¦ ¦ ¦ ¦программе "Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалетов уменьшится на 270 ¦
¦ ¦бесплатный туалет" ¦ ¦ ¦ ¦бесплатный туалет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед., в т.ч. в парке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Царицыно" (150 ед.) ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦4. ¦Капитальный ремонт СОТ ¦ДЖКХ и Б ¦2012 ¦2016 ¦Капитальный ремонт СОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общественные туалеты выйдут ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+------------+------------+--------------+из строя и не смогут ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использоваться по прямому ¦
¦ +-----------------------+ ¦ ¦ +-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+назначению ¦
¦ ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ПИР ¦ 0 ¦ 0 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 0 ¦ ¦
¦ +-----------------------+ ¦ ¦ +-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ 13 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
¦5. ¦Размещение передвижных ¦ДЖКХ и Б ¦2012 ¦2016 ¦Размещение передвижных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общественные туалеты выйдут ¦
¦ ¦туалетных модулей ¦ ¦ ¦ ¦туалетных модулей +--------------+------------+------------+------------+--------------+из строя и не смогут ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использоваться по прямому ¦
¦ +-----------------------+ ¦ ¦ +-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+назначению ¦
¦ ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ПИР ¦ 348 ¦ 282 ¦ 200 ¦ 12 ¦ 24 ¦ ¦
¦ +-----------------------+ ¦ ¦ +-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦СМР ¦ 36 ¦ 186 ¦ 195 ¦ 210 ¦ 209 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+------------+------------+------------+--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+-----------------------+----------------+----------+----------+-------------------------+--------------+------------+------------+------------+--------------+-----------------------------+
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+-----------------------------------------------------+--------------+
¦N ¦Наименование меры ¦Закон города ¦Виды льготы ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления льготы ¦Краткое ¦
¦п/п ¦государственной ¦Москвы ¦(полное ¦выпадающих ¦(тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦поддержки (налоговой¦ ¦освобождение,¦доходов +---------+----------+----------+----------+----------+предоставления¦
¦ ¦льготы) ¦ ¦пониженная ¦бюджета ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦льготы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ставка и ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦т.п.) ¦Москвы (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦1 ¦Освобождение от ¦Закон города ¦Полное ¦ 5836660,40¦735354,30¦1000522,90¦1226462,20¦1383518,50¦1490802,50¦Доступность ¦
¦ ¦уплаты налога на ¦Москвы от ¦освобождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦имущество в ¦05.11.2003 ¦в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя ¦
¦ ¦отношении подземных ¦N 64 "О налоге¦указанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов для ¦на имущество ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных ¦организаций" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенного для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦их содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
Таблица 3а
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И (ИЛИ) ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+-----------------------------------------------------+--------------+
¦N ¦Наименование меры ¦Нормативно- ¦Вид меры ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления льготы ¦Краткое ¦
¦п/п ¦государственной ¦правовой акт, ¦(пониженная ¦выпадающих ¦(тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦поддержки ¦редакция ¦ставка, ¦доходов +---------+----------+----------+----------+----------+предоставления¦
¦ ¦(установление ¦льготы ¦понижающий ¦бюджета ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦льготы ¦
¦ ¦арендной платы за ¦ ¦коэффициент и¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилые помещения в ¦ ¦т.п.) ¦Москвы (тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦особом порядке и ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(или) пониженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставки арендной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платы за землю) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦1 ¦Установление ¦Постановление ¦пониженная ¦ 49220,7¦ 8062,2¦ 8868,4¦ 9755,3¦ 10730,8¦ 11803,9¦Доступность ¦
¦ ¦арендной платы за ¦Правительства ¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦нежилые помещения в ¦Москвы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя (с¦
¦ ¦особом порядке ¦18.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦
¦ ¦ ¦N 810-ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения¦
¦ ¦ ¦(приложение 1,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста тарифов)¦
¦ ¦ ¦Перечень N 1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦2 ¦Установление ¦Постановление ¦пониженная ¦ 5760,4¦ 943,5¦ 1037,9¦ 1141,7¦ 1255,9¦ 1381,4¦Доступность ¦
¦ ¦пониженной ставки ¦Правительства ¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦арендной платы за ¦Москвы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя (с¦
¦ ¦землю ¦25.04.2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦
¦ ¦ ¦N 273-ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста тарифов)¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦3 ¦Установление ¦Постановление ¦пониженная ¦ 14258,8¦ 2335,6¦ 2569,1¦ 2826 ¦ 3108,6¦ 3419,5¦Доступность ¦
¦ ¦пониженной ставки ¦Правительства ¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦арендной платы за ¦Москвы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя (с¦
¦ ¦землю ¦18.06.2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦
¦ ¦ ¦N 458-ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста тарифов)¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ 69240 ¦ 11341,3¦ 12475,5¦ 13723 ¦ 15095,3¦ 16604,8¦ ¦
+----+--------------------+--------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
Таблица 3б
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+--------------------+----------+-----------------------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование меры ¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы ¦Краткое ¦
¦п/п¦ ¦применения+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "ОЭК" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Тариф на передачу ¦тыс. руб. ¦ 3524710,00¦ 7836203,00¦ 7546983,00¦ 2026347,00¦11671873,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦2 ¦Утверждение в плате ¦тыс. руб. ¦ 1075330,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦за технологическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦присоединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦составляющей ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
¦ ¦"ОЭК" по г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "Энергокомплекс" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Утверждение в тарифе¦тыс. руб. ¦12266372,90¦13556983,10¦ 8259703,30¦ 5587847,50¦ 3342076,30¦Обеспечение ¦
¦ ¦на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦составляющей ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦2 ¦Утверждение в плате ¦тыс. руб. ¦ 3113703,40¦ 3113703,34¦ 3113703,48¦ 3113711,82¦ 3113711,84¦Обеспечение ¦
¦ ¦за технологическое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦присоединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦составляющей ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" КП "МЭД" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Утверждение в тарифе¦тыс. руб. ¦ 3665,16¦ 4858,53¦ 6176,92¦ 6485,77¦ 6810,06¦Обеспечение ¦
¦ ¦на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦составляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "Мосэнерго" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Утверждение в тарифе¦тыс. руб. ¦17390000,00¦18709000,00¦17638000,00¦ 0,00¦ 0,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦составляющей ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦"Мосэнерго" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "МОЭСК" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Утверждение в тарифе¦тыс. руб. ¦14648305 ¦22980508 ¦25823729 ¦21642373 ¦17764407 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦составляющей ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦"МОЭСК" по г. Москве¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦2 ¦Технологическое ¦тыс. руб. ¦ 3506102 ¦ 2451695 ¦ 2619491 ¦ 2649152 ¦ 2382203 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦присоединение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦потребителей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦прочие собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "МОЭК" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Регулирование тарифа¦тыс. руб. ¦12563300,00¦12563300,00¦12563300,00¦12563300,00¦12563300,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦на тепловую энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "Мосэнерго" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Регулирование тарифа¦тыс. руб. ¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦на тепловую энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "МТК" ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Регулирование тарифа¦тыс. руб. ¦13214500 ¦13214500 ¦13214500 ¦13214500 ¦13214500 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦на тепловую энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦ОАО "МТК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦тыс. руб. ¦ 2350000,00¦ 2382500,00¦ 2415813,00¦ 2449958,00¦ 2484957,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Мосгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения города ¦
¦ ¦Москвы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦тыс. руб. ¦10399970,00¦11892620,00¦13066530,00¦13718500,00¦14403100,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Мосводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦тыс. руб. ¦ 1218405,50¦ 1570641,40¦ 1859611,60¦ 2235924,20¦ 2332992,20¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока" ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦тыс. руб. ¦ 1384500,00¦ 1474492,50¦ 1570334,50¦ 1672406,20¦ 1781112,60¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Мосводосток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦N ¦Вид правового акта ¦Основные положения ¦Ответственный ¦Ожидаемые сроки¦
¦п/п¦ ¦нормативного ¦исполнитель и ¦принятия ¦
¦ ¦ ¦правового акта ¦соисполнители ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "ОЭК" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения ¦РЭК Москвы <*> ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по ¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦передаче ¦программы ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрической энергии¦на 5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦2 ¦Приказ об ¦После утверждения ¦<**> ¦15 августа, ¦
¦ ¦утверждении ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦инвестиционной ¦утверждении тарифов ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦программы ОАО "ОЭК" ¦на передачу ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦на 5-летний период ¦электрической энергии¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по сетям ОАО "ОЭК", ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦размера платы за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединение к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрическим сетям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "Энергокомплекс" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения ¦РЭК Москвы <*> ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по ¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦передаче ¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрической энергии¦"Энергокомплекс" на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦2 ¦Приказ об ¦После утверждения ¦<**> ¦15 августа, ¦
¦ ¦утверждении ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦инвестиционной ¦утверждении тарифов ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦программы ОАО ¦на передачу ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" на ¦электрической энергии¦ ¦ ¦
¦ ¦5-летний период ¦по сетям ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Энергокомплекс", ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦размера платы за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединение к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрическим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетям ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" КП "МЭД" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения ¦РЭК Москвы <*> ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по ¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦передаче ¦программы КП "МЭД" на¦ ¦ ¦
¦ ¦электрической энергии¦5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "Мосэнерго" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения ¦РЭК Москвы <*> ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по ¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦передаче ¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрической энергии¦"Мосэнерго" на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦2 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения ¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по ¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦передаче тепловой ¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии ¦"Мосэнерго" на 1 год ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦периода регулирования¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы" ОАО "МОЭСК" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения ¦РЭК Москвы <*> ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по ¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦передаче ¦программы ОАО "МОЭСК"¦ ¦ ¦
¦ ¦электрической энергии¦на 5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦2 ¦Приказ об ¦После утверждения ¦<**> ¦15 августа, ¦
¦ ¦утверждении ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦инвестиционной ¦утверждении тарифов ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦программы ОАО ¦на передачу ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦"МОЭСК" на 5-летний ¦электрической энергии¦ ¦ ¦
¦ ¦период ¦по сетям ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"МОЭСК", размера ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦платы за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединение к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрическим сетям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "МОЭСК" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "МОЭК" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦Об установлении ¦РЭК Москвы ¦До 11 ноября ¦
¦ ¦Москвы об ¦тарифов на тепловую ¦ ¦года, ¦
¦ ¦установлении тарифов ¦энергию для ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦на услуги по ¦потребителей ОАО ¦ ¦планируемому ¦
¦ ¦передаче тепловой ¦"МОЭК" ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "МТК" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦Об установлении ¦РЭК Москвы ¦До 11 ноября ¦
¦ ¦Москвы об ¦тарифов на тепловую ¦ ¦года, ¦
¦ ¦установлении тарифов ¦энергию для ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦на услуги по ¦потребителей ОАО ¦ ¦планируемому ¦
¦ ¦передаче тепловой ¦"МОЭК" ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ГУП "Мосгаз" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Приказ ФСТ России от ¦С целью развития и ¦РЭК Москвы, ФСТ ¦До 11 ноября ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦модернизации ¦России <*> ¦года, ¦
¦ ¦методики определения ¦газораспределительной¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦размера специальных ¦системы города ¦ ¦планируемому ¦
¦ ¦надбавок к тарифам ¦Москвы, повышения ¦ ¦ ¦
¦ ¦на транспортировку ¦уровня безопасности ¦ ¦ ¦
¦ ¦газа и ¦ее эксплуатации ¦ ¦ ¦
¦ ¦газораспределительным¦осуществить ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям для ¦мероприятия по ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦увеличению уставного ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ газификации"¦фонда ГУП "МОСГАЗ" за¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счет средств бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦период 2012-2016 гг. ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города ¦
¦ ¦Москвы" ГУП "Москоллектор" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦Постановление ¦Департамент ¦До 1 апреля ¦
¦ ¦программа ГУП ¦Правительства Москвы ¦жилищно-коммунального¦года, ¦
¦ ¦"Москоллектор" ¦от 09.06.2009 ¦хозяйства и ¦предшествующего¦
¦ ¦ ¦N 541-ПП ¦благоустройства ¦планируемому ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦градостроительной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦политики города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы, Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦имущества города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водопроводно-канализационного ¦
¦ ¦хозяйства и систем технического водоснабжения" ГУП "Мосводоканал" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦Постановление ¦Департамент ¦До 1 апреля ¦
¦ ¦программа ГУП ¦Правительства Москвы ¦жилищно-коммунального¦года, ¦
¦ ¦"Мосводоканал" ¦от 09.06.2009 ¦хозяйства и ¦предшествующего¦
¦ ¦ ¦N 541-ПП ¦благоустройства ¦планируемому ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономической ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦политики и развития ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов водоотведения поверхностного стока¦
¦ ¦города Москвы" ГУП "Мосводосток" ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦Постановление ¦Департамент ¦До 1 апреля ¦
¦ ¦программа ГУП ¦Правительства Москвы ¦жилищно-коммунального¦года, ¦
¦ ¦"Мосводосток" ¦от 09.06.2009 ¦хозяйства и ¦предшествующего¦
¦ ¦ ¦N 541-ПП ¦благоустройства ¦планируемому ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Москвы, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦градостроительной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦политики города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы, Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦имущества города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+---------------------+---------------------+---------------------+---------------+
--------------------------------
Примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" издан 26.03.2003, а не 27.07.2010.
Примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 190-ФЗ "О теплоснабжении" издан 27.07.2010, а не 26.07.2010.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 26.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", приказом ФСТ России N 154-э/4:
<*> Устанавливается Федеральной службой по тарифам России.
<**> Устанавливается Министерством энергетики Российской Федерации.
Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+------------------------+------------------------+---------------------+-----------------------------------------------------------------------+-----------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Код бюджетной ¦Расходы (тыс. рублей), годы ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, ¦классификации 1 2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, подпрограммы ¦соисполнители +-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦государственной ¦ ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Всего ¦
¦ ¦программы, ведомственной¦ ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦Развитие ¦всего ¦0600000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 59942427,1¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,2¦ 46308379,7¦ 47782239,6¦231712249,5¦
¦программа ¦коммунально-инженерной +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦инфраструктуры ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦ 8233247,0¦ 9402362,8¦ 9844594,6¦ 10786307,2¦ 12921345,5¦ 13932648,6¦ 56887258,6¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 3970597,4¦ 4988480,3¦ 7500398,0¦ 7736964,1¦ 8066259,4¦ 8412292,4¦ 36704394,2¦
¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ ¦ x ¦ x ¦816 ¦ x ¦ 1917279,0¦ 2013100,0¦ 2113800,0¦ 2219500,0¦ 2330474,9¦ 2446998,7¦ 11123873,6¦
¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦ 8200000,0¦ 1000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000000,0¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37621303,7¦ 31067127,3¦ 25658696,1¦ 23290299,9¦ 22990299,9¦ 22990299,9¦125996723,1¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦В том числе АИП¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 41467282,5¦ 35899270,6¦ 30145083,7¦ 28003977,4¦ 27915330,1¦ 28263491,5¦150227153,3¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3447156,3¦ 3619513,3¦ 3800489,6¦ 3990513,4¦ 4201866,1¦ 4550027,5¦ 20162409,9¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24000,0¦ 212630,0¦ 685898,0¦ 723164,1¦ 723164,1¦ 723164,1¦ 3068020,3¦
¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36996126,2¦ 31067127,3¦ 25658696,1¦ 23290299,9¦ 22990299,9¦ 22990299,9¦125996723,1¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000000,0¦ 1000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000000,0¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие ¦всего ¦06А0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 1182733,0¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦ 2490443,0¦
¦0601 ¦электроснабжения города +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦ 557555,5¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦ 2490443,0¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 625177,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 1 ¦Реализация мер по ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06А0200¦0402¦020 ¦411¦ 320865,5¦ 336908,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦ 2023943,0¦
¦0601002 ¦обеспечению аварийными ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источниками питания ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2 ¦Разработка ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦3380100¦0402¦020 ¦812¦ 76690,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦энергетической стратегии¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 3 ¦Электроснабжение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021017¦0402¦806 ¦803¦ 446637,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦объектов застройки ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4 ¦АСКУЭПР ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021017¦0402¦806 ¦803¦ 178540,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Возмещение затрат по ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06А0100¦0402¦020 ¦810¦ 160000,0¦ 466500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 466500,0¦
¦0601001 ¦функционированию ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений Казенного ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия "Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетическая дирекция"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие теплоснабжения ¦всего ¦06Б000 ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 914801,9¦ 443091,3¦ 284110,0¦ 297741,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦ 1320424,3¦
¦0602 ¦города Москвы +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦ 208238,7¦ 122100,0¦ 134110,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦ 699433,0¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 706563,2¦ 320991,3¦ 150000,0¦ 150000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 620991,3¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Актуализация схем ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Б0100¦0402¦020 ¦244¦ 117963,7¦ 122100,0¦ 134110,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦ 699433,0¦
¦0602001 ¦тепло-, электро- и ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешнего газоснабжения ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация мер по ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Б0200¦0402¦806 ¦411¦ 706563,2¦ 320991,3¦ 150000,0¦ 150000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 620991,3¦
¦0602002 ¦развитию системы ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 5 ¦Строительство ГТС ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021017¦0402¦020 ¦803¦ 90275,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦Внуково ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие газоснабжения ¦ВСЕГО ¦06В0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 2558463,2¦ 1240085,9¦ 159680,0¦ 160648,0¦ 22500,0¦ 12884,1¦ 1595798,0¦
¦0603 ¦города Москвы +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО- ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦ 23878,2¦ 8800,0¦ 9680,0¦ 10648,0¦ 22500,0¦ 12884,1¦ 64512,1¦
¦ ¦ ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 1534585,0¦ 231285,9¦ 150000,0¦ 150000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 531285,9¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦ 1000000,0¦ 1000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000000,0¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Актуализация Генеральной¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06В0100¦0402¦020 ¦244¦ 23878,2¦ 8800,0¦ 9680,0¦ 10648,0¦ 22500,0¦ 12884,1¦ 64512,1¦
¦0603001 ¦схемы газоснабжения ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса мер¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦06В0200¦0402¦163 ¦422¦ 1000000,0¦ 1000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 1000000,0¦
¦0603002 ¦по развитию газового ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса мер¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06В0200¦0402¦806 ¦411¦ 1534585,0¦ 231285,9¦ 150000,0¦ 150000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 531285,9¦
¦0603003 ¦по развитию газового ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4 ¦Газоснабжение объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021017¦0402¦806 ¦803¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦застройки ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 4 ¦Развитие и модернизация ¦всего ¦06Г0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 6963790,7¦ 1866658,7¦ 2105328,2¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 4041499,5¦
¦0604 ¦объектов коллекторного +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 110512,6¦
¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 1763790,7¦ 1846658,7¦ 2084328,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3930986,9¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦ 5200000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Г0100¦0402¦206 ¦411¦ 1763790,7¦ 1723158,7¦ 2084328,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 3807486,9¦
¦0604001 ¦мер, направленных на ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие коллекторного ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Г0100¦0502¦806 ¦411¦ ¦ 123500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0604002 ¦мер, направленных на ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие коллекторного ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 2 ¦Взнос города Москвы в ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦1023000¦0412¦163 ¦003¦ 5200000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦уставной фонд ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦530¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Нормативно-техническое и¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Г0200¦0502¦778 ¦244¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 110512,6¦
¦0604002 ¦организационное ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование развития ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторного хозяйства ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие и модернизация ¦всего ¦06Д0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 15224878,7¦ 7429618,6¦ 2513700,0¦ 2109850,0¦ 2110952,5¦ 2112110,1¦ 16276231,2¦
¦0605 ¦водопроводно- +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦канализационного ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 110512,6¦
¦ ¦хозяйства и систем ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения города ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦ 2000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 13224878,7¦ 7409618,6¦ 2492700,0¦ 2087800,0¦ 2087800,0¦ 2087800,0¦ 16165718,6¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса ¦ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА ¦0605006¦0412¦163 ¦422¦ 2000000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦0605001 ¦мер, направленных на ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Д0100¦0502¦806 ¦411¦ 13224878,7¦ 7409618,6¦ 2492700,0¦ 2087800,0¦ 2087800,0¦ 2087800,0¦ 16165718,6¦
¦0605002 ¦мер, направленных на ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие водопроводно- ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Нормативно-техническое и¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Д0200¦0502¦778 ¦244¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 110512,6¦
¦0605003 ¦организационное ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование развития ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма 6 ¦Развитие и модернизация ¦всего ¦06Е0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 6057934,6¦ 10218128,0¦ 12478835,2¦ 13042528,6¦ 13355727,8¦ 13684629,7¦ 62779849,3¦
¦0606 ¦объектов водоотведения +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦поверхностного стока ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 3348646,3¦ 4040874,5¦ 6092405,3¦ 6252528,6¦ 6565727,8¦ 6894629,7¦ 29846165,9¦
¦ ¦города Москвы ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 2709288,3¦ 6177253,5¦ 6386429,9¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦ 32933683,4¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Водоотведение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0100¦0503¦778 ¦244¦ 1840109,1¦ 3983781,0¦ 6031603,5¦ 6191945,0¦ 6501537,0¦ 6826613,8¦ 29535480,3¦
¦0606001 ¦поверхностных сточных ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Возмещение затрат ГУП ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0200¦0503¦778 ¦810¦ 276637,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦0606002 ¦"Мосводосток" по ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию объектов ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерного и ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального назначения¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса мер¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0300¦0503¦806 ¦411¦ 2709288,3¦ 6177253,5¦ 6386429,9¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦ 32933683,4¦
¦0606003 ¦по развитию объектов ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного стока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие 4 ¦Снегосплавные пункты ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021002¦0502¦778 ¦803¦ 1200000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Оснащение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0400¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 3120,0¦ 3620,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 6740,0¦
¦0606004 ¦гидротехнических ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений системами ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной сигнализации ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Возмещение затрат ГУП ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0500¦0503¦778 ¦810¦ 31900,0¦ 33973,5¦ 36181,8¦ 38533,6¦ 41038,3¦ 43705,8¦ 193433,0¦
¦0606005 ¦"Москоллектор" по ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию объектов ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерного и ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального назначения¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Нормативно-техническое и¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0600¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 110512,6¦
¦0606006 ¦организационное ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование развития ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы поверхностного ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стока ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие единой ¦всего ¦06Ж0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 9360853,6¦ 10481154,8¦ 11460850,6¦ 12475977,2¦ 14679739,4¦ 15659022,2¦ 64756744,1¦
¦0607 ¦светоцветовой среды +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦города Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦ 7443574,6¦ 8468054,8¦ 9347050,6¦ 10256477,2¦ 12349264,5¦ 13212023,5¦ 53632870,5¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ ¦ x ¦ x ¦813 ¦ x ¦ 1917279,0¦ 2013100,0¦ 2113800,0¦ 2219500,0¦ 2330474,9¦ 2446998,7¦ 11123873,6¦
¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Содержание объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0100¦0503¦020 ¦244¦ 2778270,2¦ 3534206,0¦ 3934088,3¦ 4318750,1¦ 4604982,3¦ 4905573,4¦ 21297600,1¦
¦0607001 ¦наружного освещения ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Ремонт объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0200¦0503¦020 ¦244¦ 1147567,6¦ 1228409,0¦ 1290584,3¦ 1357694,7¦ 2824599,0¦ 3105200,0¦ 9806487,0¦
¦0607002 ¦наружного освещения ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Содержание объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0300¦0503¦020 ¦244¦ 375900,0¦ 405826,0¦ 657593,9¦ 941853,0¦ 1015352,1¦ 1094132,6¦ 4114757,5¦
¦0607003 ¦архитектурно- ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Ремонт объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0400¦0502¦020 ¦244¦ 15546,0¦ 17008,5¦ 18048,5¦ 19107,0¦ 104305,0¦ 117090,0¦ 275559,1¦
¦0607004 ¦архитектурно- ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса мер¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0500¦0402¦020 ¦411¦ 3126290,8¦ 3282605,3¦ 3446735,6¦ 3619072,4¦ 3800026,1¦ 3990027,5¦ 18138466,9¦
¦0607005 ¦по совершенствованию ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружного освещения и ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественной подсветки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Праздничное и световое ¦ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ ¦06Ж0600¦0412¦813 ¦244¦ 1728524,0¦ 1814907,2¦ 1905697,6¦ 2000992,5¦ 2101042,1¦ 2206094,3¦ 10028733,7¦
¦0607007 ¦оформление города Москвы¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Проведение Московского ¦ДЕПАРТАМЕНТ СРЕДСТВ ¦06Ж0700¦0412¦813 ¦244¦ 188755,0¦ 198192,8¦ 208102,4¦ 218507,5¦ 229432,8¦ 240904,4¦ 1095139,9¦
¦0607008 ¦фестиваля света ¦МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие сети ¦всего ¦06З0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 621951,1¦ 907605,8¦ 1365992,7¦ 1440335,5¦ 1454226,6¦ 1469042,5¦ 6637203,1¦
¦0608 ¦общественных туалетов +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦города Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 621951,1¦ 907605,8¦ 1365992,7¦ 1440335,5¦ 1454226,6¦ 1469042,5¦ 6637203,1¦
¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Эксплуатация и ремонт ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0100¦0503¦778 ¦244¦ 570157,4¦ 595026,7¦ 626829,8¦ 660356,4¦ 670440,8¦ 681180,7¦ 3233834,4¦
¦0608001 ¦общественных туалетов ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация мероприятий ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0200¦0503¦778 ¦411¦ 24000,0¦ 212630,0¦ 685898,0¦ 723164,1¦ 723164,1¦ 723164,1¦ 3068020,3¦
¦0608002 ¦по развитию сети ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных туалетов ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Оказание ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0381¦0505¦778 ¦111¦ 24897,2¦ 26889,0¦ 29040,1¦ 31363,3¦ 33872,4¦ 36582,2¦ 157747,0¦
¦0608003 ¦государственными ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО +-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦учреждениями города ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦06З0381¦0505¦778 ¦244¦ 2868,5¦ 3030,7¦ 3193,9¦ 3369,2¦ 3562,8¦ 3769,7¦ 16926,3¦
¦ ¦Москвы государственных ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА +-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦услуг, выполнение работ,¦МОСКВЫ ¦06З0381¦0505¦778 ¦852¦ 28,0¦ 29,4¦ 30,9¦ 32,5¦ 34,0¦ 35,7¦ 162,5¦
¦ ¦финансовое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных казенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Нормативно-техническое и¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0400¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 110512,6¦
¦0608004 ¦организационное ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование развития ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской системы ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных туалетов ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Разработка городской ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0500¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 50000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 50000,0¦
¦0608005 ¦схемы размещения ¦ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных туалетов и ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовка технического ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания для организации ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционного конкурса¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по подбору инвестора для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных туалетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие инженерных ¦всего ¦06И0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 17057020,3¦ 15081319,3¦ 14395238,0¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 71814057,0¦
¦0609 ¦коммуникаций города +------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Москвы (АИП коммунальное¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 17057020,3¦ 15081319,3¦ 14395238,0¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 71814057,0¦
¦ ¦строительство) ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация комплекса мер¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06И0100¦0502¦806 ¦411¦ 17057020,3¦ 15081319,3¦ 14395238,0¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 71814057,0¦
¦0609001 ¦по развитию ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунально-инженерной ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------------------------+------------------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Всего ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦соисполнители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Государственная¦Развитие ¦Всего (НВВ) ¦ 353413477,4¦ 381684107,6¦ 412632303,8¦ 450992503,7¦ 457859516,2¦ 493883890,0¦ 2197052321,3¦
¦программа ¦коммунально- +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦инженерной ¦Всего ¦ 128527358,7¦ 148219834,4¦ 159958393,6¦ 156820847,0¦ 130278785,2¦ 135933182,6¦ 731211042,7¦
¦ ¦инфраструктуры ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 68584931,6¦ 171748764,0¦ 164929493,9¦ 112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦ 621587382,2¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 59942427,1¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,2¦ 46308379,7¦ 47782239,6¦ 231712249,5¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦юридические лица¦ 293471050,3¦ 333213037,2¦ 367514815,1¦ 406959432,5¦ 411551136,6¦ 446101650,5¦ 1965340071,9¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 1 ¦Развитие ¦всего (НВВ), в ¦ 74254508,9¦ 85670186,4¦ 98747240,1¦ 112022309,8¦ 95436251,9¦ 103381715,3¦ 495257703,5¦
¦ ¦электроснабжения¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 31269027,9¦ 56331596,5¦ 69006705,0¦ 65379227,7¦ 35427757,1¦ 38841081,2¦ 264986367,5¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦юридические лица¦ 30086294,9¦ 55528188,5¦ 68652951,0¦ 65007786,7¦ 35025917,1¦ 38281081,2¦ 262495924,5¦
¦ ¦ ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦собственные ¦ 24144355,9¦ 47833053,1¦ 63087552,7¦ 59274592,2¦ 29263053,3¦ 32785166,4¦ 232243417,7¦
¦ ¦ ¦ср-ва на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦технологическое ¦ 5941939,0¦ 79695135,4¦ 55653987,3¦ 5733194,5¦ 5762863,8¦ 5495914,8¦ 152341095,8¦
¦ ¦ ¦присоед-е ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 1182733,0¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦ 2490443,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦Юридические лица¦ 73071775,9¦ 84866778,4¦ 98393486,1¦ 111650868,8¦ 95034411,9¦ 102821715,3¦ 492767260,5¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 2 ¦Развитие ¦всего (НВВ) ¦ 160374457,9¦ 180786191,3¦ 195411510,0¦ 215614241,0¦ 230448441,0¦ 250749041,0¦ 1073009424,3¦
¦ ¦теплоснабжения +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦города Москвы ¦Всего ¦ 25808895,9¦ 29310791,3¦ 29151810,0¦ 29165441,0¦ 29015441,0¦ 29015441,0¦ 145658924,3¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 24894094,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 144338500,0¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 914801,9¦ 443091,3¦ 284110,0¦ 297741,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦ 1320424,3¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ОАО "МТК" (НВВ) ¦ 24899356,0¦ 28050300,0¦ 31783900,0¦ 34227600,0¦ 35258300,0¦ 36369800,0¦ 165689900,0¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 11521794,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 66072500,0¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ОАО "МОЭК" (НВВ)¦ 92834000,0¦ 105490600,0¦ 111951400,0¦ 121186200,0¦ 131378900,0¦ 142635200,0¦ 612642300,0¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 11131500,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 62816500,0¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦ 41726300,0¦ 46802200,0¦ 51392100,0¦ 59902700,0¦ 63663500,0¦ 71596300,0¦ 293356800,0¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 2240800,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 15449500,0¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦Юридические лица¦ 159459656,0¦ 180343100,0¦ 195127400,0¦ 215316500,0¦ 230300700,0¦ 250601300,0¦ 1071689000,0¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 3 ¦Развитие ¦всего (НВВ) ¦ 13473463,2¦ 14136727,9¦ 13701154,1¦ 14379195,8¦ 14951975,2¦ 15688833,1¦ 72857886,1¦
¦ ¦газоснабжения +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦города Москвы ¦Всего ¦ 5054463,2¦ 3590085,9¦ 2542180,0¦ 2576461,0¦ 2472458,0¦ 2497841,1¦ 13679026,0¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦бюджет города ¦ 2558463,2¦ 1240085,9¦ 159680,0¦ 160648,0¦ 22500,0¦ 12884,1¦ 1595798,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 10915000,0¦ 12896642,0¦ 13541474,1¦ 14218547,8¦ 14929475,2¦ 15675949,0¦ 71262088,1¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 2496000,0¦ 2350000,0¦ 2382500,0¦ 2415813,0¦ 2449958,0¦ 2484957,0¦ 12083228,0¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 4 ¦Развитие и ¦всего (НВВ) ¦ 9997790,7¦ 5324658,7¦ 5978328,2¦ 4400050,0¦ 5127152,5¦ 5639310,1¦ 26469499,5¦
¦ ¦модернизация +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦объектов ¦Всего ¦ 8107833,4¦ 3085064,2¦ 3675969,6¦ 1881661,6¦ 2259076,7¦ 2357302,3¦ 13259074,4¦
¦ ¦коллекторного +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦хозяйства города¦бюджет города ¦ 6963790,7¦ 1866658,7¦ 2105328,2¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦ 4041499,5¦
¦ ¦Москвы ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ГУП ¦ 3034000,0¦ 3458000,0¦ 3873000,0¦ 4378000,0¦ 5104000,0¦ 5615000,0¦ 22428000,0¦
¦ ¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 1144042,7¦ 1218405,5¦ 1570641,4¦ 1859611,6¦ 2235924,2¦ 2332992,2¦ 9217574,9¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 5 ¦Развитие и ¦всего (НВВ) ¦ 57943368,7¦ 54528318,6¦ 54247600,0¦ 58344850,0¦ 62797552,5¦ 67646610,1¦ 297564931,2¦
¦ ¦модернизация +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦водопроводно- ¦Всего ¦ 23889378,7¦ 17829588,6¦ 14406320,0¦ 15176380,0¦ 15829452,5¦ 16515210,1¦ 79756951,2¦
¦ ¦канализационного+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦хозяйства ¦бюджет города ¦ 15224878,7¦ 7429618,6¦ 2513700,0¦ 2109850,0¦ 2110952,5¦ 2112110,1¦ 16276231,2¦
¦ ¦и систем ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦водоснабжения ¦ГУП ¦ 42718490,0¦ 47098700,0¦ 51733900,0¦ 56235000,0¦ 60686600,0¦ 65534500,0¦ 281288700,0¦
¦ ¦города ¦"Мосводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 8664500,0¦ 10399970,0¦ 11892620,0¦ 13066530,0¦ 13718500,0¦ 14403100,0¦ 63480720,0¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 6 ¦Развитие и ¦всего (НВВ) ¦ 10330063,0¦ 14767944,8¦ 17324390,1¦ 18203044,5¦ 18851677,3¦ 19537815,9¦ 88684872,6¦
¦ ¦модернизация +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦объектов ¦Всего ¦ 7357934,6¦ 11602628,0¦ 13953327,7¦ 14612863,1¦ 15028134,0¦ 15465742,3¦ 70662695,1¦
¦ ¦водоотведения +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦поверхностного ¦бюджет города ¦ 6057934,6¦ 10218128,0¦ 12478835,2¦ 13042528,6¦ 13355727,8¦ 13684629,7¦ 62779849,3¦
¦ ¦стока города ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ГУП ¦ 4272128,4¦ 4549816,8¦ 4845554,9¦ 5160515,9¦ 5495949,5¦ 5853186,2¦ 25905023,3¦
¦ ¦ ¦"Мосводосток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва на ¦ 1300000,0¦ 1384500,0¦ 1474492,5¦ 1570334,5¦ 1672406,2¦ 1781112,6¦ 7882845,8¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 7 ¦Развитие единой ¦всего ¦ 7443574,6¦ 8468054,8¦ 9347050,6¦ 10256477,2¦ 12349264,5¦ 13212023,5¦ 53632870,5¦
¦ ¦светоцветовой +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦среды города ¦бюджет города ¦ 7443574,6¦ 8468054,8¦ 9347050,6¦ 10256477,2¦ 12349264,5¦ 13212023,5¦ 53632870,5¦
¦ ¦Москвы ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ГУП "Моссвет" ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Раздел ¦всего ¦ 1917279,0¦ 2013100,0¦ 2113800,0¦ 2219500,0¦ 2330474,9¦ 2446998,7¦ 11123873,6¦
¦ ¦"Праздничное +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦световое ¦бюджет города ¦ 1917279,0¦ 2013100,0¦ 2113800,0¦ 2219500,0¦ 2330474,9¦ 2446998,7¦ 11123873,6¦
¦ ¦оформление ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы" +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦Департамент СМИ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦и рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 8 ¦Развитие сети ¦всего ¦ 621951,1¦ 907605,8¦ 1365992,7¦ 1440335,5¦ 1454226,6¦ 1469042,5¦ 6637203,1¦
¦ ¦общественных +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦туалетов города ¦бюджет города ¦ 621951,1¦ 907605,8¦ 1365992,7¦ 1440335,5¦ 1454226,6¦ 1469042,5¦ 6637203,1¦
¦ ¦Москвы ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦ГУ ДЗ ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦"Сантехработ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦Подпрограмма 9 ¦Развитие ¦всего ¦ 17057020,3¦ 15081319,3¦ 14395238,0¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 71814057,0¦
¦ ¦инженерных +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦коммуникаций ¦бюджет города ¦ 17057020,3¦ 15081319,3¦ 14395238,0¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 14112499,9¦ 71814057,0¦
¦ ¦города Москвы ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+----------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+
Подпрограмма "Развитие электроснабжения города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент строительства города Москвы, Региональная энергетическая комиссия города Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цель ¦Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- предотвращение критического уровня износа объектов системы; ¦
¦подпрограммы ¦- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии; ¦
¦ ¦- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети; ¦
¦ ¦- повышение качества передачи электрической энергии; ¦
¦ ¦- разработка и реализация программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки¦
¦ ¦службы; ¦
¦ ¦- увеличение доли телемеханизированных подстанций; ¦
¦ ¦- увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием¦
¦ ¦самонесущих изолированных проводов; ¦
¦ ¦- ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания; ¦
¦ ¦- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ ¦
¦ ¦и 220 кВ; ¦
¦ ¦- развитие распределительной сети 20 кВ; ¦
¦ ¦- строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ +---+-----------------------+---------+---------------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значение показателей ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦п/п¦(наименование) ¦измерения+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦1 ¦Строительство кабельных¦км ¦527,51¦615,5 ¦702,5 ¦ 670,5 ¦ 631,4 ¦655,7 ¦682,97¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦линий 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦2 ¦Строительство кабельных¦км ¦ 24,82¦ 34,8 ¦ 46 ¦ 32 ¦ 41,6 ¦ 69 ¦ 47 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦линий 110 кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦3 ¦Реконструкция кабельных¦км ¦407,61¦394,2 ¦137 ¦ 122 ¦ 133 ¦118 ¦160 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦линий 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦4 ¦Реконструкция кабельных¦км ¦ 19 ¦ 23 ¦121 ¦ 51 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 42 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦линий 110 кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦5 ¦Потери электрической ¦% ¦ 12 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10,5 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦ 9,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦энергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦распределительных сетях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦6 ¦Строительство ПГУ-420Т ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-420Т¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦7 ¦Строительство ПГУ-420 ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-420Т¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МВт/220 Гкал/ч на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦8 ¦Строительство ПГУ-220 ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-230¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на ТЭЦ-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦9 ¦Установка ГТЭ-65 с ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ГТЭ-65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦паровым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦котлом-утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+------+------+------+--------+-------+------+------+ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012; ¦
¦подпрограммы ¦Этап 2 - 2013; ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014; ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015; ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦Общий объем финансирования 495257703,5 тыс. руб. ¦
¦обеспечение ¦ +------------------------+----------+-----------+------------+--------------+-------------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦Наименование ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------+-----------+------------+--------------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего (НВВ) ¦85670186,4¦ 98747240,1¦ 112022309,8¦ 95436251,9¦ 103381715,3¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------+-----------+------------+--------------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦Юридические лица <*> ¦84866778,4¦ 98393486,1¦ 111650868,8¦ 95034411,9¦ 102821715,3¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------+-----------+------------+--------------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦В том числе бюджет ¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------+-----------+------------+--------------+-------------+ ¦
¦ ¦ ¦Из них Департамент ¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦ ¦
¦ ¦ ¦топливно-энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+----------+-----------+------------+--------------+-------------+ ¦
¦ ¦-------------------------------- ¦
Примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка:
постановление Правительства РФ от 17.10.2009 "О схемах и программах
перспективного развития электроэнергетики" имеет номер N 823, а не 823-ПП.
¦ ¦<*> Ресурсное обеспечение подпрограммы сетевых и генерирующих организаций уточняется при ¦
¦ ¦ежегодной актуализации схем электроснабжения города Москвы согласно ФЗ-190 "О ¦
¦ ¦теплоснабжении" от 18.07.2011 и 823-ПП "О схемах и программах перспективного развития ¦
¦ ¦электроэнергетики" от 17.10.2009 ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- Протяженность строительства кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 г. по 2016 г. ¦
¦результаты ¦составит 3343,04 км; ¦
¦реализации ¦- Протяженность строительства кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 г. по ¦
¦подпрограммы ¦2016 г. составит 235,6 км; ¦
¦ ¦- Объем строительства и реконструкции новых распределительных пунктов составит 541 шт. к 2016¦
¦ ¦г..; ¦
¦ ¦- Объем строительства и реконструкции центров питания (ПС 110 кВ и выше) составит 38 шт. к ¦
¦ ¦2016 г.; ¦
¦ ¦- Протяженность реконструкции кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 г. по 2016 г. ¦
¦ ¦составит 670 км; ¦
¦ ¦- Протяженность реконструкции кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 г. по ¦
¦ ¦2016 г. составит 344 км; ¦
¦ ¦- Сокращение потерь электрической энергии в распределительных сетях достигнет уровня 9,9% в ¦
¦ ¦2016 г.; ¦
¦ ¦- Завершение строительства ПГУ-420 на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 в 2013 г. и на ТЭЦ-12 к 2014 г. ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В соответствии с прогнозируемым уровнем роста нагрузок, планируемыми объемами работ по техническому перевооружению электростанций и вводами новых энергомощностей были сформированы балансы мощности и энергии по Московской энергосистеме для базового и регионального варианта прогноза электропотребления.
В таблице 1 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для базового варианта.
В таблице 2 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для базового варианта электропотребления с нагрузкой, приведенной к температуре наружного воздуха -28 °C.
Анализ представленных данных показывает, что дефицит мощности к 2020 г. в Московской энергосистеме в базовом варианте может составить около 2400 МВт, при этом баланс мощности по г. Москве будет сводиться на всю рассматриваемую перспективу с избытком порядка 3000-3500 МВт.
Учитывая температурные условия прохождения максимума нагрузки (t наружного воздуха -28 °C), дефицит мощности по Московской энергосистеме к 2020 г. в базовом варианте может возрасти до 4000 МВт, при этом избыток мощности в г. Москве составит около 1500 МВт.
В таблице 3 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для регионального варианта.
В таблице 4 представлены балансы мощности на период до 2020 г. по Московской энергосистеме и г. Москве для регионального варианта электропотребления с нагрузкой, приведенной к температуре наружного воздуха -28 °C.
Учитывая температурные условия прохождения максимума нагрузки (t наружного воздуха -28 °C), в региональном варианте дефицит мощности по Московской энергосистеме к 2020 г. составит около 4000 МВт, при этом г. Москва по мощности выйдет на самобаланс.
Таблица 1
БАЛАНС МОЩНОСТИ НА СОВМЕЩЕННЫЙ С ОЭС ЦЕНТРА МАКСИМУМ
НАГРУЗКИ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ
(ЕД. ИЗМ. - МВт)
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОТРЕБНОСТЬ ¦Московская энергосистема ¦Москва ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Максимум ¦17450 ¦18000 ¦18930 ¦19510 ¦20070 ¦20680 ¦21270 ¦22100 ¦ 9685 ¦ 9900 ¦10320 ¦10535 ¦10840 ¦11167 ¦11485 ¦11750 ¦
¦нагрузки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совмещенный с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 1745 ¦ 1800 ¦ 1893 ¦ 1951 ¦ 2007 ¦ 2068 ¦ 2127 ¦ 2210 ¦ 969 ¦ 990 ¦ 1032 ¦ 1054 ¦ 1084 ¦ 1117 ¦ 1149 ¦ 1175 ¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦резерв в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм. макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИТОГО ¦19195 ¦19800 ¦20823 ¦21461 ¦22077 ¦22748 ¦23397 ¦24310 ¦10654 ¦ ,0890 ¦11352 ¦11589 ¦11924 ¦12284 ¦12634 ¦12925 ¦
¦потребность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОКРЫТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Установленная¦18519,2¦19365,7¦20425,7¦21010,7¦21216,7¦21216,7¦21216,7¦22491,3¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,4¦
¦мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1283,4¦ 1703,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦17226,1¦17652,6¦18292,6¦18877,6¦19083,6¦19083,6¦19083,6¦20358,2¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,4¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140,0¦20200,0¦20658,0¦20674,0¦20674,0¦20674,0¦21948,6¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
¦мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦17063,0¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦19887,1¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нагрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140,0¦20200,0¦20658,0¦20674,0¦20674,0¦20674,0¦21948,6¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
¦мощность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на расчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимум ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063,0¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦19887,1¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИЗБЫТОК (+)/ ¦ -910,5¦ -660 ¦ -623 ¦ -803 ¦-1403 ¦-2074 ¦-2723 ¦-2361,4¦ 1840,1¦ 2039,6¦ 2217,6¦ 2438,6¦ 2119,6¦ 1759,6¦ 1409,6¦ 2393,4¦
¦ДЕФИЦИТ (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Фактический ¦ 834,5¦ 1140 ¦ 1270 ¦ 1148 ¦ 604 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2809,1¦ 3029,6¦ 3249,6¦ 3492,6¦ 3203,6¦ 2876,6¦ 2558,6¦ 3568,4¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к ¦ 4,8¦ 6,3¦ 6,7¦ 5,9¦ 3,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 29 ¦ 31 ¦ 31 ¦ 33 ¦ 30 ¦ 26 ¦ 22 ¦ 30 ¦
¦суммарному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимуму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пропускная ¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4700,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 5000,0¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосистемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 2
БАЛАНС МОЩНОСТИ НА СОВМЕЩЕННЫЙ С ОЭС ЦЕНТРА МАКСИМУМ
НАГРУЗКИ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ,
ПРИ Т = -28 °C (ЕД. ИЗМ. - МВт)
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОТРЕБНОСТЬ ¦Московская энергосистема ¦Москва ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Максимум ¦18700,0¦19200,0¦19800,0¦20400,0¦21100,0¦21800,0¦22550,0¦23645,0¦10378 ¦10560 ¦10791 ¦11016 ¦11394 ¦11772 ¦12177 ¦12585 ¦
¦нагрузки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совмещенный с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 1870 ¦ 1920 ¦ 1980 ¦ 2040 ¦ 2110 ¦ 2180 ¦ 2255 ¦ 2365 ¦ 1038 ¦ 1056 ¦ 1079 ¦ 1102 ¦ 1139 ¦ 1177 ¦ 1218 ¦ 1259 ¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦резерв в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм. макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИТОГО ¦20570,0¦21120,0¦21780,0¦22440,0¦23210,0¦23980,0¦24805,0¦26010 ¦11416 ¦11616 ¦11870 ¦12118 ¦12533 ¦12949 ¦13395 ¦13844 ¦
¦потребность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОКРЫТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Установленная¦18519,2¦19365,7¦20425,7¦21010,7¦21216,7¦21216,7¦21216,7¦22491,3¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,4¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1283,4¦ 1703,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17226,1¦17652,6¦18292,6¦18877,6¦19083,6¦19083,6¦19083,6¦20358,2¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,4¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140,0¦20200,0¦20658,0¦20674,0¦20674,0¦20674,0¦21948,6¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063,0¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦19887,1¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нагрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140,0¦20200,0¦20658,0¦20674,0¦20674,0¦20674,0¦21948,6¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063,0¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦19887,1¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,4¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИЗБЫТОК (+)/ ¦-2285,5¦-1980,0¦-1580,0¦-1782,0¦-2536,0¦-3306,0¦-4131,0¦-4060,9¦ 1078 ¦ 1314 ¦ 1700 ¦ 1910 ¦ 1510 ¦ 1095 ¦ 649 ¦ 1475 ¦
¦ДЕФИЦИТ (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Фактический ¦ 0,0¦ 0,0¦ 400,0¦ 258,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2116,1¦ 2369,6¦ 2778,6¦ 3011,6¦ 2649,6¦ 2271,6¦ 1866,6¦ 2733,4¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к ¦ ¦ ¦ 2,0¦ 1,3¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ 20 ¦ 22 ¦ 26 ¦ 27 ¦ 23 ¦ 19 ¦ 15 ¦ 22 ¦
¦суммарному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимуму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пропускная ¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4700,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 5000,0¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосистемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 3
БАЛАНС МОЩНОСТИ НА СОВМЕЩЕННЫЙ С ОЭС ЦЕНТРА МАКСИМУМ
НАГРУЗКИ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
(ЕД. ИЗМ. - МВт)
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОТРЕБНОСТЬ ¦Московская энергосистема ¦Москва ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Максимум ¦17720 ¦18650 ¦19475 ¦20275 ¦21250 ¦22000 ¦22700 ¦24680 ¦ 9750 ¦10110 ¦10525 ¦10915 ¦11440 ¦11760 ¦12090 ¦13120 ¦
¦нагрузки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совмещенный с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 1772 ¦ 1865 ¦ 1948 ¦ 2028 ¦ 2125 ¦ 2200 ¦ 2270 ¦ 2468 ¦ 975 ¦ 1011 ¦ 1053 ¦ 1092 ¦ 1144 ¦ 1176 ¦ 1209 ¦ 1312 ¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦резерв в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм. макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИТОГО ¦19192 ¦20515 ¦21423 ¦22303 ¦23375 ¦24200 ¦24970 ¦27148 ¦10725 ¦11121 ¦11578 ¦12007 ¦12584 ¦12936 ¦13299 ¦14432 ¦
¦потребность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОКРЫТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Установленная¦18519,2¦19365,7¦20425,7¦21010,7¦21216,7¦21216,7¦21216,7¦24091,1¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,2¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1283,4¦ 1703,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17226,1¦17652,6¦18292,6¦18877,6¦19083,6¦19083,6¦19083,6¦21958,2¦12691,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140 ¦20200 ¦20658 ¦20674 ¦20674 ¦20674 ¦23548,6¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063 ¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦21487,1¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нагрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140 ¦20200 ¦20658 ¦20674 ¦20674 ¦20674 ¦23548,6¦1249J,1¦129:9,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063 ¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦21487,1¦12414,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИЗБЫТОК (+)/ ¦-1207,5¦-1378 ¦-1223 ¦-1645 ¦-2701 ¦-3526 ¦-4296 ¦-3599,4¦ 1769,1¦ 1808,6¦ 1991,6¦ 2020,6¦ 1459,6¦ 1107,6¦ 744,6¦ 886,2¦
¦ДЕФИЦИТ (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Фактический ¦ 564,5¦ 490 ¦ 725 ¦ 383 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2741,1¦ 2819,6¦ 3044,6¦ 3112,6¦ 2603,6¦ 2283,6¦ 1953,6¦ 2198,2¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к ¦ 3,2¦ 2,6¦ 3,7¦ 1,9¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 28,1¦ 27,9¦ 28,9¦ 28,5¦ 22,8¦ 19,4¦ 16,2¦ 16,8¦
¦суммарному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимуму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пропускная ¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4700,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 5000,0¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосистемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 4
БАЛАНС МОЩНОСТИ НА СОВМЕЩЕННЫЙ С ОЭС ЦЕНТРА МАКСИМУМ
НАГРУЗКИ МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ,
ПРИ Т = -28 °C (ЕД. ИЗМ. - МВт)
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОТРЕБНОСТЬ ¦Московская энергосистема ¦Москва ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Максимум ¦18900 ¦19840 ¦20805 ¦21590 ¦22550 ¦23415 ¦24090 ¦26310 ¦10400 ¦10750 ¦11200 ¦11575 ¦12090 ¦12525 ¦12825 ¦14030 ¦
¦нагрузки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совмещенный с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 1890 ¦ 1984 ¦ 2081 ¦ 2159 ¦ 2255 ¦ 2342 ¦ 2409 ¦ 2631 ¦ 1040 ¦ 1075 ¦ 1120 ¦ 1158 ¦ 1209 ¦ 1253 ¦ 1283 ¦ 1403 ¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Расчетный ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦резерв в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм. макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИТОГО ¦20790 ¦21824 ¦22886 ¦23749 ¦24805 ¦25757 ¦2C499 ¦28941 ¦11440 ¦11825 ¦12320 ¦12733 ¦13299 ¦13778 ¦14108 ¦15433 ¦
¦потребность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ПОКРЫТИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Установленная¦18519,2¦19365,7¦20425,7¦21010,7¦21216,7¦21216,7¦21216,7¦25691,3¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,2¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1283,4¦ 1703,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ 2123,4¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17226,1¦17652,6¦18292,6¦18877,6¦19083,6¦19083,6¦19083,6¦23558,2¦12619,1¦13045,6¦13685,6¦14270,6¦14476,6¦14476,6¦14476,6¦15751,2¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140 ¦20200 ¦20658 ¦20674 ¦20674 ¦20674 ¦25148,6¦12494,1¦12919,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063 ¦17498,5¦1SI38,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦23087,1¦12494,1¦12929,6¦13569,5¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ВИЭ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимума ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нагрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Располагаемая¦18284,5¦19140 ¦20200 ¦20658 ¦20674 ¦20674 ¦20674 ¦25148,6¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
¦мощность на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦макс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ГЭС ¦ 1211,8¦ 1631,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ 2051,8¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ТЭС ¦17063 ¦17498,5¦18138,5¦18596,5¦18612,5¦18612,5¦18612,5¦23087,1¦12494,1¦12929,6¦13569,6¦14027,6¦14043,6¦14043,6¦14043,6¦15318,2¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ИЗБЫТОК (+)/ ¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ 9,7¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦ДЕФИЦИТ (-) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦-2505,5¦-2684 ¦-2686 ¦-3091 ¦-4131 ¦-5083 ¦-5825 ¦-3792,4¦ 1054,1¦ 1104,6¦ 1249,6¦ 1294,6¦ 744,6¦ 265,6¦ -64,4¦ -114,8¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Фактический ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 2094,1¦ 2179,6¦ 2369,6¦ 2452,6¦ 1953,6¦ 1518,6¦ 1218,6¦ 1288,2¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦в % к ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 20,1¦ 20,3¦ 21,2¦ 21,2¦ 16,2¦ 12,1¦ 9,5¦ 9,2¦
¦суммарному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦максимуму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Пропускная ¦ 4500,0¦ 4600,0¦ 4700,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 4900,0¦ 5000,0¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦
¦способность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦внешних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергосистемы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с ОЭС Центра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
В таблицах 5 и 6 представлены балансы электроэнергии Московской энергосистемы с выделением баланса электроэнергии г. Москвы по базовому и региональному варианту прогноза электропотребления на перспективу до 2020 г.
Таблица 5
БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
И Г. МОСКВЕ ПО БАЗОВОМУ ВАРИАНТУ НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 Г.
Млрд. кВтч
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Московская энергосистема ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электропотребление¦ 99,35¦ 103,1 ¦ 108,3 ¦ 111,5 ¦ 114,7 ¦ 118 ¦ 121,2 ¦ 127,7 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка ¦ 85,5 ¦ 87,7 ¦ 89,2 ¦ 81,8 ¦ 82,4 ¦ 86,1 ¦ 88,6 ¦ 102,5 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дефицит (-) ¦ -13,8 ¦ -15,4 ¦ -19,1 ¦ -29,7 ¦ -32,3 ¦ -31,9 ¦ -32,6 ¦ -25,2 ¦
¦Избыток (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Москва ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электропотребление¦ 53,35¦ 54,6 ¦ 56,6 ¦ 57,8 ¦ 59,3 ¦ 60,8 ¦ 62,3 ¦ 65,2 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка ¦ 68,9 ¦ 70,7 ¦ 71,6 ¦ 65,8 ¦ 67,1 ¦ 69,8 ¦ 72,1 ¦ 84,1 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дефицит (-) ¦ 15,5 ¦ 16,1 ¦ 15,0 ¦ 8,0 ¦ 7,8 ¦ 9,0 ¦ 9,8 ¦ 18,9 ¦
¦Избыток (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Таблица 6
БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПО МОСКОВСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ
И Г. МОСКВЕ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ВАРИАНТУ НА ПЕРСПЕКТИВУ
ДО 2020 Г.
Млрд. кВтч
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦2011 г.¦2012 г.¦2013 г.¦2014 г.¦2015 г.¦2016 г.¦2017 г.¦2020 г.¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Московская энергосистема ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электропотребление¦ 101,22¦ 105,82¦ 110,51¦ 115,4 ¦ 120,41¦ 124,4 ¦ 128,3 ¦ 138,47¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка ¦ 86,3 ¦ 89,5 ¦ 92,3 ¦ 87,2 ¦ 87,7 ¦ 92,7 ¦ 95,8 ¦ 113,8 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дефицит (-) ¦ -14,9 ¦ -16,3 ¦ -18,2 ¦ -28,2 ¦ -32,7 ¦ -31,7 ¦ -32,5 ¦ -24,7 ¦
¦Избыток (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦г. Москва ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Электропотребление¦ 53,85¦ 55,34¦ 57,47¦ 59,66¦ 62,13¦ 63,8 ¦ 65,7 ¦ 70,76¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Выработка ¦ 69,2 ¦ 71,9 ¦ 74,2 ¦ 70,6 ¦ 71,1 ¦ 76,1 ¦ 78,2 ¦ 85,2 ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦Дефицит (-) ¦ 15,3 ¦ 16,5 ¦ 16,7 ¦ 10,9 ¦ 8,9 ¦ 12,3 ¦ 12,5 ¦ 14,4 ¦
¦Избыток (+) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Анализ представленных данных показывает, что Московская энергосистема в целом дефицитна как по мощности, так и по электроэнергии на всю рассматриваемую перспективу.
В настоящее время в Москве протяженность кабельных линий составляет 17226 км, в основном из морально устаревшего оборудования 6-10 кВ. Сеть в 20 кВ - около 51 километра и до 2016 года должна быть увеличена более чем в 40 раз. Электроснабжение города Москвы осуществляется из 145 центров питания, 32 подстанций 220 кВ и 88 подстанций 110 кВ. Часть центров питания (24%) исчерпала свои возможности по подключению новых потребителей, и ряд ЦП (38%) ограничены по пропускной способности сетей 110-220 кВ. Резерв мощности на существующих центрах питания составляет 2412,30 МВт, до 2016 года в соответствии с утвержденной схемой электроснабжения прирост мощности должен быть увеличен до 3050,20 МВт. В питающих электрических сетях работает 17240 распределительных пунктов, а доля РП с современным оборудованием составляет 5,8%. Загрузка ряда РП 544 (19,1%) в период максимальных нагрузок превышает допустимые значения. Существуют значительные территории, на которых присоединение новых потребителей невозможно в связи с перегрузкой центров питания и распределительных сетей. Длительное отсутствие целевого инвестирования в развитие сети 110-220 кВ привело к перегрузке существующих центров питания и, как следствие, необходимости значительных капиталовложений в строительство новых.
В настоящее время процесс технического и технологического старения электрических сетей Москвы существенно опережает темпы их обновления. В настоящий момент сети, имеющие 100% износа по нормативу, составляют около 40% от общего объема электрических сетей.
Согласно прогнозу уровень электропотребления в 2020 г. может возрасти в целом по Московскому региону до 127,9 и 138,5 млрд. кВтч соответственно в базовом и региональном вариантах. При этом по г. Москве электропотребление возрастет до 65,2 млрд. кВтч (со среднегодовыми темпами прироста за период 2011-2020 гг. 2,2%).
В городе Москве расположены 12 источников тепловой и электрической энергии ОАО "Мосэнерго".
В число источников входят: ГЭС-1; ТЭЦ-8; ТЭЦ-9; ТЭЦ-11; ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-20; ТЭЦ-21; ТЭЦ-23; ТЭЦ-25; ТЭЦ-26.
Общая установленная электрическая мощность 1539 МВт (включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27).
Общая располагаемая тепловая мощность при работе на газе 31814 Гкал/час.
Общая присоединенная тепловая нагрузка договорная 32789 Гкал/час.
Общая присоединенная тепловая нагрузка фактическая (при -28 °C) 20085 Гкал/час.
Основным видом топлива для всех ТЭЦ является природный газ. Резервным топливом - мазут.
На всех ТЭЦ используется оборотная циркуляционная система технического водоснабжения.
Для снижения удельных расходов топлива и снижения вредных выбросов от источников в городе на летний период начато переключение тепловых нагрузок от котельных ОАО "МОЭК" на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго". Разрабатывается программа переключения тепловых нагрузок от котельных ОАО "МОЭК" на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в зимний период.
Коэффициент использования располагаемой электрической мощности составляет 87%. Наиболее загруженными являются ТЭЦ-12; ТЭЦ-16; ТЭЦ-20; ТЭЦ-21; ТЭЦ-25.
Наиболее загруженными по использованию тепловой мощности являются ТЭЦ-11; ТЭЦ-16.
Примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Москвы N 1067-ПП "О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)" издано 14.12.2010, а не 24.08.2010.
Постановлением Правительства Москвы от 24.08.2010 N 1067-ПП "О Схеме электроснабжения города Москвы на период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20 кВ)" определена долгосрочная инвестиционная программа развития электрических сетей города Москвы до 2020 года. Реализация предлагаемой программы развития электроэнергетической системы города Москвы позволит к 2020 ликвидировать проблемные "зоны" города, в которых отсутствует возможность технологического присоединения потребителей, и обеспечит необходимый резерв мощности для естественного роста нагрузок в жилом и коммунальном секторе.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритеты Подпрограммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 513-ПП "О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года".
Начиная с 2000 года в Москве наметился неуклонный рост потребления энергоресурсов. В то же время в системе электроснабжения города Москвы не только не осуществлялся ввод новых мощностей, но и не производилось восстановление существующих в должной мере. В результате к 2006 году система электроснабжения города Москвы стала энергодефицитной. Даже непродолжительный цикл низких температур в январе 2006 года вынудил ввести ограничения на потребление электрической мощности. По состоянию на 2006 год максимальная рабочая мощность и аварийный мобилизационный резерв были полностью использованы. Одним из важнейших показателей энергетического хозяйства города является уровень износа энергетических объектов. За последние годы сложилась отрицательная динамика показателя, что послужило основной причиной закрытия существующих электроподстанций для дополнительных присоединений потребителей. Возникла угроза остановки развития города, в том числе и жилищного строительства.
В сложившихся условиях Правительством Москвы, Правлением ОАО РАО "ЕЭС России" и руководством энергетических компаний были разработаны Программа комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционные программы развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города (Закон г. Москвы N 33 от 05.07.2006).
Программа комплексного развития системы электроснабжения разработана в целях:
- поддержания должного уровня работоспособности системы электроснабжения;
- организации реконструкции и перекладки систем электроснабжения, достигших предельного срока эксплуатации;
- уменьшения потерь в сетях электроснабжения за счет переключения потребителей на новую сеть 20 кВ;
- повышения надежности энергоснабжения потребителей;
- ликвидации дефицита мощности в условиях стремительного роста электропотребления.
Кроме того, приоритетными направлениями являются следующие мероприятия:
1. Снижение издержек на технологическое присоединение.
2. Повышение качества оказываемых услуг потребителям.
Основной целью подпрограммы является повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
В качестве приоритетных задач, ориентированных на повышение надежности электроснабжения, планируется осуществлять:
- предотвращение критического уровня износа объектов системы;
- снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии;
- снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети;
- повышение качества передачи электрической энергии;
- разработку и реализацию программы реновации оборудования, выработавшего установленные сроки службы;
- увеличение доли телемеханизированных подстанций;
- увеличение доли кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
- внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;
- ликвидацию дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания;
- обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
- развитие распределительной сети 20 кВ;
- строительство новых блоков на основе современных, в том числе парогазовых технологий;
- создание на базе КП "МЭД" следующих служб:
Городская служба по технологическому присоединению;
Центр мониторинга и управления электрическими сетями;
Служба по организации расчетов за электрическую энергию.
Таблица 7
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
+---+--------------------------+---------+------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значение показателей ¦
¦ ¦(наименование) ¦измерения+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦2 ¦Уровень износа сетей ¦% ¦ 58,7 ¦ 55,2 ¦ 48,1 ¦ 43,3 ¦ 38,4 ¦ 36,5 ¦ 32,3 ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦3 ¦Увеличение пропускной ¦% ¦ 0,8 ¦ 1,1 ¦ 1,6 ¦ 2,1 ¦ 2,5 ¦ 2,8 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦способности кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦4 ¦Резерв трансформаторной ¦МВт ¦2386,20¦2412,30¦1458,10¦ 2523,60¦2687,10¦2856,40¦ 3050,20¦
¦ ¦мощности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦5 ¦Строительство кабельных ¦км ¦ 527,51¦ 615,57¦ 702,5 ¦ 670,5 ¦ 631,4 ¦ 655,7 ¦ 682,97¦
¦ ¦линий 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦6 ¦Строительство кабельных ¦км ¦ 24,82¦ 34,8 ¦ 46 ¦ 32 ¦ 41,6 ¦ 69 ¦ 47 ¦
¦ ¦линий 110 кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦7 ¦Реконструкция кабельных ¦км ¦ 407,61¦ 394,23¦ 137 ¦ 122 ¦ 133 ¦ 118 ¦ 160 ¦
¦ ¦линий 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦8 ¦Реконструкция кабельных ¦км ¦ 19 ¦ 23 ¦ 121 ¦ 51 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 42 ¦
¦ ¦линий 110 кВ и 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦9 ¦Износ электрических сетей ¦% ¦ 60,2 ¦ 55,2 ¦ 48,6 ¦ 43,1 ¦ 38,4 ¦ 35,1 ¦ 32,3 ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦10 ¦Потери электрической ¦% ¦ 12 ¦ 11,5 ¦ 11 ¦ 10,5 ¦ 10,2 ¦ 10,1 ¦ 9,9 ¦
¦ ¦энергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦распределительных сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦11 ¦Строительство ПГУ-420Т на ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-420Т ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦12 ¦Строительство ПГУ-420 ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-420Т ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МВт/220 Гкал/ч на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦13 ¦Строительство ПГУ-220 на ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПГУ-230¦ ¦ ¦
¦ ¦ТЭЦ-12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦14 ¦Установка ГТЭ-65 с паровым¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ГТЭ-65 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦котлом-утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
¦15 ¦Реконструкция ОРУ-220 кВ и¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОРУ-220¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство нового КРУЭ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВ ¦ ¦ ¦
¦ ¦220 кВ на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КРУЭ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦220 кВ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------+---------+-------+-------+-------+---------+-------+-------+----------+
Основными конечными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:
Строительство кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 г. по 2016 г. протяженностью 3343,07 км.
Строительство кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 по 2016 г. протяженностью 235,6 км.
Строительство и реконструкция к 2016 г. новых распределительных пунктов составит 541 шт.
Строительство и реконструкция центров питания (ПС 110 кВ и выше) к 2016 г. составит 38 шт.
Реконструкция кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ с 2012 г. по 2016 г. составит 670 км.
Реконструкция кабельных линий напряжением 110 кВ и 220 кВ с 2012 г. по 2016 г. составит 344 км.
Сокращение потерь электрической энергии в распределительных сетях с 11,5% в 2011 г. до 9,9% в 2016 г.
Завершение строительства ПГУ-420Т на ТЭЦ-16, ТЭЦ-20 к 2013 г. и ПГУ-220 на ТЭЦ-12 к 2014 г.
Подпрограмма "Электроснабжение города Москвы" реализуется в период 2012-2016 годов.
Этап 1 - 2012;
Этап 2 - 2013;
Этап 3 - 2014;
Этап 4 - 2015;
Этап 5 - 2016.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 8
+--+----------------------+----------------+---------------------+----------------------------------------------------------------------------+--------------------+
¦N ¦Номер и наименование ¦Ответственный ¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) ¦Последствия ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦исполнитель +----------+----------+----------------------+-----------------------------------------------------+нереализации ¦
¦ ¦программы, мероприятий¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое описание ¦Значение ¦ведомственной ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦ +---------+---------+---------+-----------+-----------+целевой программы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦мероприятий ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦Реконструкция ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦3 РП ¦4 РП ¦4 РП ¦3 РП ¦20 РП ¦Возможность ¦
¦ ¦электросетевого ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦6-20 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦2 ¦Реконструкция ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦6 РП ¦6 РП ¦6 РП ¦6 РП ¦65 РП ¦Возможность ¦
¦ ¦первичного ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦оборудования РП ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦питающей сети 6-20 кВ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦3 ¦Телемеханизация РП ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизация ¦15 РП ¦19 РП ¦20 РП ¦15 РП ¦127 РП ¦Возможность ¦
¦ ¦питающей ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦электрической сети ¦ ¦ ¦ ¦процессов, обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦6-20 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦4 ¦Замена выключателей ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2013 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Окончание¦ x ¦ x ¦ x ¦Возможность ¦
¦ ¦на ПС 220 кВ "Щедрино"¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦5 ¦Модернизация АСУ ТП и ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2012 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Возможность ¦
¦ ¦АИИСКУЭ ПС "Битца" ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессов, надежное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимизация режимов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы электрических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦6 ¦Реконструкция ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦54 км ¦Возможность ¦
¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦0,4 кВ в поселке ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦Внуково ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦7 ¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2009 ¦2012 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Обеспечение ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦
¦ ¦ядра ММДЦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строящихся объектов ¦
¦ ¦"Москва-Сити" ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММДЦ "Москва-Сити", ¦
¦ ¦наземная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центрального ядра по¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянной схеме ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦8 ¦Строительство ЦУС ¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2013 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Невозможность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦создания единой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервированной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчерского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦9 ¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦1,5 км ¦Невозможность выдачи¦
¦ ¦отводящего коллектора ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦мощности и ¦
¦ ¦ПС 220 кВ "Мневники" ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии потребителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦10¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦1,3 км ¦Невозможность выдачи¦
¦ ¦отводящего коллектора ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦мощности и ¦
¦ ¦ПС 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦
¦ ¦"Ново-Измайлово" ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии потребителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦11¦Строительство ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦1 км ¦Невозможность выдачи¦
¦ ¦отводящего коллектора ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦мощности и ¦
¦ ¦ПС 220 кВ "Новая" ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии потребителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦12¦Строительство ПС 220 ¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2013 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, ¦
¦ ¦кВ/20 кВ "Мневники" с ¦ ¦ ¦ ¦мощности, повышение ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦перегрузка ¦
¦ ¦заходами КВЛ 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦"Очаково-Мневники 1, ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦
¦ ¦2" ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦13¦Строительство ПС ¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2012 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, ¦
¦ ¦220/20 кВ ¦ ¦ ¦ ¦мощности, повышение ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрузка ¦
¦ ¦"Ново-Измайлово" ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦("Абрамово") с ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦
¦ ¦заходами КЛ 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦"Восточная - Н. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Измайлово 1, 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦14¦Строительство ПС ¦ОАО "ОЭК" ¦2008 ¦2013 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, ¦
¦ ¦220/20 кВ Новая в ЦАО ¦ ¦ ¦ ¦мощности, повышение ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦перегрузка ¦
¦ ¦(Горьковская) с ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦заходами ¦ ¦ ¦ ¦энергоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦15¦Построение питающей ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2017 ¦Ликвидация дефицита ¦27 км ¦47 км ¦45 км ¦23 км ¦91 км ¦Дефицит мощности, ¦
¦ ¦кабельной сети 20 кВ в¦ ¦ ¦ ¦мощности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрузка ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦своевременное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителем по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключению к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦16¦Построение питающей ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2016 ¦Ликвидация дефицита ¦12 км ¦14 км ¦12 км ¦10 км ¦96 км ¦Дефицит мощности, ¦
¦ ¦кабельной сети 10 кВ в¦ ¦ ¦ ¦мощности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрузка ¦
¦ ¦г. Москве ¦ ¦ ¦ ¦своевременное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителем по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключению к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦17¦Создание векторного ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2016 ¦Создание базы данных о¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Увеличение времени ¦
¦ ¦электронного архива ¦ ¦ ¦ ¦географическом ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦при локализации ¦
¦ ¦кабельных трасс ¦ ¦ ¦ ¦местоположении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повреждений на ¦
¦ ¦питающей и ¦ ¦ ¦ ¦электросетевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабельных линиях и, ¦
¦ ¦распределительной сети¦ ¦ ¦ ¦объектов, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦как следствие, ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦местоположение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недоотпуск ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабельных трасс в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦масштабе 1:500 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1:2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦18¦Приобретение средств ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2013 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Увеличение риска ¦
¦ ¦вычислительной и ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦осуществления ¦
¦ ¦оргтехники, ¦ ¦ ¦ ¦процессов, усиление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦противоправных ¦
¦ ¦оборудования системы ¦ ¦ ¦ ¦мер безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действий сторонних ¦
¦ ¦связи и безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦террористических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦актов ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦19¦Разработка и внедрение¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2015 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦Увеличение ¦
¦ ¦корпоративной ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦трудозатрат при ¦
¦ ¦информационной системы¦ ¦ ¦ ¦процессов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассмотрении, при ¦
¦ ¦управления ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке ¦
¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технических условий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и требований ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦20¦Приобретение ¦ОАО "ОЭК" ¦2011 ¦2012 ¦Ремонтно- ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Увеличение сроков ¦
¦ ¦спецтехники и ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатационное и ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации аварий ¦
¦ ¦автотранспорта ¦ ¦ ¦ ¦оперативно-техническое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или технологических ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦21¦Разработка и ¦ОАО "ОЭК" ¦2010 ¦2017 ¦Снижение уровня ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Высокий уровень ¦
¦ ¦внедрение АИИС КУЭ ¦ ¦ ¦ ¦потерь, повышение ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦потерь ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортировке по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрическим сетям ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦22¦Мероприятия по ¦ОАО "ОЭК" ¦2012 ¦2012 ¦Ликвидация дефицита ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности, ¦
¦ ¦подключению ¦ ¦ ¦ ¦мощности, ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перегрузка ¦
¦ ¦потребителей к ¦ ¦ ¦ ¦своевременное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦существующих ¦
¦ ¦распределительным ¦ ¦ ¦ ¦исполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прилегающих ¦
¦ ¦сетям ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦обязательств перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распредсетей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителем по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подключению к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦ ¦ОАО "Энергокомплекс" ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦Программа в области ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Энергосбережение и ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Увеличенный расход ¦
¦ ¦энергосбережения и ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦повышение ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦электроэнергии на ¦
¦ ¦повышения ¦ ¦ ¦ ¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦
¦ ¦энергетической ¦ ¦ ¦ ¦эффективности. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подстанций, ¦
¦ ¦эффективности ОАО ¦ ¦ ¦ ¦Повышение качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличенные ¦
¦ ¦"Энергокомплекс", в ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технические потери ¦
¦ ¦т.ч. создание ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии. ¦
¦ ¦лаборатории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Снижение ¦
¦ ¦измерительной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффективности ¦
¦ ¦и метрологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦
¦ ¦службы ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоресурсов. ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Невозможность ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦2 ¦Сооружение 4 КЛ 220 ¦ОАО ¦2012 ¦2013 ¦Создание схемы выдачи ¦Согласно ¦12,8 км ¦ x ¦ x ¦ x ¦Отсутствие ¦
¦ ¦кВ с врезкой в ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦мощности ТЭЦ-12, ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности выдачи ¦
¦ ¦транзит КЛ 220 кВ ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового ¦
¦ ¦"Золотаревская" - ПС ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блока ПГУ ТЭЦ 12 ¦
¦ ¦"Пресня" для ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности с нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блока ПГУ ТЭЦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦3 ¦Прокладка КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2013 ¦2014 ¦Обеспечение ¦ x ¦Начало ¦29 км ¦ x ¦ x ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦ПС "Никулино" - ПС ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦"Никулино", снижение¦
¦ ¦"Золотаревская" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦
¦ ¦(включая 2 ячейки на ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ПС "Золотаревская") ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ограничения по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединению ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нагрузки ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦4 ¦Сооружение 4 КЛ 220 ¦ОАО ¦2013 ¦2014 ¦Создание схемы выдачи ¦ x ¦Начало ¦6,8 км ¦ x ¦ x ¦Отсутствие ¦
¦ ¦кВ с врезкой в ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦мощности ТЭЦ-16, ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦возможности выдачи ¦
¦ ¦транзит КЛ 220 кВ ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового ¦
¦ ¦"Ваганьковская" - ПС ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блока ПГУ ТЭЦ 16 ¦
¦ ¦"Мневники" для ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации выдачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мощности с нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блока ПГУ ТЭЦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦5 ¦Заходы КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2006 ¦2012 ¦Обеспечение ¦19 км ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦"Красносельская - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Мещанская" и ¦
¦ ¦Мещанская" - 3 ПК ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение надежности ¦
¦ ¦"Мещанская" ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦6 ¦Прокладка КЛ 220 кВ ПС¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦25 км ¦ x ¦Ослабление привязки ¦
¦ ¦"Красносельская" - ПС ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ТЭЦ-23 к сети 220 ¦
¦ ¦"Кожевничевская" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВ, не будет создано¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦новое кольцо 220 кВ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в пределах города ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦7 ¦Заходы КЛ 220 кВ на ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦18 км ¦Не будет обеспечена ¦
¦ ¦ПС "Перерва" (врезка ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦разгрузка сети 220 ¦
¦ ¦в КЛ 220 кВ "Чагино - ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кВ в зоне действия ¦
¦ ¦Ново-Кузьминки") ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроподстанций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сабурово и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Баскаково. Снижение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности питания ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПС "Перерва", а ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также гибкости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийных и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтных схем ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦8 ¦Прокладка КЛ 110 кВ ¦ОАО ¦2015 ¦2019 ¦Обеспечение ¦ x ¦ x ¦ x ¦начало ¦Согласно ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦"Ново-Орехово - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦графику ¦"Ново-Орехово" и ¦
¦ ¦Котловка" ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение надежности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦9 ¦Заходы КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2009 ¦2012 ¦Присоединение новых ¦27 км ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ПС "Красносельская" ¦
¦ ¦"Красносельская - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не будет ¦
¦ ¦ТЭЦ-23" (включая 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединена к ¦
¦ ¦ячейки на ТЭЦ-23) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети 220 кВ ¦
¦ ¦- 2 ПК ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Красносельская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦10¦Заходы КЛ 220 кВ ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение ¦Начало ¦Согласно ¦10 км ¦ x ¦ x ¦Тупиковая схема ПС ¦
¦ ¦"Золотаревская - ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦бесперебойности, ¦работ ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦"Золотаревская" и ¦
¦ ¦Пресня" - 2 ПК ПС ¦ ¦ ¦ ¦повышение надежности и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение надежности ¦
¦ ¦"Золотаревская" ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦11¦ПС 220 кВ ¦ОАО ¦2006 ¦2014 ¦Присоединение новых ¦Согласно ¦480 МВА ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности в ¦
¦ ¦"Золотаревская" ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦графику ¦10 км ¦ ¦ ¦ ¦районе Хамовники. ¦
¦ ¦("Хамовники") с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ограничение выдачи ¦
¦ ¦заходами КЛ 220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового ¦
¦ ¦"ТЭЦ-20 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блока ПГУ ТЭЦ 20 ¦
¦ ¦Золотаревская" - 1 ПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦12¦ПС 220 кВ ¦ОАО ¦2006 ¦2014 ¦Присоединение новых ¦Согласно ¦480 МВА ¦ x ¦ x ¦ x ¦Дефицит мощности в ¦
¦ ¦"Ваганьковская" с ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦графику ¦20 км ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦
¦ ¦заходами КЛ 220 кВ к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Хорошево-Мневники. ¦
¦ ¦ПС "Мневники" - 1 ПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ограничение выдачи ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности с нового ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блока ПГУ ТЭЦ 16 ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦13¦ПС 110 кВ ¦ОАО ¦2015 ¦2019 ¦Присоединение новых ¦ x ¦ x ¦ x ¦начало ¦Согласно ¦Дефицит мощности в ¦
¦ ¦"Берсеньевская" ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦графику ¦прилегающем районе ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦14¦ПС 220 кВ "Котловка" ¦ОАО ¦2015 ¦2019 ¦Присоединение новых ¦ x ¦ x ¦ x ¦начало ¦Согласно ¦Дефицит мощности в ¦
¦ ¦с заходами КЛ 220 кВ ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦работ ¦графику ¦районе Котловка ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦15¦Создание Резервного ¦ОАО ¦2013 ¦2014 ¦Повышение качества ¦ x ¦Начало ¦окончание¦ x ¦ x ¦При выходе из строя ¦
¦ ¦Центра управления ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦работ ¦работ ¦ ¦ ¦основного ЦУС ОДП ¦
¦ ¦сетями Объединенного ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будут потеряны ¦
¦ ¦диспетчерского пункта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управляемость и ¦
¦ ¦(РЦУС ОДП) ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наблюдаемость ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦
¦ ¦ПС "Никулино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общества ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦16¦Создание единой сети ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Невозможность ¦
¦ ¦связи диспетчерского ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦создания единой ¦
¦ ¦управления ОАО ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резервированной ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчерского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦17¦Создание единой сети ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Невозможность ¦
¦ ¦систем безопасности и ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦оперативного ¦
¦ ¦СКУД ОАО ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования при ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновении ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внештатных ситуаций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(пожар, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проникновение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др.) ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦18¦Создание базы ремонта ¦ОАО ¦2012 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Увеличение сроков ¦
¦ ¦и хранения ЗИП, ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ремонта, снижение ¦
¦ ¦материалов, ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности снабжения¦
¦ ¦комплектующих изделий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергией ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦19¦Создание ¦ОАО ¦2014 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Снижение надежности ¦
¦ ¦Диспетчерского пункта ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦и ¦
¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективности ¦
¦ ¦сетей на базе ЦУС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативного ¦
¦ ¦(ОДП) на ПС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦
¦ ¦"Красносельская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределительными ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетями ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦20¦Строительство ¦ОАО ¦2014 ¦2015 ¦Повышение качества ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание ¦ x ¦Увеличение сроков ¦
¦ ¦производственной базы ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦эксплуатации ¦графику ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦производства ¦
¦ ¦распределительных ¦ ¦ ¦ ¦энергообъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварийных работ, ¦
¦ ¦сетей ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изменение категории ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦21¦Строительство ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Присоединение ¦308,3 км ¦308,3 км ¦308,3 км ¦308,3 км ¦308,3 км ¦Дефицит мощности в ¦
¦ ¦распределительной ¦"Энергокомплекс"¦ ¦ ¦потребителей к сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельных районах ¦
¦ ¦сети 20 кВ ¦ ¦ ¦ ¦20 кВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Москвы и высокая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологического ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конечных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦ ¦КП "МЭД" ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ¦КП "МЭД" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ 0,20¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Возможность ¦
¦ ¦ТП-6 до ввода в жилой ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦д. 5/1 по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦ш. Фрезер ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦2 ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ¦КП "МЭД" ¦2013 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦ 0 ¦ 0,19¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Ограничения ¦
¦ ¦ТП 21724 до ввода в ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологической ¦
¦ ¦жилой д. 14 по ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возможности ¦
¦ ¦адресу: Капотня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦присоединения новых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦3 ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ¦КП "МЭД" ¦2013 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,14¦ 0 ¦ 0 ¦Неподключение новых ¦
¦ ¦ТП 21724 до ввода в ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей к ¦
¦ ¦жилой д. 7 по адресу: ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦ ¦Капотня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сети ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦4 ¦Прокладка КЛ 1 кВ от ¦КП "МЭД" ¦2012 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,38¦ 0 ¦Неподключение новых ¦
¦ ¦ТП 21724 до ввода в ¦ ¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей к ¦
¦ ¦жилой д. 17, стр. 1 по¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦ ¦адресу: Капотня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сети ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦5 ¦Прокладка РКЛ 10 кВ ¦КП "МЭД" ¦2012 ¦2016 ¦Увеличение пропускной ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0,67¦Неподключение новых ¦
¦ ¦направлением РТП 12235¦ ¦ ¦ ¦способности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей к ¦
¦ ¦- ТП-6 по адресу: ш. ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городской ¦
¦ ¦Фрезер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической сети ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦Мероприятие 1 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2008 ¦2012 ¦Обеспечение выдачи ¦окончание¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Расширение. ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшего ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ¦ ¦ ¦ ¦тепловой мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ ¦420 на ТЭЦ-26 ¦ ¦ ¦ ¦МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦2 ¦Мероприятие 2 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Начало ¦окончание¦ x ¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦работ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшего ¦
¦ ¦420Т на ТЭЦ-16 ¦ ¦ ¦ ¦тепловой мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦3 ¦Мероприятие 3 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Согласно ¦окончание¦ x ¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦устаревшего ¦
¦ ¦420 на ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦тепловой мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦4 ¦Мероприятие 4 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание¦ x ¦ x ¦Задержка с выводом ¦
¦ ¦Энергоблок ст. N 8 ПГУ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦устаревшего ¦
¦ ¦220 на ТЭЦ-12 ¦ ¦ ¦ ¦тепловой мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВт/Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦5 ¦Мероприятие 5 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2013 ¦Освоение новой техники¦Согласно ¦Согласно ¦ x ¦ x ¦ x ¦Неосвоение новой ¦
¦ ¦Установка ГТЭ-65 с ¦ ¦ ¦ ¦выдачи электрической ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦отечественной ¦
¦ ¦паровым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦техники ¦
¦ ¦котлом-утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦6 ¦Мероприятие 6 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2014 ¦Обеспечение выдачи ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание¦ x ¦ x ¦Необеспечение выдачи¦
¦ ¦Реконструкция ОРУ-220 ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦электрической и ¦
¦ ¦кВ и строительство ¦ ¦ ¦ ¦тепловой мощности к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой мощности к ¦
¦ ¦нового КРУЭ 220 кВ на ¦ ¦ ¦ ¦МВт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МВт ¦
¦ ¦ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦7 ¦Мероприятие 7 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение надежного ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Увеличение ¦
¦ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦количества ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инцидентов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦8 ¦Мероприятие 8 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечении ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Неснижение удельного¦
¦ ¦Мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективного ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦расхода топлива по ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦статье ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦9 ¦Мероприятие 9 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Выполнение предписаний¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Неснижение ¦
¦ ¦Мероприятия по классу ¦ ¦ ¦ ¦и программы снижения ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦количества ¦
¦ ¦обязательные ¦ ¦ ¦ ¦инцидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инцидентов, штрафы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контролирующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦10¦Мероприятие 10 ¦ОАО "Мосэнерго" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение надежности¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Неснижение ¦
¦ ¦Мероприятия по классу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦количества ¦
¦ ¦прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инцидентов ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦ ¦ОАО "МОЭСК" ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦121 км ¦51 км ¦65 км ¦65 км ¦42 км ¦Возможность ¦
¦ ¦воздушных, кабельных ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦160 МВА ¦1552 МВА ¦3105 МВА ¦400 МВА ¦820 МВА ¦возникновения ¦
¦ ¦линий и подстанций ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦110-220 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦2 ¦Реконструкция ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦137 км ¦122 км ¦133 км ¦118 км ¦106 км ¦Возможность ¦
¦ ¦воздушных, кабельных ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦42 МВА ¦43 МВА ¦45 МВА ¦78 МВА ¦45 МВА ¦возникновения ¦
¦ ¦линий и подстанций ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦0,4-35 кВ г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦3 ¦Прочее ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизация ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Возможность ¦
¦ ¦(автоматизация, ¦ ¦ ¦ ¦технологических ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦возникновения ¦
¦ ¦телемеханика, связь, ¦ ¦ ¦ ¦процессов, обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦АИИС КУЭ, ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
¦ ¦строительство зданий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудование, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦входящее в сметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦4 ¦Строительство ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦1200 МВА ¦20 км ¦12 км ¦44 км ¦660 МВА ¦Возможность ¦
¦ ¦кабельных линий и ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦600 МВА ¦ ¦ ¦возникновения ¦
¦ ¦подстанций 110-220 кВ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦г. Москвы, км ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦5 ¦Строительство ¦ОАО "МОЭСК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦355 км ¦301 км ¦226 км ¦314 км ¦187 км ¦Возможность ¦
¦ ¦кабельных линий и ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦286 МВА ¦78 МВА ¦182 МВА ¦253 МВА ¦110 МВА ¦возникновения ¦
¦ ¦подстанций 0,4-35 кВ ¦ ¦ ¦ ¦надежного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перебоев с ¦
¦ ¦г. Москвы, км ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжением ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦ ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦1 ¦Субсидии КП "МЭД" на ¦ДепТЭХ ¦2012 ¦2016 ¦Субсидии КП "МЭД" на ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Отсутствие ¦
¦ ¦возмещение затрат по ¦ ¦ ¦ ¦возмещение затрат по ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦структурных ¦
¦ ¦содержанию служб ¦ ¦ ¦ ¦содержанию служб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделений КП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"МЭД" ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
¦2 ¦Оснащение объектов ¦ДепТЭХ ¦2012 ¦2016 ¦Оснащение объектов ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦13 объектов¦Отсутствие аварийных¦
¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦источников ¦
¦ ¦аварийными ¦ ¦ ¦ ¦аварийными источниками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦
¦ ¦источниками ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+----------------------+----------------+----------+----------+----------------------+---------+---------+---------+-----------+-----------+--------------------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования в подпрограмме не предусмотрены.
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 9
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦N ¦Вид правового акта ¦Основные ¦Ответственный¦Ожидаемые сроки¦
¦п/п¦ ¦положения ¦исполнитель и¦принятия ¦
¦ ¦ ¦нормативного ¦соисполнители¦ ¦
¦ ¦ ¦правового акта ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦ ¦ОАО "ОЭК" ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦<*> ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по передаче¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦электрической энергии¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"ОЭК" на 5-летний¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦2 ¦Приказ об утверждении¦После утверждения¦<**> ¦15 августа, ¦
¦ ¦инвестиционной ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦программы ОАО "ОЭК" ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на 5-летний период ¦тарифов на ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦ ¦передачу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергии по сетям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "ОЭК", ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦размера платы за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединение к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрическим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетям ОАО "ОЭК" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦ ¦ОАО "Энергокомплекс" ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦<*> ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по передаче¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦электрической энергии¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦на 5-летний ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦2 ¦Приказ об утверждении¦После утверждения¦<**> ¦15 августа, ¦
¦ ¦инвестиционной ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦программы ОАО ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦"Энергокомплекс" на ¦тарифов на ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦5-летний период ¦передачу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергии по сетям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Энергокомплекс",¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦размера платы за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединение к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрическим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетям ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Энергокомплекс" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦ ¦КП "МЭД" ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦<*> ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по передаче¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦электрической энергии¦программы КП ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"МЭД" на 5-летний¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦<*> ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по передаче¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦электрической энергии¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Мосэнерго" на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦2 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по передаче¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Мосэнерго" на 1 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦год периода ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦ ¦ОАО "МОЭСК" ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦1 ¦Постановление РЭК ¦После утверждения¦РЭК Москвы ¦декабрь года, ¦
¦ ¦Москвы об ¦приказа об ¦<*> ¦предшествующего¦
¦ ¦установлении тарифов ¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на услуги по передаче¦инвестиционной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦электрической энергии¦программы ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"МОЭСК" на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦5-летний период ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦регулирования ¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
¦2 ¦Приказ об утверждении¦После утверждения¦<**> ¦15 августа, ¦
¦ ¦инвестиционной ¦приказа об ¦ ¦предшествующего¦
¦ ¦программы ОАО "МОЭСК"¦утверждении ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦на 5-летний период ¦тарифов на ¦ ¦реализации ¦
¦ ¦ ¦передачу ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергии по сетям ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "МОЭСК", ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦размера платы за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦присоединение к ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦электрическим ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сетям ОАО "МОЭСК"¦ ¦ ¦
+---+---------------------+-----------------+-------------+---------------+
--------------------------------
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике":
<*> Устанавливается Федеральной службой по тарифам России.
<**> Устанавливается Министерством энергетики Российской Федерации.
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 10
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель, ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соисполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма ¦Развитие ¦всего ¦06А0000¦ x ¦ x ¦ x ¦1182733,0¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦
¦0601 ¦электроснабжения+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦города Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦ 557555,5¦ 803408,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 625177,5¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие 1¦Реализация мер ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06А0200¦0402¦020 ¦411¦ 320865,5¦ 336908,0¦ 353754,0¦ 371441,0¦ 401840,0¦ 560000,0¦
¦0601002 ¦по обеспечению ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийными ¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источниками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной сферы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие 2¦Разработка ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦3380100¦0402¦020 ¦812¦ 76690,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦энергетической ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стратегии города¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие 3¦Электроснабжение¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021017¦0402¦806 ¦803¦ 446637,1¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦объектов ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие 4¦АСКУЭПР ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021017¦0402¦806 ¦803¦ 178540,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Возмещение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06А0100¦0402¦020 ¦810¦ 160000,0¦ 466500,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦0601001 ¦затрат по ¦ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функционированию¦ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Казенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Московская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дирекция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+----------------+------------------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ
МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Управление рисками предполагает проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, и минимизацию их возможных негативных последствий.
Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены в таблице 11.
Таблица 11
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Риск ¦Влияние на реализацию ¦Превентивные мероприятия ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Отраслевые риски ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Изменение тарифной ¦Ухудшение ¦Проведение постоянной ¦
¦политики на передачу ¦финансово-экономического¦работы по уменьшению ¦
¦электроэнергии, в ¦состояния Общества ¦затрат Общества. ¦
¦результате чего тарифы¦ ¦Подготовка и ¦
¦могут быть установлены¦ ¦представление в ¦
¦ниже экономически ¦ ¦регулирующие органы ¦
¦обоснованного уровня ¦ ¦обоснованных расчетных ¦
¦ ¦ ¦материалов. ¦
¦ ¦ ¦Активная работа с ¦
¦ ¦ ¦регулирующими органами ¦
¦ ¦ ¦при определении тарифов ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Рост цен на ¦Увеличение расходов ¦Создание конкурентной ¦
¦оборудование, ¦Общества ¦среды в сфере закупок, ¦
¦материалы, услуги ¦ ¦работ и услуг. ¦
¦ ¦ ¦Заключение долгосрочных ¦
¦ ¦ ¦договоров. ¦
¦ ¦ ¦Оптимизация затрат на ¦
¦ ¦ ¦ремонтно-эксплуатационные¦
¦ ¦ ¦нужды и капитальное ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Финансовые риски ¦ ¦ ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Изменение процентных ¦Увеличение выплат по ¦Влияние Общества на риск ¦
¦ставок ¦процентам за пользование¦минимальное. ¦
¦ ¦кредитами и ¦При необходимости ¦
¦ ¦соответственно снижение ¦заимствований и в целях ¦
¦ ¦прибыли ¦минимизации последствий ¦
¦ ¦предприятия-заемщика ¦риска Общество будет ¦
¦ ¦ ¦ориентироваться на ¦
¦ ¦ ¦привлечение долгосрочных ¦
¦ ¦ ¦кредитов и займов ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
¦Инфляция ¦Увеличение себестоимости¦Поддержание доли текущей ¦
¦ ¦товаров, продукции, ¦дебиторской задолженности¦
¦ ¦работ, услуг из-за ¦в активах Общества на ¦
¦ ¦увеличения цены на ¦оптимальном уровне, ¦
¦ ¦энергоносители, ¦недопущение возникновения¦
¦ ¦транспортных расходов, ¦просроченной дебиторской ¦
¦ ¦заработной платы и ¦задолженности. ¦
¦ ¦т.п. ¦Проведение мероприятий по¦
¦ ¦Уменьшение реальной ¦сокращению внутренних ¦
¦ ¦стоимости средств по ¦издержек ¦
¦ ¦инвестиционной программе¦ ¦
+----------------------+------------------------+-------------------------+
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент строительства города Москвы, Региональная энергетическая комиссия ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цель ¦Разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения¦
¦подпрограммы ¦города Москвы ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую ¦
¦подпрограммы ¦перспективу; ¦
¦ ¦- Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового ¦
¦ ¦оборудования на схемах генеральных планов; ¦
¦ ¦- Формирование зон действия теплоисточников; ¦
¦ ¦- Определение основных характеристик тепловых сетей города; ¦
¦ ¦- Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и ¦
¦ ¦реконструкции теплоисточников и тепловых сетей; ¦
¦ ¦- Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических¦
¦ ¦и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к ¦
¦ ¦2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ +---+-----------------------+---------+-------------------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦п/п¦(наименование) ¦измерения+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦1 ¦Количество аварий и отключений на 1 км тепловой сети: ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦ед./1 км ¦ 0,093 ¦ 0,092 ¦ 0,09 ¦ 0,089 ¦ 0,086 ¦ 0,082 ¦ 0,081 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+трубопр. +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,18 ¦ 1,0 ¦ 0,87 ¦ 0,71 ¦ 0,56 ¦ 0,4 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦2 ¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦% ¦59,0 ¦58,7 ¦56,4 ¦53,9 ¦51,1 ¦48,3 ¦45,3 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦23 ¦22,5 ¦21 ¦17,8 ¦13,6 ¦ 9,4 ¦ 5,2 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦3 ¦Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦% ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 1,1 ¦ 1,27 ¦ 1,83 ¦ 2,43 ¦ 3,38 ¦ 3,38 ¦ 3,36 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦4 ¦Износ инженерных сетей ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦% ¦43,4 ¦43,35 ¦43,1 ¦42,8 ¦42,6 ¦42,4 ¦42,1 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦47,3 ¦47,4 ¦46,6 ¦45,6 ¦43,8 ¦42,0 ¦40,2 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦5 ¦Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потерь тепловой энергии к суммарной протяженности сетей) ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разводящие сети ¦Гкал/км ¦ 0,0385¦ 0,037 ¦ 0,0365¦ 0,036 ¦ 0,0352¦ 0,035 ¦ 0,034 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+ +-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦магистральные сети ¦ ¦ 0,29 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ 0,243 ¦ 0,235 ¦ 0,223 ¦ 0,22 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012; ¦
¦подпрограммы ¦Этап 2 - 2013; ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014; ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015; ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ресурсное ¦Всего: необходимая валовая выручка (НВВ) 1073009424,30 тыс. руб. ¦
¦обеспечение ¦Объемы финансирования по инвестиционным программам теплоснабжающих организаций, согласованным ¦
¦подпрограммы ¦РЭК г. Москвы, подлежат корректировке после утверждения инвестиционных программ Министерством ¦
¦ ¦энергетики РФ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Наименование ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего (НВВ), в том ¦180786191,3 ¦ 195411510,0 ¦ 215614241,0 ¦ 230448441,0 ¦250749041,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦средства на инвестиции, ¦ 29310791,3 ¦ 29151810,0 ¦ 29165441,0 ¦ 29015441,0 ¦ 29015441,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Юридические лица* ¦ 28867700,0 ¦ 28867700,0 ¦ 28867700,0 ¦ 28867700,0 ¦ 28867700,0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет г. Москвы ¦ 443091,30¦ 284110,00¦ 297741,00¦ 147741,00¦ 147741,00¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "МОЭК", в том числе ¦105490600,0 ¦ 111951400,0 ¦1211860200,0 ¦ 131378900 ¦142635200 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Собственные средства ¦ 12063300,0 ¦ 12563300,0 ¦ 12563300,0 ¦ 12563300,0 ¦ 12563300,0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджетные средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "МТК", в том числе ¦ 28050300,0 ¦ 31783900,0 ¦ 34227600,0 ¦ 35258300,0 ¦ 36369800,0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Собственные средства ¦ 13214500,0 ¦ 13214500,0 ¦ 13214500,0 ¦ 13214500,0 ¦ 10214500,0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджетные средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ОАО "Мосэнерго", в том ¦ 46802200,0 ¦ 51392100,0 ¦ 59902700,0 ¦ 63663500,0 ¦ 71596300,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Собственные средства ¦ 3089900,0 ¦ 3089900,0 ¦ 3089900,0 ¦ 30890900,0 ¦ 3089900,0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджетные средства ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 122100,00¦ 134110,00¦ 147741,00¦ 147741,00¦ 147741,00¦ ¦
¦ ¦ ¦топливно-энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 320991,30¦ 150000,00¦ 150000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------------------------+------------+---------------+-------------+-------------+------------+ ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составят ¦
¦результаты ¦1528,411 км; ¦
¦реализации ¦Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./км в 2011 г.¦
¦подпрограммы ¦до 0,08 ед./км в 2016 г.; ¦
¦ ¦Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед./км в ¦
¦ ¦2011 г. до 0,4 ед./км в 2016 г.; ¦
¦ ¦Снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 ¦
¦ ¦Гкал/км в 2016 г.; ¦
¦ ¦Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях сократится с 0,027 Гкал/км в 2011¦
¦ ¦г. до 0,22 Гкал/км в 2016 г.; ¦
¦ ¦Снижение износа магистральных сетей с 58,2% в 2011 г. до 43,5% в 2016 г.; ¦
¦ ¦Сокращение износа разводящих сетей с 43,85% в 2011 г. до 42,1% в 2016 г. ¦
+--------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Энергетика Москвы - одного из крупнейших и наиболее теплоемких мегаполисов мира - базируется на крупнейших в мире теплофикационных системах с комбинированным производством тепловой и электрической энергии в основном на природном газе (более 98% в балансе котельно-печного топлива Москвы).
Единичные электрические и тепловые мощности ТЭЦ достигают 1,5 млн. кВт и 4,9 тыс. Гкал/ч. Максимальный радиус действия тепловых сетей ~= 25 км.
Статус столицы, большое количество ответственных потребителей, не допускающих нарушений в подаче тепла, делают в условиях холодного климата надежное и экономически эффективное теплоснабжение потребителей города главным приоритетом в развитии его энергетики.
Проблемы теплоснабжения города неотделимы от задач развития и повышения надежности большой электроэнергетики не только в городе, но и в ОЭС Центра в целом, а также проблем реконструкции и технического перевооружения оборудования и сетей газового хозяйства.
В настоящее время в Москве от источников централизованного теплоснабжения обеспечивается до 98% теплопотребности города, в том числе 75% от ТЭЦ.
Суммарная установленная мощность энергоисточников по состоянию на 01.01.2010 составила: электрическая - 11818 МВт, тепловая - 55886 Гкал/ч, в том числе энергоисточников, расположенных в границах города, - 9448 МВт и 50327 Гкал/ч.
Теплоснабжение потребителей Москвы осуществляется в основном от источников ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК". Их доля в обеспечении тепловой нагрузки города составляет 88%.
Суммарная установленная мощность энергоисточников ОАО "Мосэнерго" (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27): электрическая - 11128 МВт, тепловая - 33673 Гкал/ч и ОАО "МОЭК": электрическая - 193,3 МВт, тепловая - 16600 Гкал/ч.
В теплоснабжении потребителей Москвы участвуют 14 ТЭЦ ОАО "Мосэнерго", включая ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27, расположенные на территории Московской области вблизи границ города. ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" обеспечивают около 61% тепловых нагрузок города Москвы.
Транспорт тепла от указанных ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" по тепловым сетям до центральных тепловых пунктов (ЦТП) или индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) осуществляет ОАО "Московская теплосетевая компания" (ОАО "МТК"). Тепловые сети разделены на 12 эксплуатационных районов, в основном соответствующих зонам действия ТЭЦ. Далее от ЦТП до потребителей транспорт покупного тепла осуществляет ОАО "МОЭК".
От источников тепла ОАО "МОЭК" (~= 26% от суммарных тепловых нагрузок города) осуществляет теплоснабжение потребителей города по тепловым сетям общества.
По состоянию на 01.01.2010 всего по городу находится около 7624 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в том числе ОАО "МТК" - 2385 км (ОАО "МОЭК" - 5239,5 км (магистральные тепловые сети - 1472 км, разводящие - 3767,5 км).
Кроме того, на балансе ОАО "МТК" находятся 24 насосно-перекачивающие станции (НПС), из них 7 в резерве, а на балансе ОАО "МОЭК" - 8966 тепловых пунктов (ЦТП - 6132 шт., ИТП - 2834 шт.).
Для большей части тепловых сетей ОАО "МТК" применяется подземная прокладка в непроходных каналах (52,2%). В тоннеле, коллекторе, в проходном или полупроходном канале проложено 25,4% тепловых сетей. Надземным способом проложено 11,7% тепловых сетей. Также имеют место бесканальная прокладка (8,3%) и прокладка по подвалам зданий (2,4%) теплопроводов диаметрами не более Ду 500.
Тепловые сети, проложенные от источников теплоснабжения в двухтрубном исчислении, кольцевые, работающие по секционированной схеме, и обеспечивают отпуск тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
В тепловых сетях ТЭЦ приняты температурные графики 150/70 °C со срезкой на 130 °C.
В тепловых сетях ОАО "МОЭК" принят температурный график 150/70 °C для всех РТС и части КТС (КТС "Акулово", МК "Дубининская", КТС "Покровское-Стрешнево", КТС "Отрадное", КТС-11, 16, 17, 18, 24, 26, 47, 54). Фактическая температура сетевой воды в подающем теплопроводе не превышает 130 °C.
В тепловых сетях КТС приняты температурные графики 130/70 °C и 95/70 °C.
В тепловых сетях МК используются температурные графики 95/70 °C.
В городе действуют также энергоисточники сторонних инвесторов ТЭЦ-ЗИЛ (присоединенная нагрузка в паре - 104,1 т/ч, в горячей воде - 171,1 Гкал/ч), ТЭС "Международная" (присоединенная нагрузка 38,8 Гкал/ч), ГТЭС "Коломенская" (присоединенная нагрузка 279,6 Гкал/ч) и около 444 ведомственных котельных (суммарная присоединенная нагрузка в паре - 883,0 т/ч, в горячей воде - 3085,2 Гкал/ч). Их доля в обеспечении тепловых нагрузок города составляет 12%.
Суммарная установленная мощность энергоисточников сторонних инвесторов по состоянию на 01.01.2010 составляет: электрическая мощность - 497 МВт, тепловая - 1206 Гкал/ч.
Тепловая мощность ведомственных котельных по состоянию на 01.01.2010 оценивается в 4400 Гкал/ч, фактическая тепловая нагрузка составляет 3615 Гкал/ч, общий расход топлива (более 98% природного газа) примерно 1,6 млрд. куб. м (при среднем КПД 88%).
Около 50 котельных помимо собственной нагрузки обеспечивают нагрузки жилых зданий и учреждений социальной сферы. Их суммарная тепловая нагрузка для каждой из котельных не превышает 1-1,5 Гкал/ч.
Суммарный отпуск тепла с коллекторов энергоисточников Москвы за 2009 г. (включая областные ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27) составил порядка 100,7 млн. Гкал (в том числе с горячей водой 96,8 млн. Гкал - 96% от суммарного отпуска тепла), отпуск электроэнергии с шин - 58,8 млрд. кВтч (в том числе для потребителей Москвы - 49,8 млрд. кВтч).
При этом было израсходовано 30807 тыс. т у.т. топлива (включая 30322 тыс. т у.т. (98,4%) - природного газа, 165,5 тыс. т у.т. (0,5%) - мазута, 319,0 тыс. т у.т. (1,0%) - угля и 0,32 тыс. т у.т. (0,001%) - дизельного топлива), в том числе:
- на энергоисточниках Москвы - 25749 тыс. т у.т., в том числе 25585,8 тыс. т у.т. (99,4%) - природного газа, 163,2 тыс. т у.т. (0,6%) - мазута;
- на областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27 и энергоисточниках ОАО "МОЭК" - 5058 тыс. т у.т., в том числе 4736,4 тыс. т у.т. (93,6%) - природного газа, 2,3 тыс. т у.т. (0,05%) - мазута, 319,0 тыс. т у.т. (6,3%) - угля, 0,32 тыс. т у.т. (0,05%) - дизельного топлива.
Кроме того, в Москве расположены экспериментальные ТЭЦ ВТИ и ТЭЦ МЭИ суммарной электрической мощностью 16 МВт, тепловой 30 Гкал/ч, не участвующие в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора города.
Основные проблемы теплового хозяйства:
1. Встречные и часто пересекающиеся потоки тепла от различных энергоисточников на территории города. Это особенно характерно для зон действия ТЭЦ-22, ТЭЦ-25, ТЭЦ-26 и ТЭЦ-27.
2. Недостаточная загрузка по теплу крупных и наиболее эффективных теплофикационных энергоисточников.
3. Физический износ до 55% оборудования ТЭЦ (в основном водогрейные котлы), обусловленный практическим отсутствием вводов нового оборудования на ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в период 1999-2006 гг.
4. Существующее оборудование теплоснабжающих систем не рассчитано на полное временное прекращение подачи тепла от любого крупного теплоисточника (ТЭЦ или РТС). На РТС отсутствует жидкое аварийное или резервное топливо. На ТЭЦ после полной аварийной остановки не предусматривается ускоренный пуск системы выдачи тепловой мощности водогрейных котлов.
5. Дефицит подаваемого потребителям тепла при температуре наружного воздуха ниже минус 15-18 °C. Это определяет увеличение электрической нагрузки на догрев помещений не менее чем на 1,0-1,25 млн. кВт в особо ответственный период прохождения максимумов электрической и тепловой нагрузок.
6. Старение теплообменного и насосного оборудования ЦТП и ИТП, а также высокая повреждаемость распределительных тепловых сетей, в особенности сетей горячего водоснабжения между ЦТП и присоединенными к ним зданиями.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритеты инвестиционной программы определяются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 513-ПП "О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года":
Прогноз потребления ресурсов (электрической и тепловой энергии, воды) и пути удовлетворения растущих потребностей (п. 3.2. Инженерная инфраструктура).
Оценка существующего и предстоящего износа существующей системы электро-, тепло- и водоснабжения и объемов работ по ее замене в расчетный период (п. 3.2. Инженерная инфраструктура).
Сокращение удельного энерго- и водопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура).
Целью разработки подпрограммы является разработка надежного, экономически эффективного и экологически приемлемого варианта теплоснабжения города, разработка инвестиционных предложений по развитию существующих и строительству новых энергоисточников и тепловых сетей.
Основными задачами подпрограммы являются:
1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам и городу в целом на рассматриваемую перспективу, определение перспектив развития ТЭЦ, РТС и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов, формирование зон действия теплоисточников, определение основных характеристик тепловых сетей города, подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.
2. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2020 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе.
3. Развитие энергетического хозяйства города Москвы, развитие и модернизация энергообъектов.
4. Проведение мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности теплоэнергетической инфраструктуры для кредиторов и инвесторов.
5. Системная оптимизация существующей системы теплоснабжения.
6. Снижение эксплуатационных затрат на производство и передачу тепловой энергии.
7. Снижение уровня износа инженерных сетей.
8. Определение перечня мероприятий по модернизации и развитию оборудования предприятий, направленных на устранение выявленных проблем функционирования системы теплоснабжения.
Таблица 1
+---+--------------+---------+---------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦(наименование)¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦1 ¦Количество аварий и отключений на 1 км тепловой сети: ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦разводящие ¦ед./1 км ¦ 0,093 ¦ 0,092 ¦ 0,09 ¦ 0,089 ¦ 0,086 ¦ 0,082 ¦ 0,081 ¦
¦ ¦сети ¦трубопр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦магистральные ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,18 ¦ 1,0 ¦ 0,87 ¦ 0,71 ¦ 0,56 ¦ 0,4 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2 ¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦разводящие ¦% ¦ 59,0 ¦ 58,7 ¦ 56,4 ¦ 53,9 ¦ 51,1 ¦ 48,3 ¦ 45,3 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦магистральные ¦ ¦ 23 ¦ 22,5 ¦ 21 ¦ 17,8 ¦ 13,6 ¦ 9,4 ¦ 5,2 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3 ¦Доля ежегодно заменяемых сетей, % от их общей протяженности ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦разводящие ¦% ¦ 2,6 ¦ 2,6 ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦ 2,7 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦магистральные ¦ ¦ 1,1 ¦ 1,27 ¦ 1,83 ¦ 2,43 ¦ 3,38 ¦ 3,38 ¦ 3,36 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4 ¦Износ инженерных сетей ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦разводящие ¦% ¦ 43,4 ¦ 43,35 ¦ 43,1 ¦ 42,9 ¦ 42,6 ¦ 42,4 ¦ 42,1 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦магистральные ¦ ¦ 47,3 ¦ 47,4 ¦ 46,6 ¦ 45,6 ¦ 43,8 ¦ 42,0 ¦ 40,2 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5 ¦Уровень потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения (отношение суммарного объема потерь ¦
¦ ¦тепловой энергии к суммарной протяженности сетей) ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦разводящие ¦Гкал/км ¦ 0,0385¦ 0,037 ¦ 0,0365¦ 0,036 ¦ 0,0352¦ 0,035 ¦ 0,034 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦магистральные ¦ ¦ 0,29 ¦ 0,27 ¦ 0,25 ¦ 0,243 ¦ 0,235 ¦ 0,223 ¦ 0,22 ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Основными результатами в процессе реализации подпрограммы являются:
Новое строительство и реконструкция в рамках развития системы теплоснабжения к 2016 г. составит 1528,411 км.
Снижение количества повреждений на разводящих сетях на 1 км тепловой сети с 0,092 ед./1 км в 2011 г. до 0,08 ед./1 км в 2016 г..
Сокращение количества повреждений на магистральных сетях на 1 км тепловой сети с 1,18 ед./км в 2011 г. до 0,4 ед./1 км в 2016 г..
Снижение уровня потерь тепловой энергии на разводящих сетях с 0,037 Гкал/км в 2011 г. до 0,034 Гкал/км в 2016 г..
Сокращение уровня потерь тепловой энергии на магистральных сетях сократится с 0,27 Гкал/км в 2011 г. 0,22 Гкал/км в 2016 г..
Снижение износа магистральных сетей с 47,4% в 2011 г. до 40,2% в 2016 г..
Сокращение износа разводящих сетей с 43,35% в 2011 г. до 42,1% в 2016 г.
Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" осуществляется на период 2012-2016 годов.
Этап 1 - 2012 г.
Этап 2 - 2013 г.
Этап 3 - 2014 г.
Этап 4 - 2015 г.
Этап 5 - 2016 г.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 2
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦п/п ¦Ответственный¦Начало ¦Окончание ¦Наименование работ ¦Ед. ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год¦2016 год¦
¦ ¦исполнитель ¦реализации¦реализации¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция тепловых ¦км ¦ 239,566¦ 240,731¦ 289,370¦ 291,896¦ 293,138¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦новых технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция тепловых ¦км ¦ 125,419¦ 121,919¦ 158,400¦ 159,500¦ 160,320¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СПЭ-труб (Изопрофлекс, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Касафлекс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1.2.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция тепловых ¦км ¦ 57,178¦ 57,178¦ 67,500¦ 68,100¦ 68,100¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ППУ-изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1.3.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦км ¦ 4,969¦ 5,134¦ 6,370¦ 7,296¦ 7,218¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистральных т/сетей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ППУ-изоляции (Ду более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦250 мм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1.4.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦км ¦ 29,000¦ 34,000¦ 35,000¦ 35,500¦ 36,000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистральных т/сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦методом цементирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1.5.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция камер, ¦шт. ¦ 383 ¦ 20 ¦ 33 ¦ 35 ¦ 67 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка сильфонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦компенсаторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦запорной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1.6.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Канальная перекладка с ¦км ¦ 23,000¦ 22,500¦ 22,100¦ 21,500¦ 21,500¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 1229 ¦ 1356 ¦ 1554 ¦1489 ¦1530 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена оборудования ЦТП¦шт. ¦ 760 ¦ 760 ¦ 810 ¦ 822 ¦ 830 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.2.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ЦТП ¦шт. ¦ 20 ¦ 28 ¦ 45 ¦ 49 ¦ 49 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.3.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ЧРП ¦шт. ¦ 155 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 155 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.4.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена УУТЭ на ЦТП ¦шт. ¦ 98 ¦ 150 ¦ 250 ¦ 150 ¦ 150 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.5.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Демонтаж ¦шт. ¦ 55 ¦ 110 ¦ 112 ¦ 115 ¦ 120 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦неремонтопригодных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦водосчетчиков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установка водосчетчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с импульсным выходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.6.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена электросчетчиков¦шт. ¦ 51 ¦ 51 ¦ 58 ¦ 60 ¦ 62 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.7.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизация ЦТП ¦шт. ¦ 74 ¦ 80 ¦ 82 ¦ 92 ¦ 102 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.8.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 15 ¦ 21 ¦ 32 ¦ 35 ¦ 40 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрооборудования ЦТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2.9.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 1 ¦ 1 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 22 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкций ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 85 ¦ 165 ¦ 177 ¦ 181 ¦ 188 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования РТС, КТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦МК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 10 ¦ 15 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3.2.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 57 ¦ 86 ¦ 91 ¦ 94 ¦ 100 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования т/станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3.3.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция малых ¦шт. ¦ 3 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3.4.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция КИПиА ¦шт. ¦ 14 ¦ 64 ¦ 65 ¦ 65 ¦ 65 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦4. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ГТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦4.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Модернизация ¦шт. ¦ 1 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Прочее ¦шт. ¦ 686 ¦ 862 ¦ 869 ¦ 887 ¦ 907 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Установка ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦шумоглушителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5.2.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по ¦шт. ¦ 48 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5.3.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 3 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 5 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТ-инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5.4.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена запорной ¦шт. ¦ 500 ¦ 505 ¦ 510 ¦ 530 ¦ 550 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦арматуры на УУТЭ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домах и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектах соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5.5.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Модернизация АСКУПЭ ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5.6.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Замена УУТЭ в жилых ¦шт. ¦ 135 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 330 ¦ 330 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦домах и на объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦6. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 3 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦административных зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские¦шт. ¦ 562 ¦ 604 ¦ 614 ¦ 633 ¦ 641 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские¦шт. ¦ 416 ¦ 542 ¦ 544 ¦ 546 ¦ 548 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по тепловым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.2.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские¦шт. ¦ 12 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 30 ¦ 35 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по РТС, КТС, МК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.3.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские¦шт. ¦ 28 ¦ 39 ¦ 39 ¦ 49 ¦ 49 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.4.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы (прочее) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.5.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - ¦шт. ¦ 79 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по перекладке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦байпасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.6.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - ¦шт. ¦ 27 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7.7.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы создания системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммерческого учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Целевые программы - СМР¦шт. ¦ 70 ¦ 102 ¦ 8 ¦ 290 ¦ 5 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.1.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Работы по ликвидации ¦шт. ¦ 23 ¦ 27 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.2.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Ликвидация байпасов ¦шт. ¦ 47 ¦ 75 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.3.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Оптимизация схемы ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.4.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Оптимизация схемы ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зеленограда (за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлеченных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.5.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция АИИСКУЭ ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 285 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.6.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция системы ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.7.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Комплекс работ по ¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦переводу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроснабжения РТС на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 категорию надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8.8.¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Работы по реконструкции¦шт. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы коммерческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета энергоресурсов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловых станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦9. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Проектно-изыскательские¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бутово" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦10. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Автоматизированные ¦ ¦ 15 ¦ 17 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦11. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Социальная сфера ¦ ¦ 10 ¦ 4 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦12. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Охранные мероприятия ¦ ¦ 131 ¦ 134 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦13. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Внедрение новой техники¦ ¦ 128 ¦ 108 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦14. ¦ОАО "МОЭК" ¦2012 ¦2016 ¦Прочие работы ¦ ¦ 59 ¦ 12 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦ОАО "МТК" ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1. ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Новое строительство и ¦км ¦ 5,36 ¦ 5,81 ¦ 6,67 ¦ 6,2 ¦ 8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2. ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Ремонт и реконструкция ¦км ¦ 30 ¦ 27 ¦ 24 ¦ 22 ¦ 17 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рамках повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3. ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Иные мероприятия в ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках повышения ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(реконструкция НПС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦТП, РДП, КИП, ТМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦АСДТУ, линий связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦4. ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностического центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5. ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергоэффективных ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦6. ¦ОАО "МТК" ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инновационной ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦ОАО "Мосэнерго" ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1. ¦ОАО ¦2012 ¦2012 ¦Строительство ПГУ-420 ¦ ¦окончание¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦на ТЭЦ-26 ¦ ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2. ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Строительство ПГУ-420 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦на ТЭЦ-16 ¦ ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦3. ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Строительство ПГУ-420 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦на ТЭЦ-20 ¦ ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦4. ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Строительство ПГУ-420 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦на ТЭЦ-12 ¦ ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦5. ¦ОАО ¦2012 ¦2013 ¦Установка ГТЭ-65 с ¦ ¦Согласно ¦окончание¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦паровым котлом- ¦ ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦утилизатором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦6. ¦ОАО ¦2012 ¦2014 ¦Реконструкция ОРУ-220 ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦окончание¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦кВ и строительство ¦ ¦графику ¦графику ¦работ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦нового КРУЭ 220 кВ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТЭЦ-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦7. ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦надежности ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦8. ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦эффективности ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦9. ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по классу ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦обязательные ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦10. ¦ОАО ¦2012 ¦2016 ¦Мероприятия по классу ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦обязательные ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1. ¦ДепТЭХ ¦2012 ¦2016 ¦Актуализация схем ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно¦Согласно¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепло-, электро- и ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешнего газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦Департамент строительства города Москвы ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦1. ¦Департамент ¦2012 ¦2014 ¦Строительство ¦ ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства¦ ¦ ¦производственной базы ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
¦2. ¦Департамент ¦2012 ¦2012 ¦Районные тепловые ¦ ¦Согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства¦ ¦ ¦станции ¦ ¦графику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------+----------+----------+-----------------------+----+---------+---------+---------+--------+--------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 3
+---+-------------+----------+-----------------------------------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование ¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦применения+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "МОЭК" ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Регулирование¦тыс. руб. ¦11131500,00¦12563300,00¦12563300,00¦12563300,00¦12563300,00¦12563300,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦тепловую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦энергию ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦"МОЭК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "Мосэнерго" ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦2 ¦Регулирование¦тыс. руб. ¦ 2240800,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦ 3089900,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦тепловую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦энергию ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие теплоснабжения города Москвы" ОАО "МТК" ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦3 ¦Регулирование¦тыс. руб. ¦11521794 ¦13214500 ¦13214500 ¦13214500 ¦13214500 ¦13214500 ¦Обеспечение ¦
¦ ¦тарифа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦тепловую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦энергию ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦"МТК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+-------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 4
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
¦N ¦Вид нормативного ¦Основные положения ¦Ответственный¦Ожидаемые ¦
¦п/п¦правового акта, ¦нормативного правового ¦исполнитель и¦сроки ¦
¦ ¦правового акта и ¦акта ¦соисполнители¦принятия ¦
¦ ¦др. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦ ¦
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
¦1 ¦Постановление ¦Об установлении тарифов¦РЭК Москвы ¦Ноябрь 2011 ¦
¦ ¦Региональной ¦на тепловую энергию для¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетической ¦потребителей ОАО "МОЭК"¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии г. Москвы¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
¦ ¦Переход ОАО "МТК" ¦
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
¦2 ¦Постановление ¦Об установлении тарифов¦РЭК Москвы ¦Ноябрь 2011 ¦
¦ ¦Региональной ¦на услуги по передаче ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергетической ¦тепловой энергии ОАО ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссии г. Москвы¦"Московская ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплосетевая компания" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦потребителям ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------------------+-------------+------------+
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦п/п ¦Наименование работ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 год ¦
¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ОАО МОЭК ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1. ¦Реконструкция тепловых ¦3068750¦ 3391338¦4372646¦4825294¦5182958 ¦
¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых технологий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1.1.¦Реконструкция тепловых ¦1274614¦ 1351248¦1872561¦2013640¦2123577 ¦
¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СПЭ-труб (Изопрофлекс, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Касафлекс) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1.2.¦Реконструкция тепловых ¦ 943540¦ 1006220¦1277953¦1377410¦1483129 ¦
¦ ¦сетей с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ППУ-изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1.3.¦Реконструкция ¦ 335875¦ 400558¦ 496958¦ 650468¦ 677435 ¦
¦ ¦магистральных т/сетей в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ППУ-изоляции (Ду более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦250 мм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1.4.¦Реконструкция ¦ 371200¦ 465664¦ 512915¦ 556660¦ 604015 ¦
¦ ¦магистральных т/сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦методом цементирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1.5.¦Реконструкция камер, ¦ 68489¦ 24157¦ 45234¦ 48401¦ 103577 ¦
¦ ¦установка сильфонных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсаторов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запорной арматуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1.6.¦Канальная перекладка с ¦ 121975¦ 143491¦ 167024¦ 178715¦ 191225 ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦изоляции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2. ¦Реконструкция ¦ 518710¦ 664374¦ 955508¦1003707¦1121579 ¦
¦ ¦оборудования ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.1.¦Замена оборудования ЦТП¦ 115670¦ 126977¦ 149059¦ 158793¦ 177419 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.2.¦Реконструкция ЦТП ¦ 134695¦ 210789¦ 372432¦ 422274¦ 461832 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.3.¦Реконструкция ЧРП ¦ 131750¦ 140973¦ 150841¦ 161399¦ 172697 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.4.¦Замена УУТЭ на ЦТП ¦ 42772¦ 56175¦ 100107¦ 64314¦ 68817 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.5.¦Демонтаж ¦ 3948¦ 8450¦ 9041¦ 9674¦ 10,351¦
¦ ¦неремонтопригодных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водосчетчиков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установка водосчетчиков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦с импульсным выходом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.6.¦Замена электросчетчиков¦ 2292¦ 2452¦ 2624¦ 2808¦ 3004 ¦
¦ ¦на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.7.¦Автоматизация ЦТП ¦ 70869¦ 88304¦ 104485¦ 112840¦ 127084 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.8.¦Реконструкция ¦ 14902¦ 28315¦ 46168¦ 49400¦ 52858 ¦
¦ ¦электрооборудования ЦТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2.9.¦Реконструкция ¦ 1812¦ 1939¦ 20751¦ 22204¦ 47516 ¦
¦ ¦строительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦3. ¦Реконструкция ¦ 443755¦ 399850¦ 678204¦ 586952¦ 587260 ¦
¦ ¦оборудования РТС, КТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦3.1.¦Реконструкция ¦ 8733¦ 14100¦ 29180¦ 31223¦ 33408 ¦
¦ ¦электрооборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦3.2.¦Реконструкция ¦ 274809¦ 317726¦ 526239¦ 447849¦ 470655 ¦
¦ ¦оборудования т/станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦3.3.¦Реконструкция малых ¦ 95115¦ 0000¦ 0000¦ 0000¦ 0000 ¦
¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦3.4.¦Реконструкция КИПиА ¦ 65098¦ 68023¦ 122785¦ 107880¦ 83197 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦4. ¦Реконструкция ¦ 4800¦ 13750¦ 20624¦ 22068¦ 37068 ¦
¦ ¦оборудования ГТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦4.1.¦Модернизация ¦ 4800¦ 13750¦ 20624¦ 22068¦ 37068 ¦
¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5. ¦Прочее ¦ 111863¦ 223050¦ 328588¦ 313932¦ 335908 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5.1.¦Установка ¦ 0000¦ 0000¦ 8930¦ 9555¦ 10224 ¦
¦ ¦шумоглушителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5.2.¦Мероприятия по ¦ 14595¦ 7808¦ 8355¦ 8939¦ 9565 ¦
¦ ¦безопасности объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5.3.¦Реконструкция ¦ 27208¦ 34463¦ 60166¦ 88463¦ 94655 ¦
¦ ¦ИТ-инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5.4.¦Замена запорной ¦ 10058¦ 10762¦ 11515¦ 12321¦ 13184 ¦
¦ ¦арматуры на УУТЭ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилых домах и на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектах соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5.5.¦Модернизация АСКУПЭ ¦ 0000¦ 0000¦ 57702¦ 0000¦ 0000 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5.6.¦Замена УУТЭ в жилых ¦ 60002¦ 170018¦ 181919¦ 194653¦ 208279 ¦
¦ ¦домах и на объектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦6. ¦Реконструкция ¦ 25260¦ 45047¦ 82519¦ 88295¦ 94476 ¦
¦ ¦административных зданий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7. ¦Проектно-изыскательские¦ 776798¦ 746300¦ 814977¦ 926991¦ 957788 ¦
¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.1.¦Проектно-изыскательские¦ 471534¦ 670391¦ 732318¦ 804580¦ 831258 ¦
¦ ¦работы по тепловым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сетям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.2.¦Проектно-изыскательские¦ 22860¦ 33256¦ 29884¦ 58038¦ 55701 ¦
¦ ¦работы по РТС, КТС, МК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.3.¦Проектно-изыскательские¦ 16561¦ 29153¦ 31194¦ 41936¦ 44872 ¦
¦ ¦работы по ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.4.¦Проектно-изыскательские¦ 0000¦ 0000¦ 11951¦ 22437¦ 25958 ¦
¦ ¦работы (прочее) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.5.¦Целевые программы - ¦ 149484¦ 0¦ 0000¦ 0000¦ 0000 ¦
¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по перекладке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦байпасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.6.¦Целевые программы - ¦ 116360¦ 13500¦ 9630¦ 0000¦ 0000 ¦
¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦7.7.¦Целевые программы - ¦ 0000¦ 0000¦ 0000¦ 0000¦ 0000 ¦
¦ ¦проектно-изыскательские¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы создания системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦энергоресурсов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8. ¦Целевые программы - СМР¦4636497¦ 2697485¦2302910¦2572689¦1210296 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.1.¦Работы по ликвидации ¦ 838454¦ 815891¦ 114057¦ 82486¦ 94657 ¦
¦ ¦малых котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.2.¦Ликвидация байпасов ¦ 510846¦ 546942¦ 0000¦ 0000¦ 0000 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.3.¦Оптимизация схемы ¦ 880000¦ 700000¦ 250000¦ 200000¦ 150000 ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Зеленограда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.4.¦Оптимизация схемы ¦1220000¦ 2500000¦1300000¦1200000¦1250000 ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Зеленограда (за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привлеченных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.5.¦Реконструкция АИИСКУЭ ¦ 0000¦ 0000¦ 0000¦ 64000¦ 0,000¦
¦ ¦на ЦТП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.6.¦Реконструкция системы ¦ 0000¦ 0000¦ 137000¦ 149372¦ 159828 ¦
¦ ¦контроля и управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.7.¦Комплекс работ по ¦ 0000¦ 0000¦ 139000¦ 150000¦ 201148 ¦
¦ ¦переводу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроснабжения РТС на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 категорию надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦8.8.¦Работы по реконструкции¦ 0000¦ 0000¦ 65000¦ 0000¦ 0,000¦
¦ ¦системы коммерческого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учета энергоресурсов на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловых станциях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦9. ¦Проектно-изыскательские¦ 873081¦ 853856¦ 411259¦ 0000¦ 0,000¦
¦ ¦работы и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГТУ-ТЭЦ на РТС "Южное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Бутово" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦10. ¦Автоматизированные ¦ 495148¦ 709386¦ 733369¦ 124557¦ 298986 ¦
¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦11. ¦Социальная сфера ¦ 31365¦ 70100¦ 51400¦ 80862¦ 74362 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦12. ¦Охранные мероприятия ¦ 33621¦ 36837¦ 35840¦ 36460¦ 40106 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦13. ¦Внедрение новой техники¦ 120700¦ 112700¦ 107700¦ 107640¦ 118404 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦14. ¦Прочие работы ¦ 192996¦ 57874¦ 68057¦ 27995¦ 42844 ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦ ¦ОАО "МТК" ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦1. ¦Новое строительство и ¦1948957¦ 1141833¦2572115¦2822905¦3021150 ¦
¦ ¦реконструкция в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦2. ¦Ремонт и реконструкция ¦9844729¦10425957¦9144518¦8640067¦8405351 ¦
¦ ¦в рамках повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦3. ¦Иные мероприятия в ¦ 970814¦ 1191710¦1037367¦1261528¦1283999 ¦
¦ ¦рамках повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(реконструкция НПС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦТП, РДП, КИП, ТМ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦АСДТУ, линий связи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦4. ¦Обеспечение ¦ 150000¦ 150000¦ 150000¦ 150000¦ 150000 ¦
¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦диагностического центра¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦5. ¦Обеспечение ¦ 150000¦ 150000¦ 150000¦ 150000¦ 150000 ¦
¦ ¦энергоэффективных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦6. ¦Обеспечение ¦ 150000¦ 155000¦ 160500¦ 190000¦ 204000 ¦
¦ ¦инновационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель, ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соисполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма ¦Развитие ¦всего ¦06Б0000¦ x ¦ x ¦ x ¦914801,90¦443091,30¦284110,00¦297741,00¦147741,00¦147741,00¦
¦0602 ¦теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦208238,70¦122100,00¦134110,00¦147741,00¦147741,00¦147741,00¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦706563,20¦320991,30¦150000,00¦150000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Актуализация ¦Мероприятие ¦06Б0100¦0402¦020 ¦244¦117963,70¦122100,00¦134110,00¦147741,00¦147741,00¦147741,00¦
¦0602001 ¦схем тепло-, ¦0602001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электро- и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внешнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦Мероприятие ¦06Б0200¦0402¦806 ¦411¦706563,20¦320991,30¦150000,00¦150000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦0602002 ¦мер по ¦0602002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие 3¦Строительство ¦Мероприятие 5 ¦1021017¦0402¦020 ¦803¦ 90275,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ГТС Внуково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+---------------+-------------+------------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦Государственная¦Развитие ¦всего (НВВ) ¦381684107,6¦ 412632303,8¦ 450992503,8¦ 457859516,3¦ 493883590,1¦
¦программа ¦коммунально- +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦инженерной ¦Всего ¦148219834,3¦ 159958393,6¦ 156820847,1¦ 130278785,2¦ 135932882,6¦
¦ ¦инфраструктуры ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 99748763,9¦ 114840904,9¦ 112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦
¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,3¦ 46308379,7¦ 47781939,6¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦333213037,2¦ 367514815,1¦ 406959432,5¦ 411551136,6¦ 446101650,5¦
¦ ¦ ¦лица (НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦Подпрограмма 2 ¦Теплоснабжение ¦Всего (НВВ) ¦180786191,3¦ 195411510,0¦ 215614241,0¦ 230448441,0¦ 250749041,0¦
¦ ¦города Москвы +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦Всего ¦ 29310791,3¦ 29151810,0¦ 29165441,0¦ 29015441,0¦ 29015441,0¦
¦ ¦ ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦ 28867700,0¦
¦ ¦ ¦собственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ср-ва на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 443091,3¦ 284110,0¦ 297741,0¦ 147741,0¦ 147741,0¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ОАО "МОЭК" ¦ 28050300,0¦ 31783900,0¦ 34227600,0¦ 35258300,0¦ 36369800,0¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦ 13214500,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ОАО "МТК" ¦105490600,0¦ 111951400,0¦ 121186200,0¦ 131378900,0¦ 142635200,0¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦ 12563300,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦ОАО ¦ 46802200,0¦ 51392100,0¦ 59902700,0¦ 63663500,0¦ 71596300,0¦
¦ ¦ ¦"Мосэнерго" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦ 3089900,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
¦ ¦ ¦Юридические ¦180343100,0¦ 195127400,0¦ 215316500,0¦ 230300700,0¦ 250601300,0¦
¦ ¦ ¦лица (НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+------------+------------+------------+---------------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Управление рисками предполагает проведение комплекса превентивных мероприятий, направленных на предупреждение рисков, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта, и минимизацию их возможных негативных последствий.
Перечень основных рисков, их влияние и управление рисками приведены в таблице 5.
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Риск ¦Влияние на реализацию ¦Превентивные мероприятия ¦
¦ ¦проекта ¦ ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Отраслевые риски ¦ ¦ ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Изменение тарифной¦Ухудшение ¦Проведение постоянной работы ¦
¦политики на ¦финансово-экономического¦по уменьшению затрат ¦
¦передачу тепловой ¦состояния Общества ¦Общества. ¦
¦энергии ¦ ¦Подготовка и представление в ¦
¦ ¦ ¦регулирующие органы ¦
¦ ¦ ¦обоснованных расчетных ¦
¦ ¦ ¦материалов. ¦
¦ ¦ ¦Активная работа с ¦
¦ ¦ ¦регулирующими органами при ¦
¦ ¦ ¦определении тарифов ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Рост цен на ¦Увеличение расходов ¦Создание конкурентной среды в¦
¦оборудование, ¦Общества ¦сфере закупок, работ и услуг.¦
¦материалы, услуги ¦ ¦Заключение долгосрочных ¦
¦ ¦ ¦договоров. ¦
¦ ¦ ¦Оптимизация затрат на ¦
¦ ¦ ¦ремонтно-эксплуатационные ¦
¦ ¦ ¦нужды и капитальное ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Финансовые риски ¦ ¦ ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Изменение ¦Увеличение выплат по ¦Влияние Общества на риск ¦
¦процентных ставок ¦процентам за пользование¦минимальное. ¦
¦ ¦кредитами и ¦При необходимости ¦
¦ ¦соответственно снижение ¦заимствований и в целях ¦
¦ ¦прибыли ¦минимизации последствий риска¦
¦ ¦предприятия-заемщика ¦Общество будет ¦
¦ ¦ ¦ориентироваться на ¦
¦ ¦ ¦привлечение долгосрочных ¦
¦ ¦ ¦кредитов и займов ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
¦Инфляция ¦Увеличение себестоимости¦Поддержание доли текущей ¦
¦ ¦товаров, продукции, ¦дебиторской задолженности в ¦
¦ ¦работ, услуг из-за ¦активах Общества на ¦
¦ ¦увеличения цены на ¦оптимальном уровне, ¦
¦ ¦энергоносители, ¦недопущение возникновения ¦
¦ ¦транспортных расходов, ¦просроченной дебиторской ¦
¦ ¦заработной платы и т.п. ¦задолженности. ¦
¦ ¦Уменьшение реальной ¦Проведение мероприятий по ¦
¦ ¦стоимости средств по ¦сокращению внутренних ¦
¦ ¦инвестиционной программе¦издержек ¦
+------------------+------------------------+-----------------------------+
Источниками финансирования инвестиционной программы ОАО "МОЭК" и ОАО "МТК" являются тариф на тепловую энергию и привлеченные средства сторонних инвесторов. Исполнение обязательств по инвестиционной программе подвержено следующим существенным рискам:
- отсутствие долгосрочного регулирования тарифов на тепловую энергию. Данный фактор влияет на стоимость и прогнозируемость возврата заемных средств, как следствие, снижается интерес инвесторов;
- при установлении одноставочных тарифов на тепловую энергию существенное влияние на финансовый результат деятельности Общества оказывает сезонный характер производства тепловой энергии. Вследствие превышения температуры наружного воздуха по сравнению с планируемой при утверждении тарифа доходы Общества от реализации тепловой энергии сокращаются, при этом снижение расходов на ресурсы не компенсирует сокращение выручки, так как постоянные расходы не зависят от объема отпуска тепловой энергии. В результате возникает сокращение финансового результата и уменьшается приток денежных средств, что приводит к необходимости привлечения заемных средств и к рискам финансового характера. Данные риски могут быть минимизированы введением двухставочного тарифа на тепловую энергию;
- исключение из тарифа на тепловую энергию экономически обоснованных затрат (в том числе амортизационных отчислений от вновь вводимых объектов, являющихся источником финансирования Инвестиционной программы) ввиду установления тарифа на тепловую энергию в рамках предельного уровня тарифа, утвержденного ФСТ России.
Указанные риски могут привести к негативным последствиям по осуществлению надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей города Москвы.
Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент строительства города Москвы, Департамент имущества города Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы; ¦
¦подпрограммы ¦Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы ¦
¦ ¦города; ¦
¦ ¦Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов¦
¦ ¦и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, ¦
¦подпрограммы ¦промышленности, городского хозяйства и населения; ¦
¦ ¦Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками ¦
¦ ¦эксплуатации; ¦
¦ ¦Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии; ¦
¦ ¦Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы; ¦
¦ ¦Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦+---+------------------------+-----------+----------------------------------------+¦
¦индикаторы и ¦¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значение показателей ¦¦
¦показатели ¦¦п/п¦(наименование) ¦измерения +--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦подпрограммы ¦¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦¦
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦ ¦Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" ¦¦
¦ ¦+---+-----------------------------------------------------------------------------+¦
¦ ¦¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦1 ¦Протяженность подземных ¦км ¦1176 ¦914 ¦749,3 ¦573,8 ¦411,6 ¦¦
¦ ¦¦ ¦газопроводов со ¦% ¦29,60% ¦23,00% ¦18,00% ¦14,50% ¦10,40% ¦¦
¦ ¦¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦2 ¦Протяженность подземных ¦км ¦ 262 ¦196,5 ¦134 ¦ 64 ¦ 0 ¦¦
¦ ¦¦ ¦газопроводов, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦защищенных от коррозии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦3 ¦Количество ГРП со ¦шт. ¦ 146 ¦120 ¦ 92 ¦ 72 ¦ 61 ¦¦
¦ ¦¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦4 ¦Количество ¦шт. ¦ 710 ¦607 ¦360 ¦160 ¦ 84 ¦¦
¦ ¦¦ ¦электрозащитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦установок со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦¦ ¦службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
¦ ¦¦5 ¦Количество инцидентов на¦шт. ¦ 0,67 ¦ 0,63 ¦ 0,60 ¦ 0,57 ¦ 0,54 ¦¦
¦ ¦¦ ¦100 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦+---+------------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов и состоит из 5 этапов: ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012 г. ¦
¦подпрограммы ¦Этап 2 - 2013 г. ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014 г. ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015 г. ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 г. ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы ¦Всего: необходимая валовая выручка (НВВ) 72857886,1 тыс. руб. ¦
¦бюджетных ¦ ¦
¦ассигнований ¦ +---------------+---------------------------------------------------------------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦Наименование ¦Объемы по годам (тыс. руб.) ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего (НВВ), в ¦14136727,9 ¦13701154,1 ¦ 14379195,8 ¦ 14951975,2 ¦15688833,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Средства на ¦ 3590085,9 ¦ 2542180,0 ¦ 2576461,0 ¦ 2472458,0 ¦ 2497841,1 ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 2350000,0 ¦ 2382500,0 ¦ 2415813,0 ¦ 2449958,0 ¦ 2484957,0 ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ 1240085,90¦ 159680,00¦ 160648,00¦ 22500,00¦ 12884,10¦ ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 8800,00¦ 9680,00¦ 10648,00¦ 22500,00¦ 12884,10¦ ¦
¦ ¦ ¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 231285,90¦ 150000,00¦ 150000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 1000000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦
¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-----------+ ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реконструкция газопроводов составит 309 км; ¦
¦результаты ¦Строительство новых газопроводов - 177 км; ¦
¦подпрограммы ¦В том числе строительство к объектам генерации тепловой и электрической энергии - ¦
¦ ¦12 км; ¦
¦ ¦Перекладка газопроводов к объектам генерации тепловой и электрической энергии - 66 ¦
¦ ¦км; ¦
¦ ¦Реконструкция ГРП составит 180 шт.; ¦
¦ ¦Строительство новых ГРП составит 3 шт.; ¦
¦ ¦Реконструкция ЭЗУ составит 1692 шт.; ¦
¦ ¦Строительство новых ЭЗУ составит 312 шт.; ¦
¦ ¦Количество инцидентов на 100 км подземных и надземных газопроводов составит 0,54 ¦
¦ ¦ед./100 км ¦
+----------------+-----------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
ГУП "МОСГАЗ" реализует мероприятия, направленные на акционирование предприятия, завершение которого запланировано до конца 2011 года.
ГУП "МОСГАЗ" является эксплуатационной организацией, обеспечивающей безопасную и надежную транспортировку газа на территории города Москвы и ближайшего Подмосковья.
Суммарная протяженность газопроводов, входящих в газораспределительную систему города Москвы, составляет 7833 км, в т.ч. принадлежащих ГУП "МОСГАЗ" - 7532 км, из них:
- высокого и среднего давления - 1486 км;
- низкого давления - 6046 км.
В общей протяженности газовых сетей, находящихся на балансе ГУП "МОСГАЗ", подземные газопроводы составляют 53%, или 3991,96 км, надземные газопроводы - 47%, или 3540,04 км.
Из общего количества газорегуляторных пунктов, принадлежащих ГУП "МОСГАЗ":
- отдельно стоящих ГРП - 389 шт.;
- шкафных - 94 шт.;
- шкафных блочных домовых - 719 шт.
Для защиты подземных газопроводов от коррозии в городе находятся в эксплуатации более 3840 электрозащитных установок, в т.ч.:
Протяженность защищаемых газопроводов составляет 3251 км, в т.ч.:
- высокого и среднего давления - 1131 км;
- низкого давления - 2120 км.
В результате реализации программы строительства и реконструкции уличной дорожной сети проводились работы по ликвидации газопроводов, что частично нарушило систему защиты газопроводов от коррозии. Общая длина не защищенных от коррозии газопроводов составляет 329 км.
Газораспределительная система города является объектом повышенной опасности. Нарушения в работе газотранспортной системы могут повлечь за собой необратимые последствия в условиях мегаполиса, так как высокая плотность застройки не обеспечивает выполнение нормативных расстояний между сооружениями в соответствии с требованиями безопасности эксплуатации газового хозяйства.
Наибольшую опасность представляют газопроводы, превышающие предельные сроки эксплуатации 40 и более лет.
По состоянию на 01.01.2011 1366 км (34,4%) подземных газопроводов ГУП "МОСГАЗ" находятся в эксплуатации сверх нормативного срока, который составляет 40 лет.
Кроме этого, к первоочередным вопросам нужно отнести 179 ГРП и 931 ЭЗУ, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (20 лет и 10 лет соответственно).
Проведенный анализ газораспределительной системы города Москвы показывает, что при сохранении существующего темпа реконструкции ветхих газопроводов к 2020 году протяженность подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока, составит 2230 км, или 56% от общей протяженности подземных газопроводов.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритетами городской политики в сфере реализации подпрограммы являются:
- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания;
- улучшение экологической обстановки;
- модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий;
- обеспечение безопасности развития города и жизни в нем: экономическая, энергетическая, пожарная, экологическая безопасность, защита от терроризма;
- развитие системы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- развитие и поддержка науки и инновационных производств;
- внедрение в производство новейших научных достижений;
- обновление основных фондов, внедрение новых технологий;
- сокращение удельного энергопотребления;
- повышение эффективности управления собственностью города Москвы.
Подробнее основные приоритеты городской политики по развитию газотранспортной системы города Москвы указаны в постановлении Правительства Москвы от 24.08.2010 N 741-ПП "О схемах газоснабжения города Москвы на период до 2020 года". На основании данного постановления определена долгосрочная инвестиционная программа развития газораспределительной сети города Москвы на 10 лет с выделением 2 этапов по 5 лет (1 этап: 2011-2015 гг., 2 этап: 2016-2020 гг.).
Главной целью подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы" является выполнение мероприятий, предусмотренных Генеральной схемой газоснабжения города Москвы на период 2012-2020 гг. Генеральная схема предусматривает основные направления развития газораспределительной сети и использования природного газа, отвечающие экономическим, социальным и политическим интересам столицы Российской Федерации, а также организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города.
Основной целью Генеральной схемы газоснабжения города Москвы является обоснование направлений развития и технического перевооружения системы газораспределения Москвы для обеспечения надежного, безопасного, рентабельного, устойчивого к внешним влияниям различной природы газоснабжения потребителей города Москвы.
Целями подпрограммы являются:
1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.
2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города.
3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы на территории города Москвы.
Для достижения поставленных целей в рамках развития Генеральной схемы газоснабжения города Москвы необходимо решение следующих задач:
1) технологических:
выполнение требований, содержащихся в федеральных законах РФ, постановлениях Правительства РФ, постановлениях Правительства Москвы, правилах безопасности, СНиП и других нормативных документах;
обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения с учетом развития города и его генерирующих мощностей, предусмотренных проектом актуализированного Генерального плана города Москвы на период до 2025 года и Энергетической стратегией города Москвы на период до 2025 года;
предотвращение критического уровня износа объектов газораспределительной системы города Москвы;
2) экономических:
снижение капитальных и эксплуатационных затрат при строительстве и реконструкции объектов газового хозяйства;
3) экологических:
экологическая безопасность городской системы газоснабжения и газораспределения;
4) энергетических:
повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы;
5) социальных:
создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей города.
Целевые показатели и индикаторы государственной подпрограммы развития газораспределительной системы города Москвы:
1. Протяженность подземных и надземных газопроводов, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком службы.
2. Протяженность не защищенных от коррозии подземных газопроводов, находящихся в эксплуатации.
3. Количество ГРП, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком.
4. Количество электрозащитных установок, находящихся в эксплуатации со сверхнормативным сроком.
5. Количество инцидентов на 100 км подземных и надземных газопроводов.
Показатели государственной подпрограммы "Развитие газоснабжения города Москвы" представлены в таблице 1.
Таблица 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
+---+-----------------+---------+-----------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦(наименование) ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Протяженность ¦км ¦1266,4 ¦1366,0 ¦1176,0 ¦1176,0 ¦ 914,0 ¦ 749,3 ¦ 573,8 ¦ 411,6 ¦
¦ ¦подземных ¦% ¦31,9% ¦34,4% ¦29,6% ¦29,6% ¦23,0% ¦18,9% ¦14,5% ¦10,4% ¦
¦ ¦газопроводов со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Протяженность ¦км ¦ 329,0 ¦ 322,0 ¦ 262,0 ¦ 262,0 ¦ 196,5 ¦ 134,0 ¦ 64,0 ¦ 0 ¦
¦ ¦подземных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопроводов, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защищенных от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррозии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Количество ГРП со¦шт. ¦ 182 ¦ 179 ¦ 146 ¦ 146 ¦ 120 ¦ 92 ¦ 72 ¦ 61 ¦
¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Количество ¦шт. ¦ 918 ¦ 931 ¦ 710 ¦ 710 ¦ 607 ¦ 360 ¦ 160 ¦ 84 ¦
¦ ¦электрозащитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установок со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦6 ¦Количество ¦Ед./1 км ¦ 0,64 ¦ 0,70 ¦ 0,67 ¦ 0,67 ¦ 0,63 ¦ 0,60 ¦ 0,57 ¦ 0,54 ¦
¦ ¦инцидентов на 1 ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Комплекс работ, предусмотренных данной подпрограммой, описывает основные направления развития и техническое перевооружение системы газораспределения Москвы для обеспечения надежного, рентабельного, устойчивого, безопасного газоснабжения потребителей города Москвы.
В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
Реконструкция газопроводов составит 309 км.
Строительство новых газопроводов - 177 км:
- в том числе строительство к объектам генерации тепловой и электрической энергии - 112 км.
Перекладка газопроводов к объектам генерации тепловой и электрической энергии - 66 км.
Реконструкция ГРП составит 180 шт.
Строительство новых ГРП составит 3 шт.
Реконструкция ЭЗУ составит 1692 шт.
Строительство новых ЭЗУ составит 312 шт.
Количество инцидентов на 100 км подземных и надземных газопроводов составит 0,54 ед./100 км.
Программа осуществляется в период 2012-2016 годов и состоит из 5 этапов:
Этап 1 - 2012 г.
Этап 2 - 2013 г.
Этап 3 - 2014 г.
Этап 4 - 2015 г.
Этап 5 - 2016 г.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
+---+-----------------+---------------+---------------------+--------+--------------------------------------------------------+----------------+
¦N ¦Номер и ¦Ответственный ¦Срок ¦Краткое ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель ¦Последствия ¦
¦п/п¦наименование ¦исполнитель ¦ ¦описание¦(индикатор) ¦нереализации ¦
¦ ¦ведомственной ¦ +----------+----------+ +--------+-----------------------------------------------+ведомственной ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦начала ¦окончания ¦ ¦ ¦Значение ¦программы, ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦реализации¦реализации¦ +--------+--------+--------+--------+--------+-----------+мероприятий ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦1 ¦Реконструкция ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 259¦ 259¦ 262¦ 255¦ 262¦ 271¦Увеличение ¦
¦ ¦газопроводов, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подземных ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+газопроводов со ¦
¦ ¦P <= 1,2 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 46¦ 46¦ 12¦ 5¦ 5¦ ¦сверхнормативным¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+сроком службы ¦
¦ ¦P <= 0,6 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 54¦ 54¦ 20¦ 15¦ 10¦ 9¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦P <= 0,3 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 77¦ 77¦ 82¦ 75¦ 62¦ 56¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦Низкое давление, ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 82¦ 82¦ 148¦ 160¦ 185¦ 201¦ ¦
¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦2 ¦Строительство ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 12¦ 12¦ 25¦ 38¦ 102¦ 0¦Необеспечение ¦
¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых ¦
¦ ¦газопроводов, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимов подачи ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+газа ¦
¦ ¦P <= 1,2 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 4¦ 4¦ 5¦ 8¦ 74¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦P <= 0,6 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 5¦ 5¦ 16¦ 26¦ 25¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦P <= 0,3 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 3¦ 3¦ 4¦ 4¦ 3¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦3 ¦Перекладка ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 17¦ 17¦ 21¦ 23¦ 5¦ 0¦Необеспечение ¦
¦ ¦газопроводов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимых ¦
¦ ¦объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦режимов подачи ¦
¦ ¦генерации, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газа ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦P <= 1,2 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2013 ¦2014 ¦ ¦ ¦ ¦ 9¦ 10¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦P <= 0,6 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2015 ¦ ¦ 12¦ 12¦ 10¦ 10¦ 5¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦P <= 0,3 МПа, км ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2014 ¦ ¦ 5¦ 5¦ 2¦ 3¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦4 ¦Реконструкция и ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 36¦ 36¦ 40¦ 43¦ 36¦ 28¦Увеличение числа¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГРП со ¦
¦ ¦новых ГРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+сроком службы ¦
¦ ¦Реконструкция, ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 36¦ 36¦ 40¦ 40¦ 36¦ 28¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦Новое ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦5 ¦Реконструкция и ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 362¦ 362¦ 372¦ 412¦ 412¦ 446¦Увеличение числа¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭЗУ со ¦
¦ ¦новых ЭЗУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+сроком службы ¦
¦ ¦Реконструкция, ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 300¦ 300¦ 310¦ 350¦ 350¦ 382¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+ ¦
¦ ¦Новое ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 62¦ 62¦ 62¦ 62¦ 62¦ 64¦ ¦
¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦6 ¦Актуализация ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно ¦ ¦
¦ ¦Генеральной схемы¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦газоснабжения ¦энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
¦7 ¦Корректировка ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Согласно¦ ¦ ¦
¦ ¦Генеральной схемы¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦ ¦ ¦
¦ ¦газоснабжения ¦энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+---------------+----------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+----------------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для реализации подпрограммы необходимо осуществить меры государственного регулирования: утверждение ежегодных тарифов на основные услуги и специальной надбавки к тарифу для осуществления инвестиционной деятельности; определить форму и объем бюджетного финансирования, а также определить направления использования прибыли предприятия.
Таблица 3
+---+--------------+----------+-----------------------------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование ¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦применения+----------+----------+----------+----------+----------+----------+обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие газоснабжения города Москвы" ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Инвестиционная¦тыс. руб. ¦2496000,00¦2350000,00¦2382500,00¦2415813,00¦2449958,00¦2484957,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Мосгаз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 4
+---+----------------------+----------------+-------------+---------------+
¦N ¦Вид нормативного ¦Основные ¦Ответственный¦Ожидаемые сроки¦
¦п/п¦правового акта ¦положения ¦исполнитель и¦принятия ¦
¦ ¦ ¦нормативного ¦соисполнители¦ ¦
¦ ¦ ¦правового акта ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+-------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------------+----------------+-------------+---------------+
¦ ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦
+---+----------------------+----------------+-------------+---------------+
¦1. ¦Приказ ФСТ России ¦С целью развития¦РЭК Москвы ¦ноябрь года, ¦
¦ ¦"Об утверждении ¦и модернизации ¦<*> ¦предшествующего¦
¦ ¦методики определения ¦газораспреде- ¦ ¦периоду ¦
¦ ¦размера специальных ¦лительной ¦ ¦регулирования ¦
¦ ¦надбавок к тарифам на ¦системы города ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортировку газа и¦Москвы, ¦ ¦ ¦
¦ ¦газораспределительным ¦повышения уровня¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям для ¦безопасности ее ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ газификации" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+----------------+-------------+---------------+
--------------------------------
В соответствии с приказом ФСТ России N 154-э/4:
<*> Устанавливается Федеральной службой по тарифам России.
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ СРЕДСТВ
+-------------+---------------+-------------+----------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Расходы (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +--------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 1¦Реконструкция ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 1234642¦1237474,10¦1292547,81¦1305475,2 ¦1779306,96¦
¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 2¦Строительство ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 720000¦ 540000 ¦ 580000 ¦ 820000 ¦ 835000 ¦
¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газопроводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 3¦Перекладка ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 138000¦ 240000 ¦ 280000 ¦ 300000 ¦ 301 ¦
¦ ¦газопроводов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦генерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 4¦Реконструкция и¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 180000¦ 200000 ¦ 222000 ¦ 280000 ¦ 305000 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых ГРП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 5¦Реконструкция и¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 77358¦ 165025,9 ¦ 174000 ¦ 185000 ¦ 189000 ¦
¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦новых ЭЗУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------------+-------------+--------+----------+----------+----------+----------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель, ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соисполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦Подпрограмма ¦Развитие ¦всего ¦0630000¦ x ¦ x ¦ x ¦2558463,20¦1240085,90¦159680,00¦160648,00¦22500,00¦12884,10¦
¦0603 ¦газоснабжения +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦города Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06В0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 23878,20¦ 8800,00¦ 9680,00¦ 10648,00¦22500,00¦12884,10¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020 ¦ x ¦1534585,00¦ 231285,90¦150000,00¦150000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦1000000,00¦1000000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦Мероприятие ¦Актуализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦ 23878,20¦ 8800,00¦ 9680,00¦ 10648,00¦22500,00¦12884,10¦
¦0603001 ¦Генеральной ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦схемы ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газоснабжения ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06В0100¦0402¦020 ¦244¦1000000,00¦1000000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦0603002 ¦комплекса мер ¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по развитию ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06В0200¦0402¦163 ¦422¦1534585,00¦ 231285,90¦150000,00¦150000,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦0603003 ¦комплекса мер ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по развитию ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦газового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
¦Мероприятие 4¦Газоснабжение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06В0200¦0402¦806 ¦411¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦объектов ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦застройки ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+--------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+---------+---------+--------+--------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
+---------------+---------------+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦Развитие ¦Всего (НВВ) ¦381684107,6¦412632303,8¦450992503,8¦457859516,3¦493883590,1¦
¦программа ¦коммунально- +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦инженерной ¦Всего ¦148219834,3¦159958393,6¦156820847,1¦130278785,2¦135932882,6¦
¦ ¦инфраструктуры ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ¦ 99748763,9¦114840904,9¦112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,3¦ 46308379,7¦ 47781939,6¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦333213037,2¦367514815,1¦406959432,5¦411551136,6¦446101650,5¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие ¦Всего (НВВ) ¦ 14136727,9¦ 13701154,1¦ 14379195,8¦ 14951975,2¦ 15688833,1¦
¦ ¦газоснабжения +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦города Москвы ¦Всего ¦ 3590085,9¦ 2542180,0¦ 2576461,0¦ 2472458,0¦ 2497841,1¦
¦ ¦ ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 1240085,9¦ 159680,0¦ 160648,0¦ 22500,0¦ 12884,1¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ГУП "МОСГАЗ" ¦ 12896642,0¦ 13541474,1¦ 14218547,8¦ 14929475,2¦ 15675949,0¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ¦ 2350000,0¦ 2382500,0¦ 2415813,0¦ 2449958,0¦ 2484957,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ходе реализации Подпрограммы ГУП "МОСГАЗ" может столкнуться со следующими возможными рисками:
отраслевые риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Предприятия.
1. К области отраслевых рисков можно отнести:
несвоевременную оплату услуг Потребителями;
несвоевременное поступление бюджетных ассигнований для увеличения уставного фонда Предприятия и для финансирования мероприятий Подпрограммы;
повышение цен на материалы;
изменение цен на работы и услуги производственного характера.
Отраслевые риски могут привести к снижению выручки и прибыли, в результате чего для финансирования инвестиционной программы потребуются дополнительные денежные средства, собственные или заемные, что приведет к дополнительным расходам по выплате процентов за кредиты.
2. К области финансовых рисков можно отнести:
кредитный риск - опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по нему;
процентный риск - опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита;
риск потери ликвидности;
риск упущенной выгоды - вероятность нанесения косвенного ущерба или уменьшения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия;
инвестиционный риск - вероятность того, что отвлечение финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось.
3. К области правовых рисков можно отнести:
налоговый риск включает следующие опасности: изменение налогового законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о возможности использования определенных льгот или применения конкретных санкций.
4. К области рисков, связанных с деятельностью предприятия, можно отнести:
имущественный риск, обусловленный угрозой потери любой части имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия (техногенные катастрофы, угрозы терактов и прочее);
риск, связанный с обязательствами, обусловлен возможностью нанесения ущерба окружающей среде, юридическому или физическому лицу действиями Предприятия или его отдельными служащими.
Управление рисками.
1. Отраслевые риски.
Действия по снижению отраслевых рисков:
работа с Потребителями в целях предотвращения возникновения или снижения просроченной дебиторской задолженности;
совершенствование деятельности по закупкам;
выбор поставщиков и подрядчиков путем конкурсного отбора.
2. Финансовые риски.
Управление процентными и кредитными рисками производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования, согласования срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.
Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности.
В отношении рисков ликвидности Предприятие поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.
3. Правовые риски.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.
Юридический отдел Предприятия отслеживает изменения законодательства, касающиеся деятельности Предприятия.
Для предупреждения налогового риска Предприятие использует только законные способы уменьшения налогового бремени.
Кроме того, Предприятием заключен договор на консультационные аудиторские услуги, а также осуществляется своевременное обновление законодательной информации.
В случае увеличения налогового бремени Предприятие планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации затрат и ценовую политику, адекватную возросшей налоговой нагрузке.
4. Риски, связанные с деятельностью Предприятия.
Для предупреждения рисков, связанных с деятельностью Предприятия, осуществляется заключение договоров страхования по различным направлениям, а именно:
- страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- страхование выполнения строительно-монтажных работ;
- страхование производственного персонала от несчастных случаев;
- страхование гражданской ответственности Предприятия при осуществлении производственной деятельности;
- страхование имущества Предприятия.
Для предупреждения рисков при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности на Предприятии проводится правовая экспертиза всех заключаемых договоров.
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов
коллекторного хозяйства города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ¦
¦подпрограммы ¦благоустройства города Москвы ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных ¦
¦подпрограммы ¦коммуникаций; ¦
¦ ¦Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы; ¦
¦ ¦Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации ¦
¦ ¦коммуникационных коллекторов ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦обеспечение надежного, безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города ¦
¦подпрограммы ¦Москвы; ¦
¦ ¦обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства; ¦
¦ ¦повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ +---+----------------------+-----+-----+-----------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦N ¦Показатель (индикатор)¦Ед. ¦ ¦Значения показателей ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦п/п¦(наименование) ¦изм. +-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ 2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства" ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦1 ¦Строительство ¦км ¦ 5,8 ¦ 13,35¦ 4,10¦ 4,10¦ 4,59¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦2 ¦Ввод в эксплуатацию ¦тыс. ¦ ¦ ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦базы, ул. Лобачика, ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вл. 6, ЦАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦3 ¦Реконструкция ¦км ¦ 7,05¦ 12,71¦15,8 ¦15,8 ¦17,9 ¦ 18,1 ¦18,2 ¦ 18,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦4 ¦Техническое ¦км ¦38,6 ¦ 24,8 ¦40 ¦40 ¦52 ¦ 54 ¦54 ¦ 54 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦перевооружение ¦ед. ¦39 ¦ 20 ¦20 ¦20 ¦20 ¦ 20 ¦20 ¦ 20 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦5 ¦Износ ¦% ¦25 ¦ 25 ¦24 ¦24 ¦24 ¦ 23 ¦23 ¦ 22 ¦ ¦
¦ ¦ +---+----------------------+-----+-----+------+-----+------+-----+-------+------+------+ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012 г. ¦
¦подпрограммы ¦Этап 2 - 2013 г. ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014 г. ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015 г. ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 г. ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объем ¦ +-----------------+--------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ассигнований ¦ ¦Наименование ¦Объем финансирования, тыс. руб. с учетом НДС ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ +----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦Итого ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего (НВВ), в ¦5324658,7 ¦5978328,2 ¦4400050,0 ¦ 5127152,5 ¦ 5639310,1 ¦26469499,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего на ¦3085064,2 ¦3675969,6 ¦1881661,6 ¦ 2259076,7 ¦ 2357302,3 ¦13259074,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ГУП ¦1218405,5 ¦1570641,4 ¦1859611,6 ¦ 2235924,2 ¦20332992,2 ¦ 9217574,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет г. Москвы,¦1866658,70¦2105328,20¦ 22050,00¦ 23152,50¦ 24310,10¦ 4041499,50¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦1846658,70¦2084328,20¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 3930986,90¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 20000,00¦ 21000,00¦ 22050,00¦ 23152,50¦ 24310,10¦ 110512,60¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ГУП ¦1218405,50¦1570641,40¦1859611,6 ¦ 2235924,20¦ 2332992,20¦ 9217574,90¦ ¦
¦ ¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Строительство кабельных коллекторов к 2016 г. составит 8,69 км. ¦
¦результаты ¦Ввод в эксплуатацию производственной базы по улице Лобачика. ¦
¦реализации ¦Реконструкция коммуникационных коллекторов к 2016 г. составит 88,2 км. ¦
¦подпрограммы ¦Сокращение износа к 2016 г. составит 3%. ¦
¦ ¦Техническое перевооружение инженерных сетей и оборудования составит 254 км к 2016 г. ¦
+---------------+------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Протяженность коммуникационных коллекторов по состоянию на 01.01.2011 составляет 526,19 км, в том числе общегородских - 364,8 км, внутриквартальных - 161,39 км. К концу 2012 года общая протяженность коммуникационных коллекторов составит 578 км.
Коммуникационные коллекторы - подземные сооружения, предназначенные для совместной прокладки инженерных коммуникаций в соответствии с действующими правилами. Строительство коммуникационных коллекторов является одним из элементов градостроительной политики города.
Основные преимущества коллекторной прокладки инженерных коммуникаций:
1) обеспечивается возможность упорядочения прокладки коммуникаций в плане и профиле, что значительно сокращает потребность в земельных ресурсах для инженерного обеспечения районов застройки;
2) улучшение качества жизни жителей города, сокращение количества разрытий для ремонта коммуникаций;
3) упрощается обслуживание коммуникаций, в том числе оперативно выявляются утечки из трубопроводов, что сокращает потери воды и тепла;
4) заранее резервируется подземное пространство для прокладки коммуникаций при развитии различных районов города на длительную перспективу;
5) высвобождение земли для нужд города.
Коллекторы оснащены следующими инженерными системами: освещения; водоудаления; вентиляции; сигнализации загазованности; городские коллекторы оснащены охранной сигнализацией.
Коммуникационные коллекторы расположены на всей территории города Москвы и городе Зеленограде. Наибольшая плотность застройки - в центральной части города в пределах Садового кольца.
Техническая эксплуатация коммуникационных коллекторов осуществляется в соответствии с Регламентом выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коллекторов в городе Москве.
Первый коллектор в Москве был построен в начале 40-х годов 20 века. Средний возраст коллекторного хозяйства составляет:
ОГК - 30 лет.
ВКК - 15 лет.
Износ основных фондов в среднем по ГУП "Москоллектор" составляет в среднем 25%, в том числе:
- износ до 30% - 53,7%;
- износ от 30% до 60% - 26,3%;
- износ от 60% до 100% - 20%.
Основным способом ремонта и поддержания строительных конструкций коллекторов является способ работ без вскрытия коллекторов изнутри сооружений.
Кроме того, на сегодняшний день отмечается недостаточная пропускная способность коллекторов старой застройки в центральной части города.
Потенциальными проблемами являются увеличение износа коммуникационных коллекторов и установленного в них оборудования и обеспечение коммуникационными коллекторами зон застраиваемых территорий города.
Отсутствие во внутриквартальных коллекторах надежной системы охранной сигнализации и мониторинга не позволяет оперативно реагировать на возможные несанкционированные проникновения в коллекторы.
Проблемами являются также отсутствие утвержденных комплексных схем развития коллекторов, согласующихся с комплексными схемами развития инженерной инфраструктуры; не проработан механизм, позволяющий финансировать прокладку коллекторов за счет внебюджетных средств, что приводит к финансированию только за счет бюджета.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" учитывает концепцию развития города Москвы как национального и международного центра финансовых услуг и включает следующие приоритетные направления:
- опережающее строительство кабельных коммуникационных коллекторов при вводе питающих центров;
- повышение оперативности реагирования и улучшение качества аварийно-восстановительных работ со строительством производственной базы по ул. Лобачика, вл. 6 в ЦАО;
- проведение реконструкции, технического перевооружения и модернизации коммуникационных коллекторов ГУП "Москоллектор";
- обеспечение надежной, безаварийной эксплуатации коллекторов и проложенных коммуникаций, повышение антитеррористической устойчивости сооружений.
Целью реализации подпрограммы является:
- Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций;
- Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы;
- Обеспечение качества и доступности услуг Потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы;
- обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства;
- повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.
За период 2012-2016 гг. планируется построить 8,69 км кабельных коллекторов.
Таблица 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
+---+----------------+---------+--------+--------------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦ ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦(наименование) ¦ ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ ¦Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" ¦
+---+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1 ¦Строительство ¦км ¦ 5,8 ¦ 13,35¦ 4,10¦ 4,10¦ 4,59¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2 ¦Ввод в ¦тыс. кв. ¦ ¦ ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатацию ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦базы, ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лобачика, вл. 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ЦАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦3 ¦Реконструкция ¦км ¦ 7,05¦ 12,71¦ 15,8 ¦ 15,8 ¦ 17,9 ¦ 18,1 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦
¦ ¦коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦4 ¦Техническое ¦км ¦ 38,6 ¦ 24,8 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 52 ¦ 54 ¦ 54 ¦ 54 ¦
¦ ¦перевооружение ¦ед. ¦ 39 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦
¦ ¦инженерных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦5 ¦Износ ¦% ¦ 25 ¦ 25 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 24 ¦ 23 ¦ 23 ¦ 22 ¦
+---+----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
Основными результатами реализации подпрограммы являются:
Строительство кабельных коллекторов составит 8,69 км к 2016 гг.
Реконструкция действующих коллекторов с 2012 по 2016 годы составит 88,2 км.
Техническое перевооружение инженерных сетей с 2012 по 2016 годы составит 254 км.
Уровень износа объектов коллекторного хозяйства сократится с 25% до 22% к 2016 году.
Срок реализации подпрограммы развития и модернизации объектов коллекторного хозяйства - период 2012-2016 годов.
Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа будет выполнено строительство кабельных коммуникационных коллекторов на 47,2%; полностью введена в эксплуатацию производственная база ГУП "Москоллектор" по адресу: ул. Лобачика, вл. 6; произведена реконструкция действующих коллекторов на 18%; технически перевооружено 15,6% инженерных сетей и 20% оборудования.
Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа будет выполнено строительство кабельных коммуникационных коллекторов на 52,8%; произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,3%; технически перевооружено 20,5% инженерных сетей и 20% оборудования.
Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа будет произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,5%; технически перевооружено 21,3% инженерных сетей и 20% оборудования.
Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа будет произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,6%; технически перевооружено 21,3% инженерных сетей и 20% оборудования.
Этап 5 - 2016 г. Будет произведена реконструкция действующих коллекторов на 20,6%; технически перевооружено 21,3% инженерных сетей и 20% оборудования; содержание 25 дренажных насосных станций.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Подпрограмма включает следующие мероприятия:
Мероприятие 1: Ввод в эксплуатацию базы по улице Лобачика, вл. 6.
Мероприятие 2: Реконструкция, техническое перевооружение и модернизация коммуникационных коллекторов, в том числе:
Реконструкция коллекторов:
- комплексная реконструкция городских коллекторов, включая технологическое оборудование и систему вентиляции;
- комплексная реконструкция внутриквартальных коллекторов, включая дренажи и водовыпуски;
- реконструкция несущих строительных конструкций.
Техническое перевооружение коллекторов:
- насосные станции, вентиляция;
- электрические сети и электроснабжение;
- системы сигнализации и связи;
- кабельные металлоконструкции.
Строительство сетей:
- оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга;
- строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и мониторинга.
ОБЪЕКТЫ НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОЛЛЕКТОРНОГО ХОЗЯЙСТВА"
+-------------+--------------+-------------+
¦Строительство¦Протяженность,¦Срок ¦
¦коллектора ¦км ¦окончания ¦
¦ ¦ ¦строительства¦
+-------------+--------------+-------------+
¦ПС "Сити-2" ¦ 1,5 ¦2012 ¦
+-------------+--------------+-------------+
¦ПС ТЭЦ 21 ¦ 2,60 ¦2012 ¦
+-------------+--------------+-------------+
¦ПС "Сити-2" ¦ 4,59 ¦2013 ¦
+-------------+--------------+-------------+
Мероприятие 1 обеспечивает строительство производственной базы для размещения производственных участков, транспорта ГУП "Москоллектор", учебного центра Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.
Мероприятие 2 обеспечивает коммуникационные коллекторы современным инженерным оборудованием, системами водоудаления и вентиляции; оснащение внутриквартальных коллекторов системой охранной сигнализации и мониторинга, повышение безопасности и антитеррористической защищенности; строительство собственной волоконно-оптической сети связи и мониторинга объектов.
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+-----+--------------------+--------------+---------------------+--------------------+-----------------------------------------------------+--------------------+
¦N п/п¦Номер и наименование¦Ответственный ¦Срок ¦Краткое описание ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель ¦Последствия ¦
¦ ¦ведомственной ¦исполнитель ¦ ¦ ¦(индикатор) ¦нереализации ¦
¦ ¦целевой программы, ¦ +----------+----------+ +--------+--------------------------------------------+ведомственной ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦начала ¦окончания ¦ ¦ ¦Значение ¦целевой программы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦1 ¦Строительство ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Строительство ¦ 4,10¦ 4,59¦ ¦ ¦ ¦ ¦Недоведение ¦
¦ ¦кабельных ¦строительства ¦ ¦ ¦кабельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрической ¦
¦ ¦коллекторов, км ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мощности до ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителей ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦1.1 ¦Ввод в эксплуатацию ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2012 ¦Строительство ¦ 4,9 ¦ 4,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Необеспечение ¦
¦ ¦базы по улице ¦ ¦ ¦ ¦производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативного ¦
¦ ¦Лобачика, вл. 6 ¦ ¦ ¦ ¦базы ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования в ЦАО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Москоллектор" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦2 ¦Нормативно- ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦Подготовка ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Невозможность ¦
¦ ¦техническое и ¦ ¦ ¦ ¦обоснований, ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦обеспечения ¦
¦ ¦организационное ¦ ¦ ¦ ¦формирование планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходования средств¦
¦ ¦регулирование ¦ ¦ ¦ ¦и координация работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета в ¦
¦ ¦развития ¦ ¦ ¦ ¦по развитию системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦
¦ ¦коллекторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦3 ¦Реконструкция, ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техническое ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦3.1 ¦Реконструкция ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦Реконструкция ¦ 15,8 ¦ 15,8 ¦ 17,9 ¦ 18,1 ¦ 18,2 ¦ 18,2 ¦Снижение надежности ¦
¦ ¦коллекторов ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦действующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и безаварийной ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+коммуникационных +--------+--------+--------+--------+--------+--------+эксплуатации ¦
¦3.1.1¦Комплексная ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦коллекторов, ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,1 ¦ 2,1 ¦ 2,2 ¦ 2,2 ¦действующих ¦
¦ ¦реконструкция ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦обеспечение их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦
¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦современным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов; ¦
¦ ¦коллекторов, включая¦ ¦ ¦ ¦инженерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снижение качества ¦
¦ ¦технологическое ¦ ¦ ¦ ¦оборудованием, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставляемых ¦
¦ ¦оборудование и ¦ ¦ ¦ ¦системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг владельцам ¦
¦ ¦систему вентиляции ¦ ¦ ¦ ¦водоудаления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций; ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+вентиляции +--------+--------+--------+--------+--------+--------+увеличение ¦
¦3.1.2¦Комплексная ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦аварийности на ¦
¦ ¦реконструкция ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникациях, ¦
¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проложенных в ¦
¦ ¦коллекторов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторах ¦
¦ ¦включая дренажи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(кабельных линиях, ¦
¦ ¦водовыпуски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводах) ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦3.1.3¦Реконструкция ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦несущих строительных¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конструкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦3.2 ¦Техническое ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦40 км/ ¦40 км/ ¦52 км/ ¦54 км/ ¦54 км/ ¦54 км/ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦20 ед. ¦20 ед. ¦20 ед. ¦20 ед. ¦20 ед. ¦20 ед. ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦3.2.1¦Насосные станции, ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦
¦ ¦вентиляция ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦3.2.2¦Электрические сети ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦и электроснабжение ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦3.2.3¦Системы ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦
¦ ¦сигнализации и связи¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦3.2.4¦Кабельные ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 10 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦
¦ ¦металлоконструкции ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦3.3 ¦Строительство сетей ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ 80 ¦ 80 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦(охранная ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦волоконно-оптическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сеть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦3.3.1¦Оснащение ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦Оснащение ¦ 50 ¦ 50 ¦ 40 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦Снижение надежности ¦
¦ ¦внутриквартальных ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦внутриквартальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации и ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антитеррористической¦
¦ ¦системой охранной ¦ ¦ ¦ ¦системой охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенности ¦
¦ ¦сигнализации и ¦ ¦ ¦ ¦сигнализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов и ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникаций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦антитеррористической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защищенности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
¦3.3.2¦Строительство ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦Строительство ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 0 ¦ 0 ¦Снижение ¦
¦ ¦волоконно-оптических¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦собственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативности ¦
¦ ¦линий связи (ВОЛС) и¦ ¦ ¦ ¦волоконно-оптической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реагирования и ¦
¦ ¦мониторинга ¦ ¦ ¦ ¦сети связи и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принятия решений при¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга объектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварии и ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуациях ¦
+-----+--------------------+--------------+----------+----------+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------------------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В соответствии с Законом города Москвы от 05.11.2003 N 64 "О налоге на имущество организаций" ГУП "Москоллектор" освобождено от уплаты налога на имущество в отношении подземных коллекторов для инженерных коммуникаций и имущества, предназначенного для их содержания и эксплуатации, а также снижены ставки по аренде нежилых помещений и понижена ставка арендной платы за землю.
Меры государственного регулирования отражены в таблицах 3, 3а, 3б.
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ
+---+----------------+------------+-------------+----------+--------------------------------------------------------------+--------------+
¦N ¦Наименование ¦Закон города¦Вид льготы ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления льготы (тыс. ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦Москвы ¦(полное ¦выпадающих¦рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦освобождение,¦доходов +--------+---------+----------+----------+----------+----------+предоставления¦
¦ ¦поддержки ¦ ¦пониженная ¦бюджета ¦2012 год¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦льготы ¦
¦ ¦(налоговой ¦ ¦ставка и ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы) ¦ ¦т.п.) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+-------------+----------+--------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
¦1 ¦Освобождение от ¦Закон города¦Полное ¦5836660,40¦ ¦735354,30¦1000522,90¦1226462,20¦1383518,50¦1490802,50¦Доступность ¦
¦ ¦уплаты налога на¦Москвы от ¦освобождение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦имущество в ¦05.11.2003 ¦в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя ¦
¦ ¦отношении ¦N 64 "О ¦указанного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подземных ¦налоге на ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов для ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных ¦организаций"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предназначенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+------------+-------------+----------+--------+---------+----------+----------+----------+----------+--------------+
Таблица 3а
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
В ВИДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И (ИЛИ) ПОНИЖЕННОЙ СТАВКИ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------------------------------------------------+--------------+
¦N ¦Наименование ¦Нормативно- ¦Вид меры ¦Объем ¦Финансовая оценка результата предоставления ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦правовой акт,¦(пониженная¦выпадающих ¦льготы (тыс. рублей) ¦обоснование ¦
¦ ¦государственной¦редакция ¦ставка, ¦доходов +--------+---------+---------+---------+-----------+предоставления¦
¦ ¦поддержки ¦льготы ¦понижающий ¦бюджета ¦2012 год¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦льготы ¦
¦ ¦ ¦ ¦коэффициент¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и т.п.) ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+-----------+--------------+
¦ ¦Государственная программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" ¦
+---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+-----------+--------------+
¦1 ¦Установление ¦Постановление¦пониженная ¦ 49220,7¦ 8062,2¦ 8868,4¦ 9755,3¦ 10730,8¦ 11803,9¦Доступность ¦
¦ ¦арендной платы ¦Правительства¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦за нежилые ¦Москвы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя (с¦
¦ ¦помещения в ¦18.09.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦
¦ ¦особом порядке ¦N 810-ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения¦
¦ ¦ ¦(приложение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста тарифов)¦
¦ ¦ ¦1, Перечень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦N 1, п. 14) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+-----------+--------------+
¦2 ¦Установление ¦Постановление¦пониженная ¦ 5760,4¦ 943,5¦ 1037,9¦ 1141,7¦ 1255,9¦ 1381,4¦Доступность ¦
¦ ¦пониженной ¦Правительства¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦ставки ¦Москвы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя (с¦
¦ ¦арендной платы ¦25.04.2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦
¦ ¦за землю ¦N 273-ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста тарифов)¦
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+-----------+--------------+
¦3 ¦Установление ¦Постановление¦пониженная ¦ 14258,8¦ 2335,6¦ 2569,1¦ 2826 ¦ 3108,6¦ 3419,5¦Доступность ¦
¦ ¦пониженной ¦Правительства¦ставка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для ¦
¦ ¦ставки ¦Москвы от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителя (с¦
¦ ¦арендной платы ¦18.06.2002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целью ¦
¦ ¦за землю ¦N 458-ПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роста тарифов)¦
+---+---------------+-------------+-----------+-----------+--------+---------+---------+---------+-----------+--------------+
Таблица 3б
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+--------------+----------+-----------------------------------------------------------------+-------------+
¦N ¦Наименование ¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦применения+----------+----------+----------+----------+----------+----------+обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры ¦2012 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦необходимости¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы" ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
¦1 ¦Инвестиционная¦тыс. руб. ¦1218405,50¦1218405,50¦1570641,40¦1859611,60¦2235924,20¦2332992,20¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на реализацию¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------------+
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
В целях реализации Программы необходимо подготовить проект правового акта Правительства Москвы о внесении изменений в Адресную инвестиционную программу города Москвы в части строительства объекта по ул. Лобачика, вл. 6.
Установление налоговых льгот на имущество регулируется Законом города Москвы от 05.11.2003 N 64 "О налоге на имущество организаций".
Установление арендной платы за нежилые помещения регламентируется постановлением Правительства Москвы от 22.09.2009 N 1016-ПП.
Установление пониженной ставки арендной платы за землю регулируется постановлением Правительства Москвы от 25.04.2006 N 273-ПП и распоряжением Мэра Москвы от 25.09.1998 N 980-РМ.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в таблице 4.
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+--------------+-------------+-----------------------+----------------+
¦N ¦Вид правового ¦Основные ¦Ответственный ¦Ожидаемые сроки ¦
¦п/п¦акта ¦положения ¦исполнитель и ¦принятия ¦
¦ ¦ ¦нормативного ¦соисполнители ¦ ¦
¦ ¦ ¦правового ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦
+---+--------------+-------------+-----------------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------+-------------+-----------------------+----------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коллекторного ¦
¦ ¦хозяйства города Москвы" ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Мероприятие 1 Строительство кабельных коллекторов по Инвестиционной ¦
¦ ¦программе ГУП "Москоллектор" ¦
+---+--------------+-------------+-----------------------+----------------+
¦1 ¦Инвестиционная¦Постановление¦Департамент ¦До 1 апреля ¦
¦ ¦программа ГУП ¦Правительства¦жилищно-коммунального ¦года, ¦
¦ ¦"Москоллектор"¦Москвы от ¦хозяйства и ¦предшествующего ¦
¦ ¦ ¦09.06.2009 ¦благоустройства города ¦планируемому ¦
¦ ¦ ¦N 541-ПП ¦Москвы, Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦градостроительной ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦политики города Москвы,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Департамент имущества ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦
+---+--------------+-------------+-----------------------+----------------+
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦Статус ¦Наименование ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦Развитие и ¦всего ¦06Г0000¦ x ¦ x ¦ x ¦6963790,70¦1866658,70¦2105328,20¦22050,00¦23152,50¦24310,10¦
¦модернизация +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 0,00¦ 20000,00¦ 21000,00¦22050,00¦23152,50¦24310,10¦
¦коллекторного ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства города¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦1763790,70¦1846658,70¦2084328,20¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦5200000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Г0100¦0402¦806 ¦411¦1763790,70¦1846658,70¦2084328,20¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦комплекса мер, ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленных на ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллекторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Г0100¦0502¦806 ¦411¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса мер, ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦направленных на ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллекторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦Взнос города ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1023000¦0412¦163 ¦003¦5200000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦Москвы в ¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦530¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уставной фонд ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
¦Нормативно- ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Г0200¦0502¦778 ¦244¦ 0,00¦ 20000,00¦ 21000,00¦22050,00¦23152,50¦24310,10¦
¦техническое и ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организационное ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦регулирование ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦развития ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коллекторного ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+--------+--------+--------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
+---------------+----------------+--------------+------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Расходы (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Государственная¦Государственная ¦ГУП ¦1218405,50¦1570641,40¦1859611,60¦2235924,20¦2332992,20¦
¦программа ¦программа ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма ¦Подпрограмма ¦ГУП ¦1218405,50¦1570641,40¦1859611,60¦2235924,20¦2332992,20¦
¦ ¦"Развитие и ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Реконструкция, ¦ГУП ¦1218405,50¦1570641,40¦1859611,60¦2235924,20¦2332992,20¦
¦ ¦техническое ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевооружение и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникационных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+---------------+--------------+------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+---------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦Государственная¦всего (НВВ) ¦ 381684107,6¦412632303,8¦450992503,8¦457859516,3¦493883590,1¦
¦программа ¦программа +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦"Развитие ¦Всего ¦ 148219834,3¦159958393,6¦156820847,1¦130278785,2¦135932882,6¦
¦ ¦коммунально- ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦инфраструктуры"¦в т.ч. ср-ва ¦ 99748763,9¦114840904,9¦112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,3¦ 46308379,7¦ 47781939,6¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 333213037,2¦367514815,1¦406959432,5¦411551136,6¦446101650,5¦
¦ ¦ ¦лица (НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Подпрограмма ¦всего ¦ 5324658,7¦ 5978328,2¦ 4400050,0¦ 5127152,5¦ 5639310,1¦
¦ ¦"Развитие и +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦модернизация ¦Бюджет города ¦ 1866658,7¦ 2105328,2¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦
¦ ¦объектов ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коллекторного +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦хозяйства" ¦ГУП ¦ 3458000,0¦ 3873000,0¦ 4378000,0¦ 5104000,0¦ 5615000,0¦
¦ ¦ ¦"Москоллектор"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 1218405,5¦ 1570641,4¦ 1859611,6¦ 2235924,2¦ 2332992,2¦
¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+--------------+------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ходе реализации подпрограммы можно столкнуться со следующими возможными рисками:
отраслевые риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Предприятия.
1. К области отраслевых рисков можно отнести:
несвоевременную оплату услуг Потребителями;
несвоевременное поступление бюджетных ассигнований для увеличения уставного фонда Предприятия и для финансирования мероприятий Подпрограммы;
повышение цен на материалы;
изменение цен на работы и услуги производственного характера.
Отраслевые риски могут привести к снижению выручки и прибыли, в результате чего для финансирования инвестиционной программы потребуются дополнительные денежные средства, собственные или заемные, что приведет к дополнительным расходам по выплате процентов за кредиты.
2. К области финансовых рисков можно отнести:
кредитный риск - опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по нему;
процентный риск - опасность потерь, связанная с ростом стоимости кредита;
риск потери ликвидности;
риск упущенной выгоды - вероятность нанесения косвенного ущерба или уменьшения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия;
инвестиционный риск - вероятность того, что отвлечение финансовых ресурсов из текущего оборота в будущем принесет убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось.
3. К области правовых рисков можно отнести:
налоговый риск включает следующие опасности: изменение налогового законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о возможности использования определенных льгот или применения конкретных санкций.
4. К области рисков, связанных с деятельностью предприятия, можно отнести:
имущественный риск, обусловленный угрозой потери любой части имущества, находящегося в хозяйственном ведении Предприятия (техногенные катастрофы, угрозы терактов и прочее);
риск, связанный с обязательствами, обусловлен возможностью нанесения ущерба окружающей среде, юридическому или физическому лицу действиями Предприятия или его отдельными служащими.
Управление рисками.
1. Отраслевые риски.
Действия по снижению отраслевых рисков:
работа с Потребителями в целях предотвращения возникновения или снижения просроченной дебиторской задолженности;
совершенствование деятельности по закупкам;
выбор поставщиков и подрядчиков путем конкурсного отбора.
2. Финансовые риски.
Управление процентными и кредитными рисками производится путем выбора наиболее оптимальных способов финансирования, согласования срока привлечения ресурсов со сроками реализации проектов, на финансирование которых они направляются.
Для обеспечения возможности оптимизации привлекаемых ресурсов проводится расширение базы потенциальных кредиторов и диверсификация инструментов привлечения. Снижение стоимости привлекаемых ресурсов достигается благодаря политике, направленной на повышение информационной прозрачности.
В отношении рисков ликвидности Предприятие поддерживает сбалансированное по срокам соотношение активов и обязательств.
3. Правовые риски.
Управление правовыми рисками основано на неукоснительном соблюдении действующего законодательства Российской Федерации.
Юридический отдел Предприятия отслеживает изменения законодательства, касающиеся деятельности Предприятия.
Для предупреждения налогового риска Предприятие использует только законные способы уменьшения налогового бремени.
Кроме того, Предприятием заключен договор на консультационные аудиторские услуги, а также осуществляется своевременное обновление законодательной информации.
В случае увеличения налогового бремени, Предприятие планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации затрат и ценовую политику, адекватную возросшей налоговой нагрузке.
4. Риски, связанные с деятельностью Предприятия.
Для предупреждения рисков, связанных с деятельностью Предприятия, осуществляется заключение договоров страхования по различным направлениям, а именно:
- страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- страхование выполнения строительно-монтажных работ;
- страхование производственного персонала от несчастных случаев;
- страхование гражданской ответственности Предприятия при осуществлении производственной деятельности;
- страхование имущества Предприятия.
Для предупреждения рисков при осуществлении производственно-хозяйственной деятельности на Предприятии проводится правовая экспертиза всех заключаемых договоров.
Подпрограмма "Развитие и модернизация
водопроводно-канализационного хозяйства и систем
технического водоснабжения города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ¦
¦подпрограммы ¦благоустройства города Москвы ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦- Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах ¦
¦подпрограммы ¦водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества ¦
¦(если ¦ ¦
¦имеются) ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей ¦
¦подпрограммы ¦- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного¦
¦ ¦хозяйства и систем технического водоснабжения ¦
¦ ¦- Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем ¦
¦ ¦технического водоснабжения ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ +------+-----------------------------+-------+----------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦N п/п ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦ ¦(наименование) ¦изм. +-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технического водоснабжения ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦1. ¦Доля районов, обеспеченных ¦% ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦питьевой водой надлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦2. ¦Величина неучтенных расходов ¦% ¦ 8,4 ¦ 8,1 ¦ 7,8 ¦ 7,3 ¦ 6,8 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и потерь воды от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объема, поданного в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйственно-питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦3. ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г. ¦ 0,31¦ 0,30¦ 0,29¦ 0,29¦ 0,28¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводных сетях ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦4. ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г. ¦ 1,55¦ 1,53¦ 1,50¦ 1,46¦ 1,44¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦канализационных сетях ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦5. ¦Удельный вес проб воды, отбор¦% ¦ 12,2 ¦ 11,1 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦которой произведен из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отвечающих гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦санитарно-химическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦6. ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителя с содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хлороформа более 60 мкг/л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦7. ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 0,13¦ 0,09¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителя с концентрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦алюминия более 0,2 мг/л на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выходе станций водоподготовки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦8. ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 0,35¦ 0,25¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦потребителя с концентрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦алюминия более 0,2 мг/л в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦городской водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦9. ¦Доля уличной водопроводной ¦% ¦ 53,85¦ 53,55¦ 55,20¦ 52,9 ¦ 52,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сети, нуждающейся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦10. ¦Доля уличной канализационной ¦% ¦ 64,66¦ 64,01¦ 63,7 ¦ 63,1 ¦ 62,5 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сети, нуждающейся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦11. ¦Протяженность ¦км ¦ 124,2 ¦126 ¦ 128,33¦128,23¦123,62¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отремонтированной уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦12. ¦Протяженность ¦км ¦ 51,01¦ 52 ¦ 54,16¦ 53,34¦ 50,62¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отремонтированной уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦канализационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦13. ¦Доля сточных вод, очищенных ¦% ¦ 80 ¦ 82 ¦ 84 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦до нормативных значений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦общем объеме сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦14. ¦Доля объема сточных вод, ¦% ¦ 78 ¦ 80 ¦ 82 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружения, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦15. ¦Обеспеченность населения ¦% ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованными услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦16. ¦Обеспеченность населения ¦% ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦централизованными услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦17. ¦Доля применения технической ¦% ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 40 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦воды для полива городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦18. ¦Доля химически безопасных ¦% ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦реагентов, используемых при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоподготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
¦ ¦ ¦19. ¦Доля объектов коммунальной ¦% ¦ 78 ¦ 80 ¦ 100 ¦100 ¦100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водопроводно-канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦хозяйства и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦технического водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦по которым утвержден паспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +------+-----------------------------+-------+-------+------+-----------+------+------+ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Программа осуществляется в период 2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦1-й этап - 2012 г. ¦
¦подпрограммы ¦2-й этап - 2013 г. ¦
¦ ¦3-й этап - 2014 г. ¦
¦ ¦4-й этап - 2015 г. ¦
¦ ¦5-й этап - 2016 г. ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объем ¦Всего 297564931,20 ¦
¦ассигнований ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦подпрограммы,¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦Наименование ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦Всего ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего (НВВ), в ¦54528318,60¦54247600,00¦58344850,00¦62797552,50¦ 67646610,10¦297564931,20¦ ¦
¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Всего на ¦17829388,6 ¦14406320,0 ¦15176380,0 ¦15829452,5 ¦ 16515210,1 ¦ 79756951,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ГУП ¦10399970,0 ¦11892620,0 ¦13066530,0 ¦13718500,0 ¦ 14403100,0 ¦ 63480720,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Мосводоканал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет ¦ 7429618,60¦ 2513700,00¦ 2109850,00¦ 2110952,50¦ 2112110,10¦ 16276231,20¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦ДЖКХиБ ¦ 20000,00¦ 21000,00¦ 22050,00¦ 23152,50¦ 24310,10¦ 110512,60¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 7409618,60¦ 2492700,00¦ 2087800,00¦ 2087800,00¦ 2087800,00¦ 16165718,60¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-----------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Реализация государственной подпрограммы позволит: ¦
¦результаты ¦- сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами ¦
¦реализации ¦водоснабжения и водоотведения; ¦
¦подпрограммы ¦- довести до 0% долю не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим ¦
¦ ¦показателям проб воды в водопроводных сетях города Москвы; ¦
¦ ¦- уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%; ¦
¦ ¦- сократить величину неучтенных расходов и потерь воды от общего объема, поданного в сеть ¦
¦ ¦хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%; ¦
¦ ¦- увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%; ¦
¦ ¦- ввод в эксплуатацию станций водоподготовки, переведенных на гипохлорит натрия, - Северной, ¦
¦ ¦Восточной и Рублевской мощностью 5000 тыс. куб. м/сут.; ¦
¦ ¦- ввод в эксплуатацию озоносорбционных блоков и технологии озонирования на Рублевской станции¦
¦ ¦водоподготовки мощностью 320 тыс. куб. м/сутки; ¦
¦ ¦- ввод в эксплуатацию Юго-Западных, Зеленоградских, Курьяновских и Люберецких очистных ¦
¦ ¦сооружений мощностью 4655 тыс. куб. м/сутки ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Город имеет достаточный резерв мощности водопроводных и канализационных сооружений, но существует необходимость совершенствования технологии водоподготовки (использование химически небезопасных реагентов) и качества транспортировки воды (ветшающая сеть водоснабжения).
В настоящее время общая протяженность водопроводных сетей составляет 11,7 тыс. км.
Общая протяженность водопроводных сетей со 100% износом достигает 54,5%. На сегодняшний день объемы по реконструкции и восстановлению водопроводных трубопроводов не превышают 1,9% от общей протяженности сетей.
Общая протяженность канализационной сети по состоянию на 01.10.2010 составляет 8246 км, в т.ч. самотечной - 7474 км, напорной - 772 км.
По состоянию на 01.10.2010 полностью амортизировано 5478 км канализационных сетей (66% от общей протяженности), в том числе самотечных сетей - 5107 км (68%), напорных - 371 км (48%). Ежегодно 150 км трубопроводов достигает уровня 100% износа.
Сохраняется устойчивая тенденция снижения притока сточных вод в Московскую канализацию. Так, если в 2005 году среднесуточный приток в систему канализации составлял 5,3 млн. куб. м/сут., то в 2010 году этот показатель снизился до 4,2 млн. куб. м/сутки.
Суммарная проектная производительность канализационных очистных сооружений г. Москвы составляет 6,3 млн. куб. м/сут. В условиях сокращения притока сточных вод приоритетной задачей на ближайшие годы является модернизация сложившейся системы канализации, повышение качества очистки сточных вод.
Приоритетными направлениями в области совершенствования технологии очистки сточных вод являются внедрение технологий биологического удаления соединений азота и фосфора, а также УФ-обеззараживание очищенной сточной воды перед сбросом ее в водный объект.
В процессе этой очистки сточных вод г. Москвы ежесуточно образуется до 3 тыс. куб. м осадка, который может быть использован для рекультивации отработанных карьеров и свалок ТБО. В настоящее время удаленность таких объектов от очистных сооружений составляет более 100 км, при этом ежегодная потребность составляет более 22 га свободных территорий. Учитывая ужесточение требований к защите окружающей среды, а также интенсивное коттеджное строительство в ближнем Подмосковье, найти отработанные карьеры и согласовать их рекультивацию становится практически невозможно.
К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся поддержание и улучшение качества предоставления услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, привлечение частного капитала в сектор развития и модернизации водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения, уменьшение себестоимости оказания услуг водоснабжения и канализации.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы: обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в соответствии с установленными нормативами качества.
Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:
Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.
Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.
Динамику выполнения государственной подпрограммы с учетом положений Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы" и постановления Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годы", а также с целью обеспечения преемственности методов контроля развития отрасли, определенных постановлением Правительства Москвы "О городской целевой программе "Чистая вода Москвы" на период 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года" от 19 января 2010 г. N 34-ПП, предполагается оценивать по следующим показателям (индикаторам):
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
+-----+-----------------------------+------+---------------------------------------------------------+
¦N п/п¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦ ¦(наименование) ¦изм. +-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦ 2016 ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦ ¦Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического ¦
¦ ¦водоснабжения ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦1. ¦Доля районов, обеспеченных ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦питьевой водой надлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦2. ¦Величина неучтенных расходов ¦% ¦ 9,0 ¦ 8,7 ¦ 8,4 ¦ 8,1 ¦ 7,8 ¦ 7,3 ¦ 6,8 ¦
¦ ¦и потерь воды от общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема, поданного в сеть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственно-питьевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопровода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦3. ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г.¦ 0,33¦ 0,32¦ 0,31¦ 0,30¦ 0,29¦ 0,29¦ 0,28¦
¦ ¦водопроводных сетях ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦4. ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г.¦ 1,6 ¦ 1,58¦ 1,55¦ 1,53¦ 1,50¦ 1,46¦ 1,44¦
¦ ¦канализационных сетях ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦5. ¦Удельный вес проб воды, ¦% ¦ 13,51¦ 12,48¦ 12,2 ¦ 11,1 ¦ 10 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отбор которой произведен из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвечающих гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарно-химическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦6. ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 13 ¦ 10 ¦ 8 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителя с содержанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хлороформа более 60 мкг/л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦7. ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 0,16¦ 0,13¦ 0,13¦ 0,09¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителя с концентрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алюминия более 0,2 мг/л на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выходе станций водоподготовки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦8. ¦Доля неудовлетворительных ¦% ¦ 0,45¦ 0,35¦ 0,35¦ 0,25¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦проб питьевой воды у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителя с концентрацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦алюминия более 0,2 мг/л в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦9. ¦Удельный вес проб воды, ¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦отбор которой произведен из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отвечающих гигиеническим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦микробиологическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦10. ¦Доля уличной водопроводной ¦% ¦ 53,80¦ 54,15¦ 53,85¦ 53,55¦ 55,20¦ 52,9 ¦ 52,5 ¦
¦ ¦сети, нуждающейся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦11. ¦Доля уличной канализационной ¦% ¦ 64,66¦ 65,21¦ 64,66¦ 64,01¦ 63,7 ¦ 63,1 ¦ 62,5 ¦
¦ ¦сети, нуждающейся в замене ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦12. ¦Протяженность ¦км ¦ 124,2 ¦ 126 ¦ 124,2 ¦ 126 ¦ 128,33¦ 128,23¦ 123,62¦
¦ ¦отремонтированной уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦13. ¦Протяженность ¦км ¦ 51,01¦ 52 ¦ 51,01¦ 52 ¦ 54,16¦ 53,34¦ 50,62¦
¦ ¦отремонтированной уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦14. ¦Обеспеченность населения ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦централизованными услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦15. ¦Обеспеченность населения ¦% ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦централизованными услугами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦16. ¦Доля применения технической ¦% ¦ 16 ¦ 18 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 25 ¦ 40 ¦
¦ ¦воды для полива городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦17. ¦Доля химически безопасных ¦% ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦реагентов, используемых при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоподготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
¦18. ¦Доля объектов коммунальной ¦% ¦ 70 ¦ 75 ¦ 78 ¦ 80 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно-канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по которым утвержден паспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------------------+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+
Реализация государственной подпрограммы позволит:
сохранить существующий уровень обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения и водоотведения;
уменьшить интенсивность отказов на водопроводных и канализационных сетях на 10-15%;
сократить величину неучтенных расходов и потерь воды от общего объема, поданного в сеть хозяйственно-питьевого водопровода, на 20-25%;
увеличить долю применения технической воды для полива городских территорий на 100%;
ввод в эксплуатацию станций водоподготовки, переведенных на гипохлорит натрия, - Северной, Восточной и Рублевской мощностью 5000 тыс. куб. м/сут.;
ввод в эксплуатацию озоносорбционных блоков и технологии озонирования на Рублевской станции водоподготовки мощностью 320 тыс. куб. м/сутки;
ввод в эксплуатацию Юго-Западных, Зеленоградских, Курьяновских и Люберецких очистных сооружений мощностью 4655 тыс. куб. м/сутки.
Государственная программа реализуется в период 2012-2016 гг.:
1-й этап - 2012 г.;
2-й этап - 2013 г.;
3-й этап - 2014 г.;
4-й этап - 2015 г.;
5-й этап - 2016 г.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
+---+----------------------+--------------+---------------------+----------------------------------------------------------------------+-------------+
¦N ¦Номер и наименование ¦Ответственный ¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) ¦Последствия ¦
¦п/п¦ведомственной целевой ¦исполнитель +----------+----------+----------------+-----------------------------------------------------+нереализации ¦
¦ ¦программы, мероприятий¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое описание¦Значение ¦ведомственной¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦ +--------+--------+--------+--------+--------+--------+целевой ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦программы, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
+---+----------------------+--------------+----------+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+----------------------+--------------+----------+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦ ¦Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения ¦
+---+----------------------+--------------+----------+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦1. ¦Строительство и ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Протяженность ¦ ¦ 5,4¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦реконструкция объектов¦строительства ¦ ¦ ¦вводимых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности города ¦ ¦ ¦ ¦сетей, км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы (водопроводно- ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦ ¦канализационные ¦ ¦ ¦ ¦Мощность ¦ ¦ 320,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦сооружения и сети, ¦ ¦ ¦ ¦введенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы технического ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения, ¦ ¦ ¦ ¦озоносорбционных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализация ¦ ¦ ¦ ¦блоков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проектов по объектам ¦ ¦ ¦ ¦озонирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства) ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мощность ¦ ¦ 5000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦станций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоподготовки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переведенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипохлорит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦натрия, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куб. м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мощность ¦ ¦ 1040,0¦ 100,0¦ 0,0¦ 250,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦введенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоподготовки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мощность ¦ ¦ 3125,0¦ 140,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦введенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. куб. м/сут.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+----------+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦2. ¦Нормативно-техническое¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦ ¦
¦ ¦и организационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦регулирование развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+----------+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
¦3. ¦Эксплуатация объектов ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦"Мосводоканал"¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------------+----------+----------+----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+--------------+----------+-----------------------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование ¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦применения+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
+---+--------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 10 ¦
+---+--------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная¦тыс. руб. ¦10399970,00¦11892620,00¦13066530,00¦13718500,00¦14403100,00¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Мосводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---------------+
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+----------------+-------------+----------------------+---------------+
¦N ¦Вид нормативного¦Основные ¦Ответственный ¦Ожидаемые сроки¦
¦п/п¦правового акта, ¦положения ¦исполнитель и ¦принятия ¦
¦ ¦правового акта и¦нормативного ¦соисполнители ¦ ¦
¦ ¦др. ¦правового ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦акта ¦ ¦ ¦
+---+----------------+-------------+----------------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------+-------------+----------------------+---------------+
¦ ¦Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства и ¦
¦ ¦систем технического водоснабжения ¦
+---+----------------+-------------+----------------------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦Постановление¦Департамент ¦До 1 апреля ¦
¦ ¦программа ГУП ¦Правительства¦жилищно-коммунального ¦года, ¦
¦ ¦"Мосводоканал" ¦Москвы от ¦хозяйства и ¦предшествующего¦
¦ ¦ ¦09.06.2009 ¦благоустройства города¦планируемому ¦
¦ ¦ ¦N 541-ПП ¦Москвы, Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономической политики¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и развития города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+----------------+-------------+----------------------+---------------+
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма¦Развитие и ¦всего ¦06Д0000¦ x ¦ x ¦ x ¦15224878,70¦ 7429618,60¦ 2513700,00¦ 2109850,00¦ 2110952,50¦ 2112110,10¦
¦0605 ¦модернизация +---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦водопроводно- ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 0,00¦ 20000,00¦ 21000,00¦ 22050,00¦ 23152,50¦ 24310,10¦
¦ ¦канализационного¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы +---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦163 ¦ x ¦ 2000000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦ ¦ ¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦13224878,70¦ 7409618,60¦ 2492700,00¦ 2087800,00¦ 2087800,00¦ 2087800,00¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦0605006¦0412¦163 ¦422¦ 2000000,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
¦0605001 ¦комплекса мер, ¦ИМУЩЕСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Д0100¦0502¦806 ¦411¦13224878,70¦ 7409618,60¦ 2492700,00¦ 2087800,00¦ 2087800,00¦ 2087800,00¦
¦0605002 ¦комплекса мер, ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦направленных на ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Нормативно- ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Д0200¦0502¦778 ¦244¦ 0,00¦ 20000,00¦ 21000,00¦ 22050,00¦ 23152,50¦ 24310,10¦
¦0605003 ¦техническое и ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационное ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
+---------------+----------------------+--------------+-----------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Расходы (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители ¦1-й год ¦2-й год ¦3-й год ¦4-й год ¦5-й год ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦планового ¦планового ¦планового ¦планового ¦планового ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦периода ¦периода ¦периода ¦периода ¦периода ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦(2012 год) ¦(2013 год) ¦(2014 год) ¦(2015 год) ¦(2016 год) ¦
¦ ¦ведомственной целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, мероприятий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---------------+----------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦Государственная ¦ГУП ¦10400000,00¦11892600,00¦13066500,00¦13718400,00¦14403100,00¦
¦программа ¦программа "Развитие ¦"Мосводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунально-инженерной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Подпрограмма "Развитие¦ГУП ¦10400000,00¦11892600,00¦13066500,00¦13718400,00¦14403100,00¦
¦ ¦и модернизация ¦"Мосводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реконструкция сетей ¦ГУП ¦10400000,00¦11892600,00¦13066500,00¦13718400,00¦14403100,00¦
¦ ¦водопровода и ¦"Мосводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатация объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+----------------+--------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+----------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦Государственная¦Развитие ¦Всего (НВВ) ¦ 381684107,6¦ 412632303,8¦ 450992503,8¦ 457859516,3¦ 493883590,1¦
¦программа ¦инженерно- +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦коммунальной ¦Всего ¦ 148219834,3¦ 159958393,6¦ 156820847,1¦ 130278785,2¦ 135932882,6¦
¦ ¦инфраструктуры ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ср-ва ¦ 99748763,9¦ 114840904,9¦ 112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦
¦ ¦ ¦на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦Бюджет города ¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,3¦ 46308379,7¦ 47781939,6¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 333213037,2¦ 367514815,1¦ 406959432,5¦ 411551136,6¦ 446101650,5¦
¦ ¦ ¦лица (НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦Подпрограмма ¦Развитие и ¦Всего (НВВ) ¦ 54528318,6¦ 54247600,0¦ 58344850,0¦ 62797552,5¦ 67646610,1¦
¦ ¦модернизация +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦водопроводно- ¦Всего ¦ 17829588,6¦ 14406320,0¦ 15176380,0¦ 15829452,5¦ 16515210,1¦
¦ ¦канализационного¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦систем ¦бюджет города ¦ 7429618,6¦ 2513700,0¦ 2109850,0¦ 2110952,5¦ 2112110,1¦
¦ ¦технического ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦ГУП ¦ 47098700,0¦ 51733900,0¦ 56235000,0¦ 60686600,0¦ 65534500,0¦
¦ ¦ ¦"Мосводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 10399970,0¦ 11892620,0¦ 13066530,0¦ 13718500,0¦ 14403100,0¦
¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+--------------+-------------+------------+------------+-------------+--------------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К рискам реализации настоящей государственной подпрограммы относятся:
Финансовый риск - выделение средств бюджета города Москвы в объеме, менее предусмотренного государственной подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) соисполнителями государственной подпрограммы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.
Нормативный риск - принятие на уровне Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) соисполнителями государственной подпрограммы, что повлечет отвлечение средств соисполнителей государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов
водоотведения поверхностного стока города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент строительства города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ¦
¦подпрограммы ¦благоустройства города Москвы ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
¦(если имеются) ¦ ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦- Создание новых и модернизация имеющихся мощностей ¦
¦подпрограммы ¦- Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного ¦
¦ ¦стока ¦
¦ ¦- Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока ¦
¦ ¦- Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ +---+-----------------------------+---------+----------------------------------------------+ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. изм. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦п/п¦(наименование) ¦ +---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1¦ 2 ¦ 3 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 0 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦1 ¦Доля площади города, ¦% ¦ 89,49¦ 89,49¦ 89,49¦ 91,2 ¦ 91,6 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦обеспеченной сетями водостока¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦2 ¦Доля износа объектов ¦% ¦ 45,87¦ 44,58¦ 43,21¦ 41,95¦ 40,20¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦поверхностного водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦3 ¦Объем ремонта сетей водостока¦км ¦ 51,75¦ 53 ¦ 54,2 ¦ 55,9 ¦ 57,0 ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦4 ¦Количество аварий и ¦% ¦ 93,5 ¦ 89,5 ¦ 86,3 ¦ 80 ¦ 74,2 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инцидентов в год на 1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сетей водостока, процентов к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2008 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦5 ¦Интенсивность отказов на ¦ав./г. км¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,14¦ 0,13 ¦ 0,12¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водосточных сетях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦6 ¦Доля сточных вод, очищенных ¦% ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 75 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦до нормативных значений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦общем объеме сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦7 ¦Доля объема сточных вод, ¦% ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 72,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пропущенных через очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сооружения, в общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦8 ¦Доля объектов коммунальной ¦% ¦ 90,0 ¦100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦водоотведения поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦стока, по которым утвержден ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦паспорт объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦9 ¦Доля дренажных насосных ¦% ¦ 100 ¦100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦станций, содержащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатирующихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативных документов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+-----------------------------+---------+---------+-------+---------+--------+---------+ ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки ¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012 г. ¦
¦подпрограммы ¦Этап 2 - 2013 г. ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014 г. ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015 г. ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 г. ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объем бюджетных ¦Общий объем финансирования: 88684872,6 тыс. руб. ¦
¦ассигнований ¦В т.ч. по годам реализации: ¦
¦подпрограммы, ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦По источникам ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦Всего ¦¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦Всего (НВВ), в том ¦14767944,8 ¦17324390,1 ¦18203044,5 ¦18851677,3 ¦19537815,9 ¦88684872,6 ¦¦
¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦Всего на ¦11602628,0 ¦13953327,7 ¦14612863,1 ¦15028134,0 ¦15465742,3 ¦70662695,1 ¦¦
¦ ¦ ¦инвестиции, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦ГУП ¦ 1384500,00¦ 1474492,50¦ 1570334,50¦ 1672406,20¦ 1781112,60¦ 7882845,80¦¦
¦ ¦ ¦"Мосводосток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦Бюджетные средства ¦10218128,0 ¦12478835,2 ¦13042528,6 ¦13355727,8 ¦13684629,7 ¦62779849,3 ¦¦
¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 4040874,5 ¦ 6092405,3 ¦ 6252528,6 ¦ 6565727,8 ¦ 6894629,7 ¦29846165,9 ¦¦
¦ ¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ ¦благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦ 6177253,5 ¦ 6386429,9 ¦ 6790000,0 ¦ 6790000,0 ¦ 6790000,0 ¦32933683,4 ¦¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ ¦ +-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Доля площади города, обеспеченного сетями водостока, к 2016 г. составит 91,6%; ¦
¦результаты ¦Объем ремонта сетей водостока к 2016 г. составит 271,85 км; ¦
¦реализации ¦Количество аварий и инцидентов на 1 км сетей водостока к 2008 г. к 2016 г. составит 95,7%; ¦
¦подпрограммы ¦Доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод к ¦
¦ ¦2016 г. составит 72%; ¦
¦ ¦Интенсивность отказов на водосточных сетях к 2016 г. составит 0,12 ав./г. км; ¦
¦ ¦Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных ¦
¦ ¦через очистные сооружения, к 2016 г. составит 75% ¦
+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Город не полностью (уровень покрытия - 85%) покрыт сетью дождевой канализации и магистральных водостоков, кроме того, объем ежегодного ремонта и перекладки объектов системы водоотведения отстает от темпов амортизации. Неочищенные стоки (доля очищаемых стоков - 54%), сбрасываемые в водные объекты города, ухудшают экологическую обстановку. Стоки проходят неполный цикл очистки, таким образом, необходим ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений.
Гидрографическая сеть в пределах границ города включает 440 наиболее крупных водоемов общей площадью более 1034 га, 141 водоток протяженностью около 600 км, в том числе открытых русел - более 320 км.
Как показывают данные мониторинга состояния водных объектов города, за последние годы начиная с 2001 г. наблюдаются стабилизация показателей уровня загрязненности и улучшение общего экологического состояния значительного количества водных объектов города.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся: привлечение частного капитала в сектор водоотведения поверхностного стока, уменьшение себестоимости оказания услуг водоотведения поверхностного стока.
Также к приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы в городе относятся мероприятия, направленные на улучшение условий формирования качества поверхностного стока, в том числе: повышение общего уровня инженерной подготовки, благоустройства и озеленения городских территорий, мероприятия по улучшению содержания автомагистралей как в летний, так и в зимний период, строительство инженерных сооружений по очистке поверхностных сточных вод.
Отраслевыми приоритетами являются:
1. Расчистка русел (акваторий) водных объектов и прибрежной полосы с ликвидацией самовольных построек (гаражей, сараев, огородов). Восстановление внешнего облика водного объекта с включением в структуру застройки без изменения водного режима и качества воды.
2. Реконструкция и реабилитация водных объектов на основе разработанной и утвержденной проектно-сметной документации с дноуглублением, оформлением береговой линии, реконструкцией гидросооружений, частичным улучшением качества воды.
3. Структурная реконструкция и модернизация водных объектов в рамках речных бассейнов с оптимизацией водоотводящей сети, включением в нее водоочищающих объектов и повышением качества воды.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы:
Повышение качества и доступности услуг водоотведения поверхностного стока.
Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:
Создание новых и модернизация имеющихся мощностей.
Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водоотведения поверхностного стока.
Уменьшение себестоимости услуг водоотведения поверхностного стока.
Повышение уровня благоустройства объектов поверхностного стока.
Динамику выполнения государственной подпрограммы с учетом положений Концепции Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы" и постановления Правительства РФ от 22.12.2010 N 1092 "О федеральной целевой программе "Чистая вода" на 2011-2017 годы", а также с целью обеспечения преемственности методов контроля развития отрасли, определенных постановлением Правительства Москвы "О городской целевой программе "Чистая вода Москвы" на период 2010-2012 гг. и на перспективу до 2020 года" от 19 января 2010 г. N 34-ПП, предполагается оценивать по следующим показателям (индикаторам):
Таблица 1
СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
+---+----------------------+--------+------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель (индикатор)¦Ед. изм.¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(наименование) ¦ +------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦ ¦Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦1 ¦Доля площади города, ¦% ¦ 89,49¦ 89,49¦ 89,49¦ 89,49¦ 89,49¦ 91,2 ¦ 91,6 ¦
¦ ¦обеспеченной сетями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦2 ¦Доля износа объектов ¦% ¦ 43,83¦ 44,11¦ 45,87¦ 44,58¦ 43,21¦ 41,95¦ 40,20¦
¦ ¦поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦3 ¦Объем ремонта сетей ¦км ¦ 51,65¦ 50,1 ¦ 51,75¦ 53 ¦ 54,2 ¦ 55,9 ¦ 57,0 ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦4 ¦Количество аварий и ¦% ¦100 ¦ 98,5 ¦ 93,5 ¦ 89,5 ¦ 86,3 ¦ 80 ¦ 74,2 ¦
¦ ¦инцидентов в год на 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦км сетей водостока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦процентов к 2008 году ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦5 ¦Интенсивность отказов ¦ав./г. ¦ 0,17¦ 0,16¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,14¦ 0,13¦ 0,12¦
¦ ¦на водосточных сетях ¦км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦6 ¦Доля сточных вод, ¦% ¦ 55 ¦ 55 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 56 ¦ 75 ¦
¦ ¦очищенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативных значений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в общем объеме сточных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод, пропущенных через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦7 ¦Доля объема сточных ¦% ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 66,6 ¦ 72,0 ¦
¦ ¦вод, пропущенных через¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общем объеме сточных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦8 ¦Доля объектов ¦% ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦100,0 ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного стока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по которым утвержден ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦паспорт объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
¦9 ¦Доля дренажных ¦% ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦100 ¦
¦ ¦насосных станций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержащихся и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатирующихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требованиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нормативных документов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+--------+------+------+------+------+------+------+------+
Количество аварий и инцидентов на 1 км сетей водопровода в год - приложение 1 к Концепции федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы". РП РФ от 02.02.2010 N 102-р.
Реализация государственной подпрограммы позволит сократить количество аварий на объектах водостока, количество разлитий на городских улицах, улучшит экологическую обстановку в городе в части понижения концентрации вредных веществ в городских водоемах, привлечет большее число граждан к отдыху в зоне набережных и берегов водоемов города.
Государственная программа реализуется в период на 2012-2016 гг.:
1-й этап - 2012 г.;
2-й этап - 2013 г.;
3-й этап - 2014 г.;
4-й этап - 2015 г.;
5-й этап - 2016 г.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
+----+-----------------+-------------+---------------------+--------------------------------------------------------------------+-----------------+
¦N ¦Номер и ¦Ответственный¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) ¦Последствия ¦
¦п/п ¦наименование ¦исполнитель +----------+----------+--------------+-----------------------------------------------------+нереализации ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое ¦Значение ¦ведомственной ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦реализации¦реализации¦описание +--------+--------+--------+--------+--------+--------+целевой ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦программы, ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦ ¦Развитие и модернизация системы водоотведения поверхностного стока ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦1 ¦Водоотведение ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦выполнено ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦2 ¦Субсидии ГУП ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2013 ¦выполнено ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосводосток" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦3 ¦Строительство и ¦ДГП ¦2012 ¦2016 ¦Доля сточных ¦ 55¦ 56¦ 56¦ 56¦ 56¦ 75¦Уменьшение доли ¦
¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод, ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦очищенных до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очищенных до ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативных ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦значений, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значений ¦
¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦ ¦общем объеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(очистные ¦ ¦ ¦ ¦сточных вод, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружения) ¦ ¦ ¦ ¦пропущенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ 6¦ 3¦ 5¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦введенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дождевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки, ед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦ ¦ 0¦ 0¦ 5¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ввод в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дождевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦4 ¦Оснащение ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦Количество ¦ ¦ +2¦ +1¦ ¦ ¦ ¦Проникновение в ¦
¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦объектов, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидротехнические ¦
¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружения ¦
¦ ¦системами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посторонних лиц ¦
¦ ¦охранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦5 ¦Субсидии ГУП ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦Количество ¦ 25¦ 25¦ 25¦ 25¦ 25¦ 25¦Отключение ¦
¦ ¦"Москоллектор" на¦ ¦ ¦ ¦станций, ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водостоков ¦
¦ ¦возмещение затрат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дренажных ¦
¦ ¦по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосных станций ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и водовыпусков) ¦
¦ ¦инженерного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на территории ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Зеленоградского ¦
¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АО и затопление ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммуникационных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллекторов ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦6 ¦Нормативно- ¦ДЖКХиБ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦Невозможность ¦
¦ ¦техническое и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦
¦ ¦организационное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходования ¦
¦ ¦регулирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств бюджета в¦
¦ ¦развития системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ¦
¦ ¦поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательством¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и приостановление¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остальных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
¦7 ¦Эксплуатация ¦ГУП ¦2012 ¦2016 ¦ ¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦Согласно¦ ¦
¦ ¦объектов ¦"Мосводосток"¦ ¦ ¦ ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦ ¦
¦ ¦поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------+-------------+----------+----------+--------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 3
ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+--------------+----------+------------------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Наименование ¦Показатель¦Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы ¦Краткое ¦
¦п/п¦меры ¦применения+----------+----------+----------+----------+----------+обоснование ¦
¦ ¦ ¦меры ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦необходимости ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения для ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения цели¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная¦тыс. руб. ¦1384500,00¦1474492,50¦1570334,50¦1672406,20¦1781112,60¦Обеспечение ¦
¦ ¦программа ГУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых ¦
¦ ¦"Мосводосток" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребностей на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программы ¦
+---+--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Таблица 4
СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
+---+---------------+-------------+-----------------------+---------------+
¦N ¦Вид ¦Основные ¦Ответственный ¦Ожидаемые сроки¦
¦п/п¦нормативного ¦положения ¦исполнитель и ¦принятия ¦
¦ ¦правового акта,¦нормативного ¦соисполнители ¦ ¦
¦ ¦правового акта ¦правового ¦ ¦ ¦
¦ ¦и др. ¦акта ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+-----------------------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+---------------+-------------+-----------------------+---------------+
¦1 ¦Инвестиционная ¦Постановление¦Департамент ¦До 1 апреля ¦
¦ ¦программа ГУП ¦Правительства¦жилищно-коммунального ¦года, ¦
¦ ¦"Мосводосток" ¦Москвы от ¦хозяйства и ¦предшествующего¦
¦ ¦ ¦09.06.2009 ¦благоустройства города ¦планируемому ¦
¦ ¦ ¦N 541-ПП ¦Москвы, Департамент ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экономической политики ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦и развития города ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦
+---+---------------+-------------+-----------------------+---------------+
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 5
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма 6¦Развитие и ¦всего ¦06Е0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 6057934,6¦10218128,0¦12478835,2¦13042528,6¦13355727,8¦13684629,7¦
¦0606 ¦модернизация +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 3348646,3¦ 4040874,5¦ 6092405,3¦ 6252528,6¦ 6565727,8¦ 6894629,7¦
¦ ¦водоотведения ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стока города ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦ 2709288,3¦ 6177253,5¦ 6386429,9¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Водоотведение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0100¦0503¦778 ¦244¦ 1840109,1¦ 3983781,0¦ 6031603,5¦ 6191945,0¦ 6501537,0¦ 6826613,8¦
¦0606001 ¦поверхностных ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сточных вод ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Возмещение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0200¦0503¦778 ¦810¦ 276637,2¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦0606002 ¦затрат ГУП ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Мосводосток" по¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерного и ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0300¦0503¦806 ¦411¦ 2709288,3¦ 6177253,5¦ 6386429,9¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦ 6790000,0¦
¦0606003 ¦комплекса мер по¦СТРОИТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие 4 ¦Снегосплавные ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦1021002¦0502¦778 ¦803¦ 1200000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦ ¦пункты ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Оснащение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0400¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 3120,0¦ 3620,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦0606004 ¦гидротехнических¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сооружений ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системами ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦охранной ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сигнализации ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Возмещение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0500¦0503¦778 ¦810¦ 31900,0¦ 33973,5¦ 36181,8¦ 38533,6¦ 41038,3¦ 43705,8¦
¦0606005 ¦затрат ГУП ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Москоллектор" ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по содержанию ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерного и ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Нормативно- ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Е0600¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦
¦0606006 ¦техническое и ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационное ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития системы¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Таблица 6
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
+---------------+----------------+-------------+--------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Расходы (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной ¦исполнитель, +------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦1-й год ¦2-й год ¦3-й год ¦4-й год ¦5-й год ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦планового ¦планового ¦планового ¦планового ¦планового ¦
¦ ¦государственной ¦ ¦периода ¦периода ¦периода ¦периода ¦периода ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦(2012 год) ¦(2013 год) ¦(2014 год) ¦(2015 год) ¦(2016 год) ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---------------+----------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦Государственная¦Государственная ¦ГУП ¦ 1384500,00¦ 1474492,50¦ 1570334,50¦ 1672406,20¦ 1781112,60¦
¦программа ¦программа ¦"Мосводосток"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦Подпрограмма ¦Подпрограмма ¦ГУП ¦ 1384500,00¦ 1474492,50¦ 1570334,50¦ 1672406,20¦ 1781112,60¦
¦ ¦"Развитие и ¦"Мосводосток"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
¦Мероприятие ¦Эксплуатация ¦ГУП ¦ 1384500,00¦ 1474492,50¦ 1570334,50¦ 1672406,20¦ 1781112,60¦
¦ ¦объектов ¦"Мосводосток"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водостока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------------+-------------+------------+-----------+------------+-----------+------------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+---------------+-------------+-----------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Государственная¦Развитие ¦всего (НВВ) ¦381684107,6¦412632303,8¦450992503,8¦457859516,3¦493883590,1¦
¦программа ¦инженерно- +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦коммунальной ¦Всего ¦148219834,3¦159958393,6¦156820847,1¦130278785,2¦135932882,6¦
¦ ¦инфраструктуры ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 99748763,9¦114840904,9¦112787775,8¦ 83970405,5¦ 88150943,0¦
¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 48471070,4¦ 45117488,7¦ 44033071,3¦ 46308379,7¦ 47781939,6¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦юридические ¦333213037,2¦367514815,1¦406959432,5¦411551136,6¦446101650,5¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма ¦Развитие и ¦всего (НВВ) ¦ 14767944,8¦ 17324390,1¦ 18203044,5¦ 18851677,3¦ 19537815,9¦
¦ ¦модернизация +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦системы ¦Всего ¦ 11602628,0¦ 13953327,7¦ 14612863,1¦ 15028134,0¦ 15465742,3¦
¦ ¦водоотведения ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поверхностного +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦стока ¦бюджет города¦ 10218128,0¦ 12478835,2¦ 13042528,6¦ 13355727,8¦ 13684629,7¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ГУП ¦ 4549816,8¦ 4845554,9¦ 5160515,9¦ 5495949,5¦ 5853186,2¦
¦ ¦ ¦"Мосводосток"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(НВВ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 1384500,0¦ 1474492,5¦ 1570334,5¦ 1672406,2¦ 1781112,6¦
¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К рискам реализации настоящей государственной подпрограммы относятся:
Финансовый риск - выделение средств бюджета города Москвы в объеме, менее предусмотренного государственной подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) соисполнителями государственной подпрограммы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значении индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.
Нормативный риск - принятие на уровне Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) соисполнителями государственной подпрограммы, что повлечет отвлечение средств соисполнителей государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.
Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды
города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦Подпрограммы ¦ ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители ¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦Подпрограммы ¦ ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели Подпрограммы ¦1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с ¦
¦ ¦современными требованиями. ¦
¦ ¦2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, ¦
¦ ¦архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города. ¦
¦ ¦3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, ¦
¦ ¦архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет ¦
¦ ¦применения энергосберегающих технологий. ¦
¦ ¦4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных ¦
¦ ¦расходов в результате применения современных технологий и материалов ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦1. Приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления¦
¦Подпрограммы ¦города в соответствие с нормативными требованиями. ¦
¦ ¦2. Сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, ¦
¦ ¦архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города. ¦
¦ ¦3. Улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное ¦
¦ ¦время в соответствии с концепцией единой световой среды. ¦
¦ ¦4. Модернизация оборудования на основе современных технологий ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦1. Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы (светильники, опоры). ¦
¦индикаторы и ¦2. Количество аварийного оборудования в установках наружного освещения (опоры). ¦
¦показатели ¦3. Количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации. ¦
¦Подпрограммы ¦4. Количество освещенных дворовых территорий. ¦
¦ ¦5. Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды. ¦
¦ ¦6. Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением ¦
¦ ¦города ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Сроки и этапы ¦Программа осуществляется в период 2012-2016 годов ¦
¦реализации ¦Этап 1 - 2012 г. ¦
¦Подпрограммы ¦Этап 2 - 2013 г. ¦
¦ ¦Этап 3 - 2014 г. ¦
¦ ¦Этап 4 - 2015 г. ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 г. ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Объемы бюджетных ¦ +---------------+---------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ассигнований ¦ ¦Наименование ¦Объемы по годам (тыс. руб.) ¦ ¦
¦Подпрограммы ¦ ¦ +----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦Всего ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Общий объем ¦8468054,80¦9347050,60¦10256477,20¦12349264,40¦13211723,40¦53632570,40¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет ¦8468054,80¦9347050,60¦10256477,20¦12349264,40¦13211723,40¦53632570,40¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦8468054,80¦9347050,60¦10256477,20¦12349264,40¦13211723,40¦53632570,40¦ ¦
¦ ¦ ¦топливно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетического¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦Создание единой светоцветовой среды, сочетающей все виды освещения - наружного, ¦
¦результаты ¦архитектурно-художественного и праздничного, обеспечивающей единое, целостное восприятие ¦
¦Подпрограммы ¦общественных зон, социальных объектов, дворовых территорий, магистралей водителями и ¦
¦ ¦пешеходами как в повседневном, так и в праздничном режимах. ¦
¦ ¦Увеличение интенсивности движения автотранспорта, повышение экологической безопасности, ¦
¦ ¦снижение ослепленности и дискомфорта водителей и пешеходов. ¦
¦ ¦Снижение уличной преступности, количества дорожно-транспортных происшествий, травматизма ¦
¦ ¦пешеходов и как следствие - уменьшение расходов бюджета на восстановление здоровья ¦
¦ ¦пострадавших горожан и на их социальное обеспечение. ¦
¦ ¦Сокращение затрат на энергопотребление и содержание наружного, ¦
¦ ¦архитектурно-художественного и праздничного освещения за счет применения современных ¦
¦ ¦технологий и материалов ¦
+------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Подпрограмма "Развитие единой светоцветовой среды города Москвы" Государственной программы города Москвы на 2012-2016 гг. "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры" (далее - Подпрограмма) подготовлена на основе анализа результатов Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы, утвержденной Законом города Москвы от 23 ноября 2005 года N 59, Концепции единой светоцветовой среды города Москвы (в части наружного и архитектурно-художественного освещения), утвержденной постановлением Правительства Москвы от 11.11.2008 N 1037-ПП, а также существующего состояния установок наружного и архитектурно-художественного освещения города, пунктов электропитания, систем управления освещением, автоматизированного учета электроэнергии с учетом зарубежного опыта и оценки финансовых ресурсов города.
Основными мероприятиями Городской целевой программы развития наружного освещения города Москвы на 2005-2009 годы (далее - Программа 2005-2009 гг.) были:
- устройство наружного освещения территорий образовательных учреждений;
- реконструкция систем электроснабжения, телеуправления и создания системы коммерческого учета потребления электроэнергии;
- реконструкция установок наружного освещения;
- разработка нормативных документов;
- реконструкция наружного освещения объектов социальной сферы и природоохранного назначения;
- реконструкция наружного освещения внутридворовых и внутриквартальных территорий.
Для реализации Программы 2005-2009 гг. был предусмотрен объем финансирования в размере 1974 тыс. рублей. За период с 2005 по 2008 годы все мероприятия, предусмотренные Программой 2005-2009 гг., выполнены в полном объеме. В 2009 году в связи с секвестированием бюджета города Москвы на реализацию Программы 2005-2009 гг. из предусмотренного объема финансирования - 580 млн. руб. были выделены средства только для закрытия контрактов, заключенных в 2008 году, на сумму 69,4417 тыс. руб.
Ряд проблем, существовавших на момент создания Программы 2005-2009 гг., не решены:
1. Количество аварийных опор наружного освещения на 01.01.2011 - 26000 штук. Аварийные опоры выявлены на МКАД, вылетных магистралях города, 3-м транспортном кольце.
2. Устаревшее оборудование и кабельные линии систем электроснабжения установок наружного освещения требуют замены.
3. Работы по созданию единой системы управления наружным освещением не завершены. Отсутствие единой системы управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.
4. Нуждаются в устройстве и реконструкции установки наружного и архитектурно-художественного освещения: 2738 объектов по созданию светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды, 3450 объектов внутридворовых территорий, 1759 объектов социальной сферы, 52 объекта по созданию системы управления.
5. Светотехнические параметры многих городских объектов и общественных зон не соответствуют существующим нормам из-за отсутствия взаимоувязки между различными видами освещения. Имеются зоны с существенным превышением светотехнических параметров, а также зоны, где освещение недостаточно.
Настоящая Подпрограмма разработана с учетом необходимости решения вышеперечисленных задач.
В ходе разработки Подпрограммы принимались во внимание действующие в городе Городская целевая программа "Энергосбережение в городе Москве 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года", Генеральный план развития города Москвы и градостроительных планов территорий административных округов города Москвы.
В результате выполнения Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты: сокращено количество отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города, заменено оборудование, отслужившее свой срок службы, заменены существующие на 01.01.2011 аварийные опоры, оптимизирован режим горения установок наружного и архитектурно-художественного освещения города за счет создания единой системы управления и мониторинга объектов наружного и архитектурно-художественного освещения.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ,
ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Приоритеты Подпрограммы определяются в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 513-ПП "О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года":
- Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (п. 1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство);
- Улучшение экологической обстановки, модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий (п. 1.8. Экология);
- Сокращение преступности, обеспечение личной безопасности и защита имущества горожан (п. 1.9. Безопасность);
- Перспективы развития иностранного туризма в городе Москве, создание благоприятных условий для развития туризма (п. 2.7. Туризм);
- Сокращение удельного энергопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура);
- Повышение эффективности управления собственностью города Москвы (3.3. Совершенствование бюджетной системы).
Целями Подпрограммы являются:
1. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.
2. Повышение эффективности и надежности работы установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города.
3. Снижение показателей энергопотребления в установках наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.
4. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
1) технических:
- приведение наружного, архитектурно-художественного освещения и праздничного оформления города в соответствие с нормативными требованиями (сокращение числа неосвещенных территорий, рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками);
- сокращение количества отказов в работе установок наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного оформления города (обеспечение надежности и бесперебойной работы установок наружного и архитектурно-художественного освещения - замена оборудования, отслужившего свой срок службы, замена аварийных опор, оптимизация режимов горения установок наружного и архитектурно-художественного освещения города);
- улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды города в вечерне-ночное время в соответствии с концепцией единой световой среды;
- модернизация оборудования на основе современных технологий;
2) финансово-экономических:
- снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;
- обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов;
3) организационных:
- подготовка и проведение конкурсов;
4) социальных:
- создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта, улучшение эстетического облика города, обеспечение единого подхода в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении.
Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы:
1. Количество оборудования со сверхнормативным сроком службы (светильники, опоры) - показатель отражает текущее состояние оборудования, снижение показателя повышает надежность установок наружного и архитектурно-художественного освещения города, обеспечивает выполнение существующих нормативов.
2. Количество аварийного оборудования в установках наружного освещения (опоры) - показатель влияет на уровень безопасности в городе, снижение показателя уменьшает риск аварий в сетях наружного освещения, количество несчастных случаев.
3. Количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации, - показатель влияет на общее состояние светоцветовой среды города, снижение показателя улучшает эстетический облик города, увеличивает привлекательность окружающей городской среды для жителей и гостей города.
4. Количество неосвещенных дворовых территорий - показатель влияет на уровень безопасности жителей города, снижение показателя приводит к снижению уровня уличной преступности.
5. Количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, - показатель обеспечивает единый подход в наружном, архитектурно-художественном и праздничном освещении, увеличение показателя способствует повышению социальной и экономической рентабельности и улучшению качества световой среды, сокращает количество дорожно-транспортных происшествий, увеличивает скорость движения автотранспорта, повышает экологическую безопасность, создает благоприятные условия для развития туризма.
6. Количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружного освещения, - показатель обеспечивает управление каждым пунктом питания в отдельности в рамках устройства системы управления наружным освещением, а также сбор данных о состоянии оборудования и передаче на центральный диспетчерский пункт информации обо всех аварийных ситуациях, увеличение показателя позволит уменьшить энергопотребление, создать комфортные условия для движения транспорта и пешеходов.
Таблица 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
+---+---------------------------+---------+-----------------------------------------------+
¦N ¦Показатель (индикатор) ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(наименование) ¦измерения+------+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦1 ¦Количество оборудования со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сверхнормативным сроком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦службы, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦Опоры ¦шт. ¦107703¦103190¦101190¦ 99190¦ 97190¦ 89990¦82490¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦АХП ¦шт. ¦ 68565¦ 67229¦ 66612¦ 66141¦ 65560¦ 62560¦59560¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦2 ¦Количество аварийного ¦шт. ¦ 26000¦ 20411¦ 17061¦ 13661¦ 10211¦ 5211¦ 211¦
¦ ¦оборудования, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опоры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦3 ¦Количество объектов ¦шт. ¦ 540¦ 535¦ 532¦ 522¦ 512¦ 462¦ 412¦
¦ ¦архитектурно-художественной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подсветки, требующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦модернизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦4 ¦Количество неосвещенных ¦шт. ¦ 3450¦ 3280¦ 2624¦ 1968¦ 1312¦ 656¦ 0¦
¦ ¦дворовых территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦ ¦*Индикаторы на 2012-2016 гг. по подп. 1-4 Подпрограммы рассчитаны на 31.12 ¦
¦ ¦соответствующего года от базового значения показателя на 31.12.2010 ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦5 ¦Количество территорий, на ¦шт. ¦ ¦ 64¦ 164¦ 284¦ 409¦ 534¦ 664¦
¦ ¦которых реализована ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦концепция светоцветовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
¦6 ¦Количество пунктов ¦ШУНО ¦ 92¦ ¦ 192¦ 292¦ 412¦ 542¦ 692¦
¦ ¦питания, подключенных к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системе управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружным освещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+---------+------+------+------+------+------+------+-----+
В результате выполнения Подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- создана единая светоцветовая среда, сочетающая все виды освещения - наружного, архитектурно-художественного и праздничного, обеспечивающая единое, целостное восприятие общественных зон, социальных объектов, дворовых территорий, магистралей водителями и пешеходами как в повседневном, так и в праздничном режимах;
- увеличена интенсивность движения автотранспорта, повышена экологическая безопасность, снижены ослепленность и дискомфорт водителей и пешеходов;
- снижены уличная преступность, количество дорожно-транспортных происшествий, травматизм пешеходов и как следствие - уменьшены расходы бюджета на восстановление здоровья пострадавших горожан и на их социальное обеспечение;
- сокращены затраты на энергопотребление и содержание наружного, архитектурно-художественного и праздничного освещения за счет применения современных технологий и материалов.
Программа осуществляется в период 2012-2016 годов.
Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа уменьшится на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 2,8% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 12,9% количество аварийного оборудования, на 1,5% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится на 15% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 14,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.
Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа уменьшится на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 0,7% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 13% количество аварийного оборудования, на 1,9% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится на 18% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 14,4% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.
Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа уменьшится на 1,9% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 0,8% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 13,3% количество аварийного оборудования, на 1,9% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится на 18,8% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 17,3% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.
Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа уменьшится на 6,7% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 4,4% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 19,2% количество аварийного оборудования, на 9,2% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится на 18,8% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 18,8% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.
Этап 5 - 2016 г. По итогам 5 этапа уменьшится на 7% количество опор наружного освещения со сверхнормативным сроком службы, на 4,4% количество осветительных приборов АХП со сверхнормативным сроком службы, на 19,2% количество аварийного оборудования, на 9,2% количество объектов архитектурно-художественной подсветки, требующих модернизации, на 19% количество неосвещенных дворовых территорий, увеличится на 19,6% количество территорий, на которых реализована концепция светоцветовой среды, на 21,6% количество пунктов питания, подключенных к системе управления наружным освещением.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Основные мероприятия Подпрограммы:
- создание светоцветовой среды на объектах города с учетом концепции единой светоцветовой среды;
- устройство наружного освещения внутридворовых территорий;
- устройство наружного освещения территорий объектов социальной сферы;
- устройство системы управления;
- реконструкция объектов наружного и архитектурно-художественного освещения;
- содержание объектов наружного освещения;
- ремонт объектов наружного освещения;
- содержание объектов архитектурно-художественного освещения;
- ремонт объектов архитектурно-художественного освещения.
В городе Москве из-за реализации различных подходов к созданию наружного и архитектурного освещения, световой рекламы и праздничного светового оформления города ухудшается эстетический облик городской среды вследствие образования зон повышенной либо недостаточной освещенности. Предлагаются мероприятия по осуществлению единого подхода к планированию, проектированию, реализации и эксплуатации наружного, архитектурного-художественного освещения и праздничного светового оформления города.
Реализация мероприятий будет способствовать повышению экономической рентабельности и улучшению качества световой среды, которая может быть достигнута комплексным взаимоувязанным применением всех взаимодействующих в городском пространстве средств освещения.
При качественном освещении сокращается количество дорожно-транспортных происшествий, увеличивается скорость движения автотранспорта, снижаются уличная преступность и вандализм, повышается экологическая безопасность (меньше зрительных стрессов, вызванных визуальным хаосом и дискомфортной яркостью, недостатком световых ориентиров и информации, сокращается выброс газов автомобилями за счет уменьшения их простоев и увеличения пропускной способности дорог).
Реализация данных мероприятий создать освещение на 3450 дворовых территориях, ранее его не имевших, провести реконструкцию 5612 установок наружного освещения внутридворовых территорий, морально и физически устаревших и не удовлетворяющих требованиям действующих нормативных документов, с внедрением энергоэкономичных источников света (светодиодов, компактных люминесцентных ламп, натриевых ламп высокого давления), заменой изношенных металлических и железобетонных опор на металлические с коррозионностойким цинковым покрытием, заменой голого провода на самонесущий изолированный провод СИП "Торсада".
Результатом проведения данных мероприятий будет появление новых установок наружного освещения повышенной надежности, использующих новые технологии, позволяющие подчеркнуть особенность нашего города, отразить его стиль и характер. В рамках выполнения мероприятий предполагается устройство освещения на дворовых детских и спортивных площадках, местах отдыха, зеленых зонах и пешеходных дорожках.
В период с 2005 по 2010 годы на баланс ГУП "Моссвет" было принято около 2 тысяч объектов социальной сферы. Однако значительное количество принятых объектов находятся в нерабочем состоянии, не подлежат восстановлению или имеют недостаточное освещение. Кроме того, имеются территории, где наружное освещение полностью отсутствует. На основании заявок департаментов социальной сферы и префектур округов сформированы Адресные перечни объектов. По каждому из объектов на основании проведенного обследования совместно с подрядными специализированными эксплуатационными организациями ГУП "Моссвет" определены объемы работ в натуральном и стоимостном выражении.
Реализация мероприятий позволит привести в рабочее состояние установки наружного освещения территорий объектов социальной сферы. В ходе выполнения мероприятий будут освещены не только территории объектов социальной сферы, но и подходы к ближайшим улицам, а также школьные стадионы и спортивные площадки.
В рамках устройства системы управления предлагается дальнейшая реализация разработанной в рамках Городской целевой программы развития наружного освещения города на 2005-2009 годы концепции автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), что обеспечит управление каждым пунктом питания в отдельности, а также сбор данных о состоянии оборудования и передаче на центральный диспетчерский пункт информации обо всех аварийных ситуациях. Централизованная система управления обеспечит точное и своевременное включение и отключение установок наружного освещения в соответствии с установленным уровнем естественной освещенности, что позволит уменьшить энергопотребление, создаст комфортные условия для движения транспорта и пешеходов.
В рамках этих мероприятий предлагается для обеспечения каналов связи системы управления наружным освещением города прокладка волоконно-оптических сетей и линий связи (ВОЛС).
Таблица 2
+---+--------------------+---------------+---------------------+----------------------------------------------------------------------+
¦N ¦Номер и наименование¦Ответственный ¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор - кол-во ¦
¦п/п¦мероприятий ¦исполнитель ¦ ¦УНО, аварийных опор НО, объектов АХП, осветительных приборов АХП - в ¦
¦ ¦Подпрограммы ¦ ¦ ¦шт.) ¦
¦ ¦ ¦ +----------+----------+--------------------+-------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое описание ¦Года ¦
¦ ¦ ¦ ¦реализации¦реализации¦ +---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦
+---+--------------------+---------------+----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+--------------------+---------------+----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦1 ¦Содержание объектов ¦Департамент ¦2011 ¦2016 ¦Обеспечение ¦ 325603¦ 330437¦ 335444¦ 340476¦ 345583¦
¦ ¦наружного освещения ¦топливно- ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦энергетического¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦установок наружного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦города Москвы ¦ ¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦2 ¦Ремонт объектов ¦ ¦2012 ¦2016 ¦Ремонт УНО со ¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 7200¦ 7500¦
¦ ¦наружного освещения,¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Замена аварийных ¦ 3350¦ 3400¦ 3450¦ 5000¦ 5000¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦Замена часов со ¦ ¦2012 ¦2015 ¦Замена часов со ¦ 615¦ 339¦ 30¦ 31¦ 1¦
¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сроком и ¦ ¦ ¦ ¦сроком и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перепрограммирование¦ ¦ ¦ ¦перепрограммирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦блоков управления ¦ ¦ ¦ ¦блоков управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦3 ¦Содержание объектов ¦ ¦2012 ¦2016 ¦Обеспечение ¦118725 ОП¦180640 ОП¦248714 ОП¦340738 ОП¦466811 ОП¦
¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦бесперебойного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦функционирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦художественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подсветки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦4 ¦Ремонт объектов ¦ ¦2012 ¦2016 ¦Ремонт объектов АХП ¦617 ОП ¦471 ОП ¦581 ОП ¦3000 ОП ¦3000 ОП ¦
¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦со сверхнормативным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦сроком службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5.1¦Создание ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Осуществление ¦100 ¦120 ¦125 ¦125 ¦130 ¦
¦ ¦светоцветовой среды ¦топливно- ¦ ¦ ¦единого подхода ко ¦объектов ¦объектов ¦объектов ¦объектов ¦объектов ¦
¦ ¦на объектах города с¦энергетического¦ ¦ ¦всем видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом концепции ¦хозяйства ¦ ¦ ¦наружного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единой светоцветовой¦города Москвы ¦ ¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светового оформления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5.2¦Устройство наружного¦ ¦2012 ¦2016 ¦Устройство освещения¦5159 УНО ¦5141 УНО ¦5168 УНО ¦5106 УНО ¦5060 УНО ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦на дворовых детских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внутридворовых ¦ ¦ ¦ ¦и спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территорий ¦ ¦ ¦ ¦площадках, местах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдыха, зеленых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зонах и пешеходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорожках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5.3¦Устройство наружного¦ ¦ ¦ ¦Устройство освещения¦904 УНО ¦900 УНО ¦906 УНО ¦894 УНО ¦886 УНО ¦
¦ ¦освещения территорий¦ ¦ ¦ ¦территорий объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов социальной ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сферы ¦ ¦ ¦ ¦подходов к ближайшим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улицам, школьных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стадионов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных площадок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦5.4¦Устройство системы ¦ ¦2012 ¦2016 ¦Создание ¦1 объект ¦1 объект ¦2 объекта¦2 объекта¦2 объекта¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦автоматизированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наружным освещением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+ +----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦6 ¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦Реконструкция ¦35 ¦60 ¦60 ¦60 ¦60 ¦
¦ ¦объектов наружного и¦ ¦ ¦ ¦объектов социальной ¦объектов ¦объектов ¦объектов ¦объектов ¦объектов ¦
¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦сферы, улиц и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ ¦ ¦ ¦проездов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦внутридворовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территорий, систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телеуправления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов АХП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+---------------+----------+----------+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования Подпрограммы не предусмотрены.
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Изменений правового регулирования в сфере реализации Подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соисполнитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подпрограмма¦Развитие единой ¦всего ¦06Ж0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 7443574,60¦ 8468054,80¦ 9347050,60¦10256477,20¦12349264,40¦13211723,40¦
¦0607 ¦светоцветовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды города +---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ ¦Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦020¦ x ¦ 7443574,60¦ 8468054,80¦ 9347050,60¦10256477,20¦12349264,40¦13211723,40¦
¦ ¦ ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Содержание ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0100¦0503¦020¦244¦ 2778270,20¦ 3419684,60¦ 3810196,30¦ 4186347,50¦ 4459339,40¦ 4745066,20¦
¦0607001 ¦объектов ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружного ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Ремонт объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0200¦0503¦020¦244¦ 1147567,60¦ 1209560,00¦ 1274800,00¦ 1343690,00¦ 2796773,20¦ 3074650,90¦
¦0607002 ¦наружного ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Содержание ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0300¦0503¦020¦244¦ 375900,00¦ 397587,60¦ 644398,70¦ 923047,30¦ 994665,90¦ 1071377,70¦
¦0607003 ¦объектов ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектурно- ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Ремонт объектов ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0400¦0502¦020¦244¦ 15546,00¦ 16323,30¦ 17270,00¦ 18200,00¦ 103292,70¦ 115953,70¦
¦0607004 ¦архитектурно- ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественного ¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0500¦0402¦020¦411¦ 3126290,80¦ 3282605,30¦ 3446735,60¦ 3619072,40¦ 3800026,10¦ 3990027,50¦
¦0607005 ¦комплекса мер по ¦ТОПЛИВНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦совершенствованию¦ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наружного ¦ХОЗЯЙСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦освещения и ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦архитектурно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦художественной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подсветки города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------------+---------------+-------+----+---+---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+---------------+-------------+----------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦Государственная¦Государственная¦всего (НВВ) ¦381684107,6 ¦412632303,8 ¦450992503,8 ¦457859516,3 ¦493883590,1 ¦
¦программа ¦программа +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦города Москвы ¦Всего ¦148219834,3 ¦159958393,6 ¦156820847,1 ¦130278785,2 ¦135932882,6 ¦
¦ ¦на 2012-2016 ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. "Развитие +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦коммунально- ¦в т.ч. ¦ 99748763,9 ¦114840904,9 ¦112787775,8 ¦ 83970405,5 ¦ 88150943,0 ¦
¦ ¦инженерной ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры"¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦Бюджет города¦ 48471070,4 ¦ 45117488,7 ¦ 44033071,3 ¦ 46308379,7 ¦ 47781939,6 ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦333213037,2 ¦367514815,1 ¦406959432,5 ¦411551136,6 ¦446101650,5 ¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦Подпрограмма ¦"Развитие ¦всего ¦ 8468054,80¦ 9347050,60¦ 10256477,20¦ 12349264,40¦ 13211723,40¦
¦ ¦единой +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦светоцветовой ¦бюджет города¦ 8468054,80¦ 9347050,60¦ 10256477,20¦ 12349264,40¦ 13211723,40¦
¦ ¦среды города ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы" +-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ГУП "Моссвет"¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Анализ реализации, текущее управление и контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы (далее - Департамент).
Департамент:
1. Организует выполнение Подпрограммы и координирует действия ее исполнителей.
2. Осуществляет мониторинг хода проектов и мероприятий Подпрограммы.
3. Осуществляет контроль за реализацией Подпрограммы, выполнение в установленные сроки ее мероприятий, целевое использование выделенных на ее реализацию средств бюджета города Москвы.
4. Разрабатывает совместно с другими департаментами города Москвы план реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и утверждает его в Правительстве Москвы.
5. Проводит конкурсный отбор на выполнение мероприятий Подпрограммы.
6. Осуществляет взаимодействие с организациями по выработке предложений в части корректировки Подпрограммы и формированию ее реализации на очередной финансовый год.
В процессе реализации Подпрограммы Департамент вправе в установленном порядке представлять в Правительство Москвы предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы в целом.
В своей деятельности по управлению и контролю за реализацией Подпрограммы Департамент осуществляет следующие функции:
1. Планирование мероприятий Подпрограммы на основе формирования ежегодных планов выполнения Подпрограммы, включающих конкретные мероприятия, сроки их выполнения и объемы финансирования.
2. Анализ итогов выполнения Подпрограммы, включая мониторинг результатов финансирования из бюджетных средств.
Конкретные значения аналитических показателей Подпрограммы зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от степени выполнения принятой в Подпрограмме стратегии. Процесс выполнения Подпрограммы может осуществляться по следующим сценариям:
Наиболее благоприятный сценарий возможен при увеличении выделяемых из бюджета города Москвы ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Неблагоприятный сценарий - это сокращение реального объема финансирования, выделяемого из бюджета города Москвы, несоблюдение контрактных обязательств подрядными организациями.
Подпрограмма "Развитие единой
светоцветовой среды города Москвы"
Раздел "ПРАЗДНИЧНОЕ СВЕТОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦раздела ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы ¦
¦раздела ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Цели раздела ¦Создание условий для формирования праздничного настроения, позитивного ¦
¦подпрограммы ¦эмоционального состояния жителей и гостей города. ¦
¦ ¦Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии ¦
¦ ¦с современными требованиями. ¦
¦ ¦Повышение эффективности и надежности работы установок праздничного оформления ¦
¦ ¦города. ¦
¦ ¦Снижение показателей энергопотребления в установках праздничного оформления ¦
¦ ¦города за счет применения энергосберегающих технологий. ¦
¦ ¦Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных¦
¦ ¦расходов, в результате применения современных технологий и материалов. ¦
¦ ¦Взаимоувязанное, комплексное и сбалансированное развитие наружного освещения, ¦
¦ ¦архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления в целях¦
¦ ¦создания в городе Москве единой светоцветовой среды. ¦
¦ ¦Установка современных видеопанно ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Расширение географии размещения элементов праздничного светового оформления в ¦
¦раздела ¦городе. ¦
¦подпрограммы ¦Повышение эффективности и надежности работы элементов праздничного светового ¦
¦ ¦оформления города. ¦
¦ ¦Внедрение инновационных технологий в праздничное световое оформление городской ¦
¦ ¦среды ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм ¦
¦индикаторы и ¦государственной программы и их значения ¦
¦показатели ¦ ¦
¦раздела ¦ +---+--------------------+---------+------------------------------------------+ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦Значения показателей ¦ ¦
¦ ¦ ¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(наименование) ¦ ¦2010 год¦2011¦2012¦2013¦2014 ¦2015¦2016 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(индикатор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦1 ¦Количество ¦шт. ¦ 56¦ 309¦ 517¦ 725¦ 934¦1143¦ 1352¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦светового оформления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(нарастающим итогом)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦2 ¦Положительная ¦% ¦Ранее ¦Главным индикатором является ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦динамика уровня ¦ ¦уровень ¦динамическое увеличение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦удовлетворенности ¦ ¦удовлет-¦показателя удовлетворенности ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ворен- ¦населения, выявленного в ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦праздничным световым¦ ¦ности не¦результате проведения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦оформлением города ¦ ¦опреде- ¦социологических исследований ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лялся ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦3 ¦Разработка и ¦шт. ¦ 0¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Регламентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦светового оформления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦4 ¦Количество ¦шт. ¦ 0¦ 5¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦осуществленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мультимедийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦световых программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
¦ ¦ ¦5 ¦Количество ¦шт. ¦ 0¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦проведенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦"Московских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фестивалей света" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---+--------------------+---------+--------+----+----+----+-----+----+-------+ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Этап 1 - 2012 г. ¦
¦реализации ¦Этап 2 - 2013 г. ¦
¦раздела ¦Этап 3 - 2014 г. ¦
¦подпрограммы ¦Этап 4 - 2015 г. ¦
¦ ¦Этап 5 - 2016 г. ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Объем ¦ +--------------+-------------------------------------------------------------+ ¦
¦бюджетных ¦ ¦Основные ¦Объемы по годам (тыс. руб.) ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦мероприятия +----------+--------------+-------------+----------+----------+ ¦
¦раздела ¦ ¦Программы ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ +--------------+----------+--------------+-------------+----------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦Общий объем ¦2013100,00¦ 2113800,00¦ 2219500,00¦2330474,90¦2446998,70¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------------+-------------+----------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет ¦2013100,00¦ 2113800,00¦ 2219500,00¦2330474,90¦2446998,70¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------------+-------------+----------+----------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦2013100,00¦ 2113800,00¦ 2219500,00¦2330474,90¦2446998,70¦ ¦
¦ ¦ ¦СМИ и рекламы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+----------+--------------+-------------+----------+----------+ ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦1. Рост количества магистралей города, на которых размещены элементы праздничного¦
¦результаты ¦светового оформления, увеличение общего количества элементов праздничного ¦
¦реализации ¦светового оформления на 1034 штуки, охват полного адресного перечня праздничного ¦
¦раздела ¦оформления, указанного в постановлении Правительства Москвы от 03.11.2009 ¦
¦подпрограммы ¦N 1193-ПП "О концепции праздничного оформления города Москвы". ¦
¦ ¦2. Выявление динамики удовлетворенности населения элементами и системой ¦
¦ ¦праздничного светового оформления города путем проведения 2 социологических ¦
¦ ¦исследований в год. ¦
¦ ¦3. Разработка и внедрение Регламента эксплуатации элементов праздничного ¦
¦ ¦светового оформления города, как следствие, сокращение издержек ¦
¦ ¦на эксплуатацию элементов праздничного светового оформления постоянного ¦
¦ ¦размещения. ¦
¦ ¦4. Проведение 100 мультимедийных световых программ и 5 Московских международных ¦
¦ ¦фестивалей света, как следствие, привлечение большего числа туристов, с приростом¦
¦ ¦в 8-10% годового туристического потока. ¦
¦ ¦5. Установка 214 современных видеопанно ¦
+-------------+---------------------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Праздничная иллюминация - необходимая составляющая каждого государственного праздника, ведь именно празднично освещенные улицы города способствуют формированию патриотического настроения и эмоционального подъема у его жителей и гостей.
В Москве за период до 2007 года нарастающим итогом было введено в эксплуатацию 112 объектов праздничного светового оформления постоянного размещения (далее - праздничной иллюминации) на 31 магистрали города, в том числе:
- 37 объектов на 15 магистралях города - с использованием ламп накаливания;
- 75 объектов на 16 магистралях города - с использованием светодиодных <1> (энергосберегающих) технологий.
--------------------------------
<1> Впервые в праздничной иллюминации светодиодные технологии были применены в новогоднем оформлении к встрече 2000 года.
Работы по устройству праздничной иллюминации в период 2005-2007 гг. выполнялись в рамках Городской целевой программы развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2005-2007 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы <2>.
--------------------------------
<2> Финансирование работ по установке праздничной иллюминации в 2007 году в оформлении к новому 2008 году составило 233600 тыс. рублей.
На 2008-2010 гг. была утверждена новая Городская целевая программа развития рекламы, информации и оформления города Москвы на 2008-2010 гг., которая предусматривала дальнейшее развитие праздничной иллюминации, в том числе совершенствование используемых технологий и увеличение объемов размещения.
Вместе с тем в связи с экономическим кризисом (с 2008 г.) объемы финансирования указанной Целевой программы были существенно сокращены, в том числе на развитие праздничной иллюминации. Финансирование в период 2008-2010 гг. осуществлялось исключительно на работы по реконструкции и эксплуатации существующей праздничной иллюминации.
Кроме того, на 2007-2009 гг. Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы была разработана Концепция единой светоцветовой среды города на 2007-2009 гг., в которую входил раздел по праздничному световому оформлению. Финансирование этой программы также было приостановлено в связи с кризисом.
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.09.2009 N 2503-РП "О мерах по ограничению использования на объектах городского хозяйства ламп накаливания" органам государственной власти города Москвы было поручено с 1 октября 2009 года прекратить приобретение ламп накаливания.
В связи с выходом из строя большого количества ламп накаливания праздничной иллюминации, износом электрооборудования и отсутствием финансовых средств на замену, в целях предупреждения аварийных ситуаций было принято решение о демонтаже праздничной иллюминации с лампами накаливания на ряде объектов <3>.
--------------------------------
<3> Всего 58.
Иллюминационное освещение стационарно размещается в архитектурном пространстве. Праздничное оформление может иметь временное или постоянное размещение. Эта иллюминация и оформление связаны с эпизодичностью включения световых приборов по программе проведения государственных городских и местных праздничных мероприятий.
В практике Москвы и других городов световая иллюминация и праздничное оформление разрабатываются с учетом новейших современных технологий и материалов, включают в себя только авторские художественные разработки и концепции с учетом социальных, экологических и эстетических потребностей, а также технико-экономических возможностей по установке.
В Москве уже не первый год разрабатывается и реализуется программа праздничного оформления города. Пока она только захватила основные зоны массовых гуляний, улицы и площади центра города, вылетные трассы. Так, например, каждый проспект отличается свойственным только ему стилем, который, однако, удачно вписывается в общую концепцию. Для Ленинского проспекта характерен образ фейерверка, который задает, прежде всего, оформленный фасад на Калужской площади. Экологическая тема с яркими растительными элементами прослеживается в оформлении Волгоградского проспекта. Для Кутузовского проспекта, наоборот, выбраны строгие, лаконичные световые решения, использованы цвета государственной символики.
На конец 2010 года на учете в ведомстве Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы состояло 56 объектов элементов праздничного светового оформления.
В 2011 году на установку элементов праздничного светового оформления города Москвы было выделено 1688484 тысячи рублей, что позволит существенным образом изменить географию их распределения.
Таким образом, к концу 2011 года распределение элементов праздничного светового оформления станет более равномерным, но все же не в полной мере затронет все важные магистрали города, а также в малой степени будет установлено в дворовых территориях, местах массовых гуляний граждан.
Анализ проблемных ситуаций формирования единой светоцветовой среды Москвы:
1. Праздничное световое оформление на сегодняшний день сконцентрировано в Центральном и Западном административных округах города Москвы. Недостаточно или отсутствует в отдаленных и новых районах города.
2. В Москве отсутствует единая система управления праздничным световым оформлением, что снижает оперативность устранения аварийных ситуаций, не обеспечиваются единовременное включение и выключение. В связи с тем, что работа праздничной иллюминации носит эпизодический характер - включается к конкретным датам - обеспечение бесперебойного режима работы носит особое значение.
3. Существует проблема взаимоувязанности наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления.
4. Для подключения праздничной иллюминации необходимы дополнительные мощности, зачастую не предусмотренные в плане.
5. Освещение не должно быть однообразным, оно должно удачно вписаться в общий световой облик города и соответствовать современным требованиям. Необходимые для праздничной иллюминации дополнительные мощности должны закладываться еще на этапе проектирования. При этом сложность вопроса заключается в том, что его необходимо решать на уровне городского правления. Должны быть проработаны нормативные документы, а также специальные разделы, включенные в генплан. Это этап долгой и кропотливой работы, однако при успешном решении осветители могут создать неповторимый праздничный облик города, применять самые последние разработки в области дизайна, свободно менять и переключать композиции, не сталкиваясь с проблемами подключения. Наряду с вышеизложенными достижениями в области светового облика Москвы результаты выборочных обследований территорий и объектов различного назначения свидетельствуют о ряде факторов, сдерживающих создание выразительной, гармоничной, комфортной и безопасной светоцветовой среды.
6. Отсутствует общий регламент работы осветительного оборудования в целом по городу, который бы регулировал режим их работы по рабочим, выходным и праздничным дням и переключение в зависимости от дня и времени суток, временные интервалы для динамических и других специальных эффектов.
7. Развитие и регулирование праздничного оформления Москвы, особенно в части праздничной иллюминации, тормозится:
a. Отсутствием современного зонирования территорий города по условиям совершенствования и развития праздничного оформления;
b. Отсутствием индивидуальных проработок каждой зоны с точки зрения возрождения исторических образов;
c. Отсутствием проработок специального оформления памятных мест и объектов туристической индустрии, рекреационных зон отдыха;
d. Недостаточным использованием интерактивных средств оформления мест массовых гуляний, высокотехнологичных приемов оформления и отсутствием мультимедийных и водных шоу-программ при проведении общегородских мероприятий.
Необходимость взаимосвязанности в проектных решениях унитарного, архитектурного, ландшафтного и праздничного оформления очевидна. С целью избежания световой перенасыщенности требуется создать единый регламент работы осветительного оборудования по рабочим, выходным и праздничным дням.
8. В настоящее время в праздничном световом оформлении города недостаточно используются инновационные технологии, такие как мультимедийные световые программы. За истекшие 5 лет было проведено всего 5 программ в дни празднования 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в мае 2010 года.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Постановление Правительства Москвы от 03.11.2009 N 1193-ПП "О концепции праздничного оформления города Москвы" определяет Адресный перечень территории города Москвы для размещения элементов праздничного оформления. Целью данного раздела подпрограммы является комплексная проработка всех адресов, указанных в постановлении. Особое внимание следует уделить местам массовых гуляний.
Целями подпрограммы являются:
1. Создание условий для формирования праздничного настроения, позитивного эмоционального состояния жителей и гостей города.
2. Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями.
3. Повышение эффективности и надежности работы установок праздничного оформления города.
4. Снижение показателей энергопотребления в установках праздничного оформления города за счет применения энергосберегающих технологий.
5. Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
6. Взаимоувязанное, комплексное и сбалансированное развитие наружного освещения, архитектурно-художественной подсветки и праздничного светового оформления в целях создания в городе Москве единой светоцветовой среды.
7. Установка современных видеопанно.
Оформление фасадов и улиц способно до неузнаваемости изменять пространство, разрушать привычные образы и вносить новые, яркие эмоции.
В праздничном освещении используется целый набор выразительных средств: это и яркие абстрактные световые панели-кронштейны на опорах городского освещения, крупномасштабные световые панно и перетяжки с различными праздничными сюжетами, объемно пространственные конструкции, флагштоки с подсветкой драпировок, световые гирлянды на мостах и улицах. Используется вся возможная палитра световых материалов для достижения необходимого эффекта. Это и дюралайт, клип-лайт и прожектора, стробоскопы, светодиоды и обычные лампы.
Но при разработке праздничного оформления города необходимо учитывать самые последние разработки не только в области материалов, но и в области дизайна. Одним из самых актуальных направлений на сегодняшний день является динамическое освещение. Оно дает простор для идей, позволяет менять панораму в соответствии с временем суток, временами года, праздничными днями и т.д.
В Москве удачно внедрена технология производства светодинамических перетяжек через улицы города и крупномасштабных панно. Именно в этих изделиях впервые была использована динамика, основанная на смене цвета и изображений, включая элементы мультипликации.
В подпрограмму оформления города входит также комплексное оформление площадей и мест массовых гуляний. Сегодня идея комплексного оформления этих территорий может быть расширена, внедряя интерактивные средства оформления - мультимедийные шоу с использованием эффектов светодинамики, проекции, лазерных и пиротехнических эффектов и светомузыкальных фонтанов. Этот прием оформления нуждается в отдельной программной разработке и творческом осмыслении для конкретного места использования.
Также важной проблематикой данной темы является оформление магистральных улиц, кольцевых трасс и въездов в город. Важно создать единое, целостное восприятие трассы в праздники для водителей и пассажиров, находящихся в транспорте.
Праздничная иллюминация стационарного характера разрабатывается как единый образный ряд для каждой магистрали в отдельности без привязки к конкретному мероприятию.
Концепции комплексного праздничного оформления проспекта (шоссе, улицы) разрабатываются с учетом их архитектурно-планировочных и ландшафтных особенностей, а также визуальных связей. Оформление носит определенный образно-художественный характер на всем протяжении трассы независимо от проведения праздничного мероприятия и рассчитано на привлечение внимания гостей и жителей столицы. В рамках единой стилистической концепции разрабатываются отдельные элементы праздничного оформления: панели-кронштейны на опорах городского освещения, оформление мостовых сооружений и фасадов зданий, объемно-пространственные декоративные конструкции.
С учетом общественно-социального значения проспекта (шоссе, улицы) разрабатываются соответствующие светоцветовые композиции:
Цвета государственной символики: белый, синий, красный используются в гирляндах и других средствах оформления для придания торжественного вида магистрали и моста.
Экологическую тему могут подчеркивать световые опоры, оформленные гирляндами, напоминающими кусты, фасады административных зданий, трансформируемые в ветвистое дерево, в целом скучный пейзаж приобретает облик светящегося леса.
Цветными светодинамическими композициями на фасадах зданий и на магистралях подчеркивается функциональный и композиционно значимый участок, пересечение магистралей.
Светодинамические конструкции типа "фейерверк", "салют" и "факел", "энергия космоса" и "солнца" выделяют соответствующие проспекты (шоссе, улицы).
Световое праздничное оформление "спальных" районов и районов новостроек является специфической задачей, в решении которой должны учитываться функциональные особенности этих территорий. Концепцию их праздничного оформления следует ориентировать на жителя-пешехода и разрабатывать с учетом визуальных и пешеходных связей микрорайона с акцентом на благоустроенные общественные территории, скверы, бульвары и парки. Одно из эффективных средств оформления - световые фрески (активно используемые на Западе) помогут создать яркий доминант в оформлении микрорайона в целом. Для каждого района следует разработать свой стилеобразующий ряд светодекоративных элементов оформления.
Итак, для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
технических:
- приведение праздничного светового оформления города в соответствие с нормативными требованиями;
- сокращение количества отказов в работе установок праздничного светового оформления;
- замена оборудования, отслужившего свой срок службы;
- рациональное применение прогрессивных методов проектирования и технологий, комплектующих изделий и материалов с улучшенными характеристиками;
2) финансово-экономических:
- обеспечение максимальной экономии средств городского бюджета за счет оптимизации инвестиционных затрат и снижения эксплуатационных расходов;
- снижение удельных показателей энергопотребления в установках праздничного оформления города: снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий;
3) организационных:
- подготовка и проведение конкурсов;
4) социальных: создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей и движения автотранспорта, улучшение эстетического облика города, обеспечение единого подхода в наружном и архитектурно-художественном освещении.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
1. Увеличение количества объектов праздничного светового оформления постоянного размещения в городе Москве. К 2016 году общее число элементов праздничного светового оформления составит 1420 шт. по сравнению с 56 в 2010 году.
2. Положительная динамика уровня удовлетворенности населения праздничным световым оформлением города. Ранее уровень удовлетворенности не определялся. Измерение уровня удовлетворенности позволит оценивать результаты реализации раздела подпрограммы, корректировать ее по ходу выполнения в зависимости от результатов социологических исследований.
3. Увеличение эффективности эксплуатации элементов праздничного светового оформления в итоге разработки и внедрения регламента по их эксплуатации, выраженное в экономии трудозатрат, уменьшении времени реагирования на внештатные ситуации, а также времени включения и выключения праздничной иллюминации.
4. Увеличение количества осуществленных городских мультимедийных световых программ и Московских международных фестивалей света, что позволит увеличить туристический поток в г. Москве на 8-10% и не только принесет дополнительные средства в бюджет, но и способствует дальнейшему формированию положительного имиджа города Москвы в глазах иностранных граждан.
5. Увеличение количества установленных видеопанно, демонстрирующих использование наукоемких, инновационных технологий, добавляющих современные площадки для размещения социальной рекламы и праздничных рекламных роликов.
Таблица 1
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РАЗДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
+---+-----------------------+---------+--------------------------------------------+
¦N ¦Индикаторы и целевые ¦Единица ¦Объемы по годам ¦
¦п/п¦показатели ¦измерения+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦2010 г. ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦г. ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Количество объектов ¦шт. ¦56 ¦ 309¦ 517¦ 725¦ 934¦ 1143¦ 1352¦
¦ ¦праздничного светового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения (нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦итогом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Положительная динамика ¦% ¦ранее ¦Главным индикатором является ¦
¦ ¦уровня ¦ ¦уровень ¦динамическое увеличение показателя ¦
¦ ¦удовлетворенности ¦ ¦удовлет-¦уровня удовлетворенности населения,¦
¦ ¦населения праздничным ¦ ¦ворен- ¦выявленного в результате проведения¦
¦ ¦световым оформлением ¦ ¦ности не¦социологических исследований ¦
¦ ¦города ¦ ¦опреде- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лялся ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3 ¦Разработка и внедрение ¦шт. ¦0 ¦ 0¦ 1¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦
¦ ¦Регламентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздничного светового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления постоянного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦4 ¦Количество ¦шт. ¦0 ¦ 5¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦ 20¦
¦ ¦осуществленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мультимедийных световых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦5 ¦Количество проведенных ¦шт. ¦0 ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦
¦ ¦"Московских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦международных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестивалей света" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Основными результатами подпрограммы являются:
1. Увеличение количества магистралей города, на которых размещены элементы праздничного светового оформления, увеличение общего количества элементов праздничного светового оформления на 1043 штуки, охват полного адресного перечня праздничного оформления, указанного в постановлении Правительства Москвы от 03.11.2009 N 1193-ПП "О концепции праздничного оформления города Москвы".
2. Выявление систематического роста удовлетворенности населения элементами и системой праздничного светового оформления города путем проведения 2 социологических исследований в год.
3. Разработка и внедрение Регламента эксплуатации элементов праздничного светового оформления города, как следствие, сокращение издержек на эксплуатацию элементов праздничного светового оформления постоянного размещения.
4. Проведение 100 мультимедийных световых программ и 5 Московских международных фестивалей света, как следствие, привлечение большего числа туристов численностью 8-10% годового туристического потока.
Программа осуществляется в период 2012-2016 годов.
Этап 1 - 2012 г. По итогам 1 этапа будет разработан единый регламент эксплуатации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнено 2 социологических исследования, будут введены в эксплуатацию 222 объекта праздничной световой иллюминации. Будут установлены 43 видеопанно.
Этап 2 - 2013 г. По итогам 2 этапа будут введены в эксплуатацию 222 объекта праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 43 видеопанно.
Этап 3 - 2014 г. По итогам 3 этапа будут введены в эксплуатацию 222 объекта праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 43 видеопанно.
Этап 4 - 2015 г. По итогам 4 этапа будут введены в эксплуатацию 222 объекта праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 43 видеопанно.
Этап 5 - 2016 г. По итогам 5 этапа будут введены в эксплуатацию 223 объекта праздничной световой иллюминации, произведено 20 мультимедийных программ, проведен 1 фестиваль света, выполнены 2 социологических исследования. Будут установлены 42 видеопанно.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ И МЕРОПРИЯТИЙ РАЗДЕЛА ПОДПРОГРАММЫ
Итак, для решения основных задач подпрограммы, перечисленных ниже, планируется проведение следующих мероприятий:
1. Будет увеличено количество магистралей города, на которых размещены элементы праздничного светового оформления постоянного размещения, а также расширена география использования элементов праздничного светового оформления в местах массовых гуляний.
2. Будет проведено 10 социологических исследований.
3. Будут установлены 214 видеопанно.
4. Будут разработаны и внедрены Регламенты эксплуатации элементов праздничного светового оформления города постоянного размещения.
5. Будет проведено 100 мультимедийных световых программ.
6. Будет проведено 5 Московских международных фестивалей света.
Кроме этого, техническое обслуживание реконструируемых и новых установок праздничного светового оформления будут осуществлять специализированные эксплуатационные организации.
Предполагается осуществить реконструкцию установок праздничного светового оформления, морально и физически устаревших и не удовлетворяющих требованиям современного эстетического восприятия, с заменой питающих кабелей и щитов управления.
В рамках Подпрограммы будут разработаны концепции и рабочие проекты по реконструкции и реализации новых установок праздничного светового оформления как на ранее оформленных территориях, так на перспективных территориях.
Основным результатом Подпрограммы будет появление новых установок наружного праздничного светового оформления повышенной надежности, использующих новые технологии, позволяющие подчеркнуть особенности нашего города, отразить его стиль и характер.
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
+---+---------------+-------------+---------------------+------------------------------------------------------------------------+---------------+
¦N ¦Номер и ¦Ответственный¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) ¦Последствия ¦
¦п/п¦наименование ¦исполнитель +----------+----------+----------------+-------------------------------------------------------+нереализации ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое описание¦Значение <1> ¦ведомственной ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦реализации¦реализации¦ +-----------+----------+----------+----------+----------+целевой ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦программы, ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦
¦ ¦(наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Раздел "Праздничное световое оформление города Москвы" подпрограммы "Развитие единой светоцветовой среды" ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦1 ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Мероприятия по ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Данные ¦ 208 ¦ 208 ¦ 209 ¦ 209 ¦ 209 ¦Неравномерность¦
¦ ¦расширению ¦средств ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦
¦ ¦географии ¦массовой ¦ ¦ ¦приведут к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦
¦ ¦размещения ¦информации и ¦ ¦ ¦увеличению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничной ¦
¦ ¦элементов ¦рекламы ¦ ¦ ¦линий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦световой ¦
¦ ¦праздничного ¦города Москвы¦ ¦ ¦праздничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иллюминации ¦
¦ ¦светового ¦ ¦ ¦ ¦иллюминации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформления в ¦ ¦ ¦ ¦778449 метров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городе Москве ¦ ¦ ¦ ¦к 2016 году и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иллюминации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1043 штуки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦2 ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Техническое ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Техническое ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Согласно ¦Выход из строя ¦
¦ ¦обслуживание ¦средств ¦ ¦ ¦обслуживание ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦графику ¦элементов ¦
¦ ¦элементов ¦массовой ¦ ¦ ¦позволяет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничного ¦
¦ ¦праздничного ¦информации и ¦ ¦ ¦поддерживать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светового ¦
¦ ¦светового ¦рекламы ¦ ¦ ¦элементы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оформления ¦
¦ ¦оформления в ¦города Москвы¦ ¦ ¦праздничного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦постоянного ¦
¦ ¦городе Москве ¦ ¦ ¦ ¦светового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦размещения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦освещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦города в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работоспособном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянии, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минимизировать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издержки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкцию и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦демонтаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦3 ¦Мероприятие 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Фестивали Света ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦Упущенная ¦
¦ ¦московских ¦средств ¦ ¦ ¦представляют ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выгода от ¦
¦ ¦международных ¦массовой ¦ ¦ ¦собой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения ¦
¦ ¦фестивалей ¦информации и ¦ ¦ ¦крупномасштабные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного¦
¦ ¦света ¦рекламы ¦ ¦ ¦музыкальные шоу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока туристов¦
¦ ¦ ¦города Москвы¦ ¦ ¦в соединении с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦визуальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спецэффектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦4 ¦Мероприятие 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Мультимедийные ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 20 ¦Упущенная ¦
¦ ¦мультимедийных ¦средств ¦ ¦ ¦программы - это ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выгода от ¦
¦ ¦программ ¦массовой ¦ ¦ ¦отдельные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привлечения ¦
¦ ¦ ¦информации и ¦ ¦ ¦световые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительного¦
¦ ¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦представления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потока туристов¦
¦ ¦ ¦города Москвы¦ ¦ ¦проводимые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельно взятом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦5 ¦Мероприятие 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Проведение ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Основной ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦Без проведения ¦
¦ ¦социологических¦средств ¦ ¦ ¦задачей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социологических¦
¦ ¦исследований ¦массовой ¦ ¦ ¦проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исследований ¦
¦ ¦ ¦информации и ¦ ¦ ¦социологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦невозможно ¦
¦ ¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦исследований, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оценить ¦
¦ ¦ ¦города Москвы¦ ¦ ¦планируемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результат от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раздела ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будет являться ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подпрограммы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦динамики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦восприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦москвичами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туристами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦магистралей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц города, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздничной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иллюминацией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦6 ¦Мероприятие 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
¦ ¦Разработка и ¦Департамент ¦2012 ¦2016 ¦Регламент ¦разработка,¦перерасчет¦перерасчет¦перерасчет¦перерасчет¦Отсутствие ¦
¦ ¦внедрение ¦средств ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦единого ¦
¦ ¦Регламентов ¦массовой ¦ ¦ ¦будет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламента ¦
¦ ¦эксплуатации ¦информации и ¦ ¦ ¦регулировать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦
¦ ¦элементов ¦рекламы ¦ ¦ ¦режим работы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приводит к ¦
¦ ¦праздничного ¦города Москвы¦ ¦ ¦рабочим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удорожанию ¦
¦ ¦светового ¦ ¦ ¦ ¦выходным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦
¦ ¦оформления ¦ ¦ ¦ ¦праздничным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации, а¦
¦ ¦города ¦ ¦ ¦ ¦дням и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также к падению¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переключение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦его качества ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зависимости от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дня и времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦суток, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦временные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интервалы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦динамических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+-------------+----------+----------+----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+---------------+
Увеличение географии размещения элементов праздничного светового оформления постоянного размещения направлено на оформление магистральных улиц, кольцевых трасс и въездов в город и рассчитано на визуальное восприятие водителей и пассажиров в транспорте <4>. Важно создать единое, целостное восприятие трассы в праздники. Праздничная иллюминация разрабатывается без привязки к конкретному мероприятию и имеет стационарный характер размещения, также представляет собой единый образный ряд для каждой магистрали в отдельности.
--------------------------------
<4> Целью данных мероприятий является обеспечение полного охвата территорий, указанных в адресном перечне постановления Правительства Москвы от 3 ноября 2009 г. N 1193-ПП "О Концепции праздничного оформления города Москвы".
Мероприятия включают устройство освещения на фасадах, дворовых территориях, прилегающих к вылетным магистралям, установок праздничного светового оформления с внедрением энергоэкономичных источников света (светодиодов). Результатом проведения данных мероприятий будет появление новых установок праздничного светового оформления повышенной надежности, использующих передовые технологии, позволяющие подчеркнуть особенность города, отразить его стиль и характер. В рамках выполнения мероприятий предполагается устройство праздничного светового оформления на дворовых детских и спортивных площадках, в местах отдыха, зеленых зонах и пешеходных дорожках.
Отдельной задачей является оформление спальных районов и районов новостроек. Учитывая характер территорий, следует разработать концепцию с приоритетом жителя-пешехода. Концепция разрабатывается с учетом визуальных и пешеходных связей микрорайона с акцентом на территории благоустройства, скверов и парков отдыха. Одно из эффективных средств оформления - световые фрески (активно используемые на Западе) помогут создать яркий доминант в оформлении микрорайона в целом. Для каждого района следует разработать свой стилеобразующий ряд светодекоративных элементов оформления.
Кроме того, оформляются общественные территории - "пешеходные зоны" с ориентацией на приоритет пешехода, который имеет массовый и самый непосредственный контакт со средой. В оформлении пешеходных зон и общественных зон рекреации исторического центра Москвы идея трансформации пространства временного характера допустима. Здесь возможно внедрение объемно-пространственных и арочных конструкций, размещение над пешеходной частью тротуаров световых шатров, светодинамических установок для подсветки зеленого массива и др. специальных эффектов. Важно создать праздничную атмосферу и настроение, расположив жителей совершать прогулки по любимому городу в дни городских мероприятий. Именно световые эффекты в вечернее и ночное время суток создают особенную атмосферу сказочности и неожиданности в облике городских территорий.
Данные мероприятия раздела подпрограммы планируется осуществлять в трех направлениях:
1. По местам особого городского значения (гирлянды на световых опорах, украшение фасадов зданий).
2. По местам общего городского значения (гирлянды на световых опорах, украшение фасадов зданий).
3. По дополнительным мероприятиям, касающимся задач расширения географии охвата территории города Москвы элементами праздничного светового оформления постоянного размещения. Данные мероприятия включают оформление города декоративными световыми перетяжками, гирляндами на световых опорах, подсветками и пр.
Подобные мероприятия приведут к увеличению линий праздничной иллюминации на 777349 метров к 2016 году и увеличат количество объектов праздничной иллюминации на 1111 штук. Таким образом, к 2016 году количество объектов праздничной световой иллюминации постоянного размещения в г. Москве составит 1420 штук.
Основной задачей проведения социологических исследований, планируемых в рамках программы, будет являться изучение динамики восприятия москвичами и туристами магистралей и улиц города, оборудованных праздничной иллюминацией. На протяжении 2012-2016 годов городской подпрограммой предусматривается проведение 10 социологических исследований, которые рекомендуется провести в осеннее и весеннее время на всей городской территории.
Основными аспектами опросов станут следующие:
- Стиль жизни москвичей и туристов;
- Сфера проведения времени в повседневные и праздничные дни;
- Предпочтения респондентов в области праздников;
- Внимание респондентов к наличию праздничной иллюминации, размещенной на городских улицах;
- Восприятие респондентами праздничной иллюминации. Сравнение с зарубежным опытом;
- Оценка динамики респондентами наличия и восприятия праздничной иллюминации на основных магистралях, а также в собственном районе и в зонах шаговой доступности;
- Пожелания респондентов к развитию городской и местной сети праздничной иллюминации;
Предположительный размер и структура выборки респондентов: 1500 человек, 50/50% женщины и мужчины старше 14 лет.
В настоящее время отсутствует общий регламент работы элементов праздничного светового оформления постоянного освещения, который бы регулировал режим работы по рабочим, выходным и праздничным дням и переключение в зависимости от дня и времени суток, временные интервалы для динамических и других специальных эффектов. Стоимость разработки подобных Регламентов эксплуатации элементов праздничного светового оформления постоянного освещения по оценке экспертов составляет примерно 500000 рублей, затраченных на первоначальную разработку, и 150000 рублей ежегодно на внесение изменений или пересчет стоимости работ по эксплуатации элементов праздничного светового оформления <5>. Таким образом, затраты на разработку, внедрение и ежегодное обновление регламентов составят:
--------------------------------
<5> При расчете затрат в разделе подпрограммы государственной программы учитывался коэффициент инфляции 6,38%.
Регламент по эксплуатации устанавливает перечень, порядок и периодичность работ:
- по подготовке объектов к включению к праздникам;
- по техническому обслуживанию и ремонту объектов (ТО и ТР).
На основании Регламента разрабатываются расценки по всем видам работ, в пересчете на единицу оборудования. Это позволит существенно сократить затраты на эксплуатацию, упорядочит работу и систематизацию данных по эксплуатации оборудования, по степени износа, и планированию бюджетных средств на своевременную замену оборудования.
Фестивали Света представляют собой крупномасштабные музыкальные шоу в соединении с визуальными спецэффектами. Объектами световых инсталляций становятся основные достопримечательности городов. Фестивали проводятся ежегодно в мировых центрах, таких как Берлин, Монреаль, Сидней, Гонконг, Рига, в вечернее время суток, когда ночи становится длиннее. Они не только привлекают инвестиции и туристов, но и позволяют городам подтвердить статусы культурных центров.
Для примера, Фестиваль Света в Берлине в октябре 2011 г. состоится уже в седьмой раз. Подготовка к мероприятию проводится в течение всего года. Лучше всего результаты последнего праздника 2010 г. характеризуют следующие данные:
за весь период мероприятие посетило более 1 млн. посетителей;
было забронировано более 425 тыс. мест в гостиницах на время проведения Фестиваля;
более 50000 посетителей заинтересовалось темами светового оформления;
более 70 художественных инсталляций;
Фестиваль упоминается более 520 млн. раз в мировых СМИ;
в сети Интернет появились сотни тысяч фото и видео с Фестиваля;
взаимовыгодное сотрудничество со многими организациями - спонсорами и партнерами.
Последним крупным мероприятием подобного рода стал Фестиваль Света в Шардже, ОАЭ, проходивший в течение девяти дней в середине февраля 2011 г. Для его организации были привлечены лучшие международные компании и эксперты. При проведении Фестиваля Света в ОАЭ использовались последние технологии освещения, презентационные световые технологии, основанные на применении светодиодов.
По данным организатора - Sharjah Electricity and Water Authority (SEWA), потребление электричества снизилось на 51% во время проведения светового шоу. В то время как среднее потребление электричества до фестиваля составляло 656 киловатт, оно снизилось до 335 киловатт во время праздника.
В Москве планируется проведение первого международного фестиваля света в 2011 году. Сметная стоимость программы составляет 337100,5 тысячи рублей, включая расходы негосударственных коммерческих структур в год за один фестиваль. За период с 2012 по 2016 годы планируется провести 5 таких фестивалей. При расчете стоимости данного мероприятия в разделе подпрограммы государственной программы учитывался коэффициент инфляции 6,38% по сравнению с предыдущим годом. В 2011 году затраты бюджета города Москвы на проведение фестиваля равняются 188755 тысяч рублей. Таким образом, плановые городские затраты на проведение московских международных фестивалей света за пятилетний период составят:
Из диаграммы видно, что распределение участия государственного и частного капитала в финансировании Московских международных фестивалей света задано практически равномерно.
Если Международные фестивали света - это крупномасштабные мероприятия, проводимые на нескольких площадках во всех частях города, то мультимедийные программы - это отдельные световые представления, проводимые в отдельно взятом районе на местной территории. Стоимость одной программы составляет 12000 тысяч рублей. Планируется производить 20 световых мультимедийных программ в год. При расчете стоимости данного мероприятия в разделе подпрограммы государственной программы учитывался коэффициент инфляции 6,38%.
В 2011 году на эксплуатацию объектов праздничного светового оформления города постоянного размещения было выделено 40000 тысяч рублей (10600 тысяч рублей в квартал). Техническое обслуживание производится 4 раза в год при подготовке к включению праздничной иллюминации:
1. В период с 1 декабря по 20 января (на Новогодние праздники).
2. В период с 1 по 10 мая (День Победы).
3. 12 июня (День России).
4. Первые выходные сентября (День города).
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования Подпрограммы не предусмотрены.
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Изменений правового регулирования в сфере реализации подпрограммы не предусмотрено.
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 3
+------------+-------------+--------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦ПР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+--------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма¦Развитие ¦всего ¦06Ж0000¦ x ¦ x ¦ x ¦1917279,00¦2013100,00¦2113800,00¦2219500,00¦2330474,90¦2446998,70¦
¦0607 ¦единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светоцветовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +--------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦813 ¦ x ¦1917279,00¦2013100,00¦2113800,00¦2219500,00¦2330474,90¦2446998,70¦
¦ ¦ ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+--------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Праздничное ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0600¦0412¦813 ¦244¦1728524,00¦1814907,20¦1905697,60¦2000992,50¦2101042,10¦2206094,30¦
¦0607007 ¦и световое ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оформление ¦МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы¦ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+--------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Проведение ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06Ж0700¦0412¦813 ¦244¦ 188755,00¦ 198192,80¦ 208102,40¦ 218507,50¦ 229432,80¦ 240904,40¦
¦0607008 ¦Московского ¦СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фестиваля ¦МАССОВОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦света ¦ИНФОРМАЦИИ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РЕКЛАМЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-------------+--------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+---------------+-------------+-----------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦Государственная¦Государственная¦Всего (НВВ) ¦381684107,6 ¦412632303,8 ¦450992503,8 ¦457859516,3 ¦ 493883590,1 ¦
¦программа ¦программа +-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ ¦города Москвы ¦Всего ¦148219834,3 ¦159958393,6 ¦156820847,1 ¦130278785,2 ¦ 135932882,6 ¦
¦ ¦на 2012-2016 ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. "Развитие +-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ ¦коммунально- ¦в т.ч. ¦ 99748763,9 ¦114840904,9 ¦112787775,8 ¦ 83970405,5 ¦ 88150943,0 ¦
¦ ¦инженерной ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры"¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦Бюджет города¦ 48471070,4 ¦ 45117488,7 ¦ 44033071,3 ¦ 46308379,7 ¦ 47781939,6 ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦333213037,2 ¦367514815,1 ¦406959432,5 ¦411551136,6 ¦ 446101650,5 ¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦Раздел ¦Раздел ¦всего ¦ 2013100,00¦ 2113800,00¦ 2219500,00¦ 2330474,90¦ 2446998,70¦
¦государственной¦"Праздничное +-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦подпрограммы ¦световое ¦бюджет города¦ 2013100,00¦ 2113800,00¦ 2219500,00¦ 2330474,90¦ 2446998,70¦
¦ ¦оформление ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы" +-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
¦ ¦подпрограммы ¦юридические ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦"Развитие ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦единой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦светоцветовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦среды" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Анализ реализации, текущее управление и контроль за реализацией раздела Подпрограммы осуществляет Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы (далее - Департамент).
Департамент:
1. Организует выполнение раздела подпрограммы и координирует действия ее исполнителей.
2. Осуществляет мониторинг хода проектов и мероприятий раздела подпрограммы.
3. Осуществляет контроль за реализацией раздела подпрограммы, выполнение в установленные сроки ее мероприятий, целевое использование выделенных на ее реализацию средств бюджета города Москвы.
4. Разрабатывает совместно с другими департаментами города Москвы план реализации раздела подпрограммы на очередной финансовый год и утверждает его в Правительстве Москвы.
5. Проводит конкурсный отбор на выполнение мероприятий раздела подпрограммы.
6. Осуществляет взаимодействие с организациями по выработке предложений в части корректировки раздела подпрограммы и формированию ее реализации на очередной финансовый год.
В процессе реализации раздела подпрограммы Департамент вправе в установленном порядке представлять в Правительство Москвы предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию раздела подпрограммы в целом.
В своей деятельности по управлению и контролю за реализацией раздела подпрограммы Департамент осуществляет следующие функции:
1. Планирование мероприятий раздела подпрограммы на основе формирования ежегодных планов выполнения раздела подпрограммы, включающих конкретные мероприятия, сроки их выполнения и объемы финансирования.
2. Анализ итогов выполнения раздела подпрограммы, включая мониторинг результатов финансирования из бюджетных средств.
Конкретные значения аналитических показателей раздела подпрограммы зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от степени выполнения принятой в программе стратегии. Процесс выполнения раздела подпрограммы может осуществляться по следующим сценариям:
Наиболее благоприятный сценарий возможен при увеличении выделяемых из бюджета города Москвы ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы.
Неблагоприятный сценарий - это сокращение реального объема финансирования, выделяемого из бюджета города Москвы, несоблюдение контрактных обязательств подрядными организациями.
Подпрограмма "Развитие сети городских общественных
туалетов в городе"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города¦
¦подпрограммы ¦Москвы ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в ¦
¦подпрограммы ¦соответствии с современными требованиями. ¦
¦ ¦Повышение эффективности и надежности работы общественных туалетов. ¦
¦ ¦Снижение показателей энергопотребления в общественных туалетах за ¦
¦ ¦счет применения энергосберегающих технологий. ¦
¦ ¦Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения ¦
¦ ¦эксплуатационных расходов в результате применения современных ¦
¦ ¦технологий и материалов ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных ¦
¦подпрограммы ¦туалетов. ¦
¦ ¦Расширение сети общественных туалетов г. Москвы. ¦
¦ ¦Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп ¦
¦ ¦населения. ¦
¦ ¦Улучшение информирования населения о местах размещения общественных ¦
¦ ¦туалетов. ¦
¦ ¦Внедрение новых технологий, в том числе обеспечивающих решения по ¦
¦ ¦энергосбережению и антитеррористической защищенности граждан ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦Обеспеченность населения общественными туалетами - показатель, ¦
¦индикаторы и ¦отражающий количество туалетов на 1000 человек в городе. ¦
¦показатели ¦Доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, - ¦
¦подпрограммы ¦показатель, отражающий отношение количества городских туалетов, ¦
¦ ¦доступных для маломобильных групп населения, к общему количеству ¦
¦ ¦городских туалетов. ¦
¦ ¦Количество общественных туалетов - показатель, характеризующий общее¦
¦ ¦количество городских туалетов в городе Москве. ¦
¦ ¦Доля недоремонтированных объектов - показатель, характеризующий ¦
¦ ¦отношение количества туалетов, не отвечающих современным требованиям¦
¦ ¦и требующих капитального ремонта, к общему количеству туалетов в ¦
¦ ¦городе ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Программа осуществляется в период 2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦1-й этап - 2012 г. ¦
¦подпрограммы ¦2-й этап - 2013 г. ¦
¦ ¦3-й этап - 2014 г. ¦
¦ ¦4-й этап - 2015 г. ¦
¦ ¦5-й этап - 2016 г. ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Объем ¦ +---------------+------------------------------------------------+ ¦
¦бюджетных ¦ ¦Основные ¦Объемы по годам (тыс. руб.) ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦мероприятия +--------+---------+---------+---------+---------+ ¦
¦подпрограммы,¦ ¦Программы ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ +---------------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦Общий объем ¦907605,8¦1365992,7¦1440335,6¦1454226,6¦1469042,5¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦907605,8¦1365992,7¦1440335,6¦1454226,6¦1469042,5¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦благоустройства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+--------+---------+---------+---------+---------+ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦- Увеличение количества общественных туалетов в г. Москве. ¦
¦результаты ¦- Повышение качества оказания услуг в сфере обслуживания населения. ¦
¦реализации ¦- Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения ¦
¦подпрограммы ¦эксплуатационных расходов. ¦
¦ ¦- Улучшение архитектурного облика объектов городской инфраструктуры.¦
¦ ¦- Повышение комфортности проживания в городе, в том числе для ¦
¦ ¦маломобильных групп населения. ¦
¦ ¦- Размещение передвижных туалетных модулей 800 ед. к 2016 г. ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------+
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Туалетная инфраструктура города Москвы базируется на стационарных туалетах. Большая их часть построена в первой половине прошлого века, места их размещения определялись в то же время.
Около 40% стационарных туалетов размещено в удалении от мест массового скопления людей (станций метро, центральных площадей, парков и скверов).
Места концентрации населения в последние 20 лет, изменились в связи со строительством новых объектов городской инфраструктуры (торгово-развлекательных центров, офисных сооружений, спортивных объектов и т.д.).
В Москве функционирует 262 бесплатных городских стационарных общественных туалета, в том числе 45 туалетов в Центральном административном округе. Один стационарный туалет приходится примерно на 200 га площади, в ЦАО - на 150 га, или на 20 улиц.
При рекомендуемой действующими Санитарными правилами (Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных, утвержденные 19 июня 1972 г. N 983-72, пункт 1.Б) минимальной вместимости - 1 унитаз на 500 человек фактическая вместимость стационарных туалетов даже в ЦАО в 10 раз ниже - 1 унитаз на 5000 человек.
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ТУАЛЕТАМИ
В МОСКВЕ И НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
+------+----------+-----------+----------+
¦Город ¦Количество¦Население ¦Количество¦
¦ ¦городских ¦(млн. чел.)¦ОТ на 1000¦
¦ ¦туалетов ¦ ¦жителей ¦
+------+----------+-----------+----------+
¦Москва¦ 532 ¦ 15 ¦ 0,035 ¦
+------+----------+-----------+----------+
¦Лондон¦ 6094 ¦ 7,9 ¦ 0,771 ¦
+------+----------+-----------+----------+
¦Берлин¦ 6600 ¦ 4,8 ¦ 1,375 ¦
+------+----------+-----------+----------+
¦Пекин ¦ 7700 ¦ 16,5 ¦ 0,466 ¦
+------+----------+-----------+----------+
Реальная обеспеченность населения Москвы общественными туалетами на порядок ниже среднего показателя по приведенным городам. Для выхода на лучшие мировые показатели в Москве необходимо построить минимум 1000 новых туалетов. (В местах массового скопления людей, как, например, зоны, прилегающие к метро, парки, скверы и т.д.)
В настоящее время в Москве по программе "Городской бесплатный туалет" устанавливаются 270 бесплатных легких передвижных туалетных кабин из пластика.
Для санитарно-гигиенического обслуживания населения в дни проведения общественных мероприятий (дней города, спортивных соревнований, детских и рок-фестивалей и т.п.) устанавливается 3200 бесплатных кабин из пластика.
Использование пластиковых туалетных кабин для покрытия дефицита в городских туалетах оправдано лишь в качестве временной меры, так как туалеты данного типа плохо приспособлены к длительной эксплуатации в зимний период (в кабинах нет оборудования для обогрева, искусственного освещения и не отвечают современным требованиям. Предлагаемые некоторыми российскими фирмами кабины с таким оборудованием изготавливаются с нарушением отечественных требований электробезопасности).
Варианты туалетов с фекальными баками открытого типа в длительной эксплуатации небезопасны: для обработки нечистот используются химические реактивы, в зимнее время для предотвращения замерзания - спиртовые и соляные растворы.
Слабо развито информирование жителей и гостей столицы о месте расположения общественных туалетов.
На выходах из станций метро, на площадях, крупных остановках общественного транспорта повсеместно отсутствуют специальные указатели, показывающие подходы к туалетам. Указатели в местах расположения стационарных туалетов не заметны в вечернее время, их форма в связи с отсутствием стандартов оформления и размещения (установки) портит внешний архитектурный вид зданий и города в целом.
Раздел 3. ПРИОРИТЕТЫ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ
И ИНДИКАТОРЫ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Постановлением Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. N 513-ПП "О стратегии развития города Москвы на период до 2025 года" определены:
- Повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания (п. 1.6. Жилищно-коммунальное хозяйство);
- Улучшение экологической обстановки, модернизация коммунального хозяйства на основе использования экологически чистых, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий (п. 1.8. Экология);
- Перспективы развития иностранного туризма в городе Москве, создание благоприятных условий для развития туризма (п. 2.7. Туризм);
- Сокращение удельного энергопотребления (п. 3.2. Инженерная инфраструктура);
- Повышение эффективности управления собственностью города Москвы (3.3. Совершенствование бюджетной системы).
К приоритетам городской политики в сфере реализации государственной подпрограммы относятся:
- модернизация (с целью приведения в надлежащее состояние общественных туалетов, увеличения количества оказываемых услуг, в том числе для маломобильных групп) и развитие (увеличение количества общественных туалетов) сети общественных туалетов на территории города Москвы;
- приведение внешнего вида туалетов в соответствие с архитектурными требованиями города Москвы.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной подпрограммы обуславливают необходимость достижения следующих целей реализации подпрограммы:
Обеспечение условий комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями - при проведении ремонта туалетов замена оборудования на более современное, а также добавление нового оборудования (мылодозаторы, электрополотенца, пеленальные столики, энергосберегающее оборудование и т.д.).
Повышение эффективности и качества работы сети общественных туалетов в городе - увеличение количества общественных туалетов и замена устаревшего оборудования на современное.
Обеспечение доступности услуг для жителей и гостей города Москвы, в том числе для маломобильных групп населения, - размещение в местах массового скопления людей (зоны, прилегающие к метро, парки, скверы и т.д.).
Приведение внешнего вида общественных туалетов в соответствие с архитектурными требованиями города - при проведении капитального ремонта фасадов и благоустройства прилегающей территории. При установке новых ПТМ благодаря различию внешних конфигураций создаются возможности оптимально вписать в архитектурный облик города.
Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов. При установке ПТМ отсутствует необходимость подведения дорогостоящих коммуникаций к автономным модулям.
Достижение поставленных целей государственной подпрограммы предусматривает параллельное решение следующих задач:
Технических:
Капитальный ремонт и модернизация существующих общественных туалетов.
Расширение сети общественных туалетов г. Москвы - за счет увеличения количества туалетных модулей.
Модернизация оборудования на основе современных технологий.
Финансово-экономических:
Снижение удельного энергопотребления за счет применения энергосберегающих технологий.
Обеспечение экономии средств городского бюджета за счет снижения эксплуатационных расходов в результате применения современных технологий и материалов.
Организационных:
Подготовка и проведение конкурсов.
Социальных:
Обеспечение доступности услуги, в том числе для маломобильных групп населения.
Таблица 1
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
+---+-------------------+---------+-------------------------------------------------------+
¦N ¦Показатель ¦Ед. ¦Значения показателей ¦
¦п/п¦(индикатор) ¦измерения+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦(наименование) ¦ ¦2010 ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Обеспеченность ¦Ед. ¦ 0,035 ¦ 0,036 ¦ 0,036 ¦ 0,036 ¦ 0,074 ¦ 0,0860¦ 0,0975¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов/1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦Доля объектов, ¦% ¦ 3,1 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦ 7,9 ¦30,3 ¦31,2 ¦33,6 ¦
¦ ¦доступных для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦маломобильных групп¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доступных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов/к общему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числу туалетов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦3 ¦Доля ¦% ¦90 ¦72 ¦59 ¦34 ¦23 ¦16 ¦12 ¦
¦ ¦недоремонтированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+---------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
В результате выполнения подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:
- Выполнен ремонт 12% существующей сети общественных туалетов.
- Обеспечено условие комфортного и безопасного проживания в городе в соответствии с современными требованиями в части предоставления горожанам возможности пользования современными туалетами.
- Сокращены затраты городского бюджета на энергопотребление и содержание общественных туалетов за счет применения современных технологий и материалов.
Государственная программа реализуется в пять этапов - 2012-2016 гг., при этом контрольные значения индикаторов государственной программы собираются и оцениваются ежегодно:
1-й этап - 2011-2012 гг. Разработка схем размещения передвижных туалетных модулей. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0360 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 7,9%, количество городских общественных туалетов станет 585 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 59%.
2-й этап - 2013 г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0360 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 7,9%, количество городских общественных туалетов станет 771 единица, доля недоремонтированных объектов сократится до 34%.
3-й этап - 2014 г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0740 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 30,3%, количество городских общественных туалетов станет 966 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 23%.
4-й этап - 2015 г. Разработка проектно-сметной документации для размещения ПТМ. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,086 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 31,2%, количество городских общественных туалетов станет 1176 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 16%.
5-й этап - 2016 г. Обеспеченность населения общественными туалетами достигнет показателя 0,0963 ед. на 1000 человек, доля объектов, доступных для маломобильных групп населения, достигнет показателя 33,6%, количество городских общественных туалетов станет 1385 единиц, доля недоремонтированных объектов сократится до 12%.
Раздел 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Таблица 2
+-------------+-------------+-------------+---------------------+-----------------------------------------------------------+---------------+
¦N п/п ¦Номер и ¦Ответственный¦Срок ¦Ожидаемый непосредственный результат, показатель ¦Последствия ¦
¦ ¦наименование ¦исполнитель ¦ ¦(индикатор) ¦нереализации ¦
¦ ¦ведомственной¦ +----------+----------+--------+--------------------------------------------------+ведомственной ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦начала ¦окончания ¦Краткое ¦Значение <6> ¦целевой ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦реализации¦реализации¦описание+---------+-------+-------+-------+-------+--------+программы, ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередной¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦мероприятий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦ ¦Программа "Развитие инженерно-коммунальной инфраструктуры" ¦
+-------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Подпрограмма "Развитие сети городских общественных туалетов в городе Москве" ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦Мероприятие 1¦Эксплуатация ¦ГУ ДЗ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ 273¦ 273¦ 273¦ 273¦ 273¦Общественные ¦
¦ ¦стационарных ¦"Сантехработ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалеты в ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Москве ¦
¦ ¦туалетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перестанут ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦функционировать¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦Мероприятие 2¦Эксплуатация ¦ГУ ДЗ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦Городские ¦
¦ ¦передвижных ¦"Сантехработ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевые ¦
¦ ¦кабин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия не ¦
¦ ¦туалетов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦будут ¦
¦ ¦разовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечены ¦
¦ ¦мероприятиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалетами ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦Мероприятие 3¦Эксплуатация ¦ГУ ДЗ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ 270¦ 270¦ 270¦ 270¦ 270¦Количество ¦
¦ ¦передвижных ¦"Сантехработ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦кабин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалетов ¦
¦ ¦туалетов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уменьшится на ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦270 ед., в ¦
¦ ¦"Городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. в парке ¦
¦ ¦бесплатный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Царицыно" ¦
¦ ¦туалет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(150 ед.) ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦Мероприятие 4¦Капитальный ¦ГУ ДЗ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Общественные ¦
¦ ¦ремонт ¦"Сантехработ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалеты выйдут ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из строя и не ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смогут ¦
¦ ¦туалетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использоваться ¦
¦ ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12¦ 12¦ ¦по прямому ¦
¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13¦ 13¦ 11¦ 12¦ 12¦назначению ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
¦Мероприятие 5¦Размещение ¦ГУ ДЗ ¦2012 ¦2016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Количество ¦
¦ ¦передвижных ¦"Сантехработ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалетов в ¦
¦ ¦туалетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городе ¦
¦ ¦модулей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦останется ¦
¦ ¦ПИР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 348¦ 282¦ 200¦ ¦ ¦неизменным, ¦
¦ ¦СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36¦ 186¦ 195¦ 210¦ 209¦сохранится ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦острая ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нехватка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туалетов ¦
+-------------+-------------+-------------+----------+----------+--------+---------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
*ПКТ - передвижные компактные туалеты.
Раздел 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Меры государственного регулирования в подпрограмме не предусмотрены.
Раздел 6. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Меры правового регулирования в подпрограмме не предусмотрены.
Раздел 7. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Примечание.
Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.
Таблица 6
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный ¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦ ¦исполнитель ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Подпрограмма¦Развитие сети ¦всего ¦06З0000¦ x ¦ x ¦ x ¦ 621951,1¦ 907605,8¦1365992,7¦1440335,6¦1454226,6¦1469042,5¦
¦0608 ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов +---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦города Москвы ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦778 ¦ x ¦ 621951,1¦ 907605,8¦1365992,7¦1440335,6¦1454226,6¦1469042,5¦
¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Эксплуатация и ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0100¦0503¦778 ¦244¦ 570157,4¦ 595026,7¦ 626829,8¦ 660356,4¦ 670440,8¦ 681180,7¦
¦0608001 ¦ремонт ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0200¦0503¦778 ¦411¦ 24000,0¦ 212630,0¦ 685898,0¦ 723164,1¦ 723164,1¦ 723164,1¦
¦0608002 ¦мероприятий по ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию сети ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Оказание ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0381¦0505¦778 ¦111¦ 24897,2¦ 26889,0¦ 29040,1¦ 31363,3¦ 33872,4¦ 36582,2¦
¦0608003 ¦государственными¦ЖИЛИЩНО- +-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦учреждениями ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦06З0381¦0505¦778 ¦244¦ 2868,5¦ 3030,7¦ 3193,9¦ 3369,3¦ 3562,8¦ 3769,7¦
¦ ¦города Москвы ¦ХОЗЯЙСТВА И +-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦ ¦государственных ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦06З0381¦0505¦778 ¦852¦ 28,0¦ 29,4¦ 30,9¦ 32,5¦ 34,0¦ 35,7¦
¦ ¦услуг, ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦казенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Нормативно- ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0400¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 20000,0¦ 21000,0¦ 22050,0¦ 23152,5¦ 24310,1¦
¦0608004 ¦техническое и ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационное ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦регулирование ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развития ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городской ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
¦Мероприятие ¦Разработка ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦06З0500¦0503¦778 ¦244¦ 0,0¦ 50000,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦
¦0608005 ¦городской схемы ¦ЖИЛИЩНО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещения ¦КОММУНАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных ¦ХОЗЯЙСТВА И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов и ¦БЛАГОУСТРОЙСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подготовка ¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задания для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурса по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подбору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестора для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стационарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦туалетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+----------------+---------------+-------+----+----+---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Таблица 7
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ (ТЫС. РУБ.)
+---------------+---------------+-------------+-----------------------------------------------------------------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦Оценка расходов (тыс. руб.), годы ¦
¦ ¦государственной¦исполнитель, +-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦программы, ¦соисполнители¦2012 ¦2013 ¦2014 ¦2015 ¦2016 ¦
¦ ¦подпрограммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Государственная¦Развитие ¦Всего (НВВ) ¦ 381684107,6 ¦412632303,8 ¦450992503,8 ¦457859516,3 ¦493883590,1 ¦
¦программа ¦коммунально- +-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦инженерной ¦Всего ¦ 148219834,3 ¦159958393,6 ¦156820847,1 ¦130278785,2 ¦135932882,6 ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦в т.ч. ¦ 99748763,9 ¦114840904,9 ¦112787775,8 ¦ 83970405,5 ¦ 88150943,0 ¦
¦ ¦ ¦средства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦бюджет города¦ 48471070,4 ¦ 45117488,7 ¦ 44033071,3 ¦ 46308379,7 ¦ 47781939,6 ¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦юридические ¦ 333213037,2 ¦367514815,1 ¦406959432,5 ¦411551136,6 ¦446101650,5 ¦
¦ ¦ ¦лица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦Подпрограмма ¦Развитие сети ¦всего ¦ 907605,80¦ 1365992,70¦ 1440335,50¦ 1454226,60¦ 1469042,50¦
¦ ¦общественных +-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦туалетов ¦бюджет города¦ 907605,80¦ 1365992,70¦ 1440335,50¦ 1454226,60¦ 1469042,50¦
¦ ¦ ¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ГУ ДЗ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ ¦ ¦"Сантехработ"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+---------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+
Раздел 8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К рискам реализации настоящей государственной подпрограммы относятся:
Финансовый риск - выделение средств бюджета города Москвы в объеме, менее предусмотренного государственной подпрограммой. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - абсолютное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы не предусматривается.
Потребительский риск - уменьшение объема реализации товаров (услуг) соисполнителями государственной подпрограммы и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.
Нормативный риск - принятие на уровне Российской Федерации нормативных правовых актов, устанавливающих более жесткие, нежели существующие, требования к выполнению работ (оказанию услуг) соисполнителями государственной подпрограммы, что повлечет отвлечение средств соисполнителей государственной подпрограммы на развитие материально-технической базы в соответствии с вводимыми требованиями и, как следствие, уменьшение внебюджетного финансирования государственной подпрограммы. Вероятность возникновения такого риска оценивается как малозначительная, влияние риска на достижение целевых значений индикаторов выполнения государственной подпрограммы - несущественное. Механизм управления настоящим риском реализации государственной программы включает в себя ежегодную оценку производственных показателей соисполнителей государственной подпрограммы и корректировку объема бюджетного финансирования мероприятий государственной подпрограммы.
Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций
города Москвы"
Раздел 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Ответственный¦Департамент топливно-энергетического хозяйства ¦
¦исполнитель ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Соисполнители¦Департамент строительства города Москвы ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Цели ¦Совершенствование и развитие инженерных сетей в сфере ЖКХ для обеспечения ¦
¦подпрограммы ¦комфортных условий проживания жителей города Москвы ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Задачи ¦Обеспечение надежного энергоснабжения городских потребителей; ¦
¦подпрограммы ¦Повышение качества предоставления услуг в области инженерного обеспечения ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Целевые ¦ ¦
¦индикаторы и ¦ ¦
¦показатели ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Этапы и сроки¦Программа осуществляется в период 2012-2016 гг. ¦
¦реализации ¦1-й этап - 2012 г. ¦
¦подпрограммы ¦2-й этап - 2013 г. ¦
¦ ¦3-й этап - 2014 г. ¦
¦ ¦4-й этап - 2015 г. ¦
¦ ¦5-й этап - 2016 г. ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Объем ¦ +-----------------+----------------------------------------------------+ ¦
¦бюджетных ¦ ¦Основные ¦Объемы по годам (тыс. руб.) ¦ ¦
¦ассигнований ¦ ¦мероприятия +----------+----------+----------+----------+--------+ ¦
¦подпрограммы,¦ ¦Программы ¦2012 г. ¦2013 г. ¦2014 г. ¦2015 г. ¦2016 г. ¦ ¦
¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦Общий объем ¦15081319,3¦14395238,0¦14112500,0¦14112500,0¦14112500¦ ¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦В том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦Бюджет г. Москвы ¦15081319,3¦14395238,0¦14112500,0¦14112500,0¦14112500¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+--------+ ¦
¦ ¦ ¦Департамент ¦15081319,3¦14395238,0¦14112500,0¦14112500,0¦14112500¦ ¦
¦ ¦ ¦строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----------------+----------+----------+----------+----------+--------+ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
¦Ожидаемые ¦ ¦
¦результаты ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦
¦подпрограммы ¦ ¦
+-------------+--------------------------------------------------------------------------+
ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДПРОГРАММЫ
+------------+--------------+-------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Статус ¦Наименование ¦Ответственный¦ЦСР ¦Рз ¦ГРБС¦ВР ¦2011 год ¦2012 год ¦2013 год ¦2014 год ¦2015 год ¦2016 год ¦
¦ ¦ ¦исполнитель, ¦ ¦Пр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦соисполнитель¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------------+-------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Подпрограмма¦Развитие ¦всего ¦0690000¦ x ¦ x ¦ x ¦17057020,3¦15081319,3¦14395238,0¦14112500,0¦14112500,0¦14112500,0¦
¦0609 ¦инженерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦города Москвы +-------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦ x ¦ x ¦806 ¦ x ¦17057020,3¦15081319,3¦14395238,0¦14112500,0¦14112500,0¦14112500,0¦
¦ ¦ ¦СТРОИТЕЛЬСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГОРОДА МОСКВЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------------+-------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
¦Мероприятие ¦Реализация ¦ДЕПАРТАМЕНТ ¦0690100¦0502¦806 ¦411¦17057020,3¦15081319,3¦14395238,0¦14112500,0¦14112500,0¦14112500,0¦
¦0609001 ¦комплекса мер ¦СТРОИТЕЛЬСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по развитию ¦ГОРОДА МОСКВЫ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунально- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+--------------+-------------+-------+----+----+---+----------+----------+----------+----------+----------+----------+
- Постановление Правительства Москвы № 298-ПП от 19 мая 2015 года
- О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 250-ПП от 14 мая 2014 года
- О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП и признании утратившими силу правовых актов (отдельного положения правового акта) Правительства Москвы
- Постановление Правительства Москвы № 448-ПП от 10 июля 2013 года
- О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП
- Постановление Правительства Москвы № 91-ПП от 19 марта 2012 года
- О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. N 451-ПП